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出口退税及会计处理精要
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问:
会计学堂有没有出口退税报税练习,没有看到,讲解的视频也只有2017年的,有没有最新的2019年版本的
你好 暂时还没最新的课程更新
256楼
2023-08-19 17:50:59
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冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 从心 发表的提问:
进出口退税业务,出口退税计提退税的会计分录,还有就是未退部分是做进项税额转出吗?
借: 应收补贴款(应收的出口退税) 应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额(出口免抵税额) 贷: 应交税金-增值税-出口退税(出口免抵退税额) 收到退税时: 借:银行存款 贷:应收补贴款
257楼
2023-08-20 17:08:19
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应老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 小芝麻 发表的提问:
当月如果有出口退税的免低税额,账务上要怎么处理呢?
你好,学员:根据免抵税额,借计应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额
258楼
2023-08-20 17:25:40
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小芝麻:回复应老师 贷呢?总不能只做一半啊
2023-08-20 17:43:56
应老师:回复小芝麻借:其他应收款-出口退税  (根据应退税额)        应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 (根据免抵税额)      贷:应交税金-应交增值税-出口退税 (根据免抵退税额)
2023-08-20 17:58:27
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 霸气的丝袜 发表的提问:
出口退税企业每月计提税金及附加吗
你好 生产型出品企业,免退税额要计提附加税的
259楼
2023-08-20 17:36:56
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齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 传统的冬日 发表的提问:
货物出口,退运的处理
货物出口后,全额退运,要不要开具外销发票,纳税申报时要不要做销售收入.
260楼
2023-08-20 17:45:45
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齐惠老师:回复传统的冬日如果已经申报退税的应先开具退运补税证明.
2023-08-20 18:19:51
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 复杂的心锁 发表的提问:
老师您好,我公司为出口生产企业,因2018年出口未收汇需在2019年5月做免税处理,已申报出口退税,转出的征退税差额在增值税纳税申报表中怎样处理?
你好,填写在申报表2第18行里
261楼
2023-08-20 17:57:01
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 103234371 发表的提问:
带纸质资料去办理进出口退税咨询哪个管理员?
你好,咨询下当地国税局,让前台查询下管理员是哪位与联系方式
262楼
2023-08-21 16:55:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ MZ Chow 发表的提问:
请问出口退税差额账务怎么处理?
你好,是税率与退税率的差异吗?
263楼
2023-08-21 17:25:00
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MZ Chow:回复邹老师 是的
2023-08-21 17:51:27
邹老师:回复MZ Chow你好 借;主营业务成本 贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-08-21 18:19:28
MZ Chow:回复邹老师 不是,是自己算的退税额与退回来的退税额有差额
2023-08-21 18:29:47
邹老师:回复MZ Chow你好,是有部分税款没有退回,还是你单位计算数据错误了?
2023-08-21 18:47:59
MZ Chow:回复邹老师 算错了,差额是0.01.因为是去年的出口,去年先把不予退税部分结转成本,今年才退的税
2023-08-21 19:09:03
邹老师:回复MZ Chow你好,你之前错误分录金额是?正确的分录金额应当是?
2023-08-21 19:27:03
MZ Chow:回复邹老师 是这样的
2023-08-21 19:47:52
邹老师:回复MZ Chow你好,我知道分录是这样,我需要知道你之前错误的金额是多少,正确的金额应当是多少,才好知道调整分录是什么 借;其他应收款 贷;应交税费——应交增值税(出口退税 ) 0.01 或-0.01
2023-08-21 19:58:12
MZ Chow:回复邹老师 之前的会计是分几笔分录的,有些乱。我也是按这笔分录调整的,应该是对的
2023-08-21 20:08:36
邹老师:回复MZ Chow你好,还有什么疑问吗
2023-08-21 20:26:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
新接收一个出口退税企业,还没坐移交,出口退税企业会计移交要移交哪些资料?
同学你好 1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;税务登记证(国税地税)等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。 8、出口退税所有系统的账号密码
264楼
2023-08-21 17:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 张婷10班 发表的提问:
你好,老师,请问收到美金要做出口退税是怎么处理的
你好 你是商贸的还是生产的
265楼
2023-08-22 17:06:36
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张婷10班:回复郭老师 生产的,属于制造业
2023-08-22 17:41:55
郭老师:回复张婷10班开了发票或者发出货物了吗
2023-08-22 17:54:08
张婷10班:回复郭老师 还没开发票,货早就发出,钱也早就收到的,一开始不知道怎么处理,后来老板说可以办理出口退税,让我咨询一下具体操作流程
2023-08-22 18:14:07
郭老师:回复张婷10班你做无票收入的 借银存贷主营业务收入 对应的进项认证了吗
2023-08-22 18:43:27
张婷10班:回复郭老师 现在老板是不想交这个税,想做退税,是美国的客户,我就不知道怎么操作了
2023-08-22 19:06:27
郭老师:回复张婷10班进项认证的 然后在附表一填写免抵退销售额 勾线的进项在35栏 出口退税的在你退税系统申报
2023-08-22 19:25:13
张婷10班:回复郭老师 那要下载一个退税系统吗,百度搜索可以下载的吧
2023-08-22 19:54:03
郭老师:回复张婷10班是的 别百度 你们有出口备案的吗
2023-08-22 20:08:08
张婷10班:回复郭老师 应该有吧,要去咨询一下
2023-08-22 20:29:24
郭老师:回复张婷10班你看一下,你有出口的备案吧,你们备案的话应该有留底的。
2023-08-22 20:54:06
张婷10班:回复郭老师 要问老板,之前我没经手过,有备案就可以办理退税吧
2023-08-22 21:16:29
郭老师:回复张婷10班是的 问你退税科那边申报系统的
2023-08-22 21:31:35
郭老师:回复张婷10班你可以在电子税务局下载中心下载的
2023-08-22 21:53:20
张婷10班:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-08-22 22:10:28
郭老师:回复张婷10班不用客气的,应该的。
2023-08-22 22:24:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
出口贸易公司不办理出口退税,我不办理退税,那我还需要在退税系统申报吗?
免税的要做免税的申报 在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填
266楼
2023-08-22 17:35:26
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂夏老师 发表的提问:
收到出口退税款会计分录要怎么做
借;银行存款 贷;其他应收款——出口退税
267楼
2023-08-22 17:44:58
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 诚心的蛋挞 发表的提问:
你好,外贸出口企业出口的货物未及时记账,也没有办理出口退税申报,现在逾期了
那直接就是内销啊,同学
268楼
2023-08-23 16:34:13
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冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 呆萌的芝麻 发表的提问:
生产型出口退税,补缴已退的增值税,账务如何处理,申报如何处理?
借:应交税金-增值税-出口退税 贷:应收补贴款 缴款时:借:应收补贴款 贷:银行存款,就是把当时计退税款时的分录,反过来写就可以,申报要到税务大厅,由税务大厅人员申报
269楼
2023-08-23 17:02:39
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呆萌的芝麻:回复冯慧老师 钱已经交了,上个月交的,这个月申报增值税要不要再反映补缴的那个金额了,比方说补缴了1万块,这1万要不要在本月的增值税报表反映
2023-08-23 17:31:28
冯慧老师:回复呆萌的芝麻钱上个月交的,应该在所属期为上个月的申报表中申报,在主表第十五行负数填写,如果不能负数填写,到大厅申报
2023-08-23 17:50:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
我是外贸企业出口退税,出口了一个商品是0退税率,我怎么操作账务处理
同学你好 借:银行存款等科目, 贷:主营业务收入—出口收入。 根据实现的出口收入结转成本账务处理是, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。 由于出口退税率为0,就不需要做出口退税相关账务处理的。
270楼
2023-08-23 17:12:48
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