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关于会计借贷相等的笑话
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
在用友里分会计科目做会计凭证后,相关的科目都会自动生成吗,比如做一笔短期借款,借:银行存款,贷:短期借款-张平,那在查找科目2001时会自动出现借张平的明细帐吗
你好,是 的
256楼
2023-09-13 17:38:24
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
老师,我月中凭证借贷相等,但是月末资产负债表不相等,怎么回事呀?
你好,本月是否有以前年度损益调整科目。
257楼
2023-09-13 17:44:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 初心 发表的提问:
应收的贷方等于预收的哪一方,应付的借方等于预付的哪一方
您好 应收账款的贷方等于预收账款的贷方 应付账款的借方等于预付账款的借方
258楼
2023-09-19 16:41:27
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 俭朴的书包 发表的提问:
损益计算账户中 收入和成本费用账户贷借方为什么相等?
您好,因为一般情况下,损益类科目月底金额,全部结转到本年利润科目里去了。所以借贷方金额是相等的,月末没有余额了。
259楼
2023-09-19 16:55:55
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
借方金额和贷方金额为什么不相等?
把你分录全部展开,不相等应该保存不了。
260楼
2023-09-19 17:11:42
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顺其自然:回复马老师 分录怎么展开?
2023-09-19 17:25:42
马老师:回复顺其自然滚动条往下拉啊,应该后面还有科目。
2023-09-19 17:51:34
顺其自然:回复马老师 没有啦,借方和贷方金额应该相等,但是合计不相等。
2023-09-19 18:05:51
马老师:回复顺其自然那你就修改啊,贷方改成正确的!
2023-09-19 18:34:01
顺其自然:回复马老师 合计那个贷方点着没反应
2023-09-19 18:51:24
马老师:回复顺其自然凭证是不是审核了?你看有修改吗?你会操作这个软件吗?应该是你对软件操作不了解。不会操作了问软件售后人员!
2023-09-19 19:07:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
民非组织会计,财务报表等有相关学习吗
还没有相关的学习视频
261楼
2023-09-19 17:26:46
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 简.璐1.0 发表的提问:
请问会计学堂有没有互联网相关的实操课?就是类似于淘宝类的,有信用点充值,在线充值话费,积分兑奖,把应收应付作为过度科目的相关业务。
您好,暂时没有这方面的实操课。
262楼
2023-09-19 17:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 燕子°o_O 发表的提问:
凭证汇总借贷相等,编制负责表时不相当什么原因
你好,有没有发生以前年度损益调整事项
263楼
2023-09-20 16:23:09
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燕子°o_O:回复邹老师 没有@邹老师:
2023-09-20 16:36:39
邹老师:回复燕子°o_O有制造费用期末余额吗
2023-09-20 16:48:47
燕子°o_O:回复邹老师 没有啊!@邹老师:
2023-09-20 16:59:02
邹老师:回复燕子°o_O那就需要看报表是不是编制出错了
2023-09-20 17:15:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2.20 发表的提问:
缴 纳 工 会 经费 时 候 :借 :管 理 费 用 --工 会 经 费 ,贷:银行存款 关于收到工会返还的工会经费,借:银行存款。贷:其他应付款--工会经费。。等我组织活动花这个钱时候,借:其他应付款--工会经费 贷:银行存款(这里可以取现金付款吗)。以上我做的是否正确,
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工 会 经 费 支付 借;应付职工薪酬-工 会 经 费 贷;银行存款等科目 返还做支付的相反分录
264楼
2023-09-20 16:42:05
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2.20:回复邹老师 你好,我想问下不符合规定的增值税发票专用发票和普通发票怎么处理的
2023-09-20 16:56:04
邹老师:回复2.20你好,按规定是不可以入账核算的
2023-09-20 17:17:25
2.20:回复邹老师 企业取得不符合规定的增值税发票,1.是否区别专用发票和普通发票进行处理。 2.是否与增值税处理原则保持一致。 3.是否给与企业补开真实发票的机会。 4.无法取得真实发票,哪些证据可以证明货物的真实性 您能回答下吗?您说的我感觉我没懂
2023-09-20 17:29:03
邹老师:回复2.201,不需要 2,增值税处理原则是? 3,如果不是虚开可以补开 4,通过物流,发票流,资金流,合同来判断业务的真实性
2023-09-20 17:50:09
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 梦一红尘 发表的提问:
老师,这道题的A为什么错呢,借坏账准备,贷应收账款,账面价值等于账面余额减坏账准备的话,会引起应收账款余额减少的呀
应收帐款账面价值=账面余额-坏账准备 借 坏账准备 贷 应收帐款 1.借方坏账准备引起应收帐款账面价值变大 2.贷方应收帐款引起应收帐款账面价值变小 两者正好抵消,所以应收帐款账面价值不变
265楼
2023-09-20 17:11:38
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 米菲 发表的提问:
老师,有关于2个工资薪金的问题想咨询。 一、个税申报的工资薪金,与账上的应付职工薪酬借方还是贷方的本年累计数要相等? 二、应付职工薪酬年末可以有余额吗?贷方有余额是否正确?
要跟应付职工薪酬贷方发生额相匹配的 可以有余额的
266楼
2023-09-20 17:32:59
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米菲:回复辜老师 那应付职工薪酬贷方有余额代表什么?就是计提的还没支付?
2023-09-20 17:48:04
辜老师:回复米菲这个表示是计提的还没支付
2023-09-20 18:07:52
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
23题为什么我写出来借贷不相等呢?
你好! 我看一下
267楼
2023-09-21 16:15:08
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答疑佘老师:回复蒋飞老师 好的 ,谢谢老师
2023-09-21 16:27:43
答疑佘老师:回复蒋飞老师 需要这么久???
2023-09-21 16:54:03
蒋飞老师:回复答疑佘老师借:原材料21000+2000 应交税费-应交增值税(进项税额)3570 贷:应付票据24570 银行存款2000
2023-09-21 17:18:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可可托海 发表的提问:
老师,就是分不清借贷关系,有关于借贷记账法的做题资料吗
你好 其实借贷没有具体意义,只是个记账符号 资产,成本,费用增加计入借方,减少计入贷方 负债,所有者权益,收入增加计入贷方,减少计入借方 比如销售货物,不含税金额10万,税额1.3万,款项没有收到,分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
268楼
2023-09-21 16:39:24
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
关于基础会计的,题目问题。比如借贷记账法中费用类账户怎么书写的问题
你好,怎么书写,您具体想问哪方计增加哪方减少吗
269楼
2023-09-21 16:51:50
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,我做试算平衡遇到问题了,本期发生额借方=贷方,期初余额、期末余额借贷不相等,具体如下: 期初余额 库存现金 借1082.57 银行存款 借816.20 应收帐款 借39999.96(上手会计交下来的期末数) 其他应付款 贷365735.55(上手会计交下来的期末数) 应付账款 贷-5400.00 实收资本 贷9500.00(上手会计交下来的期末数) 合计 借41898.81 贷369835.55 注;括号注明的本期没有发生额
你好!外账还是内账,上期会计交接没有提供科目余额表吗?
270楼
2023-09-21 17:02:41
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三省居士:回复QQ老师 外账吧,就这一套。只提供账本和资产负债表、利润表。
2023-09-21 17:41:05
QQ老师:回复三省居士你好!和资产负债表核对一下看看是哪个科目金额有问题
2023-09-21 18:06:47
三省居士:回复QQ老师 期末余额 库存现金 借10114.57 银行存款 贷269.58 管理费用 借10968.00 财务费用 借546.70 其他应付款 贷384400.00 应收帐款 借39999.96 应付账款 贷-5400.00 实收资本 9500.00 合计 借61898.81 贷388500.00
2023-09-21 18:18:41
QQ老师:回复三省居士你好!和你资产负债表核对一下,资产负债表是平衡的吧!间接前最后一期资产负债表
2023-09-21 18:41:30
三省居士:回复QQ老师 老师,和上一年还今年资产负债表核对?怎么核对?请指导!
2023-09-21 19:02:42
QQ老师:回复三省居士你好!资产负债表货币资金等于科目余额库存现金加银行存款这两个科目的余额之和
2023-09-21 19:18:58
QQ老师:回复三省居士以此类推看看科目余额少那个科目金额
2023-09-21 19:35:42
三省居士:回复QQ老师 老师,这里有个应付账款期初贷-5400,期末贷-5400,这个是不是用其他数去减,得到的差填入合计?
2023-09-21 19:49:21
QQ老师:回复三省居士你好!这里可以认为是没有业务发生
2023-09-21 20:13:38
三省居士:回复QQ老师 奇怪,没有业务发生那这个数据怎么形成的?
2023-09-21 20:26:25
三省居士:回复QQ老师 试算平衡结果: 期初余额借41898.81,贷369835.55 本期发生额借37115.55,贷37115.55 本期发生额借贷相等 期末余额借61898.81,贷389835.55 期初余额、期末余额数之间,又好像有一种神秘联系,老师为什么这样?
2023-09-21 20:53:14
QQ老师:回复三省居士你好!前期有余额啊
2023-09-21 21:19:17
三省居士:回复QQ老师 不是借贷相等吗?
2023-09-21 21:34:12
QQ老师:回复三省居士你好!应付账款期初贷-5400,期末贷-5400,不是期初期末都是这金额吗?你建账期初要有这金额,你现在没有上一期的科目余额表,只能和你在一起,资产负债表核对看看是哪个科目,你把资产负债表发截图过来我看一下,
2023-09-21 22:01:16

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