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付给对方工程款会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ zmj 发表的提问:
工程安装行业,给对方提供安装服务,这次签了200万的工程款合同,也开票了,但是对方是分期付款给我们,这次给了10万,开了200万的票怎么办?工程没有完工
这个问题老师已经回答您,您的疑问是什么?
271楼
2023-09-05 17:04:37
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种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 孤独的网络 发表的提问:
我公司是市政工程公司,与甲方签订合同后完成工程后甲方一直不付工程款,我们就与甲方打官司并且诉讼费是我公司交的,也收到法院给我们开的发票,我们胜诉后甲方把拖欠的工程款及诉讼费一起支付给我公司,我们送到钱后怎么做会计分录?
那还是作为你们的主营业务收入啊,本来就是你们的收入
272楼
2023-09-05 17:14:26
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ sanny 发表的提问:
已开票给对方,对方未付款,怎么做分录
您好, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值
273楼
2023-09-05 17:29:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师好,请问工程款抵房的会计分录怎么做,谢谢
你好 借,固定资产 营业外支出 这里是差额 贷,应收账款
274楼
2023-09-06 16:24:14
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿东 发表的提问:
公司接了个工程,现在工程已完结,已收到对方的工程款了,本月公司还没开票给对方,这样公司怎么入分录
你好,借:银行存款 贷:预收账款,开票再确认收入
275楼
2023-09-06 16:39:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 隐形的书包 发表的提问:
工程款打入会计个人账户,然后再付工人工资,怎么做会计分录
你好,借;其他应收款 贷;应收账款 借应付职工薪酬 贷;其他应收款
276楼
2023-09-06 16:55:48
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,付给对方的开票税点怎么做会计分录
你好!请问税点对方给你们开发票了吗?
277楼
2023-09-06 17:08:57
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没有如果:回复韦老师 老师,开了哦
2023-09-06 17:29:47
韦老师:回复没有如果借:主营业务成本/管理费用      应交税费-应交增值税(进项税额)  贷:银行存款/应付账款
2023-09-06 17:47:54
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 金海蓝 发表的提问:
请问付工程款的会计分录是什么?谢谢
你好,借应付账款--项目工程,贷银行存款
278楼
2023-09-06 17:27:00
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金海蓝:回复庄老师 有3个点的增票,是一般纳税人
2023-09-06 17:48:37
庄老师:回复金海蓝你好,是计入在建工程的,借在建工程--项目,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款
2023-09-06 18:06:02
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 李晴 发表的提问:
我接手的建筑公司,主要是挂靠业务,原来会计做的分录,是我公司开出发票借方:应收账款 贷:主营业务收入-该工程,应交增值税,然后挂靠方提供的材料发票和人工费会计分录是 借:主营业务成本,贷:应付账款 -该工程 这样对吗,问题是应收账款肯定会比应付账款大,到时候应付账款怎么冲销?
应收账款跟应付账款不用冲销呀,你这一个收入,一个成本。
279楼
2023-09-07 16:57:36
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李晴:回复方老师 那应付账款跟实际给挂靠方的金额也对不上,实际给挂靠方的肯定更多,拿应付账款余额在借方怎么办,比如100万工程,材料50万,人工30万,我们挂的成本80万,应付挂靠方也是80万。但实际给挂靠方要给95万,那应付账款-挂靠方借方就会有15万,这15万怎么办?
2023-09-07 17:20:34
方老师:回复李晴你这个工程承接时,实际收到100万,成本是80万,另外的15万可以暂挂其他应收款,让找挂靠方给你找票进行报销。不过这种普遍操作还是有风险的。
2023-09-07 17:39:25
李晴:回复方老师 怎么账务操作更好点,风险小点,我们大部分是这种业务
2023-09-07 17:54:43
方老师:回复李晴这种是存在涉税风险的,一两句也说不完,建议学习学堂的纳税筹划课程。
2023-09-07 18:24:06
李晴:回复方老师 那打给挂靠方的工程款可以直接从基本户里转吗,还是转到法人账户,再从法人账户里转给挂靠方
2023-09-07 18:36:01
方老师:回复李晴直接转给法人再给挂靠方吧。
2023-09-07 18:51:56
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 怕孤单的大树 发表的提问:
装饰公司,签订合同承包装修工程然后又发包出去中间赚钱差价,1承包收了部分款但没有开发票怎么确认收入,签订合同、收款、开发票会计分录 2发包出去银行支付部分款项给个人但对方不开具发票会有麻烦吗?签订合同,支付款项会计分录
1.可以做预收款或者应付款,开票后冲销 没有发票的话不能税前扣除
280楼
2023-09-07 17:11:49
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 娟子 发表的提问:
支付对方货款,手续费由对方出的会计分录?谢谢老师
是购入库存商品吗? 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款 支付 借:应付账款 贷:银行存款
281楼
2023-09-07 17:29:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付工程款20000元,会计分录以做。工程完工又付120000元该怎麽做,,工时候,封闭,成本,,
畦浀蝎啤趧凶贫羽柷汹准猂婫术浕皒汚怶橘殿烄当葃芤馐濳唣煱蜩碘
282楼
2023-09-11 15:44:51
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晓海老师:回复爱笑的流沙借:预付账款20000学会计论坛 贷:银行存款20000 借:在建工程20000 贷:预付账款20000 借:在建工程120000 贷:银行存款120000 借:固定资产140000 贷:在建工程140000
2023-09-11 16:14:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Kitty的朱朱 发表的提问:
老师,装修酒店预付工程款要怎么做会计分录?什么时候摊销?摊销分录?
你好 是记长期待摊销费用。如果 是租 的按租赁期分摊
283楼
2023-09-11 16:13:45
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玲老师:回复Kitty的朱朱摊销分录 借 管理费用/主营 业务成本 贷 长期待摊销费用
2023-09-11 16:26:27
Kitty的朱朱:回复玲老师 那这个付预付款要怎么做?
2023-09-11 16:54:31
玲老师:回复Kitty的朱朱借预付账款 贷 银行存款 借 长期待摊销费用贷预付账款
2023-09-11 17:14:09
Kitty的朱朱:回复玲老师 老师,那长期待摊费用是当月开始摊销还是次月?
2023-09-11 17:29:41
玲老师:回复Kitty的朱朱你好,完工的次月就可以摊销
2023-09-11 17:50:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
有个小工程 包给对方了,对方包工不包料。我们付款 他们给我们开什么内容的票好呢?工程款行吗
你好!你这样的开劳务发票
284楼
2023-09-11 16:38:35
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牛老师:回复宋生老师 对方说 劳务费 对方公司没有这营业范围 说自己营业范围 都是 。。工程 。。工程 这个怎么办?
2023-09-11 17:00:23
宋生老师:回复牛老师你好!你可以开XX工程。比如铁工工程。
2023-09-11 17:18:32
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 吴月 发表的提问:
公司使用的是金蝶专业版会计软件,公司作为一个项目的发包方,交给别人建设,建成后的项目是要对外销售的,当我向施工方支付工程款时,做会计分录:借:开发成本 贷:银行存款,对不?报表是否需要调整尼?
你们是房地产开发企业就可以这么做
285楼
2023-09-11 16:59:19
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吴月:回复吴月柳 @吴老师:老师,在没收到发票的情况下该如何做尼
2023-09-11 17:22:13
吴月柳:回复吴月借:开发成本 贷:应付账款-暂估
2023-09-11 17:39:59
吴月:回复吴月柳 @吴老师:在没收到发票的情况下,我做会计分录:借:预付账款 贷:银行存款;当把发票交来时,再做:借开发成本 贷:预付账款,这样做行不行尼?不好意思,您给的会计分录,我不太明白
2023-09-11 17:50:59
吴月柳:回复吴月可以,我做的是暂估成本,你那样做是付款的,成本不做
2023-09-11 18:15:14

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