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付往来款怎样做会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问:
老师好!请问平时说的往来款是什么意思?分录是什么样的,一个账户的款转到另一个账户可以叫往来款吗?
你好,比如应收账款,销售货款时对方欠款,应付账款,采购材料时欠供应商货款。
136楼
2023-07-09 21:22:21
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???? 柠檬会计????:回复庄老师 那一个账户转账到另外一个账户叫什么?
2023-07-09 21:34:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 紫藤 发表的提问:
往来挂了2551.5实际付款2550分录怎么做求指教
你好,如果0.5不支付了 借;应付账款 2551.5 贷;银行存款2550 营业外收入0.5
137楼
2023-07-09 21:45:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 眼睛大的雨 发表的提问:
存入个人往来款利息分录怎么做,谢谢
你好,你们借个人的钱吗
138楼
2023-07-10 18:09:02
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 紫菱sue 发表的提问:
往来款 和应付款有什么区别
应付款属于往来款,往来款包括应收和应付款。
139楼
2023-07-10 18:24:27
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紫菱sue:回复欧老师 那为什么我们财务经理区分往来款现金流量 和管理费用现金流量呢 因为管理费用里包括了一项购买别人服务的钱
2023-07-10 18:52:13
欧老师:回复紫菱sue管理费用也可以算成是往来的一部分
2023-07-10 19:11:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Love@0927姈 发表的提问:
向其他公司借来周转的往来款,一般是临时调用的,一个星期之内归还的。不跨月,分录怎么写啊?
你好!借银行存款 贷其他应付款 支付的时候借其他应付款 贷银行存款。
140楼
2023-07-10 18:50:36
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 红山果果 发表的提问:
老师,请问,有三家公司的业务往来,一开始是A与B合作,B打了八万元给A就是垫资,后来A和B不再合作,B将合作机会给了另一个公司C,但是八万元不退给B,因为C接手了B的工作,所以 C把B前期垫付的八万元给了B,请问对于c来说这个业务怎么做分录,工程结束后,这个垫资由A公司支付给C
您好,那都是垫的款项,那就是挂的往来的是吧,最后您可以用一个委托付款证明
141楼
2023-07-10 19:13:47
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红山果果:回复文老师 我们挂往来的话,挂哪个公司户头,最后退给我们是A退,我们现在打款的是打给了B
2023-07-10 19:39:53
红山果果:回复文老师 后期和A之间肯定也要发生业务往来
2023-07-10 20:09:21
文老师:回复红山果果您需要收谁的钱就挂谁的往来
2023-07-10 20:32:48
红山果果:回复文老师 公户上出去的,有电子回单,回单上是B公司户头,收的时候肯定收A,我直接挂其他应收款-A公司就可以了吗?
2023-07-10 20:51:30
文老师:回复红山果果所以上面说的最好有个委托付款的协议
2023-07-10 21:11:05
红山果果:回复文老师 好的,有个证明的,盖了章的,我公司领导也认可了的
2023-07-10 21:28:37
红山果果:回复文老师 请问哪里可以找到这个委托付款的协议的样本,我学习一下,下次如果再遇到这个情况也就知道怎么做了
2023-07-10 21:46:45
文老师:回复红山果果这个直接俄百度一下就有的,主要是要有这个思维,不是直接付款的,那就最好有个证明文件
2023-07-10 21:57:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 洛杉矶的十点半 发表的提问:
一般户付公账户往来款怎么做分录?
你好 付款给基本户的吗
142楼
2023-07-10 19:38:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 心语心愿 发表的提问:
老师好!和客户有往来账,客户卸车导致单位受损,罚1000元,这个1000元怎么做分录?谢谢
借:银行存款 贷:营业外收入
143楼
2023-07-11 19:07:05
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心语心愿:回复佟老师 老师!罚的这1000元钱,往来应付也应该提现了吧
2023-07-11 19:35:34
心语心愿:回复佟老师 体现
2023-07-11 19:57:59
佟老师:回复心语心愿往来应付是什么意思?
2023-07-11 20:14:56
心语心愿:回复佟老师 借 原材料 贷 应付账款
2023-07-11 20:38:35
佟老师:回复心语心愿没太明白你想表达意思,是说跟这个分录有关系吗?
2023-07-11 20:53:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ ? 发表的提问:
老师 您好 银行收款回单上和单位备注有的是往来款 还有备注借款 还款的 这分录这么做啊 弄不明白 要不要看和别的单位的关系下帐啊
嗯 都要看下之前有用的哪个往来科目
144楼
2023-07-11 19:32:39
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?:回复朴老师 正常情况下是借 银行存款 贷 应收账款对吧 有的时候贷 应付账款 是啥意思呢
2023-07-11 19:48:56
朴老师:回复?正常情况就是贷应付账款
2023-07-11 20:09:11
?:回复朴老师 销售货款 不是应收账款?
2023-07-11 20:34:27
朴老师:回复?是的 但是借方应收账款
2023-07-11 20:53:12
?:回复朴老师 银行收到钱 不是借银行 贷应收嘛
2023-07-11 21:19:17
?:回复朴老师 是吧 老师
2023-07-11 21:42:37
?:回复朴老师 我的问题没发出去吗?老师有收到吗
2023-07-11 21:52:49
朴老师:回复?是的,这样就是冲减了之前的应收账款借方
2023-07-11 22:07:50
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 感性的猫咪 发表的提问:
去年多扣的个人住房公积金挂了往来,今年退还给个人,财务会计的分录是借:其他应付款——暫收款 贷:财政补助收入。预算会计怎样做账
你好! 不涉及货币资金收付,预算会计不用做账的
145楼
2023-07-11 19:38:59
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 珍珠 发表的提问:
请问对跨年往来账处理,如何做分录
同学你好,摘要中注明补跨年年度业务,按业务性质做账。
146楼
2023-07-12 18:46:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 自然的紫菜 发表的提问:
新政府会计制度下,支付往来款,预算会计怎样计凭证
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
147楼
2023-07-12 18:51:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 包容的歌曲 发表的提问:
政府会计制度下,行政单位往来款项发生,财务会计分录怎么做
您好,一般情况下,借:其他应收款等科目,贷:银行存款。
148楼
2023-07-12 19:07:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 天林雨、 发表的提问:
你好,请问往来款不管是收到还是付还录帐的分录都是—借:其他应付款 贷:银行存款 是这样吗?我看之前会计都是这样录
你好 要看是什么款 比如你要付款出去的就是 借其他应付款贷银行存款 。如果是要收的 借其他应收款贷银行存款
149楼
2023-07-12 19:23:24
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天林雨、:回复meizi老师 就法人的往来账进出
2023-07-12 19:56:39
天林雨、:回复meizi老师 就法人跟公司的往来之前的财务不管收到还是付出都是录借其他应付款款贷银行存款
2023-07-12 20:08:56
meizi老师:回复天林雨、你好 那支付就要走其他应收款的 。不能挂其他应付款。 除非是老板借款进来了 你还给老板 走其他应付款 来还
2023-07-12 20:25:33
天林雨、:回复meizi老师 我后面都是这样做的 收到往来款 借:银行存款 贷:其他应付款 付出往来款 借:其他应付款 贷:银行存款 可以这样子来操作录入吗
2023-07-12 20:54:15
meizi老师:回复天林雨、你好 付出往来款 借:其他应收款贷:银行存款 收到 借银行存款贷其他应收款 。 是对方欠你们公司的钱 。 不是其他应付款
2023-07-12 21:11:02
天林雨、:回复meizi老师 对方是法人老板,经常转钱进来,然后账上有钱就会转还回去给他
2023-07-12 21:36:17
meizi老师:回复天林雨、你好 那你就对应挂一个科目 你要么挂其他应付款 要么挂其他应收款。 就行了。 可以按你发的做 。如果之前是有借款给公司 就挂的其他应付款的话
2023-07-12 21:46:41
天林雨、:回复meizi老师 我后面就可以按这样做 收到往来款 借:银行存款 贷:其他应付款 付出往来款 借:其他应付款 贷:银行存款 可以这样子来录入就行的意思吗
2023-07-12 21:58:03
meizi老师:回复天林雨、嗯是的 是这样的。 其实主要是看你实际情况是这样的话 先借款给公司 就可以这样的哈
2023-07-12 22:10:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
老师 冲回往年多计提的成本 该怎么做会计分录 之前的会计分录是这样做的: 借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估成本
你好,冲回往年多计提的成本 借:应付账款-暂估成本 贷:以前年度损益调整—主营业务成本
150楼
2023-07-12 19:47:59
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微笑 旳弧度:回复邹老师 那这样不会影响今年的成本?
2023-07-12 20:09:46
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,不会,因为没有通过今年的损益科目核算。
2023-07-12 20:32:23
微笑 旳弧度:回复邹老师 就做这个分录即可?
2023-07-12 20:54:22
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,还需要把以前年度损益调整—主营业务成本,结转到  利润分配—未分配利润 
2023-07-12 21:08:50
微笑 旳弧度:回复邹老师 整套下来的所有会计分录怎么写?麻烦请写一下 谢谢
2023-07-12 21:36:25
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,冲回往年多计提的成本 借:应付账款-暂估成本 贷:以前年度损益调整—主营业务成本 结转 借:以前年度损益调整—主营业务成本 贷: 利润分配—未分配利润 
2023-07-12 21:59:01
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 该结转分录是手工结转吗
2023-07-12 22:25:40
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,手工做账是自己录入,软件做账是自动生成的 
2023-07-12 22:55:33
微笑 旳弧度:回复邹老师 我可以直接跳过以前年度调整 这样做分录可以吗? 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
2023-07-12 23:24:47
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,不应当这样处理的 
2023-07-12 23:50:07
微笑 旳弧度:回复邹老师 因为这个是以前的老师这么说的 然后我做账之后发现不太对劲
2023-07-13 00:06:46
微笑 旳弧度:回复邹老师 也是问这边的老师
2023-07-13 00:31:14
邹老师:回复微笑 旳弧度(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-07-13 00:56:59
微笑 旳弧度:回复邹老师 是哦 您这做分录 之前的老师告诉我借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润 当时我还问不过以前年度调整都可以吗?当时的老师说可以
2023-07-13 01:15:01
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,有这个(以前年度损益调整)科目,就需要通过这个科目核算才是啊 
2023-07-13 01:42:10
微笑 旳弧度:回复邹老师 之前听那个老师做了 这个月怎么做分录调整?
2023-07-13 01:56:24
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,你可以把之前做的分录冲销。然后按我回复的处理 
2023-07-13 02:13:53
微笑 旳弧度:回复邹老师 明白了 那通常摘要写什么
2023-07-13 02:34:28
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,摘要可以是:冲销往年多计提的成本
2023-07-13 02:57:24
微笑 旳弧度:回复邹老师 不是 我的意思分录冲销那个分录怎么写摘要
2023-07-13 03:24:29
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,摘要可以是:冲销往年多计提的成本 这个就是冲销那个分录的摘要啊  
2023-07-13 03:52:37

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