咨询
出纳需要编制的会计分录
分享
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 王坚强 发表的提问:
一般纳税人和小规模纳税人在编制会计分录的时候,怎么编的啊,什么时候是价税合计,什么时候又要分明细,专用发票和普通发票又是怎么做会计分录的?
你好,一般纳税人,采购时普票的话,价税合计;小规模纳税人采购直接价税合计;一般纳税人采购专票,销售不管专票普票价税分开;小规模纳税人销售价税分开
106楼
2023-06-27 19:39:50
全部回复
王坚强:回复冉老师 一般纳税人采购专票时呢?是价税合计还是价税分开
2023-06-27 20:01:26
冉老师:回复王坚强一般纳税采购专票,价税分开
2023-06-27 20:12:34
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 欢喜的泥猴桃 发表的提问:
1、编制不可修复废品损失计算表 2、编制会计分录
好的,同学,写了拍你
107楼
2023-06-27 19:53:15
全部回复
文静老师:回复欢喜的泥猴桃这题的答案在另一个提问中一起发了,同学
2023-06-27 20:32:12
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 拉长的彩虹 发表的提问:
华联实业股份有限公司因经营管理的需要,于2020年5月将一台019年3月购入的设备出售。出售价款为500000元,适用的增值税税率为13%,应交增值税为65000元开具增值税专用发票,出售设备原始价值为5300。零零元累计折旧50000元发生清理费用1200元。要求作出华联实业股份有限公司的有关设备处置的会计处理。一。编制注销固定资产原价及累计折旧会计分录。编制支付清理费用的会计分录,编制收到出售设备全部款项的会计分录,编制结转固定资产清理净损益的会计分录。
出售设备原始价值为5300。零零?同学,请给出正确题目
108楼
2023-06-27 20:20:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 向日葵???? ~暄 发表的提问:
银行余额调节表是会计编制还是由出纳编制?
同学 您好 根据不相容职责分离的原则,银行余额调节表应由会计编制。 但是实务中很多单位都是出纳编制 会计审核的
109楼
2023-06-28 19:32:06
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 自然的舞蹈 发表的提问:
华联实业股份有限公司因经营管理的需要,于2020年5月将一台019年3月购入的设备出售。出售价款为500000元,适用的增值税税率为13%,应交增值税为65000元开具增值税专用发票,出售设备原始价值为5300。零零元累计折旧50000元发生清理费用1200元。要求作出华联实业股份有限公司的有关设备处置的会计处理。一。编制注销固定资产原价及累计折旧会计分录。编制支付清理费用的会计分录,编制收到出售设备全部款项的会计分录,编制结转固定资产清理净损益的会计分录。
借,固定资产清理3000 累计折旧50000 贷,固定资产53000 借,固定资产清理1200 贷,银行存款1200 借,银行存款565000 贷,固定资产清理4200 应交税费,增值税6500 资产处置损益,差额部分
110楼
2023-06-28 19:39:43
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 壮观的大山 发表的提问:
齐鲁司9月发生销项税额:304 000元, 进项税额转出:9 600元, 进项税额243 620元, 已交增值税40 000元。 要求:(1)编制增值税9月末结转时的会计分录; (2)编制10月交纳增值税的会计分录。
你好, (1)编制增值税9月末结转时的会计分录; 借,应交税费一应增销304 000 借,应交税费一应增进转9 600 贷,应交税费一应增进243 620 贷,应交税费一应增已交增值税40 000 贷,应交税费一转出未交增值税29980 借,应交税费一转出未交增值税29980 贷,应交税费一未交增值税29980 (2)编制10月交纳,增值税的会计分录。 借,应交税费一未交增值税29980 贷,银行存款29980
111楼
2023-06-28 19:57:52
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迷路的奇迹 发表的提问:
一个单位用现金交水电费,用原始凭证编制记账凭证,应该是出纳编制记账凭证还在会计?编制完记账凭证出纳只登记现金日记账,纳会计需要登记现金总账吗?这个原始单据和记账凭证登记完放在出纳那里还是会计那里,有些搞不清楚出纳和会计这个登账的流程了。
用现金交水电费的话,这个记账凭证还是会计编的,出纳的话只是登那个现金日记账就可以了。
112楼
2023-06-28 20:17:59
全部回复
迷路的奇迹:回复陈诗晗老师 老师您的意思是出纳用现金交完水电费后把单据交给会计,会计编完记账凭证后让出纳看着凭证登记在自己的现金日记账上对吧
2023-06-28 20:28:30
陈诗晗老师:回复迷路的奇迹出纳,自己在付钱的时候肯定有一些回答,除了根据自己的回单登那个现金日记账,登完之后再把这个回单给到会计做凭证。
2023-06-28 20:40:49
迷路的奇迹:回复陈诗晗老师 您的意思是出纳直接根据回单就登记现金日记账了,出纳都不用编记账凭证,那现金日记账上的凭证编号是根据会计编的记账凭证写的,还是根据什么写的
2023-06-28 20:51:08
陈诗晗老师:回复迷路的奇迹这里的编号并不是记账凭证的编号,你出那里收到的每一笔钱,付的每一笔钱,你要自己对这些原始品质编号,是根据这个编号来。
2023-06-28 21:11:08
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据业务编制会计分录
什么分录
113楼
2023-07-03 19:16:05
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 长情的煎蛋 发表的提问:
如图怎么编制会计分录?
借:原材料100 应交税费17 贷:实收资本100 资本公积17
114楼
2023-07-03 19:35:55
全部回复
长情的煎蛋:回复小云老师 帮忙看一下第5,6,1题
2023-07-03 20:04:58
长情的煎蛋:回复小云老师 老师?在吗?
2023-07-03 20:24:13
小云老师:回复长情的煎蛋不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢
2023-07-03 20:50:23
长情的煎蛋:回复小云老师 我之前,这么都可以问
2023-07-03 21:10:17
小云老师:回复长情的煎蛋平台规则是一问一答的,有时候有多给回答是老师自愿但不是义务哦
2023-07-03 21:29:29
长情的煎蛋:回复小云老师 对,是自愿不是义务,所以看出那些多回答的老师有多好
2023-07-03 21:43:08
小云老师:回复长情的煎蛋嗯嗯,没错,确实是的呢。
2023-07-03 22:05:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ A_星星藏在枕边. 发表的提问:
19-33会计分录编制过程
你好,请把题目完整发一下
115楼
2023-07-03 19:49:30
全部回复
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 会计科目编制
2023-07-03 20:26:59
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 还有这个
2023-07-03 20:53:38
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.你全部发一下把图片
2023-07-03 21:06:41
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 就是这个啊
2023-07-03 21:24:02
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 会计分录编制
2023-07-03 21:52:48
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.19借生产成本-HB产品73500 -DE.产品825000 制造费用70000 管理费用20000 贷原材料1650000
2023-07-03 22:11:30
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.20借生产成本-HB产品428324 -DE.产品277202 制造费用39887 管理费用60107 贷应付职工薪酬
2023-07-03 22:34:21
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.21.借生产成本-HB产品60000 -DE.产品40000 制造费用8513 管理费用8000 贷应付职工薪酬116513
2023-07-03 22:44:55
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.22.借制造费用46600 管理费用18075 贷累计折旧64675
2023-07-03 23:04:30
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.23.借生产成本-HB产品99000 -DE.产品66000 贷制造费用165000
2023-07-03 23:30:00
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.24借财务费用1217.40 贷应付利息1217.40
2023-07-03 23:44:50
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.25.借库存商品-HB产品1322324 -DE.产品1208202 贷生产成本-HB产品1322324 -DE.产品1208202
2023-07-04 00:05:08
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.26借主营业务成本859143 贷库存商品859143
2023-07-04 00:23:26
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.27.借应交税费-转出未交增值税101349.86 贷应交税费未分交增值税101349.86
2023-07-04 00:40:40
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.28借税金及附加10134.99 贷应交税费-应交城建税7094.49 -应交教育费附加3040.50
2023-07-04 00:59:22
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.29.借主营业务收入1100000 其他业务收入10000 营业外收入1000 贷本年利润1111000
2023-07-04 01:25:07
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.30借本年利润1041000 贷主营业务成本859143 其他业务成本9000 税金及附加10134.99 销售费用1900 管理费用113604.61 财务费用1217.40 营业外支出10000
2023-07-04 01:46:31
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.31.借所得税费用17500 贷应交税费应交所得税17500
2023-07-04 01:58:18
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.32借本年利润17500 贷所得税费用17500
2023-07-04 02:21:23
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.33借本年利润673000 贷利润分配未分配利润673000
2023-07-04 02:35:33
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ Coisini 发表的提问:
根据业务编制会计分录
借库存商品10000 应交税费1300 贷 银行存款11300 1、借银行存款1130 贷库存商品1000 应交税费130 2、借 银行存款14,125 贷主营业务收入12500 应交税费1625 借 主营业务成本9000 贷库存商品9000 3、借 库存商品1000 应交税费130 贷 银行存款1130 4、借 银行存款15820贷主营业务收入14000 应交税费1820 借 主营业务成本11000 贷库存商品11000
116楼
2023-07-03 20:08:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 合适的毛巾 发表的提问:
怎样编制相关会计分录
您好,1,借资本公积贷实收资本
117楼
2023-07-04 18:39:14
全部回复
文老师:回复合适的毛巾您好,借盈余公积贷利润分配--未分配利润
2023-07-04 18:55:20
文老师:回复合适的毛巾3,.提取法定盈余公积:借:利润分配-提取法定盈余公积,贷:盈余公积-法定盈余公积
2023-07-04 19:18:26
文老师:回复合适的毛巾4,借银行存款贷实收资本
2023-07-04 19:45:47
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冷艳的向日葵 发表的提问:
中级财务会计如何编制会计分录
你好 1 借,交易性金融资产一成本35000 借,应收股利1000 借,投资收益360 贷,银行存款36360 2 借,银行存款1000 贷,应收股利1000 3 借,公允价值变动损益3000 贷,交易性金融资产一公变3000 4 借,银行存款37000 借,交易性金融资产一公变3000 贷,交易性金融资产一成本35000 贷,投资收益5000
118楼
2023-07-04 18:52:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 留胡子的胡萝卜 发表的提问:
甲公司2020年1月1日,为建造厂房从银行借入期限2年、利率6%、按季付息、到期还本的专门借款1000000元。 要求: ⑴编制甲公司借入款项时的会计分录; ⑵编制甲公司按月计提利息时的会计分录; ⑶编制按季归还利息时的会计分录; ⑷编制到期归还本金时的会计分录。
你好 ⑴编制甲公司借入款项时的会计分录; 借:银行存款,贷:长期借款 ⑵编制甲公司按月计提利息时的会计分录; 借:在建工程,贷:应付利息 ⑶编制按季归还利息时的会计分录; 借:应付利息,贷:银行存款 ⑷编制到期归还本金时的会计分录。 借:长期借款,贷:银行存款
119楼
2023-07-04 19:20:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 殷勤的吐司 发表的提问:
.甲公司2020年1月1日,为建造厂房从银行借入期限2年、利率6%、按季付息、到期还本的专门借款1000000元。 要求: ⑴编制甲公司借入款项时的会计分录; ⑵编制甲公司按月计提利息时的会计分录; ⑶编制按季归还利息时的会计分录; ⑷编制到期归还本金时的会计分录。
你好 ⑴编制甲公司借入款项时的会计分录; 借:银行存款,贷:长期借款 ⑵编制甲公司按月计提利息时的会计分录; 借:在建工程,贷:应付利息 ⑶编制按季归还利息时的会计分录; 借:应付利息,贷:银行存款 ⑷编制到期归还本金时的会计分录。 借:长期借款,贷:银行存款
120楼
2023-07-04 19:40:19
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×