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收到工程预付款会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ For tomorrow 发表的提问:
您好,我现在有一笔费用,工程没开工之前提前付了30万,工程做到一半又转了30万,这两笔会计分录怎么做,可以全部计到预收账款里面吗?
你好,可以的,借:银行存款 贷:预收账款
121楼
2023-06-20 19:22:52
全部回复
For tomorrow:回复吴月柳 那工程全部做完,在怎么冲帐?
2023-06-20 19:51:47
吴月柳:回复For tomorrow借:预收账款 贷:工程结算 应交税费~销项
2023-06-20 20:21:00
For tomorrow:回复吴月柳 意思就是说工程完成50%这样,对方给的款项可以进去预收帐款,那别人说的那个没确认收入的都可以进入预收账款这个怎么理解
2023-06-20 20:38:30
For tomorrow:回复吴月柳 ?????
2023-06-20 20:59:55
吴月柳:回复For tomorrow你收了款没开票都计入预收款,等开票才冲。
2023-06-20 21:11:17
For tomorrow:回复吴月柳
2023-06-20 21:28:53
吴月柳:回复For tomorrow嗯,欢迎下次咨询
2023-06-20 21:50:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星期八 发表的提问:
收到工程进度款会计分录什么做
借;银行存款 贷;工程结算
122楼
2023-06-20 19:41:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
我想咨询一下企业单位支出一笔预付工程款后隔了几个月企业又归还了,会计分录是:借:预付账款,贷:银行存款,归还时借:银行存款,贷:预付账款
是的,是这样做分录的。
123楼
2023-06-21 19:19:37
全部回复
冲冲冲呀:回复张艳老师 事业单位也是这样的吗?
2023-06-21 19:50:02
张艳老师:回复冲冲冲呀抱歉,老师不会事业单位的会计制度。帮您解答不了。
2023-06-21 20:07:24
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ wanghui 发表的提问:
预付账款调整到应收账款会计分录怎么做
你好,借 应收账款 贷 预收账款
124楼
2023-06-21 19:33:09
全部回复
wanghui:回复龙枫老师 其他应收款一样是吗
2023-06-21 20:00:28
龙枫老师:回复wanghui你好,也是一样的呢啊
2023-06-21 20:19:28
wanghui:回复龙枫老师 谢谢了麻烦了
2023-06-21 20:48:29
龙枫老师:回复wanghui感谢提问,祝你工作愉快
2023-06-21 21:05:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小桃儿 发表的提问:
快递公司派出去的到付件收到了到付款,会计分录怎么做呢
那这个是需要还给对方吧,你们代收货款吧,借银行 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
125楼
2023-06-21 19:38:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 点儿 发表的提问:
今天收到甲方支付的工程款,分录是借,银行存款,贷应收账款,还是预收账款
您好 ,以前确认过收入吗
126楼
2023-06-22 18:25:36
全部回复
点儿:回复文老师 没有确认过,今天第一次收到钱
2023-06-22 18:57:58
文老师:回复点儿那应该是预收账款,以后确认收入了,再冲减预收账款
2023-06-22 19:09:47
文老师:回复点儿假如你平时预收账款不多的花 也可以不设预收账款,直接体现在应收账款的借方,就表示预收的意思
2023-06-22 19:36:18
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 简单生活 ? 发表的提问:
收到应退回的预付款会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预付账款
127楼
2023-06-22 18:53:38
全部回复
简单生活 ?:回复东老师 工资退回怎么写分录
2023-06-22 19:15:59
东老师:回复简单生活 ?借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-06-22 19:41:30
简单生活 ?:回复东老师 5月份计提的工资小于实际发的工资怎么处理
2023-06-22 20:03:56
东老师:回复简单生活 ?那把少计提的工资补提上就行了。
2023-06-22 20:18:39
简单生活 ?:回复东老师 7月社保7月未扣款成功,7月需要计提吗
2023-06-22 20:41:42
东老师:回复简单生活 ?是的,正常计提就行了
2023-06-22 21:06:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
收到预付款怎么做分录
借;银行存款 贷;预收账款
128楼
2023-06-22 18:58:45
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 马雪荣 发表的提问:
你好,问下我们卖货23700,6.1号收到预付款10000,4号收到剩下13700,这个怎么做分录
你好,你直接在6月4号借银行存款23700贷,主营业务收入应交税费。
129楼
2023-06-22 19:16:56
全部回复
马雪荣:回复郭老师 那样银行日期不就不一样了吗?银行回单日期对不上没有事吗?
2023-06-22 19:40:47
马雪荣:回复郭老师 银行不是应该按照日期做账吗? 正常的该怎么做分录呢
2023-06-22 19:59:15
郭老师:回复马雪荣一个月同一个客户,你可以合计在一块作的,你用两张回单做账。 6月1号借银行存款贷预收账款,6月4号借银行存款预收账款贷主营业务收入应交税费。
2023-06-22 20:17:16
马雪荣:回复郭老师 我知道这样做,但是这样收入不就少了吗? 加入1号借:银行存款10000,贷预收账款10000,4号借:银行存款13700,贷收入13700,可是收入不是应该是23700吗?
2023-06-22 20:47:04
郭老师:回复马雪荣你好,6月4号的时候借银行存款13700预收账款10000贷,主营业务收入应交税费没有少的。
2023-06-22 21:06:46
马雪荣:回复郭老师 一个分录是这样写的收到预付款:借:银行,贷:预收,收到剩余货款时:借:预收,贷:主营业务收入,应交税费-销项税,借:银行,贷预收
2023-06-22 21:23:23
马雪荣:回复郭老师 我怎么关节这样不对呀,求指点,谢谢
2023-06-22 21:51:51
郭老师:回复马雪荣你好,你在预收第二个应该是23700,没有问题可以的。
2023-06-22 22:18:12
马雪荣:回复郭老师 那最后借银行是13700,贷预收13700,对吗?
2023-06-22 22:42:06
郭老师:回复马雪荣你好 是的,这个是对的。
2023-06-22 23:08:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星星 发表的提问:
收到玻璃预付款项,应该怎样做分录?
借;银行存款 贷;预收账款
130楼
2023-06-22 19:38:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴芳 发表的提问:
装修时预付一笔费用,做的分录是 借:预付账款 贷:银行存款 现结清余款,会计分录是否正确? 借:在建工程 贷:预付帐款 贷:银行存款
完工了,就转入在建工程,是这样处理的
131楼
2023-06-23 18:22:04
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吴芳:回复辜老师 结清时我心里纠结是不是要通过应付帐款分三笔分录做? 1)借:在建工程 10761 贷:应付帐款10761 2)借:应付帐款:10000 贷:预付帐款10000(因为之前预付了费用) 3)借:应付帐款:761 贷:银行存款 761
2023-06-23 18:46:51
辜老师:回复吴芳这样一笔操作也是可以的
2023-06-23 19:10:49
吴芳:回复辜老师 好的,谢谢,分三笔做就复杂了是吧,另我想请问一下办公室食堂买的一个电饭锅340元可以计入伙食费里吗?
2023-06-23 19:30:08
辜老师:回复吴芳可以计入管理费用—福利费
2023-06-23 19:57:52
吴芳:回复辜老师 那买的菜、油、米我是计入的管理费用-伙食费,这个电饭锅另计入管理费用-福利费里而不是伙食费吗?
2023-06-23 20:18:27
辜老师:回复吴芳食堂的费用都是计入伙食费的话,这个也可以计入伙食费
2023-06-23 20:29:47
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 林木木 发表的提问:
收到别的公司给我公司打的预付款怎么做分录
你好, 借:银行存款 贷;预收账款
132楼
2023-06-23 18:48:35
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
老师,我司承接了一项装修工程,对方要求我们先开具发票后再拨预付款,预付款还没收到,请问这个会计分录怎么做?做了收入后要结转成本吗?
您好,没有开票也可以不做收入 如果没办法预估总成本的情况
133楼
2023-06-23 19:06:52
全部回复
缪:回复小黎老师 上个月已经开了发票的,但没有收到款
2023-06-23 19:43:50
小黎老师:回复你好,开票的时候你们有确认收入还是计入了工程结算科目
2023-06-23 20:01:13
郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 韩筝 发表的提问:
收到预付款,怎样做分录
你好: 借:银行存款 贷:预收帐款 ***人
134楼
2023-06-23 19:22:51
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 颜佳 发表的提问:
卖废料收到的预付款,怎么做分录
您好,您收到的预收款吧?
135楼
2023-06-23 19:35:59
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颜佳:回复宸宸老师 嗯,卖废料收到对方的预付款,是不是也计入预收账款科目
2023-06-23 19:51:23
宸宸老师:回复颜佳您好,是的,可以先计入预收账款
2023-06-23 20:15:16
颜佳:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-06-23 20:42:48
宸宸老师:回复颜佳不客气的,祝您工作顺利。满意回答记得五星好评,十分感谢
2023-06-23 20:55:05

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