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余额为零的会计账簿图片
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 瑶瑶 发表的提问:
请问老师,会计帐簿中本期合计有余额,本年累计行有余额吗?为什么?谢谢。
可以的, 比如现金,本月发生额借贷不相等的就会有余额,本年累计的余额就是你手里剩余的现金
76楼
2023-05-22 19:46:07
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瑶瑶:回复郭老师 请问老师,会计帐簿中本期合计有余额,本年累计行余额可以写零吗?为什么?谢谢。
2023-05-22 20:18:18
郭老师:回复瑶瑶请问老师,会计帐簿中本期合计有余额,本年累计行余额可以写零吗?可以 比如现金,期初100,本期借方发生额100,贷方发生额200、本年累计0,本期借方100,贷方200
2023-05-22 20:36:16
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
老师,下面图片是手工账做的科目余额表,期末余额这一块资产和负债类在一个科目,余额计算的是否正确?
同学你好。这个会计科目在一块是没有关系的。为啥不弄个自动生成账表的。
77楼
2023-05-22 19:51:48
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杰:回复陈老师 有没有模板?那老师我计算的正确吗?资产类科目余额应该是期初+借方-贷方,负债类是期初减借方+贷方吗?
2023-05-22 20:36:32
陈老师:回复其他应付款是贷方余额 你的是借方了哟。我有做账模板的文件比较大了 这里也发不了
2023-05-22 20:49:59
杰:回复陈老师 意思期末余额是贷方都用负数表示吗?
2023-05-22 21:16:40
陈老师:回复是的,同学,祝工作愉快,请帮我五星好评哟
2023-05-22 21:29:53
杰:回复陈老师 下个月在做把期末余额复制到期初余额上是吗?
2023-05-22 21:46:20
陈老师:回复下个月在做把期末余额复制到期初余额,是这样的同学。同学,你花一二十块买个自己做账的软件吧, 你这样子EXCEL很麻烦的
2023-05-22 22:11:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ????黛慧子 发表的提问:
公司要注销现在要把余额调掉,下面图片要怎么做呀,完整分录帮写下
注协如果都不支付的话,都转入未分配利润吧
78楼
2023-05-22 20:04:21
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 一切随缘 发表的提问:
[图片]这个科目有余额么
月末有余额,年末没有余额。
79楼
2023-05-22 20:11:41
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一切随缘:回复方亮老师 我现在是内账建期初数据,那这个科目要填写余额么?
2023-05-22 20:37:25
方亮老师:回复一切随缘需要填写。
2023-05-22 20:57:42
一切随缘:回复方亮老师 那我这个期初余额之后怎么平掉呢?
2023-05-22 21:10:41
方亮老师:回复一切随缘年末时与进项税额、转出未交增值税等科目对冲即可。
2023-05-22 21:38:44
一切随缘:回复方亮老师 分录怎么写
2023-05-22 21:58:52
方亮老师:回复一切随缘借:应交税费-应交增值税-出口退税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-05-22 22:27:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
医保零售这个怎么做账,图片这个
你好,请上传一下图片
80楼
2023-05-22 20:35:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 认真的衬衫 发表的提问:
老师,我建账输入固定资产卡片,科目余额表只有期末余额,为什么卡片上的期初余额,科目余额表不显示?会不会影响平衡
你好,这个可以跟账设置有关,咨询一下软件出售人员,
81楼
2023-05-23 19:59:40
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徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
[图片] 请问这科目年终应当没有余额吗 [图片]这凭证做得可对
你好,凭证做的是正确的。这个科目年末一般没有余额。
82楼
2023-05-23 20:18:00
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赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小雨 发表的提问:
请事业单位做会计的老师帮我看看,这样期初余额转入对不对,图片已上传。
期初余额在系统期初设置里设置
83楼
2023-05-23 20:35:58
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小雨:回复赵俊鸽老师 我们要求这样结账结转呢 帮我看看是不是这样结账可以吗 财政补助结转 结余预算会计要结转吗 怎样转
2023-05-23 21:12:21
小雨:回复赵俊鸽老师 以资产负债表做为原始凭证 录入一张凭证 年初余额转入
2023-05-23 21:27:14
赵俊鸽老师:回复小雨那就这样吧,数据没问题就可以
2023-05-23 21:53:39
小雨:回复赵俊鸽老师 这样录结转凭证可以是吗?预算会计是这样录凭证吗? 财政补助结转 、结余预算会计用不用结转?我们这边要求用财政应返还额度倒推,是啥意思呢?
2023-05-23 22:09:56
赵俊鸽老师:回复小雨你们要求这样录入,那就是可以的。不用结转,用你们的财政返还额度倒推就可以
2023-05-23 22:24:25
小雨:回复赵俊鸽老师 我就是不太理解,用财政返还额度倒推是什么意思,怎么推?
2023-05-23 22:53:46
赵俊鸽老师:回复小雨总的财政补贴减去财政应返还额度就是你的财政补助结转
2023-05-23 23:03:57
小雨:回复赵俊鸽老师 老师,可以麻烦你帮我看看上面发的资产负债表中是哪几个数字相减吗?谢谢了。
2023-05-23 23:24:32
盛老师
职称:中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 你的坚持,终将美好???? 发表的提问:
是不是我太偏执了,会计账簿包括了30年的也包括了卡片的,为啥就错了呢?不也没写固定资产卡片吗
你好,固定资产卡片还是执行原规定,报废清理后保管5年,需要单独记忆
84楼
2023-05-24 19:52:14
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你的坚持,终将美好????:回复盛老师 那问题是会计账簿题目也没有说固定资产卡片为什么就错了
2023-05-24 20:38:04
你的坚持,终将美好????:回复盛老师 我主要是问题目本身有没有问题,还一个就是下次问会计账簿保管期限,是选30年还是5年?
2023-05-24 20:57:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 会堂计 发表的提问:
老师你好,图片勉强可以看清吧,按照图中的公式计算出来的数值为零,可是报表显示的不是零,这问题出在哪
你看下你的数据错了没有
85楼
2023-05-24 19:57:31
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会堂计:回复朴老师 你在哪里看的
2023-05-24 20:37:37
朴老师:回复会堂计我是让你看,我看不清
2023-05-24 20:51:47
会堂计:回复朴老师 发错了,这个问题已经弄清楚了,谢谢
2023-05-24 21:10:17
朴老师:回复会堂计好的,不用客气的哦
2023-05-24 21:36:14
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 潇洒的奇异果 发表的提问:
[图片][图片][图片]这是公式,不晓得这个解析中➗10000的金额,为啥不是➗150000
那个是单位换算啊,元和万元之间
86楼
2023-05-24 20:10:03
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现亮老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,财报的季报是一般企业,做账软件当时选的是企业会计准则,那年报的108是选什么吗 当时软件没有选一般企业的选项,就选了企企会计准则 [图片][图片][图片]上面二张图是金碟建账时的准则,以及出来的利润表[图片] 老师,新会计准则跟企业会计准则为啥不一样呢,我填年报时108应选什么
108应该看当时你财务备案当时选的
87楼
2023-05-24 20:29:59
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
老师,图片上应收账款期末余额不应该是100么
您好,应收应该是应收借方%2B预收借方,余额是200是对的
88楼
2023-05-29 19:12:03
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天使爱美丽:回复王晓老师 那应收的贷方不考虑了么?
2023-05-29 19:37:22
王晓老师:回复天使爱美丽您好,应收账款贷方,表述预收的,应填入预收账款里
2023-05-29 19:52:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问:
老师,完全零申报,没有工资没有银行余额现金余额,等于注册好没用过的公司,账簿也没有凭证,这种账簿还要吗?要的话怎么做?
您好 没有任何业务发生的话 可以不要账簿
89楼
2023-05-29 19:34:07
全部回复
橘子汽水:回复bamboo老师 好的好的,谢谢老师
2023-05-29 19:46:37
bamboo老师:回复橘子汽水不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-05-29 19:59:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
[图片]应收和预收都有余额
你好,请问你想问的问题具体是?
90楼
2023-05-29 19:55:08
全部回复
5fsshz:回复邹老师 应收借方和预收的贷方都有余额,需要调账吗?
2023-05-29 20:09:34
邹老师:回复5fsshz你好,可以这样对冲 借:预收账款,贷:应收账款 
2023-05-29 20:20:44
5fsshz:回复邹老师 好的,谢谢 是去年的账,也是直接对冲对吗?
2023-05-29 20:40:57
邹老师:回复5fsshz你好,是的,是这样的
2023-05-29 21:10:38

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