咨询
收款几天后开票会计分录
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ appleingo 发表的提问:
我公司收到一张商业承兑汇票然后背书给第三方,他们到期提示付款之后几天还未到账,首先票据不管背书给几个人到期日是不是都是一天。然后,正常是几天到账呢,如果开票方不支付他们是不是需要向我们要款。还想知道商票到期开票方是怎么支付的,是我们提示付款之后对方同意才能收款吗还是自动支付
你好 和付款方联系一下   对方要是没有钱就不会支付   
181楼
2023-08-01 18:15:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤劳的朋友 发表的提问:
你好,老师,我这边有几笔收入但未开票的会计分录怎么写?
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
182楼
2023-08-01 18:32:48
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 先森环 发表的提问:
请教一下老师6月2日有笔业务 已经做了会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 6月20收到货款 又做了笔分录 借: 银行存款 贷 :应收账款 7月15 号 买家又让我们公司开发票 开了发票后这笔会计分录怎么写?
6月2日有笔业务你这个咋不对税额 开发票确认收入 借应收 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
183楼
2023-08-01 19:00:00
全部回复
先森环:回复maize老师 6月份她们没有说要发票
2023-08-01 19:24:38
maize老师:回复先森环内帐?不是内帐你有收入就需要带上销项税额,申报缴纳增值税才对
2023-08-01 19:50:03
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 未来会更好 发表的提问:
非独立核算报账制,1当天分公司收入款后汇入总公司账户,2员工差旅费,人员开支款都从总公司那边走款我这只是收到票据,以上要怎么做账会计分录?
非独立核算报账制,分公司不进行账务处理,直接是总公司进行账务处理,分公司只进行统计工作,以及单据收集审核工作。
184楼
2023-08-02 18:19:28
全部回复
未来会更好:回复江老师 不用做分录?
2023-08-02 18:43:14
未来会更好:回复江老师 只是统计?不用做流水账?
2023-08-02 19:03:19
江老师:回复未来会更好不用做分录,分录是总公司做分录,只用计流水账
2023-08-02 19:22:56
未来会更好:回复江老师 比如今天我收入1000后打总公司账户我流水账是不借1000贷1000这样的计?
2023-08-02 19:40:30
江老师:回复未来会更好是的,收哪个客户的款,接着再登记一笔打款给总公司
2023-08-02 20:04:52
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
去年甲单位给我公司开了几万的票,当时做账会计分录是 借:原材料 应交税费 贷:公司采购人员名字 而今天我收到银行回单 显示我公司支付甲单位货款几万元 那我该怎么做账?
借:公司采购人员名字,贷:银行存款
185楼
2023-08-02 18:26:59
全部回复
晓晓:回复袁老师 那么除了回单还需要什么凭证吗
2023-08-02 19:02:44
袁老师:回复晓晓不用的,可以了
2023-08-02 19:29:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ °晓ぁ糖*~糖う 发表的提问:
收入客人5000元(款已收),过几天后客人退货5000(物流到付100运费),实际退了客人4900,怎么做分录
你好 销售的时候,借;银行存款等科目 5000,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 退货,借;主营业务收入,应交税费——应交增值税,贷;银行存款等科目 4900
186楼
2023-08-02 18:46:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清脆的悟空 发表的提问:
就是收到天猫店开的软件服务费发票认证了怎么做会计分录
你好,借;管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷银行存款等科目
187楼
2023-08-02 18:57:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
我司预先收款60%的款项,会计分录是借:银行存款,贷:预收货款完成后又收取了剩余的40%的款,会计分录是借:银行存款 贷:预收货款收到发票后的分录,借:预收货款 贷:主营业务收入这样做对吗?
你好,第三笔分录需要做应交税费才是的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
188楼
2023-08-06 20:05:35
全部回复
乐:回复邹老师 哦,好的,这里是预收账款没有问题吧?!
2023-08-06 20:36:29
邹老师:回复你好,先收款然后开具发票,可以通过预收账款核算的
2023-08-06 20:52:34
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ kj_6sCm30fmyH71 发表的提问:
建行的转账支票,支付款期限是几天,几天后截至期算作废
转账支票的付款是开票起10内有效。
189楼
2023-08-06 20:35:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 绿泡泡 发表的提问:
1.公司收到货和发票,几天后再付款给对方 2.公司先付款给对方,然后才收到货和发票。 分别怎么做账呢
你好 1 收到货和发票 借;库存商品等科目 贷;应付账款 几天后再付款给对方借;应付账款 贷;银行存款 2.公司先付款给对方,借;预付账款 贷;银行存款 然后才收到货和发票 借;库存商品等科目 贷;预付账款
190楼
2023-08-06 20:57:00
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
公司处理办公桌椅及固定资产,本月只收到处置的款项,还没开票,本月应该如何做会计分录,下月开票之后会计分录又如何做呢?
借:固定资产清理  累计折旧  贷:固定资产         借:银行存款  贷:固定资产清理  应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益 开票之后不需要账务处理的
191楼
2023-08-07 17:57:52
全部回复
鲸:回复辜老师 办公桌椅不属于固定资产,怎么处理呢?
2023-08-07 18:28:48
辜老师:回复那就是计入营业外收入的
2023-08-07 18:43:25
鲸:回复辜老师 本月没有开票,只是收了处理资产的钱,也是向上面那样处理吗?不需要等开票就可以直接先做销项税的分录吗?
2023-08-07 18:58:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
老师问一下,开票金额和实际还款差几分钱,怎样平账啊,会计分录怎么做。
你好,开票金额和实际还款差几分钱,可以通过营业外收支核算几分钱的差额
192楼
2023-08-07 18:24:29
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 麦M 发表的提问:
老师好,前几天买了一批原材料已经预付材料款,今天已经开发票回来,整个过程怎么写分录呢?
你好 借“原材料 应收账款  这里是增值税的钱 贷:银行存款 你们收到发票 借:增值税 贷:应收账款
193楼
2023-08-07 18:47:58
全部回复
麦M:回复王超老师 是预付账款吧
2023-08-07 19:18:29
王超老师:回复麦M这个建议放在应收账款的,因为对方欠你发票,对于你们来说,是一种资产的
2023-08-07 19:36:24
麦M:回复王超老师 原材料和应收账款都要做分录吗?
2023-08-07 20:01:34
王超老师:回复麦M要的,因为你们已经收到原材料了啊
2023-08-07 20:28:39
麦M:回复王超老师 不做主营业务成本吗?
2023-08-07 20:51:26
王超老师:回复麦M不做啊,你们还没有使用啊,而且万一这个原材料有其他用处,你作为成本就不合适了
2023-08-07 21:07:48
麦M:回复王超老师 什么时候才做成本
2023-08-07 21:33:14
王超老师:回复麦M你们生产出产品销售的时候
2023-08-07 21:57:52
麦M:回复王超老师 我们项目是做停车棚的,直接买材料回来用在工地上做停车棚的
2023-08-07 22:23:47
王超老师:回复麦M你们要把停车棚做完之后,再确认为成本啊
2023-08-07 22:50:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 9080913+园园 发表的提问:
收到货款,但是发票未开的会计分录
您好!借银行存款 贷预收账款
194楼
2023-08-08 18:38:08
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 刘燕婷 发表的提问:
关于预付给员工的款,需要等员工收回单据后才核销。请问要怎么记会计分录呢? 例如: 预付1000给张三 张三在几天后拿回单据,办公用品200,施工材料400,生活用品500.
你好! 1.付款时 借:其他应收款 贷:银行存款
195楼
2023-08-08 18:55:54
全部回复
蒋飞老师:回复刘燕婷2.报销时 借:管理费用 贷:其他应收款
2023-08-08 19:23:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×