咨询
会计分录什么时候用红字
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ TOP 发表的提问:
在写会计分录的时候,企业代缴工人社保用什么科目?
您好 请问是先交社保还是先发放工资
286楼
2023-09-22 15:38:57
全部回复
TOP:回复bamboo老师 先交社保
2023-09-22 16:05:04
bamboo老师:回复TOP上交社保费的时候 借 应付职工薪酬-社保费 借 其他应收款-个人社保费 贷 银行存款
2023-09-22 16:18:18
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 桔子 发表的提问:
用友T3软件损益结转的时候,税金及附加为什么是借方红字??
借:本年利润 贷:税金及附加。 自动结转的时候出现那种情况,是软件的原因。
287楼
2023-09-22 16:08:51
全部回复
王银花老师
职称:初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 发表的提问:
文档没有红色圈出的字眼,为什么打印预览的时候会有呢?怎么去掉?
你好,你是说原表中没有这个红色框是吧,你的打印的是编辑的还是截图出来的
288楼
2023-09-22 16:35:18
全部回复
。:回复王银花老师 我自己解决了,谢谢老师
2023-09-22 16:59:25
王银花老师:回复好的,不客气,EXCEL比较灵活,多加练习
2023-09-22 17:21:43
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
在做冲销暂估入库的分录的时候,借:库存商品(红字)贷:应付账款(红字) 这个凭证后面是需要附 红字的入库单吗?
您好,可以不附入库单,附发票即可
289楼
2023-09-22 16:56:58
全部回复
小鱼儿:回复小林老师 那这样入库单之前是按低的价格来做入库的,后面按高的价格入库,那这个不是有差异了吗?(因为我上月暂估了也有销售的)
2023-09-22 17:12:20
小林老师:回复小鱼儿您好,暂估冲回是什么原因?取得发票还是调整价格?
2023-09-22 17:34:32
小鱼儿:回复小林老师 取得了发票,而且发票金额比我暂估的单价要高
2023-09-22 17:58:17
小林老师:回复小鱼儿您好,那您附发票即可,若有领用,结转对应领用金额
2023-09-22 18:16:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 宝静心 发表的提问:
如果已记账凭证金额多记了,,,这时候是红字更正还是冲销??编凭证的时候,只有金额写红字还是摘要日期什么的都是红字红字更正和红字冲销有啥区别
你好,红字更正,冲销没有区别 可以针对多记的金额做冲销分录
290楼
2023-10-08 19:49:01
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 昏睡的铃铛 发表的提问:
老师您好,想请问一下民非企业(中小学生培训学校)在年末合伙人分红的时候使用什么会计分录科目呢,借方是什么。贷方是什么呢?
你好,你是民非组织会计制度的嘛
291楼
2023-10-08 20:00:20
全部回复
昏睡的铃铛:回复郭老师 我现在是准备做内账,在民非合伙人分红这个分录搞不清楚
2023-10-08 20:38:27
郭老师:回复昏睡的铃铛内账的你可以分红的 外账不可以的 借非限定性净资产贷银存
2023-10-08 20:49:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 卫浩然 发表的提问:
这个用红字将分录冲回时,前面的文字用不用改成红字写啊?还有后面的数字用不用加框框?
加框框的数字就是红字表示的意思,文字是不用红字表示的
292楼
2023-10-08 20:20:59
全部回复
卫浩然:回复辜老师 谢谢老师啊!
2023-10-08 20:38:47
辜老师:回复卫浩然好的,客气,帮到就好
2023-10-08 20:57:00
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发生销货退回,什么时候开具红字发票
最好是每个月20号之前开,方便下家认证报税
293楼
2023-10-09 15:47:24
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计 发表的提问:
账户收到银行存款的利息,计入利息收入 ,用软件做账,分录是什么?那个数字用红字?
借银行存款正数 财务费用负数
294楼
2023-10-09 16:12:09
全部回复
会计:回复方老师 月末结转损益吗?分录是什么?哪个用红字?利息收入汇算清缴还要列为投资收益缴纳所得税?
2023-10-09 16:29:45
方老师:回复会计借本年利润贷财务费用 不用调增。
2023-10-09 16:43:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提费用的时候会计分录如何处理,发票到账的时候会计分录如何处理?
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
295楼
2023-10-09 16:26:59
全部回复
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师请教一下:企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办? 可以去大厅发票吧?
2023-10-09 16:51:30
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,可以去大厅发票的。
2023-10-09 17:12:43
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 谢谢,老师,一般这个都是给个人挂往来,因为他们差旅费报销不及时,计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-个人名字 收到发票时:借:管理费用 负数,贷:其他应付款-个人名字 负数,同时:借:管理费用,贷:现金或银行存款,你看这样处理可以不。等于先预提,再冲回,再正常账务处理
2023-10-09 17:27:27
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,这样可以的。
2023-10-09 17:51:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 麦兜 发表的提问:
考中级会计的时候 分录写对了但是数字算错了还有分吗?
你好,分录写对了但是数字算错了,会有相应分数 比如1个分录一分,可以得0.5分
296楼
2023-10-10 16:01:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
开红字不是有时候是销售退回吗。然后帐上要不要写一笔分录销售方不懂什么意思不知道开红字是不是上月的销项税额本月可以抵扣我是看视频没看懂里面说开红票红字
你好,发票错误或退回都会开具红字发票
297楼
2023-10-10 16:15:19
全部回复
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售退回开具了红字发票怎么做会计分录
销售方 借:主营业务收入 贷:应收账款/银行存款 应交税费--应交增值税(销项税额) 红字 借:库存商品 贷:主营业务成本 购买方 借:应付账款/银行存款 应交税费--应交增值税(进项税额)红字 贷:库存商品
298楼
2023-10-10 16:23:59
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 610801988 发表的提问:
老师我发现以前会计6月份分录做错了,我要调整过来,是不是先把错的分录红字更正,在做一个正确的分录是吗?
你好 是的 最简单的方法:先红冲,再做正确的
299楼
2023-10-11 16:05:01
全部回复
610801988:回复老江老师 关键是 错的分录涉及到银行存款,银行存款也要红冲
2023-10-11 16:34:44
老江老师:回复610801988哦,这个不行 原分录是什么?正确的是什么
2023-10-11 16:57:58
610801988:回复老江老师 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1400 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)440 贷:银行存款1400
2023-10-11 17:24:37
老江老师:回复610801988第一对分录,不平呀
2023-10-11 17:50:11
610801988:回复老江老师 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1300 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)340 贷:银行存款1400
2023-10-11 18:06:11
610801988:回复老江老师 老师,重点是怎么更正?
2023-10-11 18:33:00
老江老师:回复610801988错的凭证,银行存款也是错的? 可以用最初讲的方法调整,即先红冲,再正确 也可以: 借:应付职工薪酬-社保(单位) 差异 (分录不平,不知道数是多少) 其他应收款-社保(个人) 差异 贷:银行存款 差异
2023-10-11 18:48:37
610801988:回复老江老师 老师是我弄错了 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1300 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)340 贷:银行存款1300 更正如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)60 贷:其他应收款-社保(个人)60 老师能不能这样更正?
2023-10-11 18:59:20
老江老师:回复610801988可以的 直接调整其差额
2023-10-11 19:16:15
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 38号 发表的提问:
事业单位会计什么时候需要做预算会计分录
你好,涉及收入支出的,一般都要做预算会计
300楼
2023-10-11 16:23:59
全部回复
38号:回复紫藤老师 但收到学生学费为什么不做预算会计处理
2023-10-11 16:48:03
紫藤老师:回复38号如果要上缴财政的,不算收入
2023-10-11 17:13:26
38号:回复紫藤老师 还有什么收入和支出不进行双分录处理?
2023-10-11 17:32:49
38号:回复紫藤老师 也就是什么情况下的收入和支出不用预算会计处理 有没有明确明确的划分
2023-10-11 18:00:19
紫藤老师:回复38号遇到往来款不做预算会计
2023-10-11 18:26:46
38号:回复紫藤老师 什么是往来款?
2023-10-11 18:56:27
紫藤老师:回复38号你好,比如其他应付款,其他应收款
2023-10-11 19:14:33

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×