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付给对方工程款会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小草 发表的提问:
我们是建筑工程公司,公司这几个月用于工程上的材料费机械费,只支付了一小部分,而且都没有收到对方的发票,请问支付的一部分怎么写会计分录,没有支付的又怎么写会计分录,还有有10万,是用其他公司承兑给我们公司的承兑汇票承兑给对方了,用以支付机械费材料费,这又该怎么写会计分录
1、支付一部分: 借:工程施工 贷:银行存款 贷:应付账款 2、没有支付: 借:工程施工 贷:应付账款 3、用商业汇票付款: 借:工程施工 贷:应付票据
151楼
2023-07-05 18:59:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付代理费钱已经付给对方,对方没开票会计分录怎么做
您好!借:预付账款,贷银行存款等。
152楼
2023-07-05 19:17:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 静心思语 发表的提问:
老师,我一月份支付对方一笔勘察设计费1500万,我当时对方没有开发票给我,我做的分录是借:预付账款/广东泛珠公司 贷:银行存款 2月份对方把发票开过来了,我是不是要做分录借:工程施工/勘察设计费 贷:预付账款啊?
你好    你们设计费实际是1月发生的直接做 :借工程施工- 勘察设计费 贷银行存款。  2月收到发票  直接没有差异金额 附凭证后面去 
153楼
2023-07-05 19:26:59
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静心思语:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-07-05 19:55:11
meizi老师:回复静心思语 没事的。希望能帮到你  满意请给予评价  
2023-07-05 20:08:21
静心思语:回复meizi老师 老师,这个勘察设计费我可以计入项目前期工作费里面吗?
2023-07-05 20:25:54
meizi老师:回复静心思语 你好   你们是房地产企业  ?  
2023-07-05 20:49:16
静心思语:回复meizi老师 建筑工地施工企业
2023-07-05 21:15:42
meizi老师:回复静心思语 你好那你就计入前期费用里面去也可以   
2023-07-05 21:43:27
静心思语:回复meizi老师 嗯!谢谢老师
2023-07-05 22:06:06
meizi老师:回复静心思语 没事的。    希望能帮到你  满意请给予评价  
2023-07-05 22:26:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
我公司做得工程,退回给对方款项怎么做分录
你好!是因为什么原因要退还
154楼
2023-07-06 18:16:38
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康乃馨:回复宋生老师 工程有部分没验收成功
2023-07-06 18:44:59
宋生老师:回复康乃馨你好!你收到钱的时候如何做的分录? 可以做相反的分录冲减。如果你已经确认收入和成本了,就要冲减收入。
2023-07-06 18:57:00
康乃馨:回复宋生老师 没确定收入
2023-07-06 19:24:16
康乃馨:回复宋生老师 我看原来会计写得是借其他应收款贷银行存款
2023-07-06 19:47:56
宋生老师:回复康乃馨你好!你收到钱的时候如何做的分录
2023-07-06 20:14:33
康乃馨:回复宋生老师 我没做,原来会计做的。我问的第一个问题的分录她做得是借其他应收款贷银行存款。不明白
2023-07-06 20:36:29
宋生老师:回复康乃馨你好!可能是因为没有确认收入,他把这个当借款了。
2023-07-06 20:49:09
康乃馨:回复宋生老师 正确的分录应该怎么做呢
2023-07-06 21:17:35
宋生老师:回复康乃馨你好!这个本身没有标准的答案,要看你收到钱已经做了什么分录了,退回的时候,就做相反的分录。 你收到钱,做的预收,就冲减预收,收到钱做的其他应付,就冲减其他应付
2023-07-06 21:40:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 平淡 发表的提问:
老师你好 我们是土建施工方 给发包方开150万发票 但是对方最后付120万 还有30万以后也不付款了 我该怎么做会计分录 开票的时候借方 应收账款 贷方工程结算 应交税费
那你们要转到营业外支出的哦
155楼
2023-07-06 18:33:37
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平淡:回复朴老师 请问改怎么做会计分录和结转
2023-07-06 18:58:57
朴老师:回复平淡借方 应收账款 贷方工程结算 应交税费 借银行借营业外支出贷应收账款
2023-07-06 19:27:39
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欢喜的店员 发表的提问:
公司公户已给对方汇款,借:应付账款 贷:银行存款 用现金退还回对方怎样做会计分录?
您好 您银行汇款给对方 现在还要现金退回给对方? 付两次?
156楼
2023-07-06 18:56:35
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按工程进度用银行存款支付工程款会计分录怎么写
借在建工程 贷银行存款·······
157楼
2023-07-06 19:24:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 平淡 发表的提问:
老师你好 我们是土建施工方 给发包方开150万发票 但是对方最后付120万 还有30万甲方未付款 以后也不付款了 我该怎么做会计分录? 开票的时候做的是 借方 应收账款 贷方工程结算 贷 应交税费 现在工程结算科目改怎么结算呢?合同毛利对不上
你好,同学。 你用了建造合同准则 没有
158楼
2023-07-09 20:17:11
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平淡:回复陈诗晗老师 没有
2023-07-09 20:41:38
陈诗晗老师:回复平淡借 工程结算 贷 主营业务收入 你直接是在确认收入时这样处理,
2023-07-09 21:03:27
平淡:回复陈诗晗老师 好的谢谢
2023-07-09 21:21:20
陈诗晗老师:回复平淡客气,祝你工作愉快。
2023-07-09 21:44:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 怕孤单的小蜜蜂 发表的提问:
建筑业小规模纳税人,核定征收,施工方收到甲方的工程款怎么做分录,施工方将工程款拨付给项目又怎么做分录
借:银行存款贷:主营业务收入,应交税费;索要发票借:主营业务成本贷:银行存款
159楼
2023-07-09 20:22:12
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怕孤单的小蜜蜂:回复袁老师 我们是核定的征收,还要成本票吗
2023-07-09 20:50:47
袁老师:回复怕孤单的小蜜蜂也要正规做账啊
2023-07-09 21:15:23
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
付给分包方的工程款,之前一直写其他应收款对吗?
你好  记应付账款这科目 付时冲平
160楼
2023-07-09 20:38:05
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春暖花开:回复玲老师 不是写预付账款吗?
2023-07-09 20:58:20
玲老师:回复春暖花开你好 你没有说是预付款的业务  只说是付款  详细说一下业务吧 
2023-07-09 21:15:34
春暖花开:回复玲老师 付给分包方的工程款,到进分包方要开发票给我们的。我们先付款给分包方。
2023-07-09 21:32:49
玲老师:回复春暖花开提前付款,预付款,记预付账款科目  
2023-07-09 21:55:01
春暖花开:回复玲老师 那可以用应收账款吗?
2023-07-09 22:18:57
玲老师:回复春暖花开不可以的,没有预付的记应付账款 
2023-07-09 22:42:25
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 善于沟通的长颈鹿 发表的提问:
不考虑相关税费时,预付工程款,补付工程款,结转工程成本的会计分录
你好,工程款的话,我们是借预付账款贷银行存款,可以借工程施工贷预付账款,主营业务成本贷工程施工。
161楼
2023-07-09 20:55:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
给对方设备。对方未付款,对方给加工产品。福了一部分款,还有一部分用设备抵款,这个分录怎么做?
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借应付账款 贷应收账款 现金等。
162楼
2023-07-09 21:24:00
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我是另一个你:回复宋生老师 老师,但是我们没有开发票啊,怎么做收入和税费呢?
2023-07-09 21:53:26
宋生老师:回复我是另一个你您好!你可以做无票收入了。
2023-07-09 22:07:22
我是另一个你:回复宋生老师 请问分录怎么做呢?还是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税?这个无票,如果我进项小与销项,也是要交增值税么?
2023-07-09 22:24:04
宋生老师:回复我是另一个你您好!是的。分录是一样的,也要交增值税。
2023-07-09 22:40:17
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 无私的手套 发表的提问:
你好老师,对方卖给我们树,我们给对方付了百分之四十的款,应该怎么入账?会计分录怎么写?
同学你好,借其他应付款贷银行存款
163楼
2023-07-10 18:36:17
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 矮小的宝贝 发表的提问:
预收工程款,现开专票给对方公司,分录怎么做
借银行存款 贷预收账款 应交税费…应交增值税(销项税额)
164楼
2023-07-10 18:52:50
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矮小的宝贝:回复蒋飞老师 不是钱只钱给过了,现在开专票给对方,没有主营业务收入啥事吗
2023-07-10 19:12:29
蒋飞老师:回复矮小的宝贝确认收入 借预收账款 贷主营业务收入
2023-07-10 19:37:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
我们单位因为去年没有及时给甲方供暖造成对方损失,对方现在要求赔偿,但对方开具的发票是工程款,我该如何做会计分录呢
你好,这种赔偿一般是不用开具发票的 借;营业外支出 贷;银行存款等科目
165楼
2023-07-10 19:17:59
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Maomaokang:回复邹老师 如果对方开工程款怎么入账比较好
2023-07-10 19:53:52
邹老师:回复Maomaokang通常计入长期待摊费用或在建工程科目
2023-07-10 20:18:14

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