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当会计和银行那个工资高
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 阳光 发表的提问:
我是从事会计工作,想考证,不知道是考中级会计证好呢?还是考税务会计师好呢?那个更实用,更好找工作呢?工资高点
你好,中级会计证找工作的时候招聘方要求的更多一些,不过税务师也有其优势的。
106楼
2023-06-27 20:26:59
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阳光:回复蒋老师 那我从事会计工作,还是考中级会计职称比较实用是吗?
2023-06-27 20:52:54
蒋老师:回复阳光是的,大部分公司都是要求中级优先,你可以看看招聘的情况。
2023-06-27 21:11:39
阳光:回复蒋老师 好的,我知道了,谢谢老师
2023-06-27 21:26:05
蒋老师:回复阳光不客气,满意请给五星好评,祝工作顺利!天天开心!
2023-06-27 21:48:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提工资,社保和当月发放工资会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
107楼
2023-06-28 19:50:15
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 是大正正啊 发表的提问:
出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的对吧?这二本账是必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上么?如果当日发生业务了当日会计没有做出凭证来怎办?是等会计啥时候做出来凭证出纳啥时候登记那二本账么?
你好,出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的,必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上,可以协商,一起登账的
108楼
2023-06-28 20:11:56
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是大正正啊:回复紫藤老师 日常实操工作中是不是会计都必须把当日发生的业务全部做出记账凭证呀?
2023-06-28 20:37:52
紫藤老师:回复是大正正啊你好,对的,你的理解是正确的 
2023-06-28 20:52:48
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 爱是愚人的国度 发表的提问:
老师,我想问下我们公司2019年以前入职的老员工按照当月发当月工资,2019年以后入职员工,下个月发上个月的工资,按照我们公司想实行的发薪办法。会导致每个月申报个人所得税的本期收入和当月工资表的实发工资总数,以及当月银行实际发放的工资三个不一致,这样也会引起税务稽查?
不会的,这个影响很小的,同学
109楼
2023-06-28 20:23:59
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爱是愚人的国度:回复种老师 谢谢老师,我还想问下,我们公司没有自己的叉车,用的别的公司的叉车,不需要支付租金,但是我们需要经常给他们加油,这个柴油的票好入我们公司的账么?
2023-06-28 21:05:01
种老师:回复爱是愚人的国度可以啊,按你的营业外支出确认
2023-06-28 21:25:31
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 龚瑜 发表的提问:
这么做工资对不对?首先当月计提借:管理费用~工资及福利费6037.36贷:应付工资~工资5000应付工资~社保公司1037.36次月发放时:借:应付工资5000贷:应付工资~社保个人320.43 应交税费~个税35.39银行存款4644.18 交社保和个税用银行存款
您的分录错误,您参考一下: 1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
110楼
2023-07-03 19:26:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 烧烤炸鸡肉蟹煲 发表的提问:
呃老师您好,请问当上月未计提工资时,当月发放工资时做计提借:管理费用-职工薪酬,贷:贷:应收社会保险费、贷:应收公积金、贷:应交个税、贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,这样当月缴纳的个税做借:应交个税,贷:银行存款,这样可以吗?
你好    你们是 一般的企业 的话 ; 补计提    你科目也不对 哦; 应该是做: 看附件的来做账 
111楼
2023-07-03 19:41:15
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烧烤炸鸡肉蟹煲:回复meizi老师 老师,之前我们做工资是这么做的,我们是公司先付社保公积金,然后当月的社保公积金在下个月发工资时扣除,然后就做成了应收款,这样可以吗?
2023-07-03 20:08:22
meizi老师:回复烧烤炸鸡肉蟹煲你好       可以的。    先支付给 社保局 然后在工资扣除  挂其他应收款即可 
2023-07-03 20:26:34
烧烤炸鸡肉蟹煲:回复meizi老师 就是这样的
2023-07-03 20:38:16
meizi老师:回复烧烤炸鸡肉蟹煲你们是什么类型的企业?  一般企业应该没有这个 科目的 
2023-07-03 21:03:45
烧烤炸鸡肉蟹煲:回复meizi老师 我们是小规模企业
2023-07-03 21:22:39
烧烤炸鸡肉蟹煲:回复meizi老师 老师,这个我没打全,都是在其他应收下面的
2023-07-03 21:46:02
meizi老师:回复烧烤炸鸡肉蟹煲 你好   那也不对 ;我看你的分录怪怪的;我给你打全套分录。 你仔细看看   1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2023-07-03 22:00:10
烧烤炸鸡肉蟹煲:回复meizi老师 老师,我们公司是1月份的社保公积金在1月份扣款,企业先垫付,然后在2月份发放1月的工资,在工资中扣除该员工1月份缴纳的社保公积金,按照您这个分录,那么1月份社保扣款中借:其他应付(个人)是赤字的呀,在二月份才会把1月缴纳的那部分社保贷:其他应付款扣回来
2023-07-03 22:17:33
meizi老师:回复烧烤炸鸡肉蟹煲你好       你挂着就行了  下次在扣除 回来就平了 。 上面的其他应付款 改成其他应收款哈 ;   我没有给你改过来 
2023-07-03 22:30:35
烧烤炸鸡肉蟹煲:回复meizi老师 老师,那就是应付款都应该是应收款,那我们这个账之前做的就是有问题的,这样的我们应该先红字冲销,再从新做账
2023-07-03 22:59:49
meizi老师:回复烧烤炸鸡肉蟹煲 你好是的。  是的 ;是的。我就是看着你上面做的分录不对 
2023-07-03 23:25:57
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迷人的铅笔 发表的提问:
计提本月应当支付给行政管理部门职工工资70000元,业务部门职工工资230000,分别写出财务会计和预算会计的会计分录
你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
112楼
2023-07-03 19:59:33
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立莹老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 迷人的铅笔 发表的提问:
计提本月应当支付给行政管理部门职工工资70000元,业务部门职工工资230000,分别写出财务会计和预算会计的会计分录
您好,财务:借单位管理费 贷 应付职工薪酬 预算:借事业支出 贷财政补助预算收入,继续加油。
113楼
2023-07-03 20:14:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
如果当月申报上月工资的个税,当月也计提上月的工资,那么当月计提的个税额和申报额是否应该是相同金额的
应该相同一致的
114楼
2023-07-04 19:32:20
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2463024587:回复袁老师 问题是,申报个税有没有规定说,什么10申报是9月所得,是8月所属期,有这个做法吗? 那这不就变成了10月申报的个税依据的是8月份的工资来申报的?
2023-07-04 20:01:14
袁老师:回复2463024587应该当月计提当月申报的
2023-07-04 20:20:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春天里的霞光 发表的提问:
行政单位。暂借2000元,财务会计挂往来,预算会计不处理,那么,财务会计的银行存款和预算会计的资金结存怎么平?
你好,同学,这两个不一致是正常的,因为核算范围不一致
115楼
2023-07-04 19:38:16
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春天里的霞光:回复陈诗晗老师 但是我上年和平时的余额都是一致的呀!
2023-07-04 20:02:21
陈诗晗老师:回复春天里的霞光一致说明都是财政预算资金 如果出现了非财政预算资金,不一致了就
2023-07-04 20:30:42
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 粗暴的西牛 发表的提问:
民办幼儿园,民间非盈利会计制度,8月底成立,9月发放了6到8月的工资,个人部分社保从工资里扣下来了,10月补缴了6到9月的社保和10月当月的社保,那9月发放工资的分录,是 借:应付工资。 贷:其他应收款-社保 贷:银行存款吗?
你好! 对的,你的理解很对
116楼
2023-07-04 19:48:38
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ slh 发表的提问:
当月工资表计提的社保和公积金当月缴纳了,那个人所得税呢?当月缴纳还是发放工资时缴纳
你们几时发工资就申报缴纳个人所得税,1月申报所属期是12月发出工资,这个个人所得税是在1月扣
117楼
2023-07-04 20:11:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 方亮-乐千年涂料 发表的提问:
老师好,我们公司社保是当月交当月的,那社保是不是就不用计提了,只计提工资就行,那实际支付工资的时候个人部分社保怎么处理? 计提当月工资 借 管理费用 53021 生产成本 17351 制造费用 8710 贷 应付职工薪酬 79082 支付当月社保 借 管理费用-公司社保 4846.87 其他应收款-个人社保 1783.1 贷 银行存款 6629.97 那实际支付工资的时候是 借 应付职工薪酬 79082 贷 银行存款 79082 还是 借 应付职工薪酬 77298.9 其他应收款-个人社保 1783.1 贷 银行存款 79082 计提工资的时候是含个人社保工资的,实际支付是扣除个人社保的,个人的部分具体该怎么体现才对?还有一个人的社保是公司代缴的,单位和个人部分都是他自己支付给公司,公司帮他代缴,这个要单独列出来吗?
你好,社保也要计提的哦
118楼
2023-07-05 19:20:55
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朴老师:回复方亮-乐千年涂料1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-07-05 19:54:00
方亮-乐千年涂料:回复朴老师 我社保是当月交当月的啊,不用提吧
2023-07-05 20:12:45
朴老师:回复方亮-乐千年涂料也要计提的哦,都要计提的
2023-07-05 20:42:38
方亮-乐千年涂料:回复朴老师 那计提工资的时候工资是包含个人和公司部分的社保吗,还是扣除社保实发的部分呢
2023-07-05 21:04:55
朴老师:回复方亮-乐千年涂料根据我发你的来做就可以了
2023-07-05 21:22:44
方亮-乐千年涂料:回复朴老师 分录我知道啊,但是计提的工资到底含不含社保不清楚啊,网上也是各种答案,实发工资是扣除个人部分的,那计提是计提实发工资还是应发工资
2023-07-05 21:33:32
朴老师:回复方亮-乐千年涂料社保是单独计提的,公司交的部分,个人交的部分含在工资里计提
2023-07-05 21:43:54
朴老师:回复方亮-乐千年涂料社保是单独计提的,公司交的部分,个人交的部分含在工资里计提
2023-07-05 21:54:40
方亮-乐千年涂料:回复朴老师 也就是说计提的是应发工资,没有扣除个人社保的工资,对吗
2023-07-05 22:13:28
朴老师:回复方亮-乐千年涂料嗯,是的。满意请给五星好评,谢谢
2023-07-05 22:41:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小呆瓜呀小呆瓜 发表的提问:
公司个税以前报的老板和会计两个人。现在会计离职了 下个月报会计的个税吗?以后应该不报她的了吧?
下个月需要申报当月的,以后就不需要申报了
119楼
2023-07-05 19:45:57
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小呆瓜呀小呆瓜:回复邹老师 那需要增加新会计的吗?还是改成只报老板一人的就行@邹老师:
2023-07-05 19:56:45
邹老师:回复小呆瓜呀小呆瓜这个看你公司实际情况了
2023-07-05 20:07:27
小呆瓜呀小呆瓜:回复邹老师
2023-07-05 20:29:07
邹老师:回复小呆瓜呀小呆瓜
2023-07-05 20:47:47
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 王晓静 发表的提问:
老师,对公户发工资,一个员工提供的是他朋友的银行卡,能不能转,安全没问题,就是在会计上合理不
当工资发是不可能的,因为这个人名与你公司没有劳务关系,转的话只能挂往来。
120楼
2023-07-05 20:11:59
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