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现金清楚结果的会计处理
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 可爱的哈密瓜 发表的提问:
老师晚上好!这个怎么填,可以把结果一步步算给我吗?我不是很清楚。
同学,根据科目余额表填制,有二级科目的按一级科目方向填列
211楼
2023-08-20 18:23:11
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可爱的哈密瓜:回复逸仙老师 是这样子写吗
2023-08-20 19:10:29
逸仙老师:回复可爱的哈密瓜是的,你的计算方法是正确的
2023-08-20 19:30:50
可爱的哈密瓜:回复逸仙老师 年初余额用算吗?
2023-08-20 19:49:26
逸仙老师:回复可爱的哈密瓜这个已经是期末余额了,所以不用管期初
2023-08-20 20:11:39
可爱的哈密瓜:回复逸仙老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 20:40:26
逸仙老师:回复可爱的哈密瓜不客气,请给老师五星好评哦,老师会更加努力的
2023-08-20 21:05:53
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 开森先生 发表的提问:
老师,能给写一个完整的施工企业的一般计税的增值税结转缴纳的会计分录吗?我不是很清楚
按完工程度确认收入时:借主营业务成本,工程毛利,贷主营业务收入,同时借其他流动资产-待转销项税,贷应交税费-待转销项税; 收到甲方确认的进度单并开票时:借应收账款,贷工程结算,同时借应交税费-待转销项税,贷应交税费-销项税 工程决算时:借工程结算,贷工程成本,工程毛利,其他流动资产-待转销项税
212楼
2023-08-20 18:37:17
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开森先生:回复风老师 怎么会用待转销项税呀?难道开了票可以不交税?不是要通过转出未交增值税结转,应交增值税-未交增值税来缴纳吗?
2023-08-20 19:06:59
风老师:回复开森先生做了收入但没开票时要记入待转销项税,要是开票了就得计入应交销项税了,应交销项税在月底转入未交增值税,再通过未交增值税缴纳
2023-08-20 19:26:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 番茄 发表的提问:
会计凭证录好了,问题一现在不清楚结转损益是软件转,还是录入凭证,问题二凭证录好然后怎么操作
您好,1、一般是软件转。2、录好以后要审核记账。
213楼
2023-08-20 18:48:01
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番茄:回复王雁鸣老师 这边只有我一个会计,我要具体怎么操作呢
2023-08-20 19:17:08
王雁鸣老师:回复番茄您好,让出纳帮您审核。
2023-08-20 19:27:15
番茄:回复王雁鸣老师 我意思是这边只有我在做账没有其他人,
2023-08-20 19:42:27
王雁鸣老师:回复番茄您好,没有出纳和会计之分吗?如果是这样的话,您可以使用管理员的身份登录之后进行审核,或者建议领导再找一个人配合您处理。
2023-08-20 19:56:01
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 1249063889 发表的提问:
#提问#老师,应交税费-简易计税的借贷怎么处理了?不太清楚,麻烦老师解答一下!
你好,采取简易计税方法贷方就是需要交纳的增值税。
214楼
2023-08-21 17:45:18
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ S思 发表的提问:
老师我想了解一下 我现在需要和会计交接了 但是我不清楚 哪些东西是一定得从他那边了解到的 因为是代理会计 我怕到时候他太忙了 有些东西没搞清楚 之后就比较麻烦了 你这边能帮助一下么?
你好,一般需要凭证报表,相关的登录名密码
215楼
2023-08-21 17:57:41
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S思:回复小云老师 年表季报表这些不交接吗?
2023-08-21 18:25:02
小云老师:回复S思需要呀,报表就包括了财务报表和纳税申报表嘛
2023-08-21 18:41:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 调皮的泥猴桃 发表的提问:
您好,请问假设应该费用化处理的利息被做了资本化处理,会使当期损益(利润)和期末的资产计量出现怎样的错误结果?
你好,应该费用化处理的利息被做了资本化处理 出现这样错误结果:会导致无形资产增加,未分配利润增加
216楼
2023-08-21 18:27:04
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 小目标是养只猫喵喵 发表的提问:
A:未来持续使用以及使用寿命结束时的处置中形成的现金流量现值 B:销售净价 C:预计未来现金流量的现值 D:公允价值减去处置费用后的净额 老师,在计算固定资产是否减值的时候,到底该用哪个作为判断依据呢?这四个傻傻分不清楚了[流泪]
您好,固定资产出现减值迹象,应按照固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值孰高者确认固定资产可回收金额。 如果可回收金额>固定资产原值-累计折旧,则无须做账务处理,实际上也没有发生减值; 如果可回收金额<固定资产原值-累计折旧,则减值金额=固定资产原值-累计折旧-可回收金额。
217楼
2023-08-21 18:38:59
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小目标是养只猫喵喵:回复朱小慧老师 但是,如果题目中,没有给出D.,只给出A和B,该以哪个为准
2023-08-21 19:08:27
朱小慧老师:回复小目标是养只猫喵喵你的题干发过来看下
2023-08-21 19:37:05
小目标是养只猫喵喵:回复朱小慧老师 老师您好,最多只能上传3张图片
2023-08-21 19:53:29
小目标是养只猫喵喵:回复朱小慧老师 老师,您看是这样吧
2023-08-21 20:13:18
朱小慧老师:回复小目标是养只猫喵喵因为第二题题干里面没有给公允价值减去处置费用的数据,所以是以现金流量现值为依据 公允价值减去处置费用的净额和未来现金流量现值给出那一个数就用那一个,如果都给出,那就是用这两个中大的那一个
2023-08-21 20:40:40
谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
按毛利率结转成本的金额和实际库存金额的差额 到年底如何进行会计处理呢? 如果库存为负数了
年底按实际库存调整当年成本,多结转成本的,冲减成本增加存货,少结转成本的,增加成本减少存货,按毛利率结转成本的核算方式是不恰当的,请规范核算。
218楼
2023-08-22 17:21:41
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Zl 发表的提问:
会计分录怎么做 不是很清楚
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
219楼
2023-08-22 17:30:04
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冉老师:回复Zl你好 借:主营业务收入2000 其他业务收入1200 投资收益500 营业外收入600 贷:主营业务成本1500 其他业务成本900 销售费用20 管理费用50 财务费用30 营业外支出400 所得税费用160 本年利润1240 借:利润分配-未分配利润264 贷:盈余公积金-法定盈余公积金124 盈余公积金-任意盈余公积金60 应付股利80
2023-08-22 18:18:24
曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 靓丽的爆米花 发表的提问:
老师,2022年在汇算清缴之前发现2021年有一笔50万的租金忘记计提了,在2022年做未分配利润会计科目处理,但是2021年的汇算清缴如何处理?
同学,您好。 借利润分配贷银行存款,然后按权责发生制纳税调整明细表扣除项目地其他里面税收金额,填写这个金额就可以。
220楼
2023-08-22 17:54:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芋头 发表的提问:
新到一个公司,会计之说你算工资按照工作日算,是不是工资除以一个月的工作日,然后多少个工作日乘以 得出的结果就是了?
您好!是的。 乘以他实际上班的天数
221楼
2023-08-22 18:10:40
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 哈日伊罕__ 发表的提问:
您好 初级会计报名怎么查询报名结果
您好,进入报名系统查询http://kjbm3.mof.gov.cn/index.jsp
222楼
2023-08-22 18:35:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Smart 发表的提问:
请问现金流量表中的直接法和间接法出来的结果不一致,是正常的吗?
同学你好 是的 理论上两种编制方法的结果应该是一致的,但实际计算中由于计算口径的(选取的数据)会造成两种方法计算结果的差异。多数情况下都会产生差异的
223楼
2023-08-23 17:21:10
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Smart:回复朴老师 请问如果有差异需要调整回来吗?如果要调整,一般要如何调整?谢谢。
2023-08-23 17:53:11
朴老师:回复Smart同学你好 不用,这个不用调整
2023-08-23 18:03:59
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 晓晴 发表的提问:
老师,我现在在做机关事务局的审计,关于她们的预算会计和财务会计不太清楚有什么区别
你好, 就是一项业务做两套账: 预算会计,按政府会计思路“收付实现制”做账 财务会计,按企业会计的思路“权责发生制原则”做账。
224楼
2023-08-23 17:27:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 愤怒的冬天 发表的提问:
老师你好,想请教三个问题:1、现行新的会计准则下,企业年底还需要计提费用吗?2、如果可以计提的话,只能计提哪些费用?会计分录如何处理?3、如果年底计提费用的发票在汇算清缴前仍未取得,需要冲账吗?会计分录又如何处理?
1.不预提了,有发生按你实际发生的做账 2.有发生没发票借xx费用银存 3,实际发生没有发票不用,其他的需要
225楼
2023-08-23 17:43:42
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