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关于会计借贷相等的笑话
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小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
关于员工假期旅游费的会计处理及相关的会计科目
公司组织员工旅游,应该计入管理费用--福利费科目。如果单位有工会组织,提取工会经费了,也可以从工会经费中列支。旅游支出属于给予员工的非货币性福利,通过应付职工薪酬做账,按员工服务对象分摊至管理费用、销售费用等科目。
211楼
2023-08-18 18:05:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 甜甜:)雯雯 发表的提问:
借以前年度损益调整贷管理费用-工会经费 2426.16 借利润分配-分配利润2426.16 贷以前年度损益调整2426.16 借方金额不等于贷方金额 2个借方金额不等于贷方金额 老师 这个怎么处理呢?
这个不对,你这个使用以前年度损益调整,就不需要做管理费用了,你这个是啥情况,跨年的工会经费之前忘记没有计提吗,
212楼
2023-08-18 18:26:07
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 赵小江 发表的提问:
固定资产清理不是借表示减少贷表示增加么, 如果做我会结转营业外支出属于损益类科目损益类的损借表示增加贷表示减少那么有借必有贷借贷必相等固定资产清理肯定记贷方 但是我不明白固定资产清理借减贷加为什么他减少要记贷方
固定资产清理,涉及到固定资产、累计折旧、固定资产清理、营业外收入、营业外支出科目。至于说增加减少,还是需要根据具体的科目说,资产类科目借方是表示增加的,贷方是表示减少的。
213楼
2023-08-18 18:32:59
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ easy 发表的提问:
期末无余额,转入本年利润,从汇总账目上反应,是不是借贷双方数据是相等的?但是我看本年利润借贷双方并不相等
你好,借贷是不相等的,是各自无余额,不一定非得相等的
214楼
2023-08-19 17:49:42
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easy:回复王晓老师 怎样能看出无余额
2023-08-19 18:18:27
王晓老师:回复easy你好,损益类账户,主营业务收入借方141104.71,贷方也是,所以余额为0,主营业务成本、税金及附加同样道理。这就是损益类无余额 损益类结转的时候分录 借 本年利润 171057.25 贷 成本类科目 借 收入类科目 贷 本年利润 123117.21 然后把本年利润余额转到未分配利润 借 利润分配-未分配利润 171057.25-123117.51 贷 本年利润 这样本年利润就无余额了,不一定借贷双方必须相等
2023-08-19 18:37:10
easy:回复王晓老师 凭证汇总表未分配利润,这个会计科目不需要体现出来吗?或者是未分配利润,体现在别的什么会计科目里了
2023-08-19 19:01:36
easy:回复王晓老师 另外,本年利润是所有者权益科目,借方登记减少,贷方登记增加,那为什么我的借方比贷方多?能说明什么呢?
2023-08-19 19:26:47
王晓老师:回复easy你好,正规来说,需要体现的,因为最后本年利润结转到未分配利润,也是需要做凭证的
2023-08-19 19:38:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ WATER 发表的提问:
工资计提时,借**成本,贷应付职工薪酬;发放时,借应付职工薪酬,贷银行存款、其他应收款-个税、社保、公积金等;如果是这样的话,会不会其他应收款永远是贷方更多呢?这不是一个借方记增加的科目吗,怎么会余额总是在贷方呢?
借:其他应收款--个税贷:银行存款,缴纳时做的,刚好平的
215楼
2023-08-19 18:17:45
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ A龚玉磊 发表的提问:
总账上的本年合计数全部加在一起,借贷方余额是不是要相等?
您好 请问您说的是科目余额还是本期发生额
216楼
2023-08-19 18:32:59
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A龚玉磊:回复bamboo老师 科目余额
2023-08-19 19:03:40
bamboo老师:回复A龚玉磊科目余额借方贷方相等
2023-08-19 19:30:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
过户的话把相关资料先给他,等待工商局审批吗,那么需要等多久呢
资资料齐全的话,当天就可以办完。
217楼
2023-08-20 17:53:06
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 墨光甜 发表的提问:
资产负债表日应收账款项目不是等于应收账款的期末余额减去与之相关的坏账准备吗?那为什么等于应收账款明细科目的借方余额加上预收账款明细科目的借方余额减去与之相关的坏账准备也是正确的?
您好,是的,资产负债表日应收账款项目等于应收账款的期末余额减去与之相关的坏账准备。因为应收账款明细科目的借方余额加上预收账款明细科目的借方余额=资产负债表日应收账款项目等于应收账款的期末余额
218楼
2023-08-20 18:14:34
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 淡墨 发表的提问:
为什么试算不平衡?但是借贷又是相等的
你好, 仔细检查每个凭证和科目余额表的数字核对,是否正确.
219楼
2023-08-20 18:39:00
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小颖老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 平淡的糖豆 发表的提问:
利息计提里有一个复合分录,借财务费用500,应付利息1200,贷银行存款1700。这里的财务费用属于+吧,那这个复合分录是不是不符合借贷必相等的依据呢
您好,符合借贷必相等的,借方和贷方的总额是相等的。
220楼
2023-08-21 17:35:06
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
预算会计的期末余额和财务会计的期末余额是不是得相等或者有关联关系?
一般预算数据与实际核算数据不会相等。但两者是有关系的。
221楼
2023-08-21 17:46:31
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 张钰珺琪 发表的提问:
老师,购进相应材料,制作完产成品之后,卖出去,相关会计分录咱们写?计入制造费用里吗?最后结转到哪里?产成品是库存商品。购进材料:借:制造费用 贷 银行存款,产成品:借:库存商品 贷 :制造费用 ,卖出:借:银行存款 贷 库存商品。老师分录要是这么做的话,太麻烦了,可不可以直接计入 销售费用里?借:销售费用 贷 银行存款,卖出:借 银行存款 贷 主营业务收入
一、购进原材料 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款、库存现金) 二、领用时的分录是: 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 三、再进行生产核算处理。 最后形成完工产品 这个是需要学习生产企业的账务实操内容
222楼
2023-08-21 18:01:18
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张钰珺琪:回复江老师 老师,公司是买来直接就领用了,根据客户定的单,制作的产品,然后就直接卖了,这种情况也是按生产企业账务流程走吗?
2023-08-21 18:28:39
江老师:回复张钰珺琪这个也是按生产企业走财务流程,最后形成完工产品,销售处理。
2023-08-21 18:52:57
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 凯悦 发表的提问:
所有账户本期借方和贷方发生额合计一定相等 是对的还是错的
所有账户本期借方和贷方发生额合计不一定相等的哦
223楼
2023-08-21 18:26:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 二十四 发表的提问:
关于税控盘的服务费抵扣分录,有这么两种,1:借 管理费用 贷 现金等 借 应交税费 借-管理费用 2:借 管理费用 贷现金等 借 应交税费 贷 营业外收入 ,哪一个更合适一些?有什么后续的优劣点么?
第一种计入管理费用,月末是不是还得做结转。借 本年利润 贷 管理费用 ,第二种 计入营业外收入,季报预缴所得税时增加收入,不会多缴纳税款么?这么做的好处是什么呢
224楼
2023-08-22 17:02:08
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方老师:回复二十四第一个是对的,文件规定也是这么处理的。
2023-08-22 17:26:36
二十四:回复方老师 那 管理费用月末还需要结转到本年利润里?
2023-08-22 17:46:12
方老师:回复二十四比如是100 借管理费用100 贷 现金100 借 应交税费 100 借-管理费用 负100 这样管理费用借方一正一负就抵消了。
2023-08-22 17:57:17
二十四:回复方老师 这样就不用再结转了
2023-08-22 18:11:38
方老师:回复二十四是的。
2023-08-22 18:25:21
二十四:回复方老师 我明白了,多谢老师
2023-08-22 18:46:16
方老师:回复二十四不客气,祝您工作顺利!
2023-08-22 19:01:53
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 小小菜 发表的提问:
会计软件初始数据录入,如果全部借方余额不等于全部贷方余额要怎么做
那肯定是录错了,再查一下吧
225楼
2023-08-22 17:26:09
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小小菜:回复王利老师 不是,为什么全部借方余额一定要等于全部贷方余额,这不是期初数吗
2023-08-22 18:04:49
小小菜:回复王利老师 那如果已经错了要怎么改呢,比如贷方余额太少呢
2023-08-22 18:27:27
小小菜:回复王利老师 我今天去听昨天霞姐老师的录播课了,得到了答案,谢谢了。
2023-08-22 18:47:27
小小菜:回复王利老师 我今天去听昨天霞姐老师的录播课了,得到了答案,谢谢了。
2023-08-22 19:01:52

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