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收取货物的尾款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
我们送到客户货款10万,但是由于货物被运输司机偷了 罚款5000元,相对应,我们罚款供应商5000元,这笔罚款客户及供应商两边分别如何计会计分录?
你好!客户罚你们5000,你们罚供应商的?
166楼
2023-07-19 18:57:27
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青:回复宋生老师 对的 因为是供应商的司机偷的。协调后的结果是扣除供应商的应付款。
2023-07-19 19:22:05
宋生老师:回复您好!因为这个货少了,对你们客户,借库存商品95000 贷应付账款95000就好了。 你们的供应商,借其他应收款-司机 贷应收账款-你们公司。
2023-07-19 19:39:33
青:回复宋生老师 贷应收账款这个不理解,为什么贷应收账款-我们自己公司呢?
2023-07-19 19:55:16
青:回复宋生老师 这个是罚款,可以计作费用类吗?
2023-07-19 20:13:38
宋生老师:回复您好!你不是说,你们的供应商如何做吗? 还是你说你们自己做账如何做?
2023-07-19 20:29:53
青:回复宋生老师 而且这笔扣款在供应商的货款里面扣除,跟司机没有关系了。
2023-07-19 20:50:57
宋生老师:回复你好!你现在是要站在你们公司的立场来做这个分录是吗
2023-07-19 21:08:00
青:回复宋生老师 我们自己的帐。对于客户和供应商那边自己要做的会计分录。
2023-07-19 21:24:55
青:回复宋生老师 是的 老师
2023-07-19 21:35:39
宋生老师:回复你好!对你们的客户,因为你少给了5000块钱的货。那么你们应该借应收账款95000 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 而同样的,你也只需要付95000给你供应商了。借库存商品等 贷应付账款95000 如果你有预付什么的,就要再看具体情况了
2023-07-19 21:50:20
青:回复宋生老师 嗯 了解了 换种思维,因为客户那边是采取罚款的措施,那么这笔5000可以计作销售费用吗?这样可行吗?
2023-07-19 22:16:46
青:回复宋生老师 老师 你讲解的好仔细啊,赞
2023-07-19 22:46:43
宋生老师:回复您好!因为你要找你供应商来的,你们公司本身没负担这个费用,所以不能计入费用。
2023-07-19 23:07:20
青:回复宋生老师 好滴
2023-07-19 23:18:43
宋生老师:回复您好!欢迎下次再来探讨。
2023-07-19 23:44:35
青:回复宋生老师
2023-07-20 00:01:31
宋生老师:回复您好!欢迎下次再来探讨。
2023-07-20 00:19:13
杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ Paranoid. 偏执 发表的提问:
销售货物没有收到货款,票未开具,怎么做账?会计分录怎么做?
借方 应收账款 贷方主营业务收入 应交税费-待转销销项税额 若是开票了 借方 应交税费-待转销销项税额 贷方 应交税费-应交增值税 (销项税额)
167楼
2023-07-19 19:16:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,想请问下已收定金,货已发但未收尾款,的分录怎么做
新年好,已收定金,货已发但未收尾款,分录是 借:其他应付款,应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
168楼
2023-07-19 19:29:59
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会计学堂:回复邹老师 老师,怎么做其他应付款的呢?收定金时不是借:银行存款,贷:预收货款的吗
2023-07-19 19:45:59
邹老师:回复会计学堂你好 收定金时,贷方是其他应付款 如果是订金,才是预收账款 注意一字之差,科目的不同 
2023-07-19 20:12:47
会计学堂:回复邹老师 明白,那要是收到订金是做预收账款,到后面出货了,未收尾款怎么做分录
2023-07-19 20:30:51
邹老师:回复会计学堂你好,收到订金是做预收账款,到后面出货了,未收尾款,分录是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-07-19 20:58:28
会计学堂:回复邹老师 比如这个货值一共是20000元,收了3000元订金,出货时未收尾款,我做分录是借:预收账款3000 预收账款17000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)可以吗?
2023-07-19 21:10:09
邹老师:回复会计学堂你好,是的,是这样处理的
2023-07-19 21:32:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Momo58 发表的提问:
一般纳税人,我方进口货物,已经全款支付usd3000,货物会跨月收到,会涉及到哪些会计分录,怎么做?
借:预付账款3000×汇率 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付账款
169楼
2023-07-20 18:58:36
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 夏日#天 发表的提问:
采购货物,之前付了定金,做了预付款,然后付尾款时,货物还没收到,应该记入什么科目?当月收到货物后还未收到发票,又该怎么做分录?例如合同总价1万,付定金时借:预付 3000 贷:银行 300 ,付尾款时借:应付 7000 贷:银行7000,收到货物时借:库存10000 贷:应付(暂估)10000 ,收到发票后怎么弄?平不了呢~
你好,因发票未到,付款时借:预付账款7000 贷:银行存款7000,暂估入账,借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,发票来了,红字冲销借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,重新做一张凭证,
170楼
2023-07-20 19:04:18
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夏日#天:回复庄老师 重做的凭证应该怎么做分录呢?
2023-07-20 19:23:44
夏日#天:回复庄老师 同一笔合同可以做两次预付款的吗?
2023-07-20 19:50:39
庄老师:回复夏日#天借原材料,应交税费一应交增值税一进项税额,贷预付账款
2023-07-20 20:16:09
夏日#天:回复庄老师 同一笔合同,付尾款的时候还是可以做预付款吗?
2023-07-20 20:42:08
夏日#天:回复庄老师 我们是小规模纳税人,不做进项税的话是不是直接都进预付就好了?
2023-07-20 21:03:16
夏日#天:回复庄老师 老师?
2023-07-20 21:14:43
庄老师:回复夏日#天你好,发票未来,全部当预付账款,你看看是不是这个道理
2023-07-20 21:30:31
庄老师:回复夏日#天而且实务中这样账务处理比较清楚一点
2023-07-20 21:41:40
夏日#天:回复庄老师 好的,谢谢老师
2023-07-20 21:59:55
庄老师:回复夏日#天应该的,祝你学习进步,给个五星
2023-07-20 22:15:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糟糕的镜子 发表的提问:
已付款收到发票 但货物未到怎么做会计分录 是预付账款还是在途物资
你好,借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
171楼
2023-07-20 19:20:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师 进货发票未到 货物到了 款也付给对方了 怎么写会计分录?下月收到发票时又怎么写会计分录?
你好 借库存商品-暂估入库 贷银行存款 下个月收到发票 冲 借库存商品-暂估入库 负数贷银行存款负数 再做 借库存商品 进项税贷银行存款
172楼
2023-07-30 20:23:02
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帆:回复meizi老师 那要分别借库存商品~暂估入库吗? 库存商品~铅笔 暂估入库 库存商品钢笔 暂估入库
2023-07-30 20:38:46
meizi老师:回复你好 是的 分别来入账 到时因为怕发票还没来 你们需要销售
2023-07-30 20:55:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ ???? 发表的提问:
公司有进出口货物。货款到美元账户,结汇时应该怎么做会计分录。
借:银行存款-人民币户 实际结汇金额 财务费用-汇兑损益 (差额) 贷:银行存款-美元户
173楼
2023-07-30 20:30:17
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 乐观的期待 发表的提问:
您好! 去年销售的货物,今年顾客要求退货退款,怎么做会计分录? 谢谢!
你好 借:主营业务收入 应交税费应交增值税 贷:银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本
174楼
2023-07-30 20:37:08
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 唐舒 发表的提问:
退货回来时候货没掉了物流承担没掉的货物的钱,怎么做会计分录
你好,是物流公司赔款吗 ?借银行存款贷库存商品
175楼
2023-07-30 20:59:03
全部回复
唐舒:回复玲老师 对,我们等于是购买商品发给客户了,然后客户后面不满意不要了货退回来,那退回来途中不见了物流公司承担那会计分录怎么做
2023-07-30 21:27:51
唐舒:回复玲老师 然后我们购买货物时候还是按正常分录做吗
2023-07-30 21:49:34
玲老师:回复唐舒购买是按正常的采购分录做,退货时再做一个相反的分录
2023-07-30 22:12:26
唐舒:回复玲老师 退货途中货没了没到仓库,然后物流承担费用分录怎么做
2023-07-30 22:27:47
唐舒:回复玲老师 你意思是说直接做银行增加,库存减少分录是吗
2023-07-30 22:55:45
唐舒:回复玲老师 我想请问下如果到期了不能提问遇到不懂的怎么办
2023-07-30 23:09:41
玲老师:回复唐舒你好,直接做银行增加,库存减少分录 你是说哪里到期了 ?会员到期可以续费
2023-07-30 23:32:05
唐舒:回复玲老师 续费什么意思,我们当时钱交了后面续费是什么意思
2023-07-30 23:46:58
唐舒:回复玲老师 买完不是永久性吗
2023-07-31 00:01:38
玲老师:回复唐舒不同的会员权限 不同,在个人中心可以看到个人权限 永久会员就是永久性的
2023-07-31 00:28:44
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 月·妍雅 发表的提问:
一般纳税人收到货物发票,银行付款,会计分录怎么写
您好! 借:库存商品       应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
176楼
2023-07-30 21:09:00
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月·妍雅:回复韦老师 抵扣增值税怎么做会计分录呢
2023-07-30 21:32:49
韦老师:回复月·妍雅以上分录就是抵扣了增值税的分录呀
2023-07-30 22:01:15
月·妍雅:回复韦老师 那进项税额大于销项税余额为负数要不要做调整
2023-07-30 22:25:53
韦老师:回复月·妍雅不用做调整的,进项大于销项就是不用交增值税。
2023-07-30 22:54:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 发表的提问:
老师, 为了购买一笔产品,总价款1000. 保证金先支付100 后来支付100.提100.的货 尾款支付剩下的尾款,运费,利息,收到全部发票 老师看下,我会计分录,逻辑思维对不对
你好,你这个逻辑是对的
177楼
2023-07-31 18:54:07
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鹰:回复朴老师 老师,帮我看下,这样是不是更精准,会计分录,更好,中间收到部分产品,作为暂估处理
2023-07-31 19:20:01
朴老师:回复嗯,这样更准确的哦
2023-07-31 19:37:43
鹰:回复朴老师 因为中间过程,是有付钱,而没收到发票,我不知道我这个暂估处理分录,对不对
2023-07-31 19:50:25
鹰:回复朴老师 因为有小数,最后的库存商品,我倒挤出数据,这样可以吗
2023-07-31 20:00:53
朴老师:回复也可以,只要数据准确就行
2023-07-31 20:25:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
货款已付,货物已发货,发票喂收到,做会计分录,为什么是预付账款,不是应付账款
可以计入应付账款 借方
178楼
2023-07-31 19:05:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Tom 发表的提问:
购买的货物10000元,收到供货商差价补偿款500元,并打款到个人账户。求会计分录
你好,是因为什么原因,购买货物会有差价补偿款500元呢?
179楼
2023-07-31 19:17:58
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Tom:回复邹老师 价格变动
2023-07-31 19:40:26
邹老师:回复Tom你好,收到供货商差价补偿款500元,并打款到个人账户 借;其他应收款——某某个人,贷; 库存商品等科目
2023-07-31 20:08:07
Tom:回复邹老师 来往账呢?
2023-07-31 20:35:14
Tom:回复邹老师 感谢,明白了
2023-07-31 20:52:32
邹老师:回复Tom不客气,祝你学习愉快,工作顺利!晚安
2023-07-31 21:15:42
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ A董会计 发表的提问:
物流公司平台支付货款怎么做会计分录
您好,平台是购入后出售?
180楼
2023-08-01 17:42:53
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A董会计:回复小林老师 我们是物流总公司,下面的其他公司给我们开的成本发票,我们做账怎么做分录,我们是平台支付费用
2023-08-01 18:13:58
A董会计:回复小林老师 就是这种成本发票,我们是平台付款
2023-08-01 18:26:50
小林老师:回复A董会计您好,您取得成本发票,那您得有对应收入才可以,根据发票是服务,那您的收入项目是什么?
2023-08-01 18:40:57
A董会计:回复小林老师 我收入也是快递服务费收入
2023-08-01 18:53:49
小林老师:回复A董会计您好,那就没问题了,您收入成本可以对应
2023-08-01 19:10:56
A董会计:回复小林老师 老师,我说那张发票我怎么做分录,平台支付的方式
2023-08-01 19:32:12
小林老师:回复A董会计您好,借主营业务成本,贷银行存款
2023-08-01 20:02:04
A董会计:回复小林老师 我们没有现金,银行支付,是中通物流内部平台支付,你说这个我懂,我问的平台支付,做分录
2023-08-01 20:30:55
小林老师:回复A董会计您好,那就是挂账其他应付款
2023-08-01 20:45:02

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