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付往来款怎样做会计分录
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ i-cat 发表的提问:
老师,我想问一下,我公司付一笔材料款10000元给乙方公司,其中有3000元是代替一个个人付款的,之后应该要与这个个人挂往来,这个账的分录应该怎么做?
你好 借:原材料 10000 贷:银行存款7000 营业外收入3000 借:其他应收款-个人3000 贷:银行存款3000
286楼
2023-10-12 16:11:01
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 杨婷 发表的提问:
老师请问,在往来账务多的情况下,前期预付账款已付,当期货物入库结算,我怎么知道已经预付过了?
查看客户往来账
287楼
2023-10-12 16:26:52
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杨婷:回复罗老师 如果不是财务软件那查的就很累了
2023-10-12 16:45:12
罗老师:回复杨婷如果不是财务软件,日常就记台账
2023-10-12 16:57:57
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 飘逸的宝贝 发表的提问:
你好,网银付款,摘要写错了,本来是往来款结果写成归还股东借款了,有影响吗?
你好,如果以后这个股东还是有资金进来的,那没有关系的
288楼
2023-10-12 16:35:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 名字神马的 发表的提问:
老师,有一笔费用是公对公支付的,对方今年开不回票,得明年才能开,我现在是该把他这笔费用做暂估跨到明年呢?还是作为往来款合适啊,怎么才算合规矩
你好,属于今年的,在今年暂估就可以了。
289楼
2023-10-12 16:44:59
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郭老师:回复名字神马的次年,发票到了,再红冲,再调整。
2023-10-12 17:15:50
名字神马的:回复郭老师 老师,到明年调整怎么做分录啊
2023-10-12 17:30:44
郭老师:回复名字神马的借应付贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付
2023-10-12 17:54:32
名字神马的:回复郭老师 老师,公对公已经付款了,是票没有回来,怎么暂估啊
2023-10-12 18:19:59
郭老师:回复名字神马的借成本或者费用 贷银行存款
2023-10-12 18:36:23
名字神马的:回复郭老师 老师,这个暂估费用科目怎么设置啊
2023-10-12 19:03:09
名字神马的:回复郭老师 它这是笔监控服务费
2023-10-12 19:15:09
郭老师:回复名字神马的你好 应在哪里的 整个企业的借管理费用贷银行存款
2023-10-12 19:36:06

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