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给客户现金返还会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
含税价销售给客户,但是客户没办法对公转账给我们,我们就没办法给客户开票,然后我们返订单金额的1个点给客户自己去外面开票。这个返点我要怎么做账务处理。
这个直接计入销售费用就可以了
91楼
2023-06-23 19:54:05
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逢考必过:回复朴老师 销售费用,二级科目要哪个呢
2023-06-23 20:13:54
朴老师:回复逢考必过销售费用-劳务收入
2023-06-23 20:31:12
逢考必过:回复朴老师 给客户返点 计劳务收入?
2023-06-23 20:50:26
朴老师:回复逢考必过刚才有个问我收到返点的,你们付出去的直接计入销售费用-销售服务费
2023-06-23 21:19:25
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,老客户介绍新客户销售返现,这返现能够当劳务费给到客户私户然后叫客户开劳务发票给企业吗
同学,你好 嗯嗯,可以的
92楼
2023-06-23 20:12:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 轻风之语 发表的提问:
请问老师,返给客户开发票的税金点用什么会计科目
你好 是返佣金还是什么
93楼
2023-06-23 20:26:59
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轻风之语:回复meizi老师 10%的税金返还
2023-06-23 20:47:14
轻风之语:回复meizi老师 就是他给我开21万进项税,返还他21000元
2023-06-23 20:58:06
meizi老师:回复轻风之语你好 做销售费用里面
2023-06-23 21:22:50
轻风之语:回复meizi老师 这是个在销售科目什么费用呢
2023-06-23 21:50:23
meizi老师:回复轻风之语你好 明细可以做返利 你们有实际业务的嘛
2023-06-23 22:15:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 嫣紫 发表的提问:
销售中有月结的客户,这些客户每个月会按总的货款给于返点,但是虽是月结,但是有时还是会拖1到2个月后才付款,但返点依旧会给,这个是属于现金折扣还是商业折扣
您好,属于商业折扣。
94楼
2023-06-24 19:33:17
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嫣紫:回复王雁鸣老师 但是我们的返点是按总的货款确定的,就是达到一个款项时来决定返点,那这个要怎么处理呢
2023-06-24 20:02:47
王雁鸣老师:回复嫣紫您好,开发票时按返点后的金额开即可。
2023-06-24 20:31:38
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 香雪 发表的提问:
给客户多退了几十块钱,客户不退还,会计科目怎么处理这笔差额
转营业外支出科目即可
95楼
2023-06-24 19:38:21
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香雪:回复文文老师 如果明年我们还会再合作,他们再打钱过来,这笔账需要做调整吗
2023-06-24 19:51:08
香雪:回复文文老师 是营业外支出中的坏账损失吗
2023-06-24 20:20:17
文文老师:回复香雪不调整了,多打的就入营业外收入
2023-06-24 20:34:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
我们公司销售货物收到货款以后,又通过银行存款返还一定的金额给客户,这种返利款如何做会计分录?
您好,这种情况最好开到一张发票上比较好。在发票上作为销售折让处理。
96楼
2023-06-24 20:00:09
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
机器发给客户试用,到期可以买或者可以退货。发出的时候怎么处理?退回怎么处理?客户退回来的返修机,维修好又退回给客户了,怎么处理?
你好发出的时候怎么处理? 借:发出商品 贷:库存商品 退回做相反分录
97楼
2023-06-24 20:26:59
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默然以言:回复佟老师 发出的货处理 借:发出商品 贷:库存商品 退回做相反分录,这样做没法挂往来啊,到时不好查对方还欠多少款
2023-06-24 20:38:51
佟老师:回复默然以言你要是欠钱的话要做收入确认才能知道欠多少钱,你这个是到期后可以买
2023-06-24 20:54:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
请问销售完成后支付给顾客的返利(现金支付)如何进行账务处理?
您好 给中间人还是给采购方返利?
98楼
2023-06-25 19:45:45
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赵:回复玲老师 应当是购买方的返利
2023-06-25 20:03:47
玲老师:回复您好 开红字发票,红冲当期收入,也就是负数分录意思
2023-06-25 20:14:36
赵:回复玲老师 意思是将支付出去的返利视为折扣、折让?
2023-06-25 20:39:39
玲老师:回复是的,可以这样理解
2023-06-25 21:03:53
赵:回复玲老师 不作为劳务费用,代扣代缴个税吗?
2023-06-25 21:20:52
玲老师:回复这是返利给采购方不代扣个税。 要是给中间人。提成的那种。需要个人代开发票,代扣个税。
2023-06-25 21:38:10
赵:回复玲老师 我公司是销售方,承诺个人购买一些商品后可以有返利或佣金,全部以现金形式支付给个人,这种情况需要代扣代缴个税吗
2023-06-25 22:00:50
玲老师:回复您好,不需要代扣个税的。也是开红字发票。然后红冲当期收入。
2023-06-25 22:16:40
赵:回复玲老师 如果支付的是公司员工,需要并入工资一起计算个税吗?
2023-06-25 22:42:21
玲老师:回复如果支付的是公司员工提成,需要并入工资一起计算个税 要是员工购买单位产品和前面处理一样
2023-06-25 23:07:50
赵:回复玲老师 也是冲减当期销售收入
2023-06-25 23:24:51
玲老师:回复同理,销售商品返利充当期收入,开红字发票。
2023-06-25 23:38:29
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 开放的茉莉 发表的提问:
直接拿现金给客户的返利,如何做账?
你好,借:销售费用--促销费 贷:库存现金
99楼
2023-06-25 20:02:48
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开放的茉莉:回复立红老师 需要提供发票嘛?对方就是打了收据,收到现金?
2023-06-25 20:29:07
立红老师:回复开放的茉莉你好,需要发票,如果没有发票,这部分费用我们在税科不能扣除。
2023-06-25 20:54:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
销售给客户返工的产品,不计价的分录(前面已做销售处理)
你好 ; 那你这个是免税赠送给别人 你之前怎么做的分录 ; 挂了应收账款 做了收入处理吗
100楼
2023-06-25 20:09:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 活着就好 发表的提问:
售后长期返还客户怎么处理借贷关系
请尽快回复,主要是前期为了筹资金做的活动,现在需要结转2017年的所有比较急拜托
101楼
2023-06-25 20:27:00
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朴老师:回复活着就好长期返还客户?
2023-06-25 20:51:25
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 晓寒深处 发表的提问:
小公司内帐,我们给客户设计硬标发给工厂做,需要开模具会收模具费,工厂收费的基础上我们加百分十给客户,做满5000后工厂会返还模具费,我们再返还给客户,这样收的时候怎样做凭证,返的时候又怎么做
您好,收取的时候按正规的,收入确认就可以。返利的话需要取得发票,冲减你们的成本和收入。
102楼
2023-06-26 19:49:01
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晓寒深处:回复QQ老师 不好意思老师我是个新手,能请您讲具体一点吗!比如确认收入也记主营业务收入吗?怎么冲减成本和收入,
2023-06-26 20:10:09
QQ老师:回复晓寒深处你好,厂家给你返利,需要开红字发票,你就根据红字字发票冲减你的成本,然后你给对方返利的时候也要开红字发票,这样就能冲减你的收入。
2023-06-26 20:21:19
晓寒深处:回复QQ老师 老师我们是私企小公司工厂只是直接开了返还单据,或是在我们下次付账款时直接扣除,您说了跟客户收取时直接确认收入就可以了,我想知道工厂返还给我们!我们再返还给客户这笔业务该怎么处理,凭证怎么写
2023-06-26 20:39:17
晓寒深处:回复QQ老师 我们做的是内帐老师,
2023-06-26 20:56:08
QQ老师:回复晓寒深处你好!厂家返利是给钱还是货物?
2023-06-26 21:18:16
晓寒深处:回复QQ老师 是返现金老师!一般都是直接在下批货款中扣除
2023-06-26 21:28:58
QQ老师:回复晓寒深处收到返利时借现金贷库存商品。冲减你们商品的成本。
2023-06-26 21:46:35
晓寒深处:回复QQ老师 谢谢老师!那我们返还给客户时又怎样写分录呢!
2023-06-26 22:13:44
QQ老师:回复晓寒深处你好!借 应收账款 贷 主营业务收入 红字就可以
2023-06-26 22:36:14
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 粒粒冰棒 发表的提问:
老师有个问题,就是卖给客户的东西客户反映坏了,返回来我们重新给他补了,这个东西现在还不知道能否修得好,我们要返回厂家后才知道,这种情况怎么做账务处理
那修不好算是你们的还是厂家包换?
103楼
2023-06-26 20:00:18
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粒粒冰棒:回复吴月柳 不包换吧,算我们的
2023-06-26 20:22:14
吴月柳:回复粒粒冰棒那这个货只能当你们库存,以后清理再做账务处理。
2023-06-26 20:44:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小光头 发表的提问:
公司需要去银行提取现金返点给客户,接库存现金,贷银行存款。因为实际上返点给客户,后期这个库存现金的账怎么平?
你好  借销售费用 贷现金 
104楼
2023-06-26 20:26:58
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小光头:回复玲老师 关键没有票啊,分录不好做销售费用啊
2023-06-26 20:50:33
玲老师:回复小光头你好 可以,年报纳税调整就行了 
2023-06-26 21:16:51
小光头:回复玲老师 老板肯定不愿意纳税调增啊
2023-06-26 21:43:43
玲老师:回复小光头你好 那就让对方代开发票 就行了 
2023-06-26 22:12:13
小光头:回复玲老师 对方肯定不愿意
2023-06-26 22:39:24
玲老师:回复小光头一是开票 一是纳税调整   没有二全齐美的方法了 
2023-06-26 23:00:59
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好老师,想咨询您个问题,建筑公司,单独设立工会经费账户,在企业账户缴纳工会经费,然后总工会返还到工会户, 该如何记账 利息收入是算其他收入吗 收到返还会计处理如何处理 给职工发福利卡该如何处理
同学你好 1.借银行 贷拨缴经费收入 借银行 借财务费用负数 2.需要的 借财务费用 贷银行存款
105楼
2023-06-27 19:05:34
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