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收款几天后开票会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 简单 发表的提问:
公司销售了1000元的货物钱已收,几天后客户返回100元,分录怎么做呢?
你好,是因为什么原因返回
271楼
2023-10-08 20:44:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 刘曲???? 发表的提问:
你好,老师,请问,商超账务中,联营销售账务怎么处理,合同中约定:商超代收货款,商超开具发票给顾客,每月扣除一定的比例货款后返还给联营商,在当月代收货款时及次月收到联营商发票时会计分录?
您好, 1、代收货款 借:现金或者银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 暂估入库代销产品 借:库存商品 贷:应付账款 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、次月收到联营商发票 (按扣除一定的比例货款后的金额开票) 借:应付账款 应交税费-应交增值税-进项 贷:现金或者银行存款
272楼
2023-10-09 15:26:56
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 酷炫的眼睛 发表的提问:
融资租赁的机械,先付款后收到发票的会计分录
你好同学,你付款是预付账款,收发票转固定资产里 借:固定资产 应交税费-应交增值 税(进项) 贷:预付账款 同学。
273楼
2023-10-09 15:52:51
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 怕孤单的大树 发表的提问:
装饰公司,签订合同承包装修工程然后又发包出去中间赚钱差价,1承包收了部分款但没有开发票怎么确认收入,签订合同、收款、开发票会计分录 2发包出去银行支付部分款项给个人但对方不开具发票会有麻烦吗?签订合同,支付款项会计分录
1.可以做预收款或者应付款,开票后冲销 没有发票的话不能税前扣除
274楼
2023-10-09 16:22:37
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
公司购买理财产品 怎么做会计分录 ? 过几天钱又回到公司了
你好,借其他货币资金*短期投资,贷银行存款,回到公司分录在反过来
275楼
2023-10-09 16:43:25
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 茜草 发表的提问:
老师,您好!请问,2019年12月的污水处理费今年才付款收到发票,会计分录应怎么做?还有2018年5月刚开始生产时的天然气工程安装费,今年才付款,开发票过来会计分录应该怎么做?
您好,借:以前年度损益调整,贷:应交税费或其他应付款。借:成本科目贷银行存款。
276楼
2023-10-09 16:50:59
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茜草:回复小林老师 老师2018年5月至2019年12月的污水处理费90多万元,做以前年度损益调整科目,燃气工程安装费30多万元本月一下入成本费用,本月成本会很高的!能否燃气工程安装费入长期代摊费用科目,污水处理费入管理费用下不做以前年度损益调整
2023-10-09 17:18:21
小林老师:回复茜草您好,燃气工程安装费根据实际情况,可以计入长期待摊费用。但污水处理费计入当期确实不合理。
2023-10-09 17:29:59
茜草:回复小林老师 嗯 有朋友告诉我燃气工程安装费入固定资产按5年计提折旧,这样可以么?那污水处理费每年都是年底才知道多少钱一次付清,现在可以每月暂估计提长期代摊费用吗?
2023-10-09 17:40:04
小林老师:回复茜草您好,燃气工程安装费可以按年度摊销。污水处理至少年度暂估,计入当期损益,不是长期待摊。
2023-10-09 17:57:45
茜草:回复小林老师 那就是1.借:长期代摊费用—燃气工程安装费90万 应交税费—8.1贷:银行存款98.1万 然后按5年摊销到费用 借:制造费用—维修费1.5 贷:长期代摊费用 2.污水处理费按年暂估30万,按月做入费用借:制造费用—污水处理费2.3万 贷:应付账款 2.3 请问老师这样对么
2023-10-09 18:25:30
小林老师:回复茜草您好,是的,您的处理非常正确。污水处理费按年暂估30万,每月摊销2.5万元
2023-10-09 18:38:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ star 发表的提问:
收到的货款要退回,有几种会计处理方法,分录分别怎么写
你好,借;预收账款或应收账款 贷;银行存款
277楼
2023-10-10 15:38:14
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star:回复邹老师 还有别的处理方法吗,这样明细账会虚增应收,
2023-10-10 15:51:20
邹老师:回复star你好,目前想到的就是这个分录
2023-10-10 16:19:05
star:回复邹老师 为了使借贷方累计数与发票、实收款等一致,最好是冲减收到的账款
2023-10-10 16:33:29
邹老师:回复star冲减收到的账款就是 借;应收账款 贷银行存款分录的
2023-10-10 16:48:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 体贴的鸵鸟 发表的提问:
老师,预收工程款如何做会计分录?像同一个公司有好几个工程项目的如何做会计分录?
借银行贷预收账款应交税费
278楼
2023-10-10 16:07:25
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体贴的鸵鸟:回复郭老师 这个应交税费只是一个计提还是次月要申报给税务局的?能否工程结算时开发票后再交这笔增值税
2023-10-10 16:38:00
体贴的鸵鸟:回复郭老师 老师,还有像我们同一家公司有两个工程的,之前那个工程已经开票挂了应收账款,现在这个新工程收到的货款是不是要挂预收账款了,这样的话,两个会计科目都有同一家公司,像这种情况要怎么处理才好?
2023-10-10 17:05:05
郭老师:回复体贴的鸵鸟次月缴纳给税务局 二级科目可以设置xx项目
2023-10-10 17:18:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 恩恩北北 发表的提问:
你好,老师 请问发票比付款躲多开了0.2怎么办?请指教分录 如果是发票比付款少开几毛几分呢 不会再补了
不需要付款,借应付账款,贷营业外收入,
279楼
2023-10-10 16:26:12
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恩恩北北:回复maize老师 当初是预付的账款,比如预付了100,开了102.那0.2要营业外收入吗?不能冲费用吗?比如财务费用
2023-10-10 16:46:06
maize老师:回复恩恩北北财务费用是需要有发票,和现金折扣制度才可以入这个
2023-10-10 17:03:38
maize老师:回复恩恩北北我建议走现金虚冲要不就营业外收入
2023-10-10 17:19:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 娟子 发表的提问:
比如实际收款500开票1000,高开部分怎么做会计分录
需要看你们实际业务金额开具发票,你这样是虚开发票,高开只能挂着
280楼
2023-10-10 16:34:55
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娟子:回复maize老师 挂应收账款?最后又怎么处理呢?
2023-10-10 17:00:20
娟子:回复maize老师 内账又可以怎么处理好呢?
2023-10-10 17:10:44
maize老师:回复娟子挂应收账款,不处理,要不就写一个收据对方那边签字,证明收款了,你们现金收款了
2023-10-10 17:20:59
娟子:回复maize老师 内账如何处理呢?
2023-10-10 17:42:54
maize老师:回复娟子内帐按 你们实际销售做就可以
2023-10-10 18:06:19
娟子:回复maize老师 高开部分不用管吗?
2023-10-10 18:16:34
maize老师:回复娟子是的,你本来都没有销售那么多你想咋管
2023-10-10 18:34:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 做一个满腹经纶的女子 发表的提问:
帮别人开发票收几个点 收到了全款 怎么做分录
借;银行存款 贷;应收账款 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
281楼
2023-10-10 16:47:59
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做一个满腹经纶的女子:回复邹老师 收到的税点呢
2023-10-10 17:03:31
邹老师:回复做一个满腹经纶的女子你好,内帐可以做为其他业务收入核算 外账不体现的
2023-10-10 17:21:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 小短腿? 发表的提问:
你好,我这几天开的电子和纸质发票都是没有填写收款人和复核人,只填了个开票人,我也是刚刚才知道没有填写,然后这几天开的发票挺多了,没有填写收款人和复核人这些发票不知道顾客们收到能不能用,好惨,挺多的
你好,只要对方不找咱们,问题不大
282楼
2023-10-11 15:25:57
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朱勇
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 凌辰 发表的提问:
售后回租出租方的会计分录怎么做
你好,会员朋友 一、售后租回交易的会计处理原则   (1)售后租回交易形成融资租赁   卖方(承租人)出售资产时,不确认收益。   未实现售后租回损益=售价-资产账面价值   未实现售后租回损益的分摊:按该项租赁资产的折旧进度进行分摊,即按与该项租赁资产所采用的折旧率相同的比例进行分摊,调整各期的折旧费用。   (2)售后租回交易形成经营租赁   ①有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,销售的商品按照售价确认收入,并按照账面价值结转成本。销售的固定资产按照售价和固定资产账面价值之间差额确认营业外支出。   ②没有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的:   ·售价低于公允价值的,应确认当期损益,如果损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的,应将其递延,并按租赁付款比例分摊于预计的资产使用期限内。   ·售价高于公允价值的,其高出公允价值的部分应予递延,并在预计的资产使用期限内摊销。售后租回资产公允价值与账面价值的差额确认为当期损益。   二、售后租回交易的具体会计处理   1.出售资产   (1)出售资产时   借:累计折旧     固定资产减值准备     固定资产清理    贷:固定资产   (2)收到出售资产价款时   借:银行存款    贷:固定资产清理   (贷或借):递延收益――未实现售后租回损益   2.租回资产   (1)租回资产形成一项融资租赁   ①租回资产时:   借:固定资产——融资租入固定资产     未确认融资费用    贷:长期应付款——应付融资租赁款   ②租回资产以后各期:   ·支付租金:   借:长期应付款——应付融资租赁款    贷:银行存款   ·分摊未确认融资费用:   借:财务费用    贷:未确认融资费用   ·计提折旧:   借:管理费用或制造费用等    贷:累计折旧   ·分摊未实现售后租回损益:   借(或贷):递延收益――未实现售后租回损益    贷(或借):管理费用或制造费用等   (2)租回资产形成一项经营租赁   ①租回资产时——不用账务处理,只需作备查登记。   ②租回资产以后各期   ③支付租金时:   借:管理费用或制造费用等    贷:银行存款   ④分摊未实现售后租回损益:   借(或贷):递延收益――未实现售后租回损益    贷(或借):管理费用或制造费用等
283楼
2023-10-11 15:52:44
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职称:
4.90
解题: 0.06w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师我们售后返款,返现。差价。是怎么做会计分录呢
售后返现,借:销售费用 贷:库存现金
284楼
2023-10-11 16:22:07
全部回复
木木:回复 那老师补偿怎么做分录呢?
2023-10-11 16:34:21
回复木木请问情况需要补偿啊?
2023-10-11 17:00:03
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 123456 发表的提问:
装修公司后期的保修售后去修缮地砖,会计分录怎么做?
可以做到售后服务的维护费里面。借:管理费用 贷:银行存款或库存现金
285楼
2023-10-11 16:47:59
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