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简述内部会计控制的目标
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
241楼
2023-09-21 17:44:03
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
242楼
2023-09-21 17:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 土豪的小天鹅 发表的提问:
小企业内部控制原则是什么
同学你好 https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%86%85%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88%E8%AF%95%E8%A1%8C%EF%BC%89/21739404 你看下这个
243楼
2023-10-08 20:38:22
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我想问下什么是内部控制?要怎么做
就是企业各个部门的管理制度。例如咱们财务的财务制度。
244楼
2023-10-08 20:44:07
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小耳朵:回复马老师 哦哦,有没有范本啥的?麻烦给个
2023-10-08 21:01:08
马老师:回复小耳朵你在会计学堂下载中心里找一下
2023-10-08 21:13:19
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
会计科关于报送内控制度报告的通知在哪呢
这个咨询当地相关部门吧
245楼
2023-10-08 20:59:28
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ LSCAi 发表的提问:
企业 和事业的单位内部控制各是什么
您好,企业内控是,在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上,着力促进企业实现发展战略。
246楼
2023-10-08 21:14:59
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王雁鸣老师:回复LSCAi您好,事业的内控是,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。
2023-10-08 21:52:57
LSCAi:回复王雁鸣老师 不是 就是那几个不相容制度
2023-10-08 22:18:05
王雁鸣老师:回复LSCAi您好,在单位内部应加以分离的主要不相容职务有: ①授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离,如有权决定或审批材料采购的人员不能同时兼任采购员职务。 ②执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离,如填写销货发票的人员不能兼任审核人员。 ③执行某项经济业务和记录该项业务的职务要分离,如销货人员不能同时兼任会计记账工作。 ④保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离,如会计部门的出纳员与记账员要分离,不能兼任。 ⑤保管某些财产物资和核对实存数与账存数的职务要分离。 ⑥记录明细账和记录总账的职务要分离。 ⑦登记日记账和登记总账的职务要分离。 是这些吗?
2023-10-08 22:45:13
LSCAi:回复王雁鸣老师
2023-10-08 22:56:57
LSCAi:回复王雁鸣老师 这里是企业的还是事业单位的
2023-10-08 23:26:44
王雁鸣老师:回复LSCAi您好,这个没有区分是企业的,还是事业的,应该是都适用的。
2023-10-08 23:37:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
同学你好 这个是对的哦
247楼
2023-10-09 16:24:26
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ Q 发表的提问:
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
同学,你好 需要书面沟通的
248楼
2023-10-09 16:52:46
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 我非良人 发表的提问:
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
相当于家的防盗门 你可以评价防盗门的防盗效果如何,但不能因为评价该防盗门就能得出家里是否被盗以及被盗金额
249楼
2023-10-09 17:13:46
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我非良人:回复舟舟老师 一般企业内控不都有内审机构吗,内审不能审出来吗
2023-10-09 17:42:36
舟舟老师:回复我非良人内控和内审不是一个流程吧,内审也是审计内部控制的,和CPA审计有重合的地方,内控相当于制度规则
2023-10-09 17:52:47
我非良人:回复舟舟老师
2023-10-09 18:09:16
我非良人:回复舟舟老师 OK,谢谢老师,我懂了
2023-10-09 18:28:55
舟舟老师:回复我非良人祝您学习愉快,若满意请好评,谢谢
2023-10-09 18:50:55
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 幸福恋人 发表的提问:
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
您好: 题目已经说的很清楚了,“注册会计师并不打算信赖控制”,这种情况下,已经不需要进行控制测试了。
250楼
2023-10-09 17:20:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 未知の未涞 发表的提问:
老师好 ,请问会计学堂有一些财务KPI指标描述方面的知识内容吗?
你好 你是想学习一些关于财务分析方面的课程还是哪方面的。 专门KPI方面的没有这方面课程的。 这样好推荐课程给你 。
251楼
2023-10-10 16:40:13
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彭国华老师
职称:CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
您好,固有风险就是在不考虑内部控制结构的情况下,由于客观或者内部因素导致的审计风险,因此不能包含内部控制
252楼
2023-10-10 16:51:55
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 粗犷的香菇 发表的提问:
内部控制中淮公司有什么优点缺点
优点:1、层次少,信息传递速度快,信息失真可能性小。 2、有利于下属人员发挥积极性和创造性。 3、管理成本低。 缺点:1、管理幅度增加,管理难度也加大。 2、下属提升机会减少。 锥形式(瘦长型)组织结构: 优点:(与“扁平结构”缺点相反) 1、管理幅度减少,管理难度减少 。 2、下属提升机会增加。 缺点:(与“扁平结构”优点相反) 1、管理层级多,信息的沟通与传递速度慢,信息失真度高 。 2、不利于下属人员发挥积极性和创造性 。 3、管理成本高。
253楼
2023-10-10 17:17:59
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小智老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 风吹咏柳 发表的提问:
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
您好,答案应该是选A。
254楼
2023-10-11 16:18:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 到此为止 发表的提问:
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
您好,报销人提起申请--业务部门经理审核--会计审核---财务经理审核---总经理审核
255楼
2023-10-11 16:45:09
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