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分配社会保险费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ shuling 发表的提问:
车子的保险费,会计分录我该怎么做呢?
借;管理费用 贷;银行存款等科目
121楼
2023-06-22 18:55:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师公司的车,用在基地,这车的保险费会计分录怎么出?
你好,借;管理费用,贷银行存款等科目
122楼
2023-06-22 19:18:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.35w
引用 @ 11553921 发表的提问:
您好 请问失业保险费返还的会计分录
借银行存款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数
123楼
2023-06-22 19:24:59
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11553921:回复郭老师 可以计入营业外收入吗?
2023-06-22 19:37:59
郭老师:回复11553921你好,可以这么做的。
2023-06-22 20:01:18
范莹老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,车的保险费怎么写会计分录
学员您好。借,管理费用——车辆费 贷,银行存款
124楼
2023-06-22 19:38:59
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张文华:回复范莹老师 保险不是分的险种吗?
2023-06-22 19:50:30
范莹老师:回复张文华学员您好。企业通常做法:记录保险费时通常不会按照险种来记录该笔费用,因其是跟车辆相关的费用,所以直接计入管理费用——车辆费。
2023-06-22 20:19:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 诺可乐 发表的提问:
老师,4s店和顾客收的保险费,4s店把保险费交给保险公司,的会计分录是怎样的?
你好,借银行 贷其他应付款,给保险公司,借其他应付款,贷银行
125楼
2023-06-23 19:20:33
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诺可乐:回复maize老师 老师,那其他应付款的二级明细怎样设置?
2023-06-23 19:42:45
maize老师:回复诺可乐设置保险公司 可以,你们签订一个代收代付协议,
2023-06-23 20:05:51
诺可乐:回复maize老师 老师,其他应付款-代收代付保险,这样可以吗?还是其他应付款-华泰保险公司?
2023-06-23 20:22:12
maize老师:回复诺可乐其他应付款-代收代付保险 我看法这个更好
2023-06-23 20:37:15
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 开心美美 发表的提问:
老师你好!请问收到失业保险费返还的稳岗补贴,会计分录如何处理?
借 银行存款 贷 营业外收入或管理费用
126楼
2023-06-23 19:32:21
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开心美美:回复venus老师 老师,缴纳失业保险时是通过应付职工薪酬科目核算的, 主营业务成本-劳务成本-社会保险-失业保险 请问现在收到返还补贴不需要再通过应付职工薪酬科目核算吗?
2023-06-23 19:49:20
venus老师:回复开心美美同学,失业保险是通过应付职工薪酬
2023-06-23 20:07:11
开心美美:回复venus老师 现在收到返还补贴不需要再通过应付职工薪酬科目核算吗?
2023-06-23 20:33:50
venus老师:回复开心美美借 银行存款 贷营业外收入
2023-06-23 20:59:15
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按本月分配的职工工资的8%计提社会保险费怎么做账
借XX费用-社保 贷应付职工薪酬社保
127楼
2023-06-23 19:38:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提社会保险会计分录怎么呀?
你好,计提单位缴纳部分;借 管理费用/销售费用/制造费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳部分;借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
128楼
2023-06-24 18:52:26
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谨慎的哈密瓜,数据线:回复汪晨老师 月末计提工资会计分录: 借:管理费用-工资 贷:应交税费-应交个人所得(注:个人工资已达到5000元要扣,个税二级科目要写:代扣代缴,还是应交个人所得税呀?) 应付职工薪酬-社会保险(注:这个贷方是要 应付职工薪酬,还是其他应收款-社会保险呀?) 应付职工薪酬-应付工资
2023-06-24 19:07:12
汪晨老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你好,都是应交税费-应交个人所得税。计提个人与单位缴纳的保险部分请查看老师上面的分录。
2023-06-24 19:36:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提社会保险怎么做会计分录呀?
借:管理费用等--社保费等 贷:应付职工薪酬--社保费等
129楼
2023-06-24 19:15:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.9w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
公司给员工交的社会保险需要计提吗 怎么做会计分录?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
130楼
2023-06-24 19:35:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冷静的发卡 发表的提问:
18.任务说明:20日,缴纳本月社会保险费。(主要写分录 过程尽量详细 谢谢)
你好 借,应付职工薪酬——养老 借,应付职工薪酬——医疗 借,应付职工薪酬——失业 借,应付职工薪酬——工伤 借,应付职工薪酬——生育 贷,银行存款
131楼
2023-06-25 18:53:07
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 牵小猪看夕阳 发表的提问:
企业交社会保险200、其中个人交100 分录是借:应付职工薪酬……社会保险费 其他应付款……社会保险费 贷:银行存款
借:管理费用等……社会保险费100 其他应付款……社会保险费100 贷:银行存款200
132楼
2023-06-25 19:10:04
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 薛不忧 发表的提问:
计提社会保险费分录有点昏了,应该如何计提?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
133楼
2023-06-25 19:36:00
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薛不忧:回复小黎老师 但是书上不是说养老保险和失业保险属于离职后福利吗?
2023-06-25 20:05:48
薛不忧:回复小黎老师 但是书上不是说养老保险和失业保险属于离职后福利吗?
2023-06-25 20:22:50
薛不忧:回复小黎老师 但是书上不是说养老保险和失业保险属于离职后福利吗?
2023-06-25 20:36:29
小黎老师:回复薛不忧您好,属于离职后福利,但是现在要交呀,根据受益对象分别计入
2023-06-25 20:50:13
薛不忧:回复小黎老师 那会计分录是不是应该分开啊,其他分录记入应付职工薪酬-社会保险费,养老和失业保险记入应付职工薪酬-设定提存计划?
2023-06-25 21:18:14
薛不忧:回复小黎老师 其他保险和养老保险跟失业保险统一划分到应付职工薪酬-社保是不是不太好啊
2023-06-25 21:28:36
小黎老师:回复薛不忧您好,这个不用区分的这么仔细的。实务中都是这样计提和缴纳的
2023-06-25 21:46:09
薛不忧:回复小黎老师 额 好吧
2023-06-25 22:08:18
小黎老师:回复薛不忧您好,好滴,祝您生活愉快
2023-06-25 22:26:44
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.6w
引用 @ 叮呤呤 发表的提问:
企业向个人借款支付社会保险费,然后拿到发票后再冲减,分录怎么做呢
您好同学 借:银行存款 贷:其它应付款 借:管理费用--社保 贷:银行存款 以后公司直接还钱就好了, 借:其它应付款 贷:银行存款
134楼
2023-06-26 18:35:54
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叮呤呤:回复何江何老师 老师这个钱本来就是借款人借我们公司名义给工人交社保,实际上不需要还,但是他个人打钱到公司户了,所以只能以借款形式记账,该怎么处理
2023-06-26 19:05:23
何江何老师:回复叮呤呤这个他可以将他交的社保的单子拿来报销给他同学,冲这个借款
2023-06-26 19:23:45
叮呤呤:回复何江何老师 老师冲的分录是什么
2023-06-26 19:42:35
何江何老师:回复叮呤呤就是做借:**费用 贷:其他应收款同学
2023-06-26 20:06:50
叮呤呤:回复何江何老师 不好意思老师,不太明白。 借款就是你说的,借:银存,贷:其他应付 支付社保,借:管理-社保,贷:银存 拿回社保发票冲减,到底应该是什么费用呢,还有贷方为什么变成其他应收了
2023-06-26 20:23:06
何江何老师:回复叮呤呤同学,如果你的费用这样记的,就要冲费用的同学
2023-06-26 20:46:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 样儿 发表的提问:
社会保险标准的会计分录,从计提到缴纳
参考按下面图的分录做账就可以
135楼
2023-06-26 19:02:52
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