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帖子
贷款及应收账款会计处理
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朴老师
职称:
会计师
4.97
解题:
20.9w
引用 @
欣喜的小懒虫
发表的提问:
请问机票代理公司的账务处理是怎么样的? 支付机票款时 借:应付账款-航空公司 1000 贷:银行存款 1000 用航协账单做账时 借:应收账款-客户 1010 贷:应付账款-航空公司 1000 主营业务收入 10 收到机票款时 借:银行存款 1010 贷:应收账款-客户 1010 假如退票费750客户要公司报销,不要收据,只要普通发票,退票手续费全额给航空公司的话并且收入的10元代理费航空公司回收了,那这个普通发票750会计分录怎么处理,谢谢老师!
同学你好 发票是咋开的呢
271楼
2023-10-11 16:21:13
全部回复
欣喜的小懒虫:
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朴老师
自己开的普通电子发票
2023-10-11 17:10:37
欣喜的小懒虫:
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朴老师
开退票手续费750元的普通电子发票
2023-10-11 17:37:21
朴老师:
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欣喜的小懒虫
同学你好 那这个计入其他业务收入 开出去的发票计入其他业务收入
2023-10-11 17:55:16
欣喜的小懒虫:
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朴老师
老师,那什么做成本呢,这比款项航空公司扣掉了,机票退票单好像也没没有
2023-10-11 18:18:21
朴老师:
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欣喜的小懒虫
这个看对应的支出是什么
2023-10-11 18:39:09
欣喜的小懒虫:
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朴老师
好的谢谢老师
2023-10-11 19:06:33
朴老师:
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欣喜的小懒虫
满意请给五星好评,谢谢
2023-10-11 19:23:07
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
涓涓
发表的提问:
不涉及现金和银行存款的其他应收款怎样做账务处理?
您好,比如代垫,借:管理费用等 贷:其他应付款或其他应收款
272楼
2023-10-11 16:27:33
全部回复
涓涓:
回复
吴月柳
我们是事业单位自收自支性质,是下属单位因急用提前从上级部门预支了计划拨给他们的资金,正式发文两个月后才到,下属单位给我们挂了应付款,现在文件到了他们要求我们出具还款手续他们冲挂帐,我这儿的账怎样做?我们的账要体现这笔拨款
2023-10-11 16:41:03
吴月柳:
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涓涓
不好意思,事业单位的我没做过,可以咨询其他专业答疑老师,抱歉
2023-10-11 16:57:51
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
2.20
发表的提问:
应收账款贷方余额怎么处理不用交税
你好,可以退回对方
273楼
2023-10-11 16:42:24
全部回复
2.20:
回复
邹老师
与 对 方 没 有 业务 联 系 了
2023-10-11 17:07:09
邹老师:
回复
2.20
你好,你可以计入营业外收入,这样就不需要缴纳增值税,但是需要计入利润总额计算企业所得税的
2023-10-11 17:36:42
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
Luosx
发表的提问:
民办幼儿园把收入做了 借:应收账款 贷:预收账款 后续怎么处理呢?
你好 预收学费的分录是,借;银行存款等科目,贷;应收账款或者预收账款 确认收入的分录是,借;应收账款或者预收账款,贷;主营业务收入,应交税费—应交增值税
274楼
2023-10-11 16:53:59
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老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
红苹果
发表的提问:
应收账款余额在贷方,月末用做处理吗
你好 不需要 做资产负债表的时候,重分类即可
275楼
2023-10-12 16:13:28
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红苹果:
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老江老师
什么叫重分类,是不是和预收的关系
2023-10-12 16:26:13
老江老师:
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红苹果
就是把贷方的,转到预收账款栏目中
2023-10-12 16:43:51
红苹果:
回复
老江老师
管理费里有一项,社保退费,余额在贷方,做期间损益结转的时候怎么做呢
2023-10-12 17:01:22
老江老师:
回复
红苹果
建议放在管理费用的借方,用红字表示
2023-10-12 17:23:43
红苹果:
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老江老师
资产报表里为什么在产品显示不出来呢
2023-10-12 17:40:21
老江老师:
回复
红苹果
资产负债表,与管理费用并没有关系 管理费用在利润表中显示的
2023-10-12 17:58:02
红苹果:
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老江老师
产品开始投产,到月末,没完工的,借 生产成本 ,贷 原材料 然后, 借 产成品 贷 生产成本 呢?
2023-10-12 18:08:27
老江老师:
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红苹果
月末未完工,不需做处理
2023-10-12 18:21:55
红苹果:
回复
老江老师
那投产的时候用的一些原材料,和一些费用怎么办,那在报表余额里不是看不出来吗
2023-10-12 18:34:56
老江老师:
回复
红苹果
资产负债表中,列入存货栏中
2023-10-12 18:47:36
红苹果:
回复
老江老师
未完工的不做处理,可是原材料月底会减少,这个怎么看出来呢
2023-10-12 19:02:45
老江老师:
回复
红苹果
原材料是减少了,但生产成本科目余额增加了
2023-10-12 19:18:49
红苹果:
回复
老江老师
哦,就是每个月末做 借 生产成本 贷 原材料
2023-10-12 19:48:19
老江老师:
回复
红苹果
只需要在领料的时候做这个分录
2023-10-12 20:01:34
红苹果:
回复
老江老师
那产品有一部分完工入库了,就是 借 库存商品 贷 生产成本 那没完工那部分的生产成本怎么办
2023-10-12 20:23:14
老江老师:
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红苹果
没完工的,实质上是半成品 让他在生产成本科目中趴着就行了
2023-10-12 20:40:00
红苹果:
回复
老江老师
那是不是,生产成本月末有余额呢
2023-10-12 20:55:00
老江老师:
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红苹果
是的,生产成本有余额的
2023-10-12 21:16:29
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.68w
引用 @
鑫晨财税
发表的提问:
【例如】:某商业企业是小规模纳税人,2016年1月份含税销售收入3.09万元,会计处理如下: 答:1月份会计处理: 1.计提增值税时: 借:应收账款或银行存款 30900 贷:主营业务收入 30000 应交税费--应交增值税 900 2.根据财会〔2013〕24号和财税〔2015〕96号文件规定: 借:应税费--应交增值税 900 贷:营业外收入--减免税额 900 3.计提城建税及附加为0:
你好,这个具体哪里不清楚的
276楼
2023-10-12 16:25:00
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金子老师
职称:
中级会计师,注册税务师
4.99
解题:
0.46w
引用 @
坦率的小白菜
发表的提问:
收回已转销为坏账的应收账款的会计分录为什么有两种做法? (1)借 银行存款 贷 坏账准备 (2)借 应收账款 贷 坏账准备 借 银行存款 贷 应收账款
您好,学员,其实是一种做法,第一种只是第二种两个分录合并后的结果。
277楼
2023-10-12 16:45:59
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.57w
引用 @
车晓迟
发表的提问:
企业收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益 这句话怎么理解? 如果我分期收回呢?还计入损益?
如果说你这个是具有融资性质的那个收款的话,就是放到未实现融资收益后面,分期计入当期损益。
278楼
2023-10-12 16:50:59
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