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多次交易合并的会计分录
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 平常人 发表的提问:
已经预交了增值税 预交多了 这次不用预交怎么做会计分录
借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税-已交税金
136楼
2023-07-19 19:04:42
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ hyqq007 发表的提问:
请问老师,那个企业合并的时候所做的分录是会计科目还是报表项目啊
是按报表项目合并的,因为他是直接进行报表合并
137楼
2023-07-19 19:28:51
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hyqq007:回复辜老师 就是购买股权的时候,就用的报表项目吗
2023-07-19 20:02:19
辜老师:回复hyqq007购买股权,你要账务处理的,这个是用会计科目记账的
2023-07-19 20:14:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师好,买水果看望公司受伤员工,分录是怎么做的?需要和工资合并交税吗?谢谢老师。
你好,借管理费用的福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款,按照规定,这个是要并入工资一起计算个人所得税的
138楼
2023-07-19 19:56:59
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朱:回复玲老师 老师,1、这个受伤的员工买点水果也需要这样合并交税吗?2、那么我是不是在记账的同时,这些是不是需要笔记本上面记一笔,不然到了申报工资的时候容易忘记呀?谢谢老师。
2023-07-19 20:27:51
玲老师:回复你好,1是的,按照规定福利费用是要并入工资总额一起计算个所得税,2可以记备查。 要是不想做福利费交个税,可以记营业外支出。
2023-07-19 20:45:38
朱:回复玲老师 老师,记营业外支出,到了汇算清缴,哪些是需要纳税调增的呀
2023-07-19 21:08:38
玲老师:回复你好 是的,也是要调整,只是不用交个税
2023-07-19 21:20:42
朱:回复玲老师 那么这样,老板就划不来了,个税员工交,5000以下还不交,是吗老师。
2023-07-19 21:42:01
玲老师:回复你好,是的,您的理解是正确的,如果你记到福利费用里,职工的工资低,也不用交个税,这样企业还少交所得税
2023-07-19 21:54:21
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 徐扬 发表的提问:
非货币性交易取得是什么?怎么做会计分录
非货币性交易是指取得的除了现金及现金等价物以为的资本,如股权了或者以物易物了
139楼
2023-07-20 18:58:12
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
这些交易对应的每一笔的会计分录是怎么样的(可以按照图片最左边的序号来写会计分录吗)
您好,可以按顺序写分录的,收注册款,借;银行存款,贷:营业外收入。收黄的款,借;银行存款,贷;其他应付款。支付工本费等,借;财务费用-手续费,贷;银行存款。收股东款,借;银行存款,贷;实收资本。付律师费,借;预付账款,贷;银行存款。付注册费,借;预付账款,贷:银行存款。付电费,借;预付账款,贷:银行存款。
140楼
2023-07-20 19:10:31
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 美好的生活 发表的提问:
借代双方同时增加 减少 一个借减贷赠 一个借增贷减 ,弄不明白交易怎么进行的呢,有时候知道怎么进行 但是写不出来会计分录
你好 要看你具体是什么业务
141楼
2023-07-20 19:27:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 缥缈的季节 发表的提问:
请问一下,公户对外有一笔交易类型是:受托理财申购50000元,过几天又出现一笔,受托理财赎回50000元;受托理财分工16.45元,这三笔该怎么做会计分录啊?
你好,你是委托方还是受托方
142楼
2023-07-20 19:47:58
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缥缈的季节:回复邹老师 应该是受托方
2023-07-20 20:05:18
邹老师:回复缥缈的季节借;银行存款 贷;受托理财 借;受托理财 投资收益 贷;银行存款
2023-07-20 20:32:37
缥缈的季节:回复邹老师 第一笔是银行存款减少,第二笔和第三笔是银行存款增加,这样是不是有点问题了啊
2023-07-20 20:56:12
邹老师:回复缥缈的季节受托方第一笔应当是增加啊 站的角度不同,账务处理也不同的
2023-07-20 21:10:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 承若 发表的提问:
虚构交易怎么填写会计分录
你好 首先要说一下这是违法的 要是想入账要根据你虚构交易的内容写分录 不同业务分录不同
143楼
2023-07-30 20:12:03
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学徒 发表的提问:
黄金交易公司(网上平台)日常会计分录应该怎么做呢?
关键是要说明你们日常都是些什么业务
144楼
2023-07-30 20:40:31
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张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 阿亮 发表的提问:
老师,你好!图片中交易要做会计分录嘛?
此题的印刷,是说在19年1月1日签合同的之前,已在“2018”年12月31日完成了合同的10%吗?而非2019年?
145楼
2023-07-30 20:47:13
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阿亮:回复张乐老师 这个会计分录怎么做呢?
2023-07-30 21:22:58
张乐老师:回复阿亮分录如下: 借:预付账款 12000 美元 贷:银行存款 12000美元 借:管理费用 4800美元 贷:预付账款 4800美元
2023-07-30 21:51:45
阿亮:回复张乐老师 4800是按进度10%预付的嘛
2023-07-30 22:05:53
阿亮:回复张乐老师 4800是按进度10%预付的嘛
2023-07-30 22:28:45
张乐老师:回复阿亮4800,是因为服务完成了10%,所以确认10%的费用
2023-07-30 22:58:37
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 在笑 发表的提问:
证券交易交割凭单的会计分录怎么写
你拍的照片看不太清楚。分录需要根据卖之前已调整的公允价值与卖价差价来做: 借:银行存款 借: 交易性金融资产-公允价值变动 贷:交易性金融资产-成本 贷:投资收益 同时, 借:投资收益 贷:公允价值变动损益 第一个分录投资收益有收益在贷方,你对照你账上的数字看一下
146楼
2023-07-30 21:14:29
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Zyy老师
职称:注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ undefined 发表的提问:
判断资料(1)-(3)中相关交易或事项的会计处理,哪些不正确;对于判断为不正确的会计处理,编制相应的调整分录。(逐笔编制涉及所得税的会计分录;合并编制涉及“利润分配——未分配利润”、“盈余公积——提取法定盈余公积”的会计分录
1.不正确,委托代销商品应按照手续费确认收入,而不是总额确认收入. 2.不正确,商品尚未发出,企业并未转移对商品的控制权,所以不应确认收入。借银行存款贷预收账款1000
147楼
2023-07-30 21:36:00
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Zyy老师:回复undefined3.不正确,长期股权投资的可收回金额应该是按照售价扣除相关处置税费后的净额与持有及处置产生的现金流量谁高来确认。所以本题中的可收回金额是1480,应计提减值准备320
2023-07-30 22:32:38
Zyy老师:回复undefined您好第一个回答有误,1.不正确,委托代销商品发出时 借发出商品贷库存商品1600,委托方在收到受托方的代销清单时才能确认收入结转成本,同时按照5%的手续费确认销售费用。
2023-07-30 22:44:26
李凯老师
职称:注册会计册,中级会计师,西安交大MBA
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
能不能把计提的两个分录合并做一个分录?
只要能准确表现业务情况,合并分录完全可以使用
148楼
2023-07-31 19:10:14
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 蓓蓓 发表的提问:
老师,如果企业从个人手中租房,实际房租是50万,会计人员却将房租合同上增为90万,请问这么做对企业有什么好处吗?企业承担房租税负,不是还多交税了吗?
增加经营成本,降低企业利润,少缴纳企业所得税。
149楼
2023-07-31 19:18:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
低值易耗品一次性摊销的会计分录是啥
你好,低值易耗品一次性摊销的会计分录是 借:销售费用等科目,贷:周转材料—低值易耗品
150楼
2023-07-31 19:44:58
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…:回复邹老师 我们是洗涤服务行业 有洗涤车间及计入什么科目
2023-07-31 20:09:02
邹老师:回复你好,这个是你单位的成本支出? 
2023-07-31 20:33:50
…:回复邹老师 是的老师
2023-07-31 20:50:45
邹老师:回复你好,借:主营业务成本,贷:周转材料—低值易耗品
2023-07-31 21:04:40
…:回复邹老师 我们公司四五月份买的那些低值易耗品 我12月一次摊销了可以哈
2023-07-31 21:27:50
邹老师:回复你好,确实是一次性全部领用完了吗 
2023-07-31 21:55:52
…:回复邹老师 摊销凭证后面附什么单据呢
2023-07-31 22:16:17
邹老师:回复你好,摊销凭证后面附:领用单据 
2023-07-31 22:37:22
…:回复邹老师 领料单日期是不是可以不一定非要写12月 其他月份也可以 只是12月一块摊销了?
2023-07-31 22:51:34
邹老师:回复你好,需要在12月领用的单据,才可以计入12月份的成本啊 其他月份的领用,应当计入其他月份的成本啊 
2023-07-31 23:18:01

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