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一般纳税人常用会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 灿馨 发表的提问:
一般纳税人缴税整套会计分录是怎样的呢
您好,增值税结转分录: 1.先结转 销项/进项等三级科目 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2. 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3.支付增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
61楼
2023-05-24 20:41:01
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
老师!一般纳税人未开票收入会计分录怎么做??
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
62楼
2023-05-24 20:46:36
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善&忘:回复辜老师 老师!第二月开发票了怎么做?上月忘了做未开票收入怎么办??只能补做对嘛?
2023-05-24 20:57:34
辜老师:回复善&忘你补开票,就不用账务处理的
2023-05-24 21:09:38
善&忘:回复辜老师 老师!上月未开票收入申报已交税款,这月又补开了发票,申报的时候未开票收入申报了负数!账务处理怎么做?
2023-05-24 21:35:01
辜老师:回复善&忘只要未开票收入负数申报就可以,不用账务处理的
2023-05-24 21:52:35
善&忘:回复辜老师 老师!那我上月的资产负债表的应交税费数据就对不上了怎么办?
2023-05-24 22:08:23
辜老师:回复善&忘不会对不上的,你开票这个月,你开票的里面有这笔收入,未开票收入是负数,一正一负正好抵消了的
2023-05-24 22:32:01
善&忘:回复辜老师 老师,我说的是申报未开票收入这一月的时候应交税费数据对不上!
2023-05-24 23:00:13
辜老师:回复善&忘你不是上个月按未开票收入申报了增值税吗,你账面应该就确认了应交税费—应交增值税—销项税的
2023-05-24 23:12:50
善&忘:回复辜老师 老师,就是上月账面上没确认未开票收入数据,所以才对不上,怎么补做处理?
2023-05-24 23:25:05
辜老师:回复善&忘那你是上个月账面没有确认收入,也没有报税,是这样吗,
2023-05-24 23:54:56
善&忘:回复辜老师 老师!税报了,但账面没有确认!
2023-05-25 00:09:08
辜老师:回复善&忘那你这个月就要确认收入和销项税了
2023-05-25 00:25:09
善&忘:回复辜老师 老师!因为是另一个会计做的,我已经反记账补确认了,这月未开票收入申报了负数,会计分录怎么做?
2023-05-25 00:51:58
辜老师:回复善&忘你已经反结账,在上个月确认收入和税金了,你这个月就不用账务处理了
2023-05-25 01:07:01
善&忘:回复辜老师 老师,这月申报表未开票收入填写了负数,也不用账务处理吗??
2023-05-25 01:24:56
辜老师:回复善&忘不用的,这只是税务口径的收入,因为你开票里面包含了这笔收入,一正一负是抵消了的
2023-05-25 01:36:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师 你好 我们是一般纳税人,2月份付了租金105000(含税),对方在3月份给我们开了52500的专票,剩下的52500在4月份开,那我2月份,3月份房租的会计分录怎么做
这个105000的房租是多长时间的?
63楼
2023-05-24 21:02:59
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超:回复张艳老师 是1年的,还有开了发票后我要全部认证吗,我没有这么多的收入啊
2023-05-24 21:30:59
张艳老师:回复借:预付账款 105000 贷:银行存款 3月份收到专票时 借:待摊费用 应交税费---应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 52500 4月份 借:待摊费用 应交税费---应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 52500 现在发票认证的期限为360天,您可以根据企业的销售情况,自行决定抵扣进项税。如果不抵扣进项税的话,要使用应交税费--待认证进项税额科目。
2023-05-24 21:41:50
超:回复张艳老师 不是按受益期每月摊销的吗,是根据发票摊销费用的???还有可以入管理费用吗,我们是经营用的
2023-05-24 21:53:43
张艳老师:回复是按月摊销的,摊销时按租赁期摊销。 借:管理费用--房租 贷:长期待摊费用
2023-05-24 22:08:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小雷 发表的提问:
公司为一般纳税人,现购进车载充电器70个,进价235元/个,通过量子植入,植入成本20元/个。做内账的会计分录怎么写?
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:主营业务成本贷:库存商品
64楼
2023-05-29 19:56:21
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小雷:回复袁老师 老师我是买进产品,不是卖出。而且里面有两个成本。另外我做的是内账,也要把应交税费-应交增值税进项税这个体现出来吗?
2023-05-29 20:15:40
袁老师:回复小雷体现吧,可以用加权平均法计算成本的
2023-05-29 20:27:19
小雷:回复袁老师 有些老师说可以不体现对嘛?还有不体现的分录怎么做,还是这道题
2023-05-29 20:38:53
袁老师:回复小雷不体现就计入成本吧
2023-05-29 20:52:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师举个例子,5月交4月份税款,一般纳税人,4月没有进项,只有销项,税额500,会计分录怎么写呢
你好,借销项税额 500 贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税 500 ,次月交税做借未交增值税 500 贷银行
65楼
2023-05-29 20:19:07
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影*一一:回复maize老师 老师缴纳附加税和印花税,会计分录都是,借税金及附加,贷应交税费,应交城市维护建设税等,同时,借应交税费,应交城市维护建设税等,贷银行存款
2023-05-29 20:34:31
maize老师:回复影*一一你好是的,您说对的,是的
2023-05-29 20:54:35
影*一一:回复maize老师 谢谢老师
2023-05-29 21:14:51
maize老师:回复影*一一好的我先回复别的学员了
2023-05-29 21:30:51
影*一一:回复maize老师 老师,还想问个问题,购进一批车款,一般纳税人,比如83800,借库存商品74159.29,应交税费,应交增值税进项税额9640.71,贷银行存款83800,我结转成本的库存商品金额就是74159.29嘛
2023-05-29 21:46:30
maize老师:回复影*一一,借库存商品74159.29, 是的,按这个采购单价和销售数量去结转成本
2023-05-29 22:00:22
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.83w
引用 @ muxi木子 发表的提问:
老师你好 我公司是一般纳税人新企业,夏季公司组织团建活动,产生的餐费和住宿费,会计分录应该怎么做?
你好,计入福利费就可以了 借管理费用福利费贷银行存款
66楼
2023-05-29 20:24:25
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页子老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 初见 发表的提问:
老师问一下我公司一般纳税人,公司要贷款购车买车如何作会计分录
借:银行存款 贷:短期借款 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款
67楼
2023-05-29 20:53:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 微笑的洋葱 发表的提问:
我公司购入的汽车是客户贷款购入的,还贷是客户直接还到车贷卡的,3年后再过户给客户,那我公司购入时和过户时怎么做会计分录,我们是一般纳税人
你这属于融资租赁 购入 借:固定资产 贷:银行存款 出租 借:长期应收款 贷:固定资产 未实现融资收益
68楼
2023-05-30 20:02:51
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ POS支付 曹 发表的提问:
老师,请问我们是一般纳税人,主营建筑装修服务,既有简易计税,也有一般计税,请问涉及的会计分录各是怎么做?
简易征收的会计处理 1、工程款收入的会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入(工程结算收入) 应交税费—简易计税 注意: (1)一般纳税人提供简易计税项目,也是自行开具专票,不需要去税务机关代开; (2)若甲方不抵扣应当自行开具增值税普通发票; (3)一般计税方法是销项税额,简易计税是应纳税额。 2、购进简易计税项目所用材料的会计分录 借:原材料 贷:应付账款 注意: (1)简易计税项目本身取得的进项税额不得抵扣; (2)切记不得将简易计税项目进货过程中取得的专票拿到一般计税项目上抵扣; (3)简易计税项目采购工程用料过程中若取得专票应认证后先抵扣、后进项税转出;千万不要不认证,以免出现滞留发票风险。 若是取得专票认证后的会计分录: 借:原材料- 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 进项税额转出的会计分录 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
69楼
2023-05-30 20:29:43
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得失之间 发表的提问:
老师您好!我公司为设备租赁公司,因准备升级为一般纳税人,所以预开了20年的租金收入,请问具体的1会计分录
借应收账款贷应交税费 收入可以按月确认
70楼
2023-05-30 20:39:42
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得失之间:回复玲老师 没有确认的收入贷记什么科目?
2023-05-30 20:59:26
玲老师:回复得失之间确认收入时 借应收账款贷主营业务收入
2023-05-30 21:18:51
得失之间:回复玲老师 没有确认为收入时 借应收账款 贷应交税费和什么科目
2023-05-30 21:46:09
玲老师:回复得失之间借应收账款 贷应交税费 没有了 这个就是因为你开票就产生纳税义务 做税款的分录,
2023-05-30 22:15:03
得失之间:回复玲老师 还是不太明白,开票10万难道贷10万应交税费?
2023-05-30 22:31:35
玲老师:回复得失之间借和贷都是税款的金额 不含税收入的金额没有记
2023-05-30 22:52:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 发表的提问:
老板个人转给员工钱,让员工购买产品,帮我看下,哪种会计分录更好,公司是一般纳税人
你好,钱是你老板个人的吗。
71楼
2023-05-30 20:50:59
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鹰:回复郭老师
2023-05-30 21:24:56
鹰:回复郭老师 借,管理费用 贷,其他应付款,老板 这样好像就可以了吧,我思考了一下
2023-05-30 21:53:06
郭老师:回复借其他应收款-员工贷其他应付款-老板 购买东西,借管理费用贷其他应收款-员工。
2023-05-30 22:15:14
小曲老师
职称:,中级会计师
4.85
解题: 0.02w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
这个怎么做会计分录?公司是一般纳税人。但是对方只要普票。
按照正常的业务做收入就是
72楼
2023-05-31 19:29:59
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人生&精彩:回复小曲老师 借:应收账款,贷:主营业务收入。
2023-05-31 19:59:15
人生&精彩:回复小曲老师 还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交增值税销项税额
2023-05-31 20:10:45
小曲老师:回复人生&精彩还要贷应交税金-销项税
2023-05-31 20:36:34
人生&精彩:回复小曲老师 哦哦,意思我做的后边这个是对的
2023-05-31 21:02:19
小曲老师:回复人生&精彩是的,开普票也是要做税金的
2023-05-31 21:29:26
人生&精彩:回复小曲老师 老师,咨询你,小规模主营业务收入是嫉妒未满30万就不用缴纳增值税及附加,那么一般纳税人开专票销项减进项,差价补缴税。如果开普票需要缴纳增值税及附加吗?
2023-05-31 21:53:28
小曲老师:回复人生&精彩一般纳税人开普票需要交税的
2023-05-31 22:14:38
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.83w
引用 @ 晴以沫 发表的提问:
一般纳税人外购产品用于赠送其他公司 进项可以抵扣吗?会计分录要把税额写明白嘛?
你好,可以的,赠送的时候视同销售,税额也要写明白
73楼
2023-05-31 19:57:39
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 踏实的大叔 发表的提问:
老师,您好。我司是一般纳税人,向个人销售了一批水泥,收到现金143400元,该怎么做会计分录?报税怎么处理?
按照正常确认收入的分录来做 报税时 再未开票收入那一栏理申报无票收入
74楼
2023-05-31 20:18:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ A方会计 发表的提问:
老师你好,销售酒的公司(一般纳税人),把酒对外用于品鉴(拿酒给别人免费喝,有的时候还赠送酒),这样的会计分录应该怎样做呢?然后品鉴酒的时候在餐馆里吃的餐费记入哪个分录呢?
借销售费用,贷库存商品,销项
75楼
2023-05-31 20:47:59
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A方会计:回复郭老师 那这样应该是视同销售了,对吧。还需要结转成本吗?增值税申报的时候应该怎样填申报表呢?
2023-05-31 21:22:35
郭老师:回复A方会计对的,不结转成本,贷库存商品是成本 未开具发票一栏里面填写,税额根据市场价格*税率
2023-05-31 21:33:22
A方会计:回复郭老师 未开具发票里面的销售额和销项税额都要填吧?这样跟利润表收入不匹配有影响吗?我这个价格可以根据进价来计算吗,主要是拿酒给别人免费品尝的。
2023-05-31 21:55:56
郭老师:回复A方会计是的,可以的不一致的 可以
2023-05-31 22:17:51
A方会计:回复郭老师 非常感谢老师
2023-05-31 22:46:00
郭老师:回复A方会计不用客气的,
2023-05-31 22:59:22
A方会计:回复郭老师 老师,这个酒记在销售费用的话,放哪个二级明细比较合适呢?我放在了广告费和业务宣传费可以吗?但是这样的话年终汇算清缴有个扣除限额15%,这样的话是不是对公司来讲税费负担多了呢?
2023-05-31 23:24:57
郭老师:回复A方会计赠送的记招待费, 宣传费当年抵扣不完以后年度可以抵扣的
2023-05-31 23:48:33

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