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付给对方工程款会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王爱戎 发表的提问:
单位给对方开了20万发票,可是对方只付了税款,剩余下月给,怎么做会计分录
你好开票时借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额)收回款时借银行存款贷应收账款
121楼
2023-06-25 18:37:29
全部回复
王爱戎:回复徐阿富老师 没有收到款怎么算营业收入
2023-06-25 18:53:29
徐阿富老师:回复王爱戎你好,开票了就要计入销售收入了
2023-06-25 19:14:22
王爱戎:回复徐阿富老师 交纳所得税时收入不就是虚的吗
2023-06-25 19:39:04
徐阿富老师:回复王爱戎你好,不是收到款才是收入的。你的理解不对的。
2023-06-25 19:53:15
王爱戎:回复徐阿富老师 哦,懂了谢谢老师
2023-06-25 20:12:11
王爱戎:回复徐阿富老师 老师我们是劳务公司,因为票没了,没有开票,把他打来的钱扣了税后又给他打回去了,怎么做都搞晕了
2023-06-25 20:29:45
徐阿富老师:回复王爱戎嗯,祝你成功,请为我五星评价,谢谢
2023-06-25 20:45:38
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 魁梧的太阳 发表的提问:
工程公司当月按合同总额的50%开票给对方,对方当月收到发票付给我司50%的工程款,50%税款已全额缴纳,当月怎么分摊确认收入?分录怎么做?
你好同学 你按你们的开票来定收入的,同学谁开票谁收入同学,。
122楼
2023-06-25 18:58:25
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光的铃铛 发表的提问:
开出工程劳务发票94750.73元,收到对方货款100000元,支付给劳务工90000元,怎么做分录
你好,同学。 借 应收账款 贷 工程结算 94750.73 借 银行存款 10万 贷 应收账款 10万 借 营业成本 9万 贷 银行存款 9万
123楼
2023-06-25 19:04:41
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
124楼
2023-06-25 19:23:27
全部回复
庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-06-25 19:51:32
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-06-25 20:14:45
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-06-25 20:44:00
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-06-25 20:55:22
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-06-25 21:14:14
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-06-25 21:29:06
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-06-25 21:54:07
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-06-25 22:14:12
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-06-25 22:25:09
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-06-25 22:38:30
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-06-25 23:03:01
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-06-25 23:26:56
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-06-25 23:46:08
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-06-25 23:59:26
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-06-26 00:15:02
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-06-26 00:31:04
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-06-26 01:00:57
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-06-26 01:20:30
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-06-26 01:46:33
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-06-26 02:11:45
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
甲方欠我们工程款,我们先付给他们人工费他们代发,工程款再付给我们,如何做分录
您好,你们不需要付款给对方啊 ,直接让甲方给你们通过人工费付款的方式回工程款
125楼
2023-06-25 19:48:00
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筱歌:回复小黎老师 对方这么操作
2023-06-25 20:40:26
小黎老师:回复筱歌您好,如果你们付给他们人工费 ,他们代发 ,然后再付你们工程款 多次一举
2023-06-25 20:56:19
筱歌:回复小黎老师 就回答怎么写分录,
2023-06-25 21:20:53
小黎老师:回复筱歌您好,你们给甲方打款 借 其他应收款 贷 银行存款 甲方付人工费 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款,甲方给你们打工程款 借 银行存款 贷 应收账款
2023-06-25 21:39:41
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 炙热的衬衫 发表的提问:
你好,我是个小企业,现在接得一个小工程,工程款是7万元,我去开发票给对方才打款进我们账户,收到工程款我该怎样做分录,还有支付工程款的分录?
您好,您开发票的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。收到钱的时候,借:银行存款 贷:应收账款。计提欠付款的时候,借:主营业务成本,贷:应付账款 ,支付工程款的时候,借:应付账款,贷:银行存款
126楼
2023-06-26 18:42:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瓜牛 发表的提问:
没有收到工程发票时,支付对方20万,分录 借 预付账款20 贷一年工行存款20。后来收到对方全部开来的工程款发票50万。 分录 借 工程施工50 贷 预付账款 50万。现在要支付尾款30万,分录怎么写贷 银行存款不是一年工行存款
借;预付账款 贷;银行存款
127楼
2023-06-26 18:49:42
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 浪漫人生 发表的提问:
新开工程公司,可以没有实收资本,直接用对方公司的工程款来做为第一笔分录吗?会计分录:借:银行存款,贷:主营业务收入―工程款,这样做对吗?
你好,如果第一笔业务就是实现工程收入是可以这样处理的
128楼
2023-06-26 19:13:07
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 大白熊、 发表的提问:
老师,我们欠对方公司9万工程款,对方欠我们2万工程款和17万材料款,两边一对账支付给我们6万,还欠4万材料款,这种该怎么写分录
同学你好 他们给你们提供工程服务?你们给他们提供材料?
129楼
2023-06-26 19:24:16
全部回复
大白熊、:回复朴老师 这是公司内账,活多忙不过来的时候都会互相帮忙,我们这边提供材料
2023-06-26 19:38:14
朴老师:回复大白熊、同学你好 那你材料做应收 欠的工程款 借工程施工等科目 贷应收
2023-06-26 19:56:00
大白熊、:回复朴老师 两边顶账的收付凭证怎么写
2023-06-26 20:14:03
大白熊、:回复朴老师 出纳写了一个付9万工程款的凭证,和两个收款凭证(一个是收工程款2万的,一个是收料款11万的)
2023-06-26 20:28:17
朴老师:回复大白熊、同学你好 借工程施工 贷应收账款
2023-06-26 20:54:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
建筑行业 该如何做收到工程款,然后又要将工程款付给项目负责人的会计分录
借;银行存款 贷;工程结算 借;其他应收款 贷;银行存款
130楼
2023-06-26 19:44:59
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 大气的乌冬面 发表的提问:
邹老师 您好 想咨询一下 幼儿园的支付工程款业务会计分录 对方把全额发票开来 但是是分批付款 这个具体怎么做分录
借:在建工程,贷:银行存款等
131楼
2023-06-27 18:38:52
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学员weeffd 发表的提问:
我们是购买方,对方给开的工程款该怎么做分录呢
借;在建工程等科目 应交税费 贷;银行存款等科目
132楼
2023-06-27 18:54:06
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 帅气的豌豆 发表的提问:
借:工程施工 贷:应付账款 ,后月末结转:借:主营业务成本 ,贷:工程施工 会计分录对吗
你好,你确认了收入之后才能做第二个。
133楼
2023-06-27 19:17:10
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ (๑•́ ₃ •̀๑) 大云 发表的提问:
接到装修工程,发包给对方,支付给对方的工程款,对方是不是要给开票呢?支付工程款的时候走的内部流程,用私卡转账的,怎么做账,是做内账吗?
您好,接到装修工程,发包给对方,支付给对方的工程款,对方要给贵单位开票。如果支付工程款的时候走的内部流程,用私卡转账的,是做内账。
134楼
2023-06-27 19:32:45
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ (๑•́ ₃ •̀๑) 大云 发表的提问:
接到装修工程,发包给对方,支付给对方的工程款,对方是不是要给开票呢?支付工程款的时候走的内部流程,用私卡转账的,怎么做账,是做内账吗?
是的,收款做收入,支付做成本
135楼
2023-06-27 19:41:59
全部回复
(๑•́ ₃ •̀๑) 大云:回复袁老师 就是说我司收到工程款,做主营业务收入; 我司支付发包款做主营业务成本,并且对方要给我开票;是吗?我是用私卡付的款啊,现在我们还没收到票,我内外帐都要做吗
2023-06-27 20:03:05
袁老师:回复(๑•́ ₃ •̀๑) 大云是的 ,内账做成本,外部挂往来吧
2023-06-27 20:28:10

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