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收到工程预付款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 大金空调周春萍 发表的提问:
客户分几次付款,当收到款项时会计分录
您好!借银行存款 贷应收账款
136楼
2023-06-24 19:00:37
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大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:第二次付款也是应收账款吗?怎么不是主营收
2023-06-24 19:16:46
宋生老师:回复大金空调周春萍您好!只确认一次收入啊。你是要分次确认收入吗
2023-06-24 19:39:00
大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:意思是等收到最后一笔款项再贷主营收?如果不开发票贷方就不要应交税费吧?别人介绍业务给的提成入什么科目
2023-06-24 19:56:51
宋生老师:回复大金空调周春萍你好!不是的。你可以先确认收入然后再一次一次收款。
2023-06-24 20:13:48
大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:这样的话分录怎么做
2023-06-24 20:24:06
宋生老师:回复大金空调周春萍您好!比如你买了一批货给别人 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后每次收回一部分货款 借银行存款 贷应收账款
2023-06-24 20:34:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
中金支付什么意思,公司收到中金支付一付款0.12会计分录怎么做
是不是打的验证账户是不是可以用的?借银行 贷营业外收入,
137楼
2023-06-24 19:14:08
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maize老师:回复黄妹妹一般是这样,中金支付是一个第三方支付,
2023-06-24 19:39:18
黄妹妹:回复maize老师 是银行回单,公司账上收到中金支付,回款0.12
2023-06-24 20:01:41
maize老师:回复黄妹妹借银行 贷营业外收入
2023-06-24 20:25:38
黄妹妹:回复maize老师 购买口罩付款给对方公司,会计分录
2023-06-24 20:52:13
maize老师:回复黄妹妹借管理费用劳保费, 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
2023-06-24 21:19:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ G. Y  发表的提问:
年初的期初数据,录入错误,预付的预收款的货已经收到,期初数上还挂着预收款,冲抵的会计分录是什么
冲抵的分录是,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
138楼
2023-06-24 19:32:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
建筑公司,收到业主付来的工程款和履约保证金怎么写会计分录呢工程我们要付给分包公司
预收工程款,借银行存款,贷预收账款,
139楼
2023-06-25 18:16:11
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庄老师:回复迪恩保证金,借银行存款,贷其他应付款一保证金
2023-06-25 18:41:10
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
请问我先付款后,大概3-4天收到货,然后月底开票。请问这个会计分录如何写?
你好,可以合并一起做账,也可以分开做账。1,合并借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷银行存款
140楼
2023-06-25 18:44:43
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徐阿富老师:回复圆圆2,分开 付款时借预付账款或银行付账款 贷银行存款 收到货,借库存商品或原材料 贷应付账款-暂估 发票到先冲红暂估,借库存商品或原材料负数金额 贷应付账款-暂估 负数金额 然后按照发票 借 借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷 应付账款
2023-06-25 18:57:21
圆圆:回复徐阿富老师 实际操作中一般是分开还是合并呢?
2023-06-25 19:13:59
徐阿富老师:回复圆圆你好,根据习惯,像这个一般可以合并做账的,我是为了详细给你答案才全部列出来的
2023-06-25 19:35:02
圆圆:回复徐阿富老师 是在打款的时候把记账凭证做好,后面发票到了再补贴上去,还是等发票到了再一起做记账凭证呢?
2023-06-25 19:54:24
徐阿富老师:回复圆圆你好,如果是电脑做账,发票到可以修改的,如果是手工做账,发票到再做账
2023-06-25 20:07:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 开放的眼睛 发表的提问:
公司是付款方,收到中国建设银行客户专用回单,怎么做会计分录?
你好 支付的什么业务的
141楼
2023-06-25 19:05:39
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ EO 发表的提问:
老师你好,我是4s店的,客户付了首付贷款买车,36期,3年。请问我收到首付款和收到第一个月的会计分录应该怎么做?
你好,开发票了没有呢?
142楼
2023-06-25 19:11:14
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EO:回复朴老师 发票开了
2023-06-25 19:40:36
朴老师:回复EO借银行 其他应收款 贷主营业务收入这样,这是收到首付款开票的分录 收到第一个月的借银行贷其他应收
2023-06-25 19:56:48
洛洛老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ ???? 发表的提问:
行政单位预付工程款做预算会计吗还是等到收到发票的时候再做预算?
同学,预付款的时候借预付贷银行存款
143楼
2023-06-25 19:36:00
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????:回复洛洛老师 老师
2023-06-25 20:25:42
????:回复洛洛老师 预付工程款做不做预算会计?
2023-06-25 20:46:57
洛洛老师:回复????同学,你打算怎么做预付会计。
2023-06-25 21:04:04
????:回复洛洛老师
2023-06-25 21:20:21
洛洛老师:回复????同学,预付工程款直接借预付贷银行
2023-06-25 21:40:22
????:回复洛洛老师 不做预算是吧
2023-06-25 22:09:07
????:回复洛洛老师 行政单位
2023-06-25 22:29:38
洛洛老师:回复????是的,同学,可以不做。
2023-06-25 22:51:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 文姐 发表的提问:
老师,我们之前收到客户预付款,我们发货的时候怎么做分录
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
144楼
2023-06-26 18:30:51
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师,我司承接了一项装修工程,对方要求我们先开具发票后再拨预付款,预付款还没收到,请问这个会计分录怎么做?做了收入后要结转成本吗?
借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 开发票 要计入销项税哈 至于收入成本的确认 这个 是按照完工进度来的 如果确认年内完工的话 可以完工时 再确认收入 结转成本的
145楼
2023-06-26 18:56:49
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缪:回复许老师 好的,谢谢
2023-06-26 19:15:51
许老师:回复不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-06-26 19:30:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坦率的万宝路 发表的提问:
老师请问财政直接支付办公楼工程款怎么做会计分录及预算分录?
你好, 借在建工程 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
146楼
2023-06-26 19:04:03
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
公司收到对方公司预付款。分录怎么做,收到尾款的分录又该怎么做
借:银行存款 贷:预收账款 借:银行存款 贷:应收账款
147楼
2023-06-26 19:21:03
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
付部分工程款会计分录
全部工程款76000,已付40000,分录如何做
148楼
2023-06-26 19:32:59
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借应付账款40000 贷银行存款 40000
2023-06-26 19:49:03
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 桃桃桃桃桃小妹???? 发表的提问:
施工单位收到部分工程款,应该怎么写会计分录?
你好,借 银行存款 贷 预收账款
149楼
2023-06-27 18:53:22
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桃桃桃桃桃小妹????:回复汪晨老师 预收款项的金额是写发票的总金额吗?就是要不要把增值税金额单独写出来呢?
2023-06-27 19:10:27
汪晨老师:回复桃桃桃桃桃小妹????你好,写价税合计金额。
2023-06-27 19:40:17
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 兰迪 发表的提问:
道路工程施工,预收部分工程款,未开工,收款部分已开专票,会计分录怎么写(主要增值税额部分),谢谢老师
您好,一般情况下,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。
150楼
2023-06-27 19:02:20
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兰迪:回复王雁鸣老师 因工程未开工,贷:主营业务收入的话,又没有成本抵减收入,缴企业所得税太多,企业无法承受,还有其他的方法吗(这种情况,咋写分录可以少交税,等开工,有成本再确认收入)
2023-06-27 19:47:20
王雁鸣老师:回复兰迪您好,如果这样的话,建议可以预估成本入账,如果确实不想入收入,可以借;银行存款,贷;递延收益,应交税费-应交增值税(销项)
2023-06-27 20:14:19

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