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付给对方工程款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
公司要支付20万工程款,直接从股东私人帐户付到对方单位的私人帐户。我可以要求对方单位开具工程款发票吗?如果可以开,我怎么做会计分录?
你好!借应付账款 贷其他应付款-股东。最好签订一个协议
106楼
2023-06-21 19:42:11
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飞飞:回复宋生老师 已经签订过工程施工协议,还需要签什么协议?
2023-06-21 20:32:14
宋生老师:回复飞飞您好!是代付款协议。因为是股东代付
2023-06-21 20:48:09
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ uncle wang 发表的提问:
厂家委托我方代销工程车辆,收到工程车和卖掉工程车的会计分录如何记录?收到车时我方只支付运费,不支付货款,厂家也不开发票给我方,卖掉时厂家收取货款,同时开具发票。
(1) 收到工程车时 借:受托代销商品   贷:受托代销商品款 (2) 对实现外销售时 借:银行存款   贷:受托代销商品     应交税费——应交增值税——销项税额 (3) 收到厂家增值税专用发票时 借:受托代销商品款   应交税费——应交增值税——进项税额   贷:应付账款 (4) 支付货款并计算代销手续费时 借:应付账款   贷:银行存款     其他业务收入——代销手续费     应交税费——应交增值税——销项税额
107楼
2023-06-21 19:50:59
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uncle wang:回复三宝老师 老师运费该怎么体现?
2023-06-21 20:36:28
三宝老师:回复uncle wang借:销售费用 贷:银行存款
2023-06-21 20:54:32
uncle wang:回复三宝老师 老师,可不可以计入工程车的成本里?
2023-06-21 21:15:40
三宝老师:回复uncle wang可以的,可以计入工程车成本,本来也应该计入成本,因为不清楚这个运费谁承担,所以提供了一个通常的方法
2023-06-21 21:29:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 美美我要考证 发表的提问:
收到收据以及以银行存款付款给对方,怎么写会计分录?
您好 借:预付账款 贷:银行存款
108楼
2023-06-22 19:19:11
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美美我要考证:回复bamboo老师 为什么是预付账款呢老师
2023-06-22 19:44:34
bamboo老师:回复美美我要考证您支付的什么款项 付款的时候收到发票了么
2023-06-22 20:07:14
美美我要考证:回复bamboo老师 已经收到了进项发票
2023-06-22 20:30:49
bamboo老师:回复美美我要考证那就 借:应付账款 贷:银行存款
2023-06-22 20:48:14
美美我要考证:回复bamboo老师 刚才有个老师说应该写,其他应付款
2023-06-22 21:03:53
美美我要考证:回复bamboo老师 怎么区分呢?
2023-06-22 21:31:43
bamboo老师:回复美美我要考证其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。 指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债
2023-06-22 21:54:25
美美我要考证:回复bamboo老师 那摘要写什么
2023-06-22 22:12:03
bamboo老师:回复美美我要考证摘要可以写支付某某货款
2023-06-22 22:37:15
美美我要考证:回复bamboo老师 是个公司,写支付某某公司吗
2023-06-22 22:56:29
bamboo老师:回复美美我要考证我的某某是材料的名称 您发票截图不全 我看不到 所以用某某代替的
2023-06-22 23:25:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 媛宝 发表的提问:
支付工程款的会计分录
发票到了分录为: 借:在建工程 贷:银行存款 如果发票没到 借:预付账款 贷:银行存款 发票到了,再 借:在建工程 贷:预付账款
109楼
2023-06-22 19:29:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娟子 发表的提问:
会计课堂建筑工程题我公司给对方公司开增专票,税款对方公司代垫,工程款已结清,我公司给对方还款,我觉得记应付账款或其他应付款科目,老师讲记应收账款,不理解求解答
你好,应当计入其他应付款或应付账款更好理解
110楼
2023-06-22 19:50:59
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娟子:回复邹老师 为什么记应收账款呢
2023-06-22 20:03:15
邹老师:回复娟子应收账款是不是针对开票的分录,而不是代垫税款的分录
2023-06-22 20:26:51
娟子:回复邹老师 是代垫税款分录
2023-06-22 20:42:56
邹老师:回复娟子那就是 借;应交税费 贷;其他应付款 支付了 借;其他应付款 贷;银行存款
2023-06-22 20:59:51
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 大气的月光 发表的提问:
你好,工会账套的会计分录,未收到发票先给对方付款。贷方是银行存款,请问借方要放到哪个科目里呢?
你好同学 先借:其它应收款 同学,这样处理的
111楼
2023-06-23 18:27:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ may 发表的提问:
请问付货款的分录,对方没给我们开发票,但我们有付款,我应怎么写会计分录呢?
你好 先做 借应付账款贷银行存款 收到发票或者货物之后冲这个
112楼
2023-06-23 18:55:23
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may:回复meizi老师 对方没有开发票,很少开发票,像这种后期怎么冲
2023-06-23 19:23:13
meizi老师:回复may你好 后期实在没有发票的 你只有根据送货单、入库单、付款单来冲应付账款了 做成本费用 但是不可以税前扣除
2023-06-23 19:44:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
你好,既然是地方预付的怎么又没有到公司账上 支付 借;预付账款 贷;银行存款
113楼
2023-06-23 19:00:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 低调的-快乐 发表的提问:
对方挂靠公司,开票后,工程款到账,未到征期,在支付给对方工程款时要扣除相应的税金和管理费,这个分录应该怎么做?
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
114楼
2023-06-23 19:25:25
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低调的-快乐:回复邹老师 老师,第个分录里的其他应付款指的是什么呢 假如工程款是100,我们收到的费用是20,税金是10.应转给对方的是70,应该怎么做呢
2023-06-23 19:55:49
邹老师:回复低调的-快乐你好,就是收到应当支付给挂靠方的款项 借;银行存款 贷;其他应付款 100 借;其他应付款100 贷;银行存款 70 主营业务收入 应交税费
2023-06-23 20:07:53
低调的-快乐:回复邹老师 老师,其他应付款我增加了明细,是对方的名称,那其他应付100,对吗,我做的是借银行存款 100 贷其他应付70,应交税金10.营业收入20 然后支付时,借其他应付款 应交税金 贷银行存款 这样对吗,
2023-06-23 20:21:58
邹老师:回复低调的-快乐收款 借;银行存款 贷;其他应付款 100 退回挂靠单位70 借;其他应付款100 贷;银行存款 70 主营业务收入 应交税费
2023-06-23 20:36:29
低调的-快乐:回复邹老师 好的,谢谢老师!您这样做,不是把属于公司收入的这一部分也计入其他应付款了吗,我有点不理解,麻烦您帮我分析一下
2023-06-23 21:00:13
邹老师:回复低调的-快乐你好,你们收入只是30的部分,而不是100
2023-06-23 21:16:34
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 迅速的小天鹅 发表的提问:
工程已经完工并已交付使用,支付工程款怎么做会计分录呀?
你好, 借,在建工程 借,应交税费——应增进 贷,银行存款等 完工转入固定资产 借,固定资产 贷,在建工程
115楼
2023-06-23 19:47:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 思文瑞浩 发表的提问:
老师,您好。 我们为宣传我们稻花鱼,在村民墙体上做墙体彩绘项目, 整个项目大概是10万,现在预付了2万工程款, 然后可能工程完工再支付百分之60,还剩下20%等完工半年后再支付,这整个会计分录应该怎么处理?
你好 借预付账款 2万贷银行存款2万 借长期待摊费用 - 广告宣传费10万 贷预付账款 10万 2. 按月分摊 :借销售费用-广告宣传费 贷 长期待摊费用 - 广告宣传费 (这个可以按受益期来分摊下费用); 支付比例款 :借预付账款贷银行存款
116楼
2023-06-24 19:03:26
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思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师。
2023-06-24 19:42:45
meizi老师:回复思文瑞浩 没事的; 希望能帮到你    
2023-06-24 20:03:17
思文瑞浩:回复meizi老师 不过,老师,这个墙体彩绘可以用做固定资产吗? 这个彩绘至少能维持10年啊
2023-06-24 20:25:38
meizi老师:回复思文瑞浩 你好 这个墙体的话 不是你们所有权的。 你们是支付广告费 实际是  使用这个墙体发生的  
2023-06-24 20:46:44
思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师的耐心回复。
2023-06-24 21:14:12
meizi老师:回复思文瑞浩没事的; 希望能帮到你 
2023-06-24 21:43:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 忧心的花瓣 发表的提问:
支付挖机工程款的会计分录
你好; 借工程施工 - 合同成本 -挖机使用费 贷银行存款
117楼
2023-06-24 19:18:56
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
老师 如果我们的工程是收的预付款,等对方工程结算,我们要给对方退款 退款金额 做分录 做到应收账款贷方红字 对吗 ? 还是必须做到应收账款借方蓝字?
都可以,个人建议做应收贷方红字
118楼
2023-06-24 19:31:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但替对方代付了34500,要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
你好 我们替对方代付了34500, 做这个分录 借;其他应收款34500 贷;银行存款34500 要付她78007-34500 ,做这个分录 借;应付账款 78007 贷;银行存款 78007-34500 其他应收款 34500
119楼
2023-06-24 19:41:23
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刘微
职称:注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 山月不知心底事 发表的提问:
公司按要求给楼体做了亮化工程,公司自己先支付给施工方工程款(质保金未付),后期政府又将这笔工程款补助给了我们公司(全部费用、包括质保金),该如何做会计分录?
你好,这是要区分政府补助的性质,看是与收益相关的补助,还是与资产相关的补助。由于是楼梯的亮化工程,应是与资产相关。可以在收到政府补助时:借:银行存款 贷:递延收益 再根据资产的折旧期限,分期转入损益:借:递延收益 贷:管理费用
120楼
2023-06-24 19:47:59
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