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会计需要的人际关系资源
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 月牙儿 发表的提问:
老师,你好!从事劳务派遣和人力资源服务,需要哪些资质,有没有相关的文件号说明?
一、劳务派遣许可证:   劳动派遣许可证使用范围劳务公司。派遣许可证由省级机关受理,是由省人力资源和社会保障厅核实批准颁发的许可证之一。主要用于经营派遣服务,根据规定如果劳务派遣公司没有派遣许可证是不能经营派遣业务的,这也是为什么劳务公司需要这个证的原因。   申请劳务派遣许可证需要下列条件:1、注册资本不得少于人民币二百万元。2、有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施。3、有符合法律、行政法规规定的劳动派遣管理制度。4、法律、行政法规规定的其他条件。经营派遣业务,应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的,依法办理相应的公司登记。未经许可,任何劳务公司和个人不得经营劳动派遣业务。 二、人力资源服务许可证:   人力资源服务许可证是人力资源服务(人才中介)机构设立的必要前提条件。也是规范人力资源服务行业、提高人力资源服务行业门槛的有力保障。人才中介(猎头),职业中介都是需要人力资源服务许可证,有了这个证的劳务公司就可经营:人才招聘,为劳动者介绍用人单位,人才信息网络服务等等业务。   人力资源服务许可证申请条件:不少于200万元注册资金证明材料与劳务派遣公司一样,6名以上具有大专以上学历并经过相关培训从业人员证明材料,健全可行的工作章程、制度和开发人力资源服务的工作规则、安全管理制度;工商行政部门核发的《企业名称预先核准通知书》。(一式两份)申请通过后,由省厅人力资源和社会保障部门核实批准后,颁发《人力资源服务许可证》,然后可以申请人力资源服务营业。
61楼
2023-05-31 20:59:59
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月牙儿:回复何江何老师 好的,谢谢老师
2023-05-31 21:30:46
何江何老师:回复月牙儿不客气满意请五星好评
2023-05-31 21:43:19
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ?cherry baby? 发表的提问:
这个答案里的后半句不理解,设计机构场所,来源于境内,是要交税的,来源于境外,如果与机构场所无实际联系的,是不用交税的,为什么答案还说没有实际联系的非居民企业税率为10%
你好,是解析没有说完整,应是如果设立机构,取得所得与机构没有实际联系,是对来源于境内的所得按10%交税
62楼
2023-06-05 19:22:08
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?cherry baby?:回复立红老师 转让价格中包含乙企业未分配利润中归属于该股权的20万,这句话没听懂,麻烦老师解析一下,这20万是分配的股息红利吗?
2023-06-05 19:49:08
立红老师:回复?cherry baby?同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。
2023-06-05 20:01:30
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 675035516 发表的提问:
A公司的人员去给B公司干活,B公司把钱(人员工资,保险钱和服务费)一块给人力资源,人力资源给B开发票,然后c公司的人员也在人力资源入着保险(A和c实际是一个老板),人力资源直接把保险钱在B给的钱里面扣除了,也就相当于人力资源把A和C公司一起从B给的钱里扣了,人力资源把扣除剩下的钱包括人员工资给A公司,A公司把人员工资给发下去,作为A公司请问这笔账要怎么做,会计分录是什么,前提是还涉及到c要还给A公司社保钱,这要怎么做账?给一下会计分录
你好,B给人力资源的钱和人力给员工的钱都计入往来,差额计入人力资源收入。C公司把保险钱给A公司就行。
63楼
2023-06-05 19:34:22
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675035516:回复月月老师 我公司是A,我就想知道A公司咋记账,都快整疯了,老师,求救
2023-06-05 20:02:37
675035516:回复月月老师 作为A公司,会计分录都有啥???
2023-06-05 20:24:22
月月老师:回复675035516你好, 收到B公司的钱 借:现金 贷:其他应付款 支付人工 借:其他应付款 贷:现金 差额转收入 借:其他应付款 差额 贷:收入 增值税 至于你公司为C公司担负的人员保险不要与这项业务放在一起。
2023-06-05 20:37:48
675035516:回复月月老师 那保险已经从我公司扣除了,c公司还给我们公司钱的话,这比账如何做??
2023-06-05 20:58:20
月月老师:回复675035516你好,你公司与C公司的钱 借:保险 贷:银行存款 C公司给你钱 借:保险 负数 贷:银行存款 负数 借: 借:
2023-06-05 21:23:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 锐林 发表的提问:
那我们现在正在筹建的酒厂,工人的工时和上工人数需要会计记录吗,跟出纳有关系没
你好,需要记录的,支付了就与出纳有关系
64楼
2023-06-05 19:59:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 务实的香菇 发表的提问:
在会计要素与会计科目的关系中,成本类科目属于资产类吗?
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
65楼
2023-06-05 20:24:14
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陈诗晗老师:回复务实的香菇你好,成本属于资产这个大要素的
2023-06-05 20:40:06
务实的香菇:回复陈诗晗老师 您好老师,费用要素里可以具体化的对象也可以归集到成本类对吗?
2023-06-05 20:58:14
陈诗晗老师:回复务实的香菇费用化的要素它不属于成本啊,费用话就是你的主营业务成本其他业务成本管理销售费用等等,就会减少利润的奶水。
2023-06-05 21:24:43
陈诗晗老师:回复务实的香菇就会减少你利润的那一些,不好意思,打错字了。
2023-06-05 21:48:41
务实的香菇:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2023-06-05 22:13:18
陈诗晗老师:回复务实的香菇不客气,祝你学习愉快
2023-06-05 22:30:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
人力资源公司会计帐怎么下
参照真账实操服务业课程学习吧
66楼
2023-06-05 20:50:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
资源税需要计提吗去税务代开专票现场缴纳资源税还需要计提吗,计提计入什么科目啊
计提缴纳即可,借:税金及附加贷:应交税费;借:应交税费,贷:银行存款
67楼
2023-06-06 20:21:00
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 呦呵 发表的提问:
工资跟企业所得税有什么关系吗,员工不愿意交个税啊 ,所才会写虚假的工资,如果我要老板写实际的工资,估计会被骂的,员工也会怨恨
你好,工资可以所得税全额税前扣除。
68楼
2023-06-06 20:26:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菩提13703128 发表的提问:
股东未足额出资与公司会计人员有关系吗?
你好!这个跟会计没关系了,会计据实入账就行
69楼
2023-06-06 20:50:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 平淡的煎蛋 发表的提问:
你好:支付给人力资源的工资及社保等,有人力资源开普票,会计分录如何处理
借管理费用贷应付职工薪酬 贷应付职工薪贷银行
70楼
2023-06-07 20:13:38
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平淡的煎蛋:回复暖暖老师 你好:收到人力资源公司开来的发票,会计分录该如何处理
2023-06-07 20:35:31
暖暖老师:回复平淡的煎蛋你们做成本或者费用核算的
2023-06-07 20:56:35
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 夏凉晨 发表的提问:
固定资产管理系统与其他系统的主要关系如何?(u8金蝶会计电算化)
你好,这个相当于是一个独立的模块,设置好了,会自动计算折旧的。每个月要先允许这个系统,然后才能进行结账的
71楼
2023-06-07 20:22:44
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 深谷幽兰 发表的提问:
老师:人力资源公司代扣代缴的社保。当对方公司打款给人力资源公司时,人力资源公司需要确认收入吗?
开票了吗?没开票先做预收款
72楼
2023-06-07 20:50:59
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深谷幽兰:回复朴老师 开票了
2023-06-07 21:25:41
朴老师:回复深谷幽兰嗯,要确认收入的哦 
2023-06-07 21:45:28
深谷幽兰:回复朴老师 谢老师!确认收入时:借 :银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 代扣代缴社保时 借:主营业务成本_社保 贷:银行存款吗? 是一般纳税人实行简易征收。 分录对吗?
2023-06-07 22:09:30
朴老师:回复深谷幽兰嗯,是的,是这样的哦
2023-06-07 22:32:22
深谷幽兰:回复朴老师 老师:人力资源公司一般纳税人实行差额征税。 开具差额征税的普票金额为63175.05元 另外单独开填列具的普票金额为980元 以上为价税合计金额。 征收率为5%。报税时附表三、附表一如何填列?
2023-06-07 22:46:30
深谷幽兰:回复朴老师 图片
2023-06-07 22:58:21
深谷幽兰:回复朴老师 图片
2023-06-07 23:13:54
深谷幽兰:回复朴老师 当缴纳社保确认主营业务成本时,需要确认应交税费_简易计税吗?也就是借: 主营业务成本_社保费 应交税费_简易计税 贷:银行存款
2023-06-07 23:25:25
朴老师:回复深谷幽兰借:应交税费——简易计税   主营业务成本 贷:银行存款 缴纳增值税 借:应交税费——简易计税   贷:银行存款
2023-06-07 23:38:19
深谷幽兰:回复朴老师 谢老师!那附表如何填列?
2023-06-07 23:54:28
朴老师:回复深谷幽兰什么附表?你要填什么
2023-06-08 00:20:52
深谷幽兰:回复朴老师 像这种差额征税如何申报纳税?就是附表一和附表三如何填列?
2023-06-08 00:32:24
朴老师:回复深谷幽兰需要填写附表二第12至14列和附表三。附表二中第12列相应栏次的数值应等于附表三第3列相应栏次的数值。
2023-06-08 00:44:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 左左 发表的提问:
人力资源公司的成本需要发票吗
你好 是的 需要有发票来入 的
73楼
2023-06-19 19:10:57
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左左:回复meizi老师 老师,我们主要是给别人代发工资,需要给别人开发票,比如代发工资和服务费共150万,我们开150万的发票,我们把代发工资的成本140万拿银行回单来入账可以吗?
2023-06-19 19:36:08
meizi老师:回复左左你好 可以拿来入账的
2023-06-19 20:05:54
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 675035516 发表的提问:
A公司的人员去给B公司干活,B公司把钱(人员工资,保险和服务费)给人力资源,人力资源给B开发票,然后c公司的人员也在人力资源入着保险(A和c实际是一个老板),人力资源直接把保险在A公司钱扣除了,也就相当于人力资源把A和C公司一起从A里扣了,人力资源把剩下的人员工资给A公司,A公司把人员工资给发下去,作为A公司请问这笔账要怎么做,会计分录是什么,前提是还涉及到c要还给A公司社保钱
您好,C公司的这部分人员,人力资源会单独给开发票吗?还是说人力资源直接跟A公司结算了?
74楼
2023-06-19 19:30:17
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675035516:回复小黎老师 不会单独开发票,直接从b公司给的里面扣除之后剩下的工资给a
2023-06-19 20:11:11
675035516:回复小黎老师 然后c公司再还给A公司
2023-06-19 20:27:34
小黎老师:回复675035516你好,首先主体A跟B之间的不牵扯C ,C跟A直接的垫付的社保工资挂账处理,A跟B收工资社保,收到收入部分正常做收入,人工工资社保做成本。
2023-06-19 20:43:28
675035516:回复小黎老师 B直接把钱给人力资源,人力资源在把剩余的一部分钱给A,这一块要咋做分录?收到部分正常做收入,那是人力资源给的剩余部分吗?
2023-06-19 21:12:42
小黎老师:回复675035516您好,是的,人力资源给的那部分就相当于是你们的收入
2023-06-19 21:33:11
675035516:回复小黎老师 就直接,借,银行存款或者库存现金,贷主营业务收入?
2023-06-19 21:50:46
675035516:回复小黎老师 那社保这方面咋做?
2023-06-19 22:14:11
小黎老师:回复675035516您好,正常业务应该是B公司收到再付给你们。现在是由A直接给你们付,应该是工人社保加上A公司打给你们的所有做为你们的收入,然后他们的人员工资社保做为你们的成本
2023-06-19 22:34:30
675035516:回复小黎老师 老师,你可能是没看清楚,我们是A公司,作为A公司,如何做账,,是我们公司的保安人员去给B公司干活,然后B公司把钱支付给人力资源,人力资源给B开发票,,人力资源把社保扣除之后的钱我们A公司,然后我们A公司再发工资
2023-06-19 22:44:43
小黎老师:回复675035516您好,说错了,上面的A公司的人力资源公司
2023-06-19 22:58:18
675035516:回复小黎老师 老师,你都给我说的有点糊涂了,我家这个账也有点糊涂,A公司做账的话那就是借银行存款或者现金,贷主营业务收入(B公司给人力资源的全部钱),借管理费用工资,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款或者现金,对吗
2023-06-19 23:18:44
675035516:回复小黎老师 算上社保所有都算入收入,那借什么科目?借银行存款的话,那也没有收入那么多啊?收入的是剩余的工资部分,社保部分,人力资源直接给扣除了,银行没有收到那么多钱,那应该杂记?
2023-06-19 23:37:57
小黎老师:回复675035516您好,你这个事项业务是挺乱的。你们给B干活,B公司应该给你们开票,你们收款。你们收到的人力资源公司的钱就只有人员工资社保吗?有没有收入?
2023-06-20 00:03:58
675035516:回复小黎老师 老师,是不是我把你都给说糊涂了。。。。我们收到人力资源给我们的钱只有人员工资,社保和服务费人力资源给扣了,扣下了
2023-06-20 00:31:10
675035516:回复小黎老师 我们公司给B干活,应该是我们公司给B公司开发票吧?然后B公司再支付给我们钱?老师你说错了吧。。。
2023-06-20 00:53:54
675035516:回复小黎老师 我们A公司的人员去给B公司干活,B公司把钱(人员工资,保险和服务费)给人力资源,人力资源给B开发票,然后c公司的人员也在人力资源入着保险(A和c实际是一个老板),人力资源直接把保险等在A公司钱扣除了,也就相当于人力资源把A和C公司一起从A里扣了,人力资源把剩下的人员工资给A公司,A公司把人员工资给发下去,作为A公司请问这笔账要怎么做,会计分录是什么,前提是还涉及到c要还给A公司社保钱
2023-06-20 01:14:56
小黎老师:回复675035516你好,是的,不好意思有点乱了。那这个业务人员工资由你们发放啊,正常做账,那么你们给B公司干活的收入呢?A和C直接挂往来就可以了,单独算账,就是A和B之间的关系
2023-06-20 01:36:46
675035516:回复小黎老师 我们给B公司干活的收入和工资入的保还有服务费一块在里面,就相当于人力资源入的保费是从这里面扣的
2023-06-20 01:56:50
675035516:回复小黎老师 我感觉我咋做这笔账都不太对,所以想求助一下老师
2023-06-20 02:07:39
675035516:回复小黎老师 也就是说人力资源把剩下的钱给我们,我们发完工资之后,能剩下一部分钱
2023-06-20 02:23:30
小黎老师:回复675035516你好,如果这笔业务没有额外的收入,借:银行存款 贷:应收账款 (给甲干活应收的) 发放工资正常入成本费用
2023-06-20 02:36:25
675035516:回复小黎老师 老师,这个银行存款是???
2023-06-20 02:51:22
675035516:回复小黎老师 给甲干活应收的?是什么意思
2023-06-20 03:09:05
675035516:回复小黎老师 老师,能不能给一个通俗易懂的,全部的记账分录,我研究一下,
2023-06-20 03:27:33
小黎老师:回复675035516您好,人力资源公司给你打回来的钱呀。你刚刚说这部分人员的费用社保就相当于B公司付给你门的劳务费啊。工资部分 借:管理费用或相应的费用 贷:应付职工薪酬-
2023-06-20 03:44:01
675035516:回复小黎老师 那社保方面就不用管了是吗????还有,c公司应该还给a公司那个社保钱,这个得花,A公司咋做账,麻烦老师,说一下这个得会计分录可以吗????
2023-06-20 04:04:39
小黎老师:回复6750355161.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 员工的工资分录完整的如上,就是说这部分人员正常的平时一样做账。 C公司的员工应该不做在你们A公司账上吧,那部分代付的费用,挂往来,借:其他应收款-C代付 贷:银行存款 ,收到款项借:银行存款 贷:其他应收款
2023-06-20 04:29:17
675035516:回复小黎老师 老师啊。。。我说的是c公司怎么还给A公司社保钱,我这所有的指的社保钱都是入的两险,是人力资源给入的意外工伤险等,
2023-06-20 04:42:09
小黎老师:回复675035516您好,一样的啊。人力资源扣了A公司的钱包含了C公司这部分社保,挂往来,还回来冲往来就可以了啊
2023-06-20 05:04:19
675035516:回复小黎老师 老师,上交保险,您借的是应付职工薪酬社保,其他应收款个人社保,贷银行存款或者库存现金???还有一点您没看明白就是,这个两险是人力资源只给给我们扣了,剩余的钱给我们了,我们这也没涉及到对公账户的银行存款支出啊?
2023-06-20 05:30:35
小黎老师:回复675035516您好,你的意思是这部分人员的保险是人力资源的名义上的,工资你们发,保险他们扣?那保险之前你们也不入账吗?
2023-06-20 05:57:25
675035516:回复小黎老师 人力资源他们给入两险,就是意外和工伤险,老师,愁死我了,都急死我了。还没听明白我和您说的么,人力资源只是把剩余的钱给我们,B公司把钱给人力资源,人力资源给B开发票,然后人力资源扣除服务费和两险的钱也就是保险钱等等,剩下的都给我们,这比剩下的钱是我们用于给我们公司的人员发工资
2023-06-20 06:26:33
小黎老师:回复675035516您好,我听懂了,我是确认你之前的账务怎么处理的。你就以你收到存款借:银行存款 其他应付款-社保(A) 其他应收款-工资社保(C) 贷:应收账款B 然后付工资借:费用/成本 贷:应付职工薪酬 -工资 其他应付款-社保 (A) 收到C公司 借:银行存款 贷:其他应收款-工资社保(C)
2023-06-20 06:39:12
小黎老师:回复675035516您好,如果人力资源这部分保险的单据不交给你们 ,你们社保部分是不需要入账的
2023-06-20 06:51:55
675035516:回复小黎老师 老师,最后一个问题,c公司还给我们公司那个保险的钱,我们怎么做账???前提是保险的钱人力资源公司已经一块扣除了,没有借款啊???
2023-06-20 07:20:16
小黎老师:回复675035516您好,那个就相当于是你们应收B公司的收入部分了。就是我上面做的那个分录了
2023-06-20 07:43:24
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
请问一下,关于实际出资的企业,股权转让收到的价款,关于股权转让所得需要缴纳的个人所得税,如何计算, 因为企业实际出资了
你好 按照转入价款减去实际出资的金额的差额 缴纳20%的个税
75楼
2023-06-19 19:43:23
全部回复
木槿花:回复轶尘老师 老师知不知道相关的文件是哪个
2023-06-19 19:57:08
轶尘老师:回复木槿花个人所得税法里面有约定
2023-06-19 20:15:54

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