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职工预借差旅费会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 芳菲菲 发表的提问:
出纳月初收到销售部员工的借款申请单预借差旅费1400,月中回来交给出纳未使用差旅费,这是应该填制几张原始单据,分别是?
回来只需要填写费用报销单就可以 写明具体的花了多少,退回现金多少
211楼
2023-08-02 17:51:11
全部回复
芳菲菲:回复郭老师 那销售部员工不需要填制借款单这个动作就可以拿到钱吗?
2023-08-02 18:16:18
芳菲菲:回复郭老师 我没做过出纳,但是疑惑,万一出纳记不住咋办
2023-08-02 18:33:23
芳菲菲:回复郭老师 如果是直接员工先垫的差旅费,比较好想通直接填费用报销单
2023-08-02 18:59:59
芳菲菲:回复郭老师 老师???麻烦了
2023-08-02 19:26:21
郭老师:回复芳菲菲月初需要填写借支单 填写借支单才可以给他钱
2023-08-02 19:50:34
芳菲菲:回复郭老师 那月初填写借支单,月中填写费用报销单,注明退回金额,退回金额还用填写收据不
2023-08-02 20:16:05
郭老师:回复芳菲菲是的, 一般不需要的,报销单里面写上就可以
2023-08-02 20:30:41
芳菲菲:回复郭老师 如果填写了是不是就是重复了呢,实在感激老师
2023-08-02 20:42:02
芳菲菲:回复郭老师 如果是员工先垫付,就直接填费用报销单就对了,是吧
2023-08-02 21:00:00
郭老师:回复芳菲菲是的报销单都写了退回的金额 可以的
2023-08-02 21:22:56
芳菲菲:回复郭老师 好的,感谢老师,那到时候还款做统一做一笔分录就是借管理费用,贷库存现金(月初借的_退还的)
2023-08-02 21:49:14
郭老师:回复芳菲菲借现金贷其他应收款 这个是还钱的 借费用贷其他应收款是报销的差旅费
2023-08-02 22:11:13
芳菲菲:回复郭老师 好的
2023-08-02 22:23:03
郭老师:回复芳菲菲不用客气的,
2023-08-02 22:38:17
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
报销差旅费 会计分录
报销差旅费260元(预支200元),以现金补付
212楼
2023-08-02 17:57:36
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙借时:其他应收款 200 贷现金 200 报销时借:经营费用 260 贷:其他应收款200 现金60
2023-08-02 18:22:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 瓶子 发表的提问:
请问,员工预借的差旅费,写了借条,对吗?回来了,报销差旅费,借条怎么处理?
你好,借条不退回,正常报销就可以
213楼
2023-08-02 18:07:59
全部回复
瓶子:回复玲老师 有退回的多余款,要给他写收款收据吗?
2023-08-02 18:19:19
玲老师:回复瓶子可以写收据,也可以在报销单上写,实际报多报销多少,原来借多少款
2023-08-02 18:29:26
瓶子:回复玲老师 如果没有多余款,怎么处理?
2023-08-02 18:41:56
玲老师:回复瓶子如果没有多余款,那还是什么情况呢?
2023-08-02 19:08:42
玲老师:回复瓶子就是实际人家报销多少金额,你就给报销多少多退少补
2023-08-02 19:25:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
请问预借差旅费要走怎样流程
你好,出差人员提出申请,填写借支单,交给相关人员审批,通过了之后由出纳办理借支款项给出差人员
214楼
2023-08-02 18:20:03
全部回复
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 感性的水池 发表的提问:
老师,请问一下,预借差旅费的流程有哪些?
先领导签字审批,之后财务零钱
215楼
2023-08-02 18:30:00
全部回复
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问:
研发人员的差旅费会计分录怎么做
你好,借:管理费用--差旅费 贷:银行存款等
216楼
2023-08-06 20:04:01
全部回复
叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Αγ 发表的提问:
暂付差旅费的会计分录
你好!可以做预付账款或者其他应收款处理。暂付时,借:预付账款、其他应收款 贷:银行存款,出差回来报销时,借:管理费用 贷:预付账款、其他应收款。
217楼
2023-08-06 20:23:56
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 超帅的发卡 发表的提问:
华丽公司12月份发生以下经济业务: 1、从兴业银行取得为期9个月的借款10000元,款项已经到账。 2、业务部张风因公出差向出纳部门预借差旅费800元,以现金支付。 3、用现金支票从银行基本存款账户提取2000元做储备资金。 4、以现金支付本月办公电话费500元。 5、收到海华公司欠货款20000元,款项已委托银行入库。 6、购买材料一批,价税合计45200,材料已验收入库,款项暂欠。 7、生产车问领用材料10000元。 8、开出转账支票支付前欠货款40000元。 9、通过银行基本存款账户划缴上月税费28000. 10、接受投资者如投入现金10000元,款项已存入银行。 11、购买机器设备一台,价值65000元, 款项通过银行转账。 12、业务部张风出差报销差旅费850元,已现金支付张三代垫款。 根据上述资料,要求编制各项经济业务的会计分录,并编制12月份的试算平衡表。
你好,学堂只能提供会计分录
218楼
2023-08-06 20:29:59
全部回复
暖暖老师:回复超帅的发卡1借银行存款10000 贷短期借款10000
2023-08-06 20:57:32
暖暖老师:回复超帅的发卡2.借其他应收款800 贷库存现金800
2023-08-06 21:17:03
暖暖老师:回复超帅的发卡3借库存现金2000 贷银行存款2000
2023-08-06 21:34:24
暖暖老师:回复超帅的发卡4借管理费用500 贷库存现金500
2023-08-06 21:47:34
暖暖老师:回复超帅的发卡5.借银行存款20000 贷应收账款20000
2023-08-06 22:10:42
暖暖老师:回复超帅的发卡6.借原材料40000 应交税费应交增值税进项5200 贷应付账款45200
2023-08-06 22:32:58
暖暖老师:回复超帅的发卡7借生产成本10000 贷原材料10000
2023-08-06 22:47:06
暖暖老师:回复超帅的发卡8借应付账款40000 贷银行存款40000
2023-08-06 22:57:08
暖暖老师:回复超帅的发卡9借应交税费2800 贷银行存款2800
2023-08-06 23:13:13
暖暖老师:回复超帅的发卡10借银行存款10000 贷实收资本10000
2023-08-06 23:34:26
暖暖老师:回复超帅的发卡11借固定资产65000 贷银行存款65000
2023-08-07 00:01:05
暖暖老师:回复超帅的发卡12.借管理费用850 贷其他应付款850
2023-08-07 00:13:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 真诚的大象 发表的提问:
1.20xx年5月兴达公司发生以下现金收支业务:(1)3日,从开户银行提取库存现金5000元备用。(2)5日,出租包装物收入库存现金(租金)700元。(3)6日,销售商品货款800元,增值税128元,共计收入库存现金928元。(4)7日,开出现金支票提取现金110,000元,备发工资。(5)8日,以库存现金发放职工工资110,000元。(6)10日,管理部门职工刘雯出差预借差旅费3,000元,以现金付讫。“(7)11日,职工黄旭报销购买办公用品费260元,以现金付讫。(8)12日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额多出32元。(9)13日,经反复核查,上述库存现金长款原因不明,经批准转入有关账户。(10)15日,职工刘雯出差回来报销差旅费2,800元,交回剩余现金200元。(11)24日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额短缺50元。(12)26日,经查,上述库存现金短缺属于出纳李伊的责任,应由其赔偿。(13)28日,收到出纳李伊赔款50元。(14)30日,以现金支付医务室购买的药品费用900元。要求:根据以上资料编写会计分录。
你好 :(1)3日,从开户银行提取库存现金5000元备用。 借:库存现金,贷:银行存款  (2)5日,出租包装物收入库存现金(租金)700元。 借:库存现金 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (3)6日,销售商品货款800元,增值税128元,共计收入库存现金928元。 借:库存现金 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (4)7日,开出现金支票提取现金110,000元,备发工资。 借:库存现金,贷:银行存款  (5)8日,以库存现金发放职工工资110,000元。 借;应付职工薪酬,贷:库存现金 (6)10日,管理部门职工刘雯出差预借差旅费3,000元,以现金付讫。 借;其他应收款,贷:库存现金 “(7)11日,职工黄旭报销购买办公用品费260元,以现金付讫。 借;管理费用,贷:库存现金 (8)12日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额多出32元。 借:库存现金,贷:待处理财产损益 (9)13日,经反复核查,上述库存现金长款原因不明,经批准转入有关账户。 借;待处理财产损益,贷:营业外收入 (10)15日,职工刘雯出差回来报销差旅费2,800元,交回剩余现金200元。 借;管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (11)24日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额短缺50元。 借:待处理财产损益,贷:库存现金 (12)26日,经查,上述库存现金短缺属于出纳李伊的责任,应由其赔偿。 借;其他应收款,贷;待处理财产损益 (13)28日,收到出纳李伊赔款50元。 借;库存现金等科目,贷:其他应收款  (14)30日,以现金支付医务室购买的药品费用900元。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金
219楼
2023-08-07 17:26:48
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户sqqzfm 发表的提问:
分录题(50.0分 13.1、振华公司2020年12月发生下列经济业务 (1)3日,开出现金支票2000元备用 (2)6日,支付本月工资86000元。 (3)10日,李明预借差旅费1000元,以现金支付。 (4)12日,李明出差回厂报销差旅费650元,退回多余现金350元 (5)15日,向甲公司销售商品价税合计46800元,款项已收。 (6)17日,用信用卡支付业务招待费5000元。 (7)21日,结转已销产品销售成本25000 (8)22日,收到剩余货款16750元。 (9)25日,销售商品一批,价款30万元,成本25万元,适用的增值税 税率为17%,卖方提货后发现商品等级与合同规定不一致,经双方协 商,在价格上给予10%折让,货款尚未收到。 (10)31日,出纳人员在清点现金时,发现库存现金溢余100元,原因 待查。 要求:根据上述资料,编制相关的会计分录
您好 (1)3日,开出现金支票2000元备用 借:库存现金 2000 贷:银行存款 2000 (2)6日,支付本月工资86000元。 借:应付职工薪酬 86000 贷:银行存款86000 (3)10日,李明预借差旅费1000元,以现金支付。 借:其他应收款 1000 贷:库存现金1000 (4)12日,李明出差回厂报销差旅费650元,退回多余现金350元 借:管理费用 650 借:库存现金 350 贷:其他应收款 1000 (5)15日,向甲公司销售商品价税合计46800元,款项已收。 借:银行存款46800 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额6800 (6)17日,用信用卡支付业务招待费5000元。 借:管理费用5000 贷:其他货币资金 5000 (7)21日,结转已销产品销售成本25000 借:主营业务成本 25000 贷:库存商品25000 (8)22日,收到剩余货款16750元。 借:银行存款 16750 贷:应收账款 16750 (9)25日,销售商品一批,价款30万元,成本25万元,适用的增值税税率为17%,卖方提货后发现商品等级与合同规定不一致,经双方协商,在价格上给予10%折让,货款尚未收到。 借:应收账款 270000%2B45900=315900 贷:主营业务收入300000*0.9=270000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 270000*0.17=45900 借:主营业务成本 250000  贷:库存商品250000 (10)31日,出纳人员在清点现金时,发现库存现金溢余100元,原因待查。 借:库存现金 100 贷:待处理财产损溢100
220楼
2023-08-07 17:54:22
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 听话的钢铁侠 发表的提问:
请问老师:政府会计制度直接支付事业单位职工报销差旅费,该如何做分录?谢谢!
借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
221楼
2023-08-07 18:20:58
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 凤血紫悠 发表的提问:
职工借了1000的差旅费,现出差报销要退回100要如何录入系统做账
预支借其他应收款-xx贷银存1000 报销借费用贷其他应收款900 归还现金借现金100贷其他应收款100
222楼
2023-08-08 17:39:19
全部回复
凤血紫悠:回复答疑郭老师 麻烦老师写清楚些可以吗?我看不太明白
2023-08-08 17:54:39
答疑郭老师:回复凤血紫悠预支借其他应收款-xx1000 贷银存1000 报销借销售费用900 贷其他应收款900 归还现金借现金100 贷其他应收款100
2023-08-08 18:09:34
凤血紫悠:回复答疑郭老师 那老师,要是他报销和归还在同一时间,贷其他应收可以合并来入吗?
2023-08-08 18:20:32
答疑郭老师:回复凤血紫悠可以
2023-08-08 18:37:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 顺利的耳机 发表的提问:
会计分录怎么写 采购员报销差旅费300元,原借支350,差额收回现金
您好 借 管理费用 300 借 库存现金 50 贷 其他应收款 350
223楼
2023-08-08 17:55:51
全部回复
顺利的耳机:回复bamboo老师 差旅费是属于管理费用吗
2023-08-08 18:34:24
bamboo老师:回复顺利的耳机是的 差旅费计入管理费用科目
2023-08-08 19:02:36
顺利的耳机:回复bamboo老师 如果别人订购产品汇款已存入银行,那我们欠别人货款应计入什么科目
2023-08-08 19:27:26
bamboo老师:回复顺利的耳机借 银行存款 贷 预收账款
2023-08-08 19:38:03
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 紧张的裙子 发表的提问:
预借差旅费——检测人员
同学您好 您具体是什么问题
224楼
2023-08-08 18:14:43
全部回复
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ xue xue 发表的提问:
员工退回预借差旅费款,这样写备注可以么?
你好,是可以这样写的
225楼
2023-08-08 18:38:59
全部回复
xue xue:回复蒋老师 老师他写的报销多打款?这样也可以是么?
2023-08-08 18:56:17
蒋老师:回复xue xue这些备注并没有硬性要求,写清楚能明白就行了,下次尽量写退回多余备用金就行了
2023-08-08 19:24:46

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