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付往来款怎样做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 林婷 发表的提问:
老师,打往来款给对方公司,对方公司不开票过来的怎么做账呀?
借;预付账款 贷;银行存款
166楼
2023-07-19 19:29:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ℡Xz。 发表的提问:
我有一笔付款凭证写往来款,怎么做分录呢
借:应付账款贷:银行存款
167楼
2023-07-20 18:17:44
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
老师 我司借给其他公司的往来款会计凭证怎么写
你好 借;其他应收款 贷;银行存款
168楼
2023-07-20 18:36:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自由的时光 发表的提问:
往来款怎么做账
你好,是收到还是支付
169楼
2023-07-20 18:55:52
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自由的时光:回复邹老师 支付给我们单位另外公司的款项
2023-07-20 19:17:46
邹老师:回复自由的时光借;应付账款 贷;银行存款
2023-07-20 19:39:38
自由的时光:回复邹老师 不是其他应收款吗
2023-07-20 19:49:57
邹老师:回复自由的时光你好,那就要看是付款还是借款了
2023-07-20 20:03:11
自由的时光:回复邹老师 要是借款呢
2023-07-20 20:21:02
邹老师:回复自由的时光借款计入其他应收款核算
2023-07-20 20:50:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
请问付往来款怎么做账,
具体是什么往来账,我希望你问问题的时候描述清楚具体一些
170楼
2023-07-20 19:20:58
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沉浮:回复邹老师 不清楚,只是看见银行回单用途上写明,往来款,兼职的不好问。请问怎么做分录
2023-07-20 19:50:38
沉浮:回复邹老师 不清楚,只是看见银行回单用途上写明,往来款,兼职的不好问。请问怎么做分录
2023-07-20 20:06:51
邹老师:回复沉浮你都不清楚,我就更不清楚,不好意思
2023-07-20 20:17:25
沉浮:回复邹老师 说是付供应商的货款,请问怎么做分录?
2023-07-20 20:36:40
沉浮:回复邹老师 可以写借:预付账款,贷:银行存款吗。
2023-07-20 20:59:15
邹老师:回复沉浮一般是 借;预付账款或应付账款 贷;银行存款
2023-07-20 21:23:54
沉浮:回复邹老师 请问预付账款余额是在借方
2023-07-20 21:41:17
邹老师:回复沉浮一般是在借方
2023-07-20 22:04:30
沉浮:回复邹老师 请问预付账款的摘要:写付往来款吗
2023-07-20 22:30:25
邹老师:回复沉浮支付(或预付)货款
2023-07-20 22:59:35
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无奈的夏天 发表的提问:
公司私户个人付给其他公司往来款,怎么做账
你好,如果私户不在会计核算范围内,不做账
171楼
2023-07-30 19:59:16
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ yyh 发表的提问:
往来款怎么做账
往来款计入其他应收款或者其他应付款科目
172楼
2023-07-30 20:18:37
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ™暴怒®萌 发表的提问:
与其他公司往来款如何做账
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
173楼
2023-07-30 20:44:00
全部回复
™暴怒®萌:回复方亮老师 没有任何描述,能不能先挂其他应收款
2023-07-30 21:10:19
方亮老师:回复™暴怒®萌如果是你们单位借款给其他单位可以计入其他应收款。
2023-07-30 21:31:47
™暴怒®萌:回复方亮老师 好的
2023-07-30 21:50:19
方亮老师:回复™暴怒®萌不客气。祝您工作愉快!
2023-07-30 22:09:03
刘文坚老师
职称:注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的芹菜 发表的提问:
公司内部之间往来款怎么冲?冲完怎么做账?
具体什么往来
174楼
2023-07-30 21:00:53
全部回复
刘文坚老师:回复爱笑的芹菜红字冲销,再蓝字做正确的
2023-07-30 21:42:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Mary-赵 发表的提问:
收到个人往来款110000万和用个人往来款支付工资110000元怎么做分录?
借银行存款 贷其他应付款 借应付职工薪酬贷银行存款
175楼
2023-07-30 21:09:00
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郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 无语的篮球 发表的提问:
老师,我选往来款项了,那报货回来我改怎么付款呢?能截屏看看吗?
收到款项,冲往来款就行了。
176楼
2023-07-31 18:53:00
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无语的篮球:回复郑老师 老师,我用的是速达软件,我是用银行卡支付了飞机款后期要报销货物回来的,你说先做往来结算,后期冲,可我怎么做都不对呀?我做往来结算时系统自动生成的凭证是借管理费用,贷应付账款。我采购收款时如果选应付账款是厂家的钱又多了呢
2023-07-31 19:16:56
郑老师:回复无语的篮球

你好:怎么会多给,   应付帐款的借方表示应收款。

2023-07-31 19:34:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 艳红 发表的提问:
请问往来款,收的时候收到这家银行,然后付的时候是从另外一家付的,那我收款的这家要做反分录冲吗?
不用,你做一个 借银行存款-兴业银行 贷银行存款-民生银行
177楼
2023-07-31 19:08:43
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艳红:回复朴老师 就是赎楼款,放款到这家账户,又从那家账户转给客户,不应该挂往来款,其他业务收入,然后做反分录的吗?
2023-07-31 19:38:31
朴老师:回复艳红那就做相反分录就行
2023-07-31 19:52:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李学尧 发表的提问:
关于挂靠双方的款项往来、税金怎么做账?求会计分录
你好,外账这些往来只能做成你司实际发生的,内账代付挂其他应收款科目。比如代付增值税,借:其他应收款 贷:银行存款
178楼
2023-07-31 19:17:58
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李学尧:回复吴月柳 例如,我们挂靠A公司,承接一项工程,收到工程款70000元,打入A账户,A账户扣除税金、挂靠费,尾款转入我司,请问我们是记70000,还是记尾款? 扣除的税金、挂靠费都未给单据,做账后面都没有依据,问对方要,他就说税金10个点、挂靠费2个点,用进账的每笔款数*10%,可是根据税率,算出来的与实际缴纳的不符合啊
2023-07-31 19:57:52
吴月柳:回复李学尧记70000,税金等写入管理费用科目,你可以写张单据给老板签字确认做附件
2023-07-31 20:24:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ ???? ???? .梁筱筱 发表的提问:
公司汇款备注是往来款,这个分录怎么做呀
你好,这个具体的什么业务?
179楼
2023-08-01 18:12:15
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???? ???? .梁筱筱:回复郭老师 还要分的吗
2023-08-01 18:41:47
郭老师:回复???? ???? .梁筱筱你好,需要分的是货款还是借款还是什么?这个往来太笼统。
2023-08-01 18:55:52
???? ???? .梁筱筱:回复郭老师 不是货款来的
2023-08-01 19:05:56
郭老师:回复???? ???? .梁筱筱那就是借款吗 还是啥 以后需要你们还钱吗
2023-08-01 19:26:37
???? ???? .梁筱筱:回复郭老师 不用呀,是我们这方支付的,可能是借款来的,跟子公司内部 的往来
2023-08-01 19:41:01
郭老师:回复???? ???? .梁筱筱借银行存款贷其他应付款。
2023-08-01 19:54:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 幺妹 发表的提问:
老师:您好!我公司现在需要注销,之前挂股东的往来款,现在决定作为股东分红处理。请问分录怎么做?
你好,是之前挂账的其他应收款按分红处理 的意思?
180楼
2023-08-01 18:31:49
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幺妹:回复邹老师 是的。就是这个意思
2023-08-01 18:53:40
邹老师:回复幺妹你好 借;利润分配——应付股利 , 贷;应付股利 借;应付股利 , 贷;其他应收款
2023-08-01 19:05:24
幺妹:回复邹老师 老师:我可以直接从利润分配转到其他应收款吗?
2023-08-01 19:20:51
邹老师:回复幺妹你好,不可以的,应当体现利润分配的过程,然后用其他应收款抵扣利润分配的这两个步骤的
2023-08-01 19:41:31
幺妹:回复邹老师 好的,另外,还有一个问题,需要请教老师,挂往来款通过利润分配来做账处理的话。需要缴纳企业所得税吗?
2023-08-01 19:59:56
邹老师:回复幺妹你好,这个不需要缴纳企业所得税,个人需要缴纳股息红利个人所得税
2023-08-01 20:18:40
幺妹:回复邹老师 好的,老师:我前面说的本来是分红娟。但是我一直是做挂往来款。是否可以通过实收资本冲回吗?比如现在分红600万,我建店时投资实收资本720万。可以这样做账吗?
2023-08-01 20:44:25
邹老师:回复幺妹你好,你之前分红直是做挂往来款,当时所做的分录是?
2023-08-01 20:58:19
幺妹:回复邹老师 借:其他应收款,贷:银行存款
2023-08-01 21:08:38
邹老师:回复幺妹你好,分红当时挂账:借:其他应收款,贷:银行存款 现在就应当这样做分录 借;利润分配——应付股利 , 贷;应付股利 借;应付股利 , 贷;其他应收款
2023-08-01 21:31:22
幺妹:回复邹老师 老师。我是说我现在是退回实收资本。我可以做一笔分录。借:实收资本,贷:其他应收款。可以吗?
2023-08-01 21:51:30
邹老师:回复幺妹你好,之前退股是做的这个分录:借:其他应收款,贷:银行存款 现在做这个调整分录的意思?:借:实收资本,贷:其他应收款
2023-08-01 22:02:24
幺妹:回复邹老师 是的。
2023-08-01 22:14:23
邹老师:回复幺妹你好,那现在就可以这样调整的 借:实收资本,贷:其他应收款
2023-08-01 22:27:05
幺妹:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-08-01 22:52:39
邹老师:回复幺妹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-01 23:12:02

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