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贷款及应收账款会计处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ shirley 发表的提问:
请问,购买建筑外墙涂料,涂料已经收到,但是还没有收到发票,会计处理是不是这样? 借:管理费用-维修费 贷:应付账款-应付暂估 收到发票后红字填写 借:管理费用-维修费(红字) 贷:应付账款-应付暂估(红字) 支付款项 借:管理费用 贷:银行存款
您好,您的分录是正确的。
166楼
2023-07-30 20:58:34
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shirley:回复王雁鸣老师 老师请问,没有发票,做账的时候,原始凭证应该附什么?
2023-07-30 21:39:41
王雁鸣老师:回复shirley您好,没有发票,做账的时候,原始凭证应该附上合同比较好,如果没有合同,建议写个说明。
2023-07-30 21:53:39
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 危机的河马 发表的提问:
1.2018年7月会计账务处理: 借:预付账款——A 1000 借:预付账款——B 5000 借:预付账款——C 6000 贷:银行存款 12000 2.2018年12月会计账务处理: 借:主营业务成本 12000 贷:其他应付款—预提费用 12000 问题:2019年9月收到了陕西太田发票6000元,请问这个账务分录应该怎么做呢?
你好,借其他应付款 贷预付账款,等于把上面的预付账款和其他应付款平帐
167楼
2023-07-30 21:17:59
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危机的河马:回复徐阿富老师 老师,那如果这家公司为一般纳税人,这个开的发票进项税怎么做呢?您看我写的这个分录对吗:借:其他应付款 5820 借:应交税费—应交增值税(进)180 贷:预付账款 6000
2023-07-30 21:42:02
徐阿富老师:回复危机的河马你好,如果是专票,要调整成本了,简单说是借进项税额 贷以前年度损益调整或利润分配
2023-07-30 21:55:10
危机的河马:回复徐阿富老师 老师,再打扰您一下,您说的是这样做分录吗? 1、借:应交税费—进项税 180 贷:以前年度损益调整 180 2、借:其他应付款 6000 贷:预付账款 6000
2023-07-30 22:23:46
徐阿富老师:回复危机的河马你好,对的,没错是这样的
2023-07-30 22:46:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 薰衣草 发表的提问:
应收账款贷方余额,超过了三年的,这些款都是小额的数据很小,确定是对方不会收了,我们处理:借:应收账款,贷:营业外收入,对吗
你好,应收账款贷方余额是预收,你需要转为营业外收入处理
168楼
2023-07-31 18:12:38
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 起风了 发表的提问:
发生坏账时,借:坏账准备,贷:应收账款,应收账款在贷方,不是减少应收账款吗? 计提坏账时,借:信用减值损失,贷:坏账准备,科目里不涉及应收账款,应收账款为什么减少了
你好,坏账准备是应收账款的备抵项目,就和固定资产和累计折旧的关系是一样的。
169楼
2023-07-31 18:20:14
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起风了:回复月月老师 发生坏账时,借:坏账准备,贷:应收账款,这个是不是就相当于内部一增一减,所以应收账款金额不变
2023-07-31 18:42:59
月月老师:回复起风了你好,这是核销应收账款。
2023-07-31 19:10:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小半半 发表的提问:
老师,请问下印出台的财税2022年40号文里免增值税,那做会计处理的时候,销售还是做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—销项税 借:应交税金—见减免税金 贷:营业在收入 那城建及附加税还要计提吗?还需要做会计处理吗?
你好,具体的是哪一个文件?是13号吧?
170楼
2023-07-31 18:47:11
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小半半:回复郭老师 财税40号公告,我们符合免增值税政策
2023-07-31 19:11:38
小半半:回复郭老师 2021年财税40号文,关于完善资源综合利用增值税政策的公告
2023-07-31 19:37:02
郭老师:回复小半半你好,开免税的税率,借银行存款贷主营业务收入就可以的,其他的不用做。
2023-07-31 19:58:02
小半半:回复郭老师 我们是执行的会计准则,也不要做吗?
2023-07-31 20:08:26
郭老师:回复小半半好,对的是的,也不需要的,只要开了免税的税率,没有税额的,你直接借银行存款,贷主营业务收入。
2023-07-31 20:20:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 倾訴世界、姐独一無二 发表的提问:
下列不是发生坏账损失时应做的账务处理的是( )。 A.借:坏账准备 贷:应收账款 B.借:应收账款 贷:银行存款 C.借:管理费用 贷:银行存款 D.借:财务费用 贷:银行存款
你好,选择BCD A 是正确的分录
171楼
2023-07-31 19:06:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 范小小 发表的提问:
 还是没理解,会计分录不是涉及到应收账款了吗
您好!先弄清楚2个概念,1账面余额,2账面价值。 我本来应收你100块钱(账面余额),我预计只能收到你90元(账面余额),那么我计提10元坏账准备,这个账面余额变了,但是账面价值不变(还是100元)我虽然账上计提了10元,但是可能还是能收到100元的,结果你跑了,这下完了,这10元确定收不到了。账面价值也就变成了90.
172楼
2023-07-31 19:26:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ yi 发表的提问:
借:坏账准备 贷:应收账款这条会计分录怎么理解?
你好,这个是确认发生的坏账。
173楼
2023-08-01 18:22:44
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yi:回复紫藤老师 为什么坏账准备减少,应收账款减少?
2023-08-01 18:41:18
紫藤老师:回复yi你好,比如开始你估计坏账准备10万,现在发生了5万,那么你预估的就剩下5万
2023-08-01 19:10:41
yi:回复紫藤老师 什么确认坏账时,坏账准备记借方减少?
2023-08-01 19:36:09
紫藤老师:回复yi对的,确认坏账就是有证据证明确确实实收不回来了
2023-08-01 19:59:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 香蕉河马 发表的提问:
收到应收账款时,预算会计怎么处理,会计分录怎么做?
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
174楼
2023-08-01 18:40:46
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aban 发表的提问:
应收账款贷方余额会涉及哪些税务问题
应收账款贷方余额,表示为预收账款,长期挂账的话,税局会打电话,让检查是否需要转为收入的。
175楼
2023-08-01 19:06:00
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Aban:回复张艳老师 那如果只是先收款,后来还是会开票,只是这个时间比较长,可能会跨年,怎样跟税务解释比较合理
2023-08-01 19:29:52
张艳老师:回复Aban正常合理解释一下就行了,就说和对方有一些合同事项没有商量好。
2023-08-01 19:44:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 干净的鲜花 发表的提问:
你好,老师,借银行账款25贷应收账款-谷令甫25,错写成贷应收账款-张华25,跨年的账务怎么处理
你冲回之前按新的做就可以贷银行 贷应收账款 负数 重新做就可以
176楼
2023-08-02 17:48:02
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干净的鲜花:回复maize老师 直接将之前的凭证红字冲掉,在做一个借银行存款贷应收账款=谷令甫对吧,跨年凭证不用涉及以前年度调整是吧
2023-08-02 18:03:21
maize老师:回复干净的鲜花是的,你这个不涉及损益科目的不需要做以前年度损益调整
2023-08-02 18:15:00
干净的鲜花:回复maize老师 谢谢老师
2023-08-02 18:43:24
maize老师:回复干净的鲜花满意请给五星好评,谢谢
2023-08-02 18:54:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
工会经费,做账,借,管理费用—工会经费,贷,银行存款,还是,借,管理费用—工会经费,贷,其他应交款—工会经费,借,其他应交款—工会经费,贷,银行存款,哪种账务处理是对的
你好!后面这种是对的了.
177楼
2023-08-02 18:08:23
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 曾兰 发表的提问:
借:原材枓 贷:应付账款等收到账款时会计分录是:借:应收账款 贷:银行存款
同学 你好 你前面做的是付款的会计分录 后面收款的分录是对的
178楼
2023-08-02 18:16:41
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 好运连连 发表的提问:
借 管理费用 贷 应收账款 有这种账务处理吗
您好!一般来说是不会这样的,可能是跳了步骤。 比如文具店欠您公司钱,然后您买了一些办公用品,就可能直接这样抵减了。
179楼
2023-08-02 18:44:47
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
180楼
2023-08-02 19:03:00
全部回复
姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2023-08-02 19:19:25

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