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帖子
分配社会保险费会计分录
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
不言盛景!不续深情!
发表的提问:
代扣代缴社会保险费的会计分录怎么写啊
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
61楼
2023-05-08 21:02:58
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罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
银行代扣代缴本月社会保险费怎么做会计分录,,,社会,救济,,,
栖塖乌碴纫篱奕翰釭诽夯咂萉鲫搥礼妶柈蜂带睦妸陕艿尙詶氮锗搁瘢
62楼
2023-05-09 20:33:27
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罗老师:
回复
爱笑的流沙
借 其他应付款 贷 银行存款
2023-05-09 20:46:59
森林老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.61w
引用 @
发表的提问:
0.【承接上5】2×19年7月,该企业根据国家规定的计提标准,计算应由企业负担的向社会保险经办机构缴纳社会保险费(不含基本养老险和失业保险费)共计83160元。按照规定标准计提住房公积金为76230元。甲企业应编制如下会计分录∶
借管理费用-社保保险83160 贷应付职工薪酬-保险83160 借管理费用-公积金76230 贷应付职工薪酬-公积金76230
63楼
2023-05-09 20:48:42
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.29w
引用 @
紫伊
发表的提问:
2月计提社保,借:管理费用-社会保险 1906.71 贷:应付职工薪酬-社会保险 1906.71。3月退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?2.同时又如何体现应付职工薪酬-社会保险 减少的部分的?
退回的直接红冲就可以了
64楼
2023-05-09 21:02:59
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紫伊:
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朴老师
?
2023-05-09 21:28:41
朴老师:
回复
紫伊
直接原分录负数红冲
2023-05-09 21:52:04
紫伊:
回复
朴老师
这位老师,我写的这么详细,内容这么基础,一看就知道应该是初学者,所以如果按熟手会计的思路去解决的话,我也没必要提问题了。就是因为不熟才有这么基础的提问,为了便于让提问者理解,请按提问者的思路回答好?
2023-05-09 22:19:12
朴老师:
回复
紫伊
借:管理费用-社会保险- 797.72 贷:应付职工薪酬-社会保险 - 797.72 这样负数原分录红冲
2023-05-09 22:33:43
紫伊:
回复
朴老师
那收到的退款银行存款的分录呢?
2023-05-09 23:01:54
朴老师:
回复
紫伊
借应付职工薪酬-社保 负数 借银行负数
2023-05-09 23:16:26
紫伊:
回复
朴老师
银行收到钱是负数?
2023-05-09 23:41:33
朴老师:
回复
紫伊
借应付职工薪酬-社保 负数 借银行正数或者贷银行存款负数
2023-05-09 23:53:00
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.36w
引用 @
雯雯
发表的提问:
计提社会保险的分录及支付分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
65楼
2023-05-10 20:05:43
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
机智的悟空
发表的提问:
社会保险费可以放在管理费用里吗?缴纳社保应该怎么做会计分录?
您好 根据受益员工的不同 计入不同的会计科目 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
66楼
2023-05-10 20:25:03
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
迅速的季节
发表的提问:
计提社保的比例是16%,计提的社保费为87672.00,企业以转账支票将代扣及提取社会保险费上交社会保险局的会计分录,和金额如何计算。
您好 借:管理费用87672 贷:应付职工薪酬87672 借;应付职工薪酬87672 贷:银行存款87672
67楼
2023-05-10 20:34:05
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
机灵的西牛
发表的提问:
怎么计提当月工资及社会保险费个人和企业部分,计提当月住房公积金个人和企业部分。还有下个月支付工资及社会保险费个人和企业部分,还有支付住房公积金个人和企业部分的会计分录。
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
68楼
2023-05-10 20:52:43
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机灵的西牛:
回复
郭老师
是用其他应付还是其他应收啊?公司直接发给实发工资
2023-05-10 21:18:49
郭老师:
回复
机灵的西牛
先发工资后缴纳社保,用其他应付款。
2023-05-10 21:35:55
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
害羞的大象
发表的提问:
向有关机构缴纳职工医疗养老失业等社会保险费250000元和住房公积金10000元求会计分录
你好 借:应付职工薪酬—社保,公积金,贷:银行存款
69楼
2023-05-10 20:59:59
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
学堂用户tc66cc
发表的提问:
计提职工社会保险费1400元,其中: A产品生产工人 500元 B生品生产工人 400元 车间管理人员 200元 管理部门人员 300元 请编写会计分录
借生产成本a产品社保500 生产成本B、产品社保400, 制造费用社保200, 管理费用社保300 贷应付职工薪酬社保1400
70楼
2023-05-22 19:41:06
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.29w
引用 @
蜗牛妈妈
发表的提问:
@甘老师,社保分录是这样写吗? 计提时 借管理费用-社会保险费 贷 应付职工薪酬-社会保险费 缴费时 借应付职工薪酬-社保社会保险费 贷 银行存款-工行
是的,企业部分的是这样做分录的
71楼
2023-05-22 19:58:43
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
晓儿的小小
发表的提问:
社保局发放的生育保险手工保险费和生育津贴要怎么做会计分录
这个钱是给你发给员工的嘛
72楼
2023-05-22 20:16:17
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晓儿的小小:
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郭老师
是的
2023-05-22 20:43:21
郭老师:
回复
晓儿的小小
收到借银存贷其他应付款 支付借其他应付款贷银存
2023-05-22 21:09:38
晓儿的小小:
回复
郭老师
二级科目那?
2023-05-22 21:36:37
郭老师:
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晓儿的小小
写个人名字,支付给谁写谁
2023-05-22 21:58:14
晓儿的小小:
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郭老师
谢谢您
2023-05-22 22:08:43
郭老师:
回复
晓儿的小小
不用客气的,
2023-05-22 22:29:18
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
着急的芝麻
发表的提问:
向有关机构缴纳职工医疗、养老、失业等社会保险费250000元和住房公积金100000元,怎么做会计分录
你好 借:应付职工薪酬—社保,公积金,贷:银行存款
73楼
2023-05-22 20:38:59
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张壹老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
1.24w
引用 @
眯眯眼的月亮
发表的提问:
承上例:甲企业2021年1月,根据国家规定的计提标准,计算应由企业负担的向社会保险经办机构缴纳社会保险费(不含养老和失业保险)共计83160元,按照规定标准计提住房公积金为76230元。甲企业应编制如下会计分录
你好,计提分录借:制造费用/管理费用83160%2B76230 贷:应付职工薪酬-社保83160 应付职工薪酬-公积金 76230 缴纳分录:贷:应付职工薪酬-社保83160 应付职工薪酬-公积金 76230 贷:银行存款83160%2B76230
74楼
2023-05-23 19:54:45
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
薇儿……
发表的提问:
老师,请问在预算会计制度下,银行收到职工代扣的社会保险费,应该怎么做分录?
你好,同学。 预算会计是收付实现制造,你这代收职工不属于预算资金,是不作处理的。
75楼
2023-05-23 20:21:32
全部回复
薇儿……:
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陈诗晗老师
那财务会计分录怎么写?
2023-05-23 20:49:53
薇儿……:
回复
陈诗晗老师
还有这笔保险费从银行支付到税务局,财务会计分录和预算分录怎么写呢
2023-05-23 21:08:57
陈诗晗老师:
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薇儿……
你这里支付的款不是预算资金,预算会计不做处理 借,其他应付款 贷,银行存款
2023-05-23 21:20:58
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