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帖子
分配社会保险费会计分录
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季老师
职称:
高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题:
0.42w
引用 @
威廉CPA
发表的提问:
老师,问你个会计分录 问题:公司按本月工资728000的20%计提社会保险费,按12%计提住房公积金
借管理费用 贷应付职工薪酬 保险728000*20% 公积金728000*12%
76楼
2023-05-23 20:38:58
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威廉CPA:
回复
季老师
谢谢老师
2023-05-23 21:09:44
季老师:
回复
威廉CPA
不客气 希望对你有帮助
2023-05-23 21:30:01
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
空镜子
发表的提问:
因为2019年社保局工伤险费率调整,收到社保局返还的工伤保险费105.23元,会计分录怎么做?
你好 那你下个月做社保的时候可以少计提这么多金额就行
77楼
2023-05-24 19:24:18
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
方瑞安
发表的提问:
公帐收到社会保障工伤保险费退款怎么做会计分录
你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
78楼
2023-05-24 19:52:24
全部回复
老刘
职称:
,高级会计师,中级会计师
4.96
解题:
0.88w
引用 @
控心听海
发表的提问:
缴纳社会保险费的分录
借:管理费用-劳保统筹 其他应付款-个人劳保金 贷:银行存款
79楼
2023-05-24 19:58:31
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.9w
引用 @
王念
发表的提问:
计提、缴纳社会保险费用(单位缴纳和代扣个人),发工资的会计分录
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
80楼
2023-05-24 20:08:09
全部回复
小雯子老师
职称:
初级会计师,中级会计师
4.96
解题:
0.32w
引用 @
和谐的衬衫
发表的提问:
.按照国家规定的标准计提的应向社会保险经办机构缴纳的医疗保 险费 了 万元、养老保险费 4.6 万元、失业保险费 1.4 万元、工伤保险费 0.5 万元、生育保险费 0.5 万元,共计社会保险费 10 万元,其中生产工人负 担6 万元,车间管理人员负担 2 万元,总部管理人员负担 2万元 编制会计分录
你好,借生产成本6 制造费用2 管理费用2 贷应付职工薪酬10
81楼
2023-05-24 20:32:59
全部回复
小雯子老师:
回复
和谐的衬衫
借应付职工薪酬10 贷,其他应付款――社保10
2023-05-24 21:02:17
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
帅气的篮球
发表的提问:
社会保险 费 计提的时候 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费 缴纳时,借:应付职工薪酬—社会保险费 贷:银行存款 这样做分录 对吗?
您好,分录处理是正确的。
82楼
2023-05-29 19:17:12
全部回复
帅气的篮球:
回复
张艳老师
在建工程中,退回材料款100元,怎么做分录?借:银行存款100贷:在建工程 100,这个分录对吗?之前做的会计分录 是借:在建工程 ,贷:银行存款
2023-05-29 19:31:38
张艳老师:
回复
帅气的篮球
是的,退回分录是对的。
2023-05-29 20:00:50
帅气的篮球:
回复
张艳老师
前几个月我做了一个社会保险费的凭证,但是直接缴纳了,忘了计提,但是一直挂着余额,补提可以吗?怎么做分录?
2023-05-29 20:29:43
张艳老师:
回复
帅气的篮球
是的,可以补计提的。 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费
2023-05-29 20:46:11
帅气的篮球:
回复
张艳老师
应付社会保险费 在应付职工薪酬里边 包括着,是二级科目,为什么我一补提,社会保险费平了,而是在应付职工薪酬 里贷方多了这部分 钱,还需要做个什么分录让它平起来?
2023-05-29 21:05:08
张艳老师:
回复
帅气的篮球
请您将之前没有做计提,直接缴纳的分录上传一下。
2023-05-29 21:21:47
帅气的篮球:
回复
张艳老师
借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款
2023-05-29 21:32:51
张艳老师:
回复
帅气的篮球
上面回复的补计提分录是没有问题的。 您说的挂贷方余额的是哪个明细科目?
2023-05-29 21:53:39
帅气的篮球:
回复
张艳老师
应付职工薪酬—职工工资
2023-05-29 22:18:54
张艳老师:
回复
帅气的篮球
这个明细科目和社保费的明细科目也没有关系。 要想把职工工资明细科目冲平,那就发放了,就会平的。
2023-05-29 22:30:25
帅气的篮球:
回复
张艳老师
我是上个月计提了工资,计提了8万元,我一补提社会保险费的凭证3000元,应付职工薪酬里就出现了83000元,我一发放工资 8万元,就还是贷着3000元,这个3000元怎么冲掉他?
2023-05-29 22:57:47
张艳老师:
回复
帅气的篮球
不会这样的,因为您之前已经先做了一笔 借 应付职工薪酬-社保费的分录,不会显示贷方有3000余额的。 请您确认之前是否做的是下面的分录 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款 根据您的描述,应该是直接做的为 借 管理费用等-社保费 贷 银行存款 请再次核对一下
2023-05-29 23:15:02
帅气的篮球:
回复
张艳老师
不是的,我是做的应付职工薪酬—社会保险费,贷:银行存款
2023-05-29 23:37:07
张艳老师:
回复
帅气的篮球
这个分录的金额是3000,对吧?如果是的话,请再次确认之前是否做了计提分录。不然不会出现您说的这个情况的。
2023-05-29 23:59:05
帅气的篮球:
回复
张艳老师
没有做计提,直接缴纳了
2023-05-30 00:10:01
张艳老师:
回复
帅气的篮球
那不应该出现您说的这个贷方有3000的余额的情况。 您方便的话,把累计发生额明细上传一下,老师帮您分析解答
2023-05-30 00:26:16
帅气的篮球:
回复
张艳老师
我之前计提的是工资,但是我发放的时候科目选错了,发放成社会保险了,导致一直挂着这个科目,该怎么让他做个凭证平一下?
2023-05-30 00:46:11
张艳老师:
回复
帅气的篮球
做更正分录就好了。 借:应付职工薪酬---工资 贷:应付职工薪酬--社会保险
2023-05-30 00:57:15
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
袁三
发表的提问:
我们是渣土公司,现在是个人把钱交到公司,公司给车主买的保险费怎么记会计分录
你好,是先向个人收取,然后用收取的款项给个人购买保险的意思?
83楼
2023-05-29 19:42:30
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
惜缘小欧
发表的提问:
老师:公司车辆的保险费转给公司了,票未到,怎么做会计分录?
你好 借预付账款贷银行存款
84楼
2023-05-29 19:49:50
全部回复
惜缘小欧:
回复
meizi老师
老师:支付贷款利息,票未到怎么做会计分录
2023-05-29 20:06:31
meizi老师:
回复
惜缘小欧
你好 借财务费用 贷银行存款 你是说的贷款发票嘛
2023-05-29 20:20:59
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
利儿
发表的提问:
老师,我们是运输公司,像这个保险费10多万,怎么入会计分录?
你好,记住你的管理费用就可以了。
85楼
2023-05-29 20:04:47
全部回复
利儿:
回复
QQ老师
10多万一下都记入,会不会费用有点多啊?
2023-05-29 20:27:46
QQ老师:
回复
利儿
你好,真是业务没有问题的。
2023-05-29 20:45:50
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.9w
引用 @
ID
发表的提问:
支付保险费会计分录?
您好!你是付的社保还是什么
86楼
2023-05-29 20:23:58
全部回复
ID:
回复
宋生老师
社保
2023-05-29 20:44:59
宋生老师:
回复
ID
您好!企业分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款上交个人所得税
2023-05-29 21:14:02
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
周瑜黄7410
发表的提问:
收到生育保险中心支付的生育保险费怎么做会计分录?
如果以后发放给员工的 借:银行存款 贷:其他应付款,借:其他应付款 贷:银行存款
87楼
2023-05-30 19:04:05
全部回复
陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
小纯洁
发表的提问:
公司计提社保的话会计分录怎么做?借:管理费用-社会保险费么? 还需不需要设置三级科目:失业保险、工伤保险等?
你好,最好明细核算设置三级科目。
88楼
2023-05-30 19:19:55
全部回复
小黎老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.28w
引用 @
黄帆儿帆儿
发表的提问:
关于社保如何做会计分录,我搜到了以下答案,请问老师是否正确?养老、医疗、失业一般统称社保金,分为个人交纳部分和企业交纳部分, 因此对于这两部分的处理是不同的.交养老保险可以按管理费用或者应付职工薪酬的费用做会计分录.个人部分,应计入"其他应收款-社保个人";企业部分则计"管理费用-劳动保险费".发工资:借:应付职工薪酬-工资贷:其他应收款 -社会保险贷:现金计提社保金:借:管理费用 -社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险交社保金:借:应付职工薪酬-社会保险借:其他应收款 -社会保险贷:现金
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
89楼
2023-05-30 19:46:41
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.36w
引用 @
大意的灰狼
发表的提问:
在16年1月补提社保会计分录是:借:利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬-社保费?这样的分录对嘛
您好,这样的分录不对,正确的是: 借:管理费用-工资奖金等科目 贷:应付职工薪酬-社保费。
90楼
2023-05-30 19:59:12
全部回复
大意的灰狼:
回复
王雁鸣老师
老师,是补提15年12月的社保哦,分录也是借:费用 贷:应付职工-社保吗?在16年补提15年12月的所得税会计分录是怎么做
2023-05-30 20:18:16
王雁鸣老师:
回复
大意的灰狼
您好,为简化起见,如果补提金额小于贵公司15年利润的5%,就可以视同是16年的费用,如果确实金额较大,可以按您的分录处理。
2023-05-30 20:48:03
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