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最新基建会计资金平衡表
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 迷路的荷花 发表的提问:
老是,请问资金平衡表怎么编制
你好,和资产负债表差不多分左右两边
211楼
2023-08-21 18:11:47
全部回复
庄老师:回复迷路的荷花左边是资金占用,右边是资金来源
2023-08-21 18:36:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 春雨 发表的提问:
资金平衡表增加科目怎么调整
同学你好  一、增设会计科目   1.增设“218市政公用单位存款”科目,核算市政建设、公用事业等单位存款。存入时记收方,支取时记付方。   2.增设“225建设单位专项资金存款”科目,核算建设部门、建设单位存入的专项建设资金,如铁道部门实行经济承包专项资金、石油天然气公司发展资金等。存入时记收方,支取时记付方。   在“其他资金存款”科目内核算的上述资金,应分别转入相应科目内核算。   3.增设“239房地产开发企业存款”科目,核算房地产开发企业的存款。存入时记收方,支取时记付方。   4.增设“241对外承包企业存款”科目,核算在国外承包工程和劳务的企业存款。存入时记收方,支取时记付方。   5.增设“206特种存款”附附目,下设预算内、预算外两个二级科目,分别核算军队(含武警部队)团以上单位的预算内和预算外资金存款。存入时记收方,支取时记付方。   6.增设“210待结算财政款项”科目,按中央、地方设“待报解预算收入户”。核算我行经收国库业务收纳的预算收入。按人民银行规定每天将代收的各项预算收入,先列入本科目专户核算,于当天营业终了前汇总划金库支库,并结清本科目专户。   7.增设“404专项贷款”科目,下设“科技开发专项贷款”和“扶贫专项贷款”二级科目,按借款单位设贷款户。核算建设发放的科技开发及扶贫等专项贷款。贷出时记付方,收回时记收方。   8.增设“563上年内部往来”科目,下设“上年往来户”,核算上年度“内部往来”科目余额。本科目为收、付共用科目,新年度开始,将上年度的“内部往来”科目收、付方余额全额转入本科目。   9.增设“074签开信用担保函”表外科目,反映由本行对外签开的信用担保函,按担保金额登记。签开时记付方,履约及销帐或中止担保时记收方。   10.增设“082已兑付其他债券”表外科目,按种类分年度设户,反映除国家债券、金融债券以外的其他债券的兑付。   二、合并会计科目   1.将“291机关团体预算存款”、“293机关团体一般存款”合并为“207机关团体存款”科目。   2.将“211中央建设单位预算存款”、“213地方建设单位预算存款”合并为“211建设单位预算存款”科目。   3.将“215中央地质勘探单位预算存款”、“217地方地质勘探单位存款”合并为“217地质勘探单位存款”科目。   4.将“219中央待转自筹基建存款”、221地方待转自筹基建存款“合并为”219待转自筹基建存款“科目。将”223中央自筹基建资金存款“、”225地方自筹基建资金存款“合并为”223自筹基建资金存款“科目。   5.将“227中央技术改造资金存款”、“229地方技术改造资金存款”合并为“227技术改造资金存款”科目。   6.将“233中央国营建安企业存款”、“235地方国营建安企业存款”合并为“233国营建安企业存款”科目。   7.将“243中央基建物资供销企业存款”、“245地方基建物资供销企业存款”合并为“243基建物资供销企业存款”科目。   8.将“247中央专用基金存款”、“249地方专用基金存款”合并为“247专用资金存款”科目。   以上存款科目调整后,核算内容及在人民银行统一会计科目中的归属不变,有关中央、地方资金,可根据需要设二级科目核算。   三、取消会计科目、帐户   1.取消“269特种预算外存款”科目,其余额转入“206特种存款”科目。   2.取消“集中上交中央(地方)财政资金”科目下“待结算财政款项”二级科目,其余额转入“210待结算财政款项”科目。   3.取消“239中央开发承包企业存款”和“241地方开发承包企业存款”。其余额按房地产开发企业、对外承包企业归集,分别转入“239房地产开发企业存款”、“241对外承包企业存款”科目。   4.取消“404财政贴息贷款”科目,其余额转入“402建行基建贷款”科目。   5.取消“602垫付基建贷款利息”科目。该科目现在只有个别行尚有余额,请各有关行在年终前积极进行清理,结平余额。   四、调整部分会计科目代号(除合并会计科目变动外,详见“调整会计科目代号对照表”)。   五、新增会计科目在人民银行全国统一会计科目中的归属及调整后各科目在新资金平衡表中的位置:   1.新增会计科目在人民银行全国统一会计科目归试   “218市政公用单位存款”、“225建设单位专项资金存款”科目归属“0506建设单位基建存款”科目:“239房地产开发企业存款”、“241对外承包企业存款”科目归属“0507建筑安装企业存款”科目:“206特种存款”科目归属“0541部队存款”科目:“210待结算财政款项”科目归属“0534待结算财政款项”:“404专项贷款”科目归属“0586专业银行联行往来”:“563上年内部往来”科目归属“0622专业银行联行往来”科目内。
212楼
2023-08-21 18:32:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 002 发表的提问:
金蝶建账,提示科目余额表不平衡是什么问题?
你好,是不是输入的数据本来就不平衡
213楼
2023-08-21 18:38:59
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002:回复邹老师 美金港币怎么录入?
2023-08-21 19:05:53
邹老师:回复002你好,换算成人民币录入
2023-08-21 19:16:08
002:回复邹老师 但是当天汇率不同,这样不是存在误差咯?
2023-08-21 19:27:39
邹老师:回复002你好,按入账当时的汇率
2023-08-21 19:47:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 默歌尽微凉 发表的提问:
为什么科目余额表平衡了,资产负债表不平衡?
您好 可以把科目余额表跟资产负债表截图看看吗
214楼
2023-08-22 17:26:03
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默歌尽微凉:回复bamboo老师
2023-08-22 17:49:06
默歌尽微凉:回复bamboo老师
2023-08-22 18:14:48
bamboo老师:回复默歌尽微凉您本年利润科目没有填到资产负债表未分配利润栏次
2023-08-22 18:38:52
默歌尽微凉:回复bamboo老师 好的,谢谢!
2023-08-22 18:58:40
bamboo老师:回复默歌尽微凉不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-08-22 19:18:21
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
资产负债表中的往来科目的计算,用到了试算平衡表中的期末数,还有明细账的余额,课堂案列,试算平衡表的借方期末数是356000,计提了6000元的坏账准备,应收账款明细账的贷方余额为10000,填写资产负债表时,应收账款=356000-6000+10000=360000.为什么要加上应收账款明细账的贷方余额呢?这点我不明白,这个问题一直让我很纠结。资产负债表中讲的应收账款=应收账款和预收账款明细账的借方合计数-坏账准备
资产负债表是按余额填列,应收账款是资产类科目,余额一般在借方,那如果贷方有余额,那应该也要算进去
215楼
2023-08-22 17:52:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 开放的泥猴桃 发表的提问:
请问下,我新建帐套时因有固定资产卡片录入,试算平衡时提示不平衡,请问怎么解决啊?谢谢!
你看下差额是什么呢
216楼
2023-08-22 18:02:36
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师,金蝶标准版资产负债表和利润表已平衡,但现金流量表提示不平衡,怎么回事?不是自动生成的吗?
标准版,现金流量表一般没法直接生成吧
217楼
2023-08-22 18:21:35
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 浅悠夏雪 发表的提问:
请问新建账套试算不平衡怎么处理
您好 新建账套的话 期初金额都是0 怎么会试算不平衡
218楼
2023-08-22 18:35:58
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 史怀倩 发表的提问:
余额表平衡资产负债表怎么不平衡呢咋回事呢
你好,看下利润表里面的净利润累计和和资产负债表的对应关系是否正确
219楼
2023-08-23 17:27:44
全部回复
史怀倩:回复小宝老师 这是利润表
2023-08-23 18:13:34
史怀倩:回复小宝老师 跟我的结转有关系么
2023-08-23 18:27:05
史怀倩:回复小宝老师 在么老师
2023-08-23 18:52:25
小宝老师:回复史怀倩1、资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数。 我刚才看下,你的不第,把这个地方核对下就好了
2023-08-23 19:09:23
史怀倩:回复小宝老师 怎么改呢
2023-08-23 19:29:37
小宝老师:回复史怀倩这个不能直接改的你要自己核对是哪里出了错误
2023-08-23 19:40:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星辰 发表的提问:
科目汇总表平衡了,资产负债表为什么不平衡呢
你好,有发生以前年度损益调整事项吗
220楼
2023-08-23 17:43:48
全部回复
星辰:回复邹老师 没有调整,我是在用友软件中做的,录入起初数据的时候是平衡,做完帐,用的用友固定模板报表,出来不平衡了
2023-08-23 18:05:49
邹老师:回复星辰你好,这个就需要检查你软件是不是出错了
2023-08-23 18:31:37
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 玩命的钢笔 发表的提问:
资产负债表和试算平衡表都平衡了,但是试算平衡表的应付账款跟预收账款和资产负债表的不一样
你好 这个是你们软件自动重分类了,他将这两个科目里面的负数部分,进行了调整
221楼
2023-08-23 18:08:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 认真的香菇 发表的提问:
金蝶科目余额表不平,但是资产负债表平衡,是啥原因?
您好,有可能是科目余额表中,有外币的科目余额没显示出来,选择综合本位币试试。
222楼
2023-08-23 18:35:59
全部回复
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
试算平衡表平衡 但是资产负债表不平,这是什么原因呢?
你好。检查下资产负债表和你的科目余额表哪里不一样。
223楼
2023-09-05 17:06:46
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青春侠:回复言岩老师 应收款项 存货不一样,怎么修改呢?老师看下
2023-09-05 17:29:37
言岩老师:回复青春侠你好。进入你的报表中。把公式看下。
2023-09-05 17:39:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ LL 发表的提问:
老师,试算平衡,现在不平衡啊,我把我们老会计的帐导出了一份来做建账,现在期初表不平衡,借比贷多,对比了表格,一级科目的帐都能对的上,不知道哪里错误了,老师可能哪里不对呢?
根据科目余额表来录入期初数
224楼
2023-09-05 17:21:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
资产负债表不平衡差个税金额
怎么会出现这个情况呢
225楼
2023-09-05 17:49:01
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