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收取货物的尾款会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 畅快的蜜粉 发表的提问:
往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理应收与应付账款尾差如何做分录
不要了就记营业外收支科目
196楼
2023-08-08 19:05:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 勿忘初心2020 发表的提问:
将自产的货物捐赠给他人,怎么做会计分录呀
你好,借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额)
197楼
2023-08-09 17:55:42
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勿忘初心2020:回复小云老师 这个库存商品是成本价?
2023-08-09 18:10:28
小云老师:回复勿忘初心2020是的,商品成本价,税用公允价格算
2023-08-09 18:31:20
勿忘初心2020:回复小云老师 好的,谢谢
2023-08-09 18:47:04
小云老师:回复勿忘初心2020不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-08-09 19:00:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
别的企业暂存我企业的货物怎么做会计分录,如果他拉走又怎么做会计分录
您好!这个不用做账。在备查簿记录就可以了。
198楼
2023-08-09 18:16:14
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 小 U 发表的提问:
销售货物,应收88931.2货款元,实际收款88900元,抹零31.2元,分录如何做
借 银行存款 88900 营业外支出 31.2 贷 应收账款 88931.2 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
199楼
2023-08-09 18:22:08
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小 U:回复龙枫老师 如果是内账呢
2023-08-09 18:53:32
龙枫老师:回复小 U对于此项业务是一笔正常的业务,内账是正常真是处理这就是内账分录,外账是为应对部分机构比如 税务局少记收入啥的
2023-08-09 19:16:54
小 U:回复龙枫老师 我看之前会计营业外收入记管理费用
2023-08-09 19:32:15
小 U:回复龙枫老师
2023-08-09 19:48:07
龙枫老师:回复小 U放入管理费用也是可以的 你好,老师工作不容易,会尽心力回答你的,请妥善评价
2023-08-09 20:03:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 惘然 发表的提问:
公司买材料,9月份只付了订金,未发货,10月份在未支付尾款的情况下把全额发票开了过来,11月份支付了尾款并发货,整个会计分录怎么写
9月份付定金的分录 借:预付账款 贷:银行存款等 10月份支付尾款 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 银行存款
200楼
2023-08-09 18:41:59
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惘然:回复张艳老师 老师,是10月份没有支付尾款的情况下就开了发票过来,11月份才付的尾款发的货
2023-08-09 18:56:28
张艳老师:回复惘然借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 应付账款
2023-08-09 19:13:42
惘然:回复张艳老师 老师,那我10月份收到发票怎么做会计分录
2023-08-09 19:41:21
张艳老师:回复惘然上面的分录就是10月份收到发票的分录了。 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 应付账款
2023-08-09 20:10:19
惘然:回复张艳老师 那我是11月份才支付的尾款,对方才给我们发货,这又怎么处理
2023-08-09 20:24:13
张艳老师:回复惘然您可以取得的发票先不入账,等对方发货后再入账的。
2023-08-09 20:39:26
惘然:回复张艳老师 可是他们给我们开的发票是跟其他的材料开在了一起,所以没办法不入账
2023-08-09 21:04:48
张艳老师:回复惘然您可以计入在途物资科目核算。
2023-08-09 21:21:50
惘然:回复张艳老师 你的意思是说10月份的那个把原材料改成在途物资吗
2023-08-09 21:44:03
张艳老师:回复惘然是的,就是这样理解的。
2023-08-09 21:56:56
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 云子 发表的提问:
先收到客户预付款,然后开发票,客户验收以后付尾款怎么做会计分录?
借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款,应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:银行存款贷:应收账款
201楼
2023-08-10 18:18:02
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
老师,你好,汇款人名称,个人,收款人名称,单位,附言货款,这个帐该怎么做,会计分录是什么
你好!要看是什么性质的来款
202楼
2023-08-10 18:24:28
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小陈陈:回复晓海老师 货款
2023-08-10 18:56:22
晓海老师:回复小陈陈你好!开发票了吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-08-10 19:16:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ A小诗 发表的提问:
之前收的款计入了预收账款,现在开了销售发票,收了尾款,现在怎么处理,怎么样做会计分录呢?
您好!借预收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税。
203楼
2023-08-10 18:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 健康的火车 发表的提问:
销售货物前收定金和发货后开票收尾款,这样做凭证可以吗
您好 收尾款的时候没有银行存款吗
204楼
2023-08-16 17:45:09
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健康的火车:回复bamboo老师 没付款之前用应收账款
2023-08-16 17:56:43
bamboo老师:回复健康的火车那开具发票的时候没有收到银行存款 可以的
2023-08-16 18:19:09
健康的火车:回复bamboo老师 免了一个预收账款科目,可以吧
2023-08-16 18:34:19
bamboo老师:回复健康的火车免了一个预收账款科目,可以的
2023-08-16 18:58:52
健康的火车:回复bamboo老师 同样道理,购入材料时有预付款时也可以免了预付账款科目吧?
2023-08-16 19:22:24
bamboo老师:回复健康的火车是的 这样理解正确的
2023-08-16 19:41:38
健康的火车:回复bamboo老师 非常谢谢
2023-08-16 19:55:50
bamboo老师:回复健康的火车不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-08-16 20:16:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
请问销售货物后对方即结货款会计分录是借银行存款贷主营业务收入吗
你好,是的,需要确认应交税费
205楼
2023-08-16 18:09:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? Zx 发表的提问:
老师您好,我想问一下,收取货款的时候,一些货款的零头尾数部分未收取,如几块钱、几角钱,可以做财务费用不?如何账务处理呀?
可以视为给他们的折扣,计入财务费用 借:银行存款或库存现金 财务费用(零头部分) 贷:应收账款
206楼
2023-08-16 18:29:59
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???? Zx:回复邹老师 是计入财务费用---折扣吗? 一般折扣不是属于现金折扣才做进去么,我可不可以做 借:财务费用--其它 贷:应收账款
2023-08-16 18:46:56
邹老师:回复???? Zx可以作为财务费用-其他
2023-08-16 18:57:23
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
对外捐赠货物的会计分录怎么写?是否确认收入
你好借营业外支出,贷库存商品这个不确认收入
207楼
2023-08-17 17:21:56
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jia jia 发表的提问:
公司销售货物代垫运费应由购买方承担,因此在确认收入时与货物的价税款一起向购买方收取,计入”应收账款“中。会计分录为:借:应收账款——XX购买方贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)银行存款 为什么还有银行存款的分录呢老师
这个贷方的银行存款就是您公司为客户代垫的运费。
208楼
2023-08-17 17:45:48
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jia jia:回复张艳老师 奥奥对谢谢了,老师实务中就这样写分录吧,
2023-08-17 17:57:52
张艳老师:回复jia jia是的,实务中也是这么处理的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-08-17 18:11:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
首先我们10号收到一笔预收账款,那么客户29号来付尾款的会计分录要怎么编。
你好 借;银行存款 贷;预收账款
209楼
2023-08-17 18:10:23
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沈占竹:回复邹老师 我就是弄不清楚,收到尾款的会计分录。
2023-08-17 18:32:22
邹老师:回复沈占竹你好,这个就是收到尾款分录 10号收到一笔预收账款 借;银行存款 贷;预收账款 销售货物 借;预收账款 贷;主营 业务收入 应交税费,这里少收部分不通过应收核算的 收到尾款 银行存款 贷;预收账款
2023-08-17 18:59:05
沈占竹:回复邹老师 小规模纳税人,不通过应交税费这一部,直接做借银行存款,预收账款,贷主营业务收入行吗?
2023-08-17 19:24:28
邹老师:回复沈占竹你好,有收入需要做应交税费处理的
2023-08-17 19:44:51
沈占竹:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-08-17 20:03:08
邹老师:回复沈占竹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-17 20:29:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
物业公司收取采暖费会计分录
你好!借管理费用-办公费 贷现金等
210楼
2023-08-17 18:29:59
全部回复
,:回复宋生老师 那对方开的收据为什么是这样呢
2023-08-17 18:47:27
宋生老师:回复对于物业公司来说是借现金等 贷主营业务收入 应交税费
2023-08-17 18:58:45
,:回复宋生老师 那他为什么做成本呢
2023-08-17 19:22:09

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