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出纳需要编制的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
固定资产折旧怎么编制会计分录,以及固定资产清理怎么编制会计分录
借管理费用贷累计折旧,清理做公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
76楼
2023-06-19 19:39:26
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ Cinry 发表的提问:
要求: 1.编制2017年有关利润分配的会计分录(盈余公积及利润分配的核算写出明细账户) 2.编制2018年结转亏损的会计分录 3.计算2019年应交的所得税(假设无纳税调整事项) 4.计算2019年应提取的法定盈余公积 5.计算2019年可供分配的利润 6.编制2019年的有关期末结转分录
好的,写了拍你,同学
77楼
2023-06-19 20:05:10
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文静老师:回复Cinry看看,同学,有问题交流
2023-06-19 20:38:48
Cinry:回复文静老师 谢谢老师
2023-06-19 21:08:04
文静老师:回复Cinry不客气,有问题再交流
2023-06-19 21:27:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
老师一般规定出纳是要编制会计凭证的吗?
你好,一般会计出凭证的,
78楼
2023-06-19 20:26:39
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
执行小企业会计准则,企业计提社保,缴纳社保如何编制会计分录?还有企业代交个税如何编制分录?
同学你好 公司负担社保 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬一公司社保 交款 借,应付职工薪酬一公司社保 贷,银行存款 还有企业代交个税如何编制分录?——是员工工资的个税么?
79楼
2023-06-19 20:41:58
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 老黑 发表的提问:
请问老师,工资表由出纳编制还是会计编制?
你好,一般是由人事编的,没有人事,就由会计编制的.
80楼
2023-06-20 20:08:14
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曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ Maianbo 发表的提问:
编制以上相关的会计分录
同学:您好。 购入工程物资 借:工程物资 200       应交税费-应交增值税-进项26       贷:银行存款或应付账款326 用于工程建设 借:在建工程 200        贷:工程物资 200 领用自产物资 借:在建工程10       贷:库存商品 10 领用生产用材料  借:在建工程5      贷:原材料 5 工程人员工资及其他费用 借:在建工程 38         应交税费-应交增值税-进项0.72       贷:应付职工薪酬 30             银行存款或应付账款8.72 达到可使用目的 借:固定资产  253     贷:在建工程 253
81楼
2023-06-20 20:19:41
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 十一 发表的提问:
编制上述业务的会计分录
你好1借管理费用-办公费1000 -站对办公费800 贷银行存款1800
82楼
2023-06-20 20:32:59
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王瑞老师:回复十一2.管理费用-电费3200 劳务成本车站3800 车队 2400 修理车间1600 应交税费应交增值税进项税1430贷:银行存款12430 3.借劳务成本 车队 140600 车站15000 修理12000 管理费用工资20000贷应付职工薪酬187600
2023-06-20 21:05:55
王瑞老师:回复十一4.劳务成本 车队燃料350000 管理费用 交通费6000 贷:原材料燃料356000 5.劳务成本 车队外胎26000 管理费用 交通费400 贷:原材料燃料26400 6.管理费用折旧15600 劳务成本折旧车队130000车站5000 修理6000 贷累计折旧150000 此问数据有误 7.借劳务成本修理车间16000 贷:库存商品-备品备件 16000
2023-06-20 21:27:59
王瑞老师:回复十一8.借劳务成本-税费车队51000 贷银行存款51000 9.劳务成本差旅费2800 贷银行存款2800
2023-06-20 21:52:04
王瑞老师:回复十一更正9.劳务成本差旅费1800 管理费用差旅费1000贷银行存款2800 10.借营业成本间接费及辅助的分摊 北线车队 20240 南线车队 30360贷:劳务成本-修理车间1600 工资15000 -修理车间工资12000 -修理折旧6000 -修理备件 16000
2023-06-20 22:11:02
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 小敏 发表的提问:
款项已收存银行。要求:编制企业购买设备、计提折旧及出售的会计分录。
1.购置 借 固定资产 贷 银行存款 2. 折旧 借 费用 贷 累计折旧 3.出售 需要将固定资产转入固定资产清理 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产
83楼
2023-06-21 19:57:54
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小敏:回复罗老师 具体做一下 老师 主要不知道怎么计算啊 谢谢
2023-06-21 20:39:44
罗老师:回复小敏上面出口出售收到的钱,借 银行存款 贷 固定资产清理;最后将固定资产清理转入营业外收入或营业外支出
2023-06-21 21:02:42
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人物流公司,出差住宿费的增值税普通发票,怎么编制会计分录
你好 借管理费用 -差旅费 贷 库存现金或银行存款
84楼
2023-06-21 20:04:06
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 贪玩的微笑 发表的提问:
编制会计分录 领料用先进先出法
1借原材料2500 应交税费进项税额321 贷应付票据2821
85楼
2023-06-21 20:24:48
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暖暖老师:回复贪玩的微笑2借银行存款9149 贷主营业务收入8000 应交税费销项税额1040 其他应收款109
2023-06-21 21:07:54
暖暖老师:回复贪玩的微笑3借生产成本10650 贷原材料10650
2023-06-21 21:24:53
暖暖老师:回复贪玩的微笑4借应收账款27685 贷主营业务收入24500 应交税费销项税额3185
2023-06-21 21:48:29
暖暖老师:回复贪玩的微笑借销售费用100 应交税费进项税额9 贷应付账款109
2023-06-21 22:01:20
暖暖老师:回复贪玩的微笑借主营业务成本24500 存货跌价准备500 贷库存商品25000
2023-06-21 22:19:00
暖暖老师:回复贪玩的微笑5借管理费用93885 贷原材料585 库存商品甲产品75000 乙产品18300
2023-06-21 22:46:34
贪玩的微笑:回复暖暖老师 老师第六问怎么算的
2023-06-21 23:15:36
暖暖老师:回复贪玩的微笑需要判断是否减值这里
2023-06-21 23:27:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 舒服的星月 发表的提问:
会计分录该怎么编制
同学你好 什么业务呢
86楼
2023-06-21 20:32:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ???? Carina 发表的提问:
会计分录的编制 还有利润表的编制
这个按照上面的经济业务逐步编制分录,然后把数据填报表上就可以了
87楼
2023-06-22 19:45:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
求帮忙编制会计分录
整体正确率80~90%即可 1、某企业上月末银行存款余额为500000元,现金余额为3000元,本月发生会计事项如下:根据以下经济业务编制会计分录,并绘制银行存款日记账: (1)3月2日,华宇公司收到一张3个月商业汇票120000元,利率为6%。 (2)3月4日电汇上海农业银行1000000元,开立采购专户。 (3)3月4日在上海采购某设备,共计900000元,以4日开设的采购专户支付(见第2小题),余款退回原银行。 (4)3月7日,华宇公司提供服务收到转账支票一张,金额为35 000元。 (5)3月9日,华宇公司收到投资人设备一台,价值10万元。 (6)3月11日,华宇公司因经营需要,向银行临时借款1 800 000元。 (7)3月11日,华宇公司收到投资人一台设备价值110000元。 (8)3月20日,华宇公司仓储部收到5000元货款,存入银行。 (9)3月27日,华宇公司因急需用钱,把2日(见第1小题)收到的汇票去贴现,贴现率为8%。 (10)3月30日,华宇公司以银行存款支付本月水电费2000元。 2、华宇物流 公司在6月30日进行财产清查,发现以下情况:库存现金短款6000元。后来盘亏事项己查明,报经领导批准如下处理:由于经营管理不善造成,其中员工甲应赔偿2000元。 要求:根据以上的财产清查情况及经批准后的情况,写出有关的账务处理。 3、华宇
88楼
2023-06-22 20:03:35
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邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2023-06-22 20:31:58
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户6vxs53 发表的提问:
编制会计分录怎么写
你好,学员,你说的哪个的
89楼
2023-06-22 20:29:59
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户qs34ns 发表的提问:
请编制相关会计分录
学员您好,提问请先提出问题,以便老师知道能否帮助你。
90楼
2023-06-23 19:43:24
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