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会计王某在做凭证的时候
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 忧郁的荷花 发表的提问:
开了发票的,会计在做凭证的时候怎么有显示出来营业税金有收入的呢
您好!没看懂你的意思啊。你是说做账的时候有计入收入和税金?
61楼
2023-06-07 20:53:28
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忧郁的荷花:回复宋生老师 是的,有税金计入收入
2023-06-07 21:21:58
忧郁的荷花:回复宋生老师 看下这份凭证
2023-06-07 21:34:46
宋生老师:回复忧郁的荷花您好!你分别计入税金和收入他就会分别显示了
2023-06-07 21:45:08
忧郁的荷花:回复宋生老师 不明白
2023-06-07 22:04:32
宋生老师:回复忧郁的荷花你好!你是哪里不明白呢?他做的对啊
2023-06-07 22:23:37
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ Miss陈 发表的提问:
业务款分几笔付的,业务发票就一张,这种情况做会计凭证的时候,怎么附发票凭证?
可以用发票复印件入账
62楼
2023-06-07 21:20:59
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Miss陈:回复萱萱老师 就是同一份发票复印附在凭证上是吗
2023-06-07 21:50:40
Miss陈:回复萱萱老师 还有就每一笔银行流水都得对应做一张记账凭证吗?
2023-06-07 22:19:17
萱萱老师:回复Miss陈建议每一笔银行流水都对应做一张记账凭证
2023-06-07 22:46:24
Miss陈:回复萱萱老师 好的,谢谢老师
2023-06-07 23:09:56
萱萱老师:回复Miss陈不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2023-06-07 23:24:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陈紫平 发表的提问:
在做账的时候,能只做电脑账,例如快账,金蝶,然后做会计凭证,不做手工账,做明细,总账,日记账这类的
是的,这个明细账和总账和日记账可以系统打印出来
63楼
2023-06-19 20:00:31
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户acgtxw 发表的提问:
北方公司现金收付款原始凭证的复核和收、付款凭证的编制均匀出纳员王某负责 存在的问题?
同学你好 这个复核不能是他
64楼
2023-06-19 20:21:22
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 是你的洋芋片 发表的提问:
出纳登记日记账的时候必须根据会计凭证来登记 这个会计凭证是出纳自己登记的 那会计自己也要做会计凭证 相当于公司就有两套会计凭证了? 而且如果业务相同,那么这个会计凭证就应该也是差不多的啊那 每月 出纳和会计对账 还对什么呢 出纳自己也是在编制会计凭证 相当于也是在记账的
出纳没有权做记账凭证的,只能用会计做的记账凭证记账
65楼
2023-06-19 20:35:41
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是你的洋芋片:回复田老师 可是 我听课程 出纳实操讲解 https://www.acc5.com/course/course_5/learn/lesson_128 老师又说出纳要自己记账
2023-06-19 21:01:32
田老师:回复是你的洋芋片出纳是自己记账呀,但是银行和现金科目出纳是不能做记账凭证,看清楚是不能做记账凭证,不是记账
2023-06-19 21:25:29
是你的洋芋片:回复田老师 不能做记账凭证? 老师讲课的时候说的是要做收款凭证或付款凭证 可是公司如果业务少的话 难道不可以直接用记账凭证吗
2023-06-19 21:48:07
田老师:回复是你的洋芋片从财务管理来说是不能做的,
2023-06-19 22:02:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 感动的火 发表的提问:
您好:金蝶KIS记账王软件,在2月份凭证已经录了一半的时候,发现1月份凭证有问题是,该怎么办,能返结账去改吗
你好,可以反结账去修改,也可以直接做相应的调整分录。
66楼
2023-06-19 20:46:15
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
财务会计和预算会计平行记账,装订凭证的时候原始凭证放到谁的后面
你好,平行记账”是执行新政府会计制度改革以来提出的应用于新政府会计制度的记账方法,指的是针对同一笔经济业务既要按照权责发生制进行登记也要按照收付实现制进行登记,改变了以往的只按照收付实现制进行会计处理的方式。也就是说,一张原始凭证,无需再复印原始凭证,同一张记账凭证同时进行财务会计与预算会计的账务处理。这样处理的好处是既可以反应单位的预算执行情况,又可以正确反映政府的运行成本和资产状况。财务会计与预算会计实行平行记账,其实是一套账两套表,满足预算管理需要,作为单位,主要还是财务会计账,装订在一起也可以。要分就把预算会计的记账凭证单独装订。
67楼
2023-06-19 21:02:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 叶子 发表的提问:
用友上登记好的凭证,月末结账后,查询凭证的时候会少吗?填写凭证的时候没保存
您好 如果您填写凭证的时候没有保存 这份凭证不会存在 月末结账后,查询凭证的时候不会少
68楼
2023-06-20 20:04:50
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叶子:回复bamboo老师 没保存的话,月末结账了,那么在查询的时候查不到这张凭证是吗
2023-06-20 20:33:23
bamboo老师:回复叶子对的 没保存的话,月末结账后,在查询的时候查不到这张凭证
2023-06-20 20:51:41
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 青青 发表的提问:
老师,我在做工资的时候,先计提再发工资,我是做到一张凭证上,还是做到两张凭证上?
你好,分两笔入,计提一笔分录,发放工资一笔分录
69楼
2023-06-20 20:17:17
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青青:回复黄老师 老师,我手工记账,后边付支付员工工资清单,可以记录到一张凭证上吗
2023-06-20 20:34:39
黄老师:回复青青可以的
2023-06-20 20:50:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ouy. 发表的提问:
4月1号做了银付凭证 可那个时候忘记了做计提结转凭证 我能在4月18的时候再做计提结转吗?都是在当月 但是1号付款18号做计提 这样影不影响
您好 能在4月18的时候再做计提结转 不影响
70楼
2023-06-20 20:31:54
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ouy.:回复bamboo老师 是不是当月的付款凭证当月计提就行 隔月了就得做补提呢?
2023-06-20 20:59:36
bamboo老师:回复ouy.请问是付的什么款项?
2023-06-20 21:25:21
ouy.:回复bamboo老师 经济补偿金
2023-06-20 21:46:51
bamboo老师:回复ouy.经济补偿要计提 如果当月没计提 后面月份也应该补计提
2023-06-20 22:14:33
ouy.:回复bamboo老师 我就是比较迷的是 只要是当月计提就行了对吧 就像我这种情况 1号就付了 拖到现在才计提也不影响是吗
2023-06-20 22:32:28
bamboo老师:回复ouy.您当月支付了没有计提的话 影响您当月的利润 如果季度盈利的话 会这个季度多交所得税 但是对整个年度没有影响
2023-06-20 22:45:26
ouy.:回复bamboo老师 但是像我这样当月计提了就没事吧? 是不是支付和计提这个不一定得在同一天呢?
2023-06-20 23:10:54
bamboo老师:回复ouy.当月计提了就没事 可以先计提 然后支付
2023-06-20 23:24:20
ouy.:回复bamboo老师 所以平时尽量都是先计提后支付是吧
2023-06-20 23:37:21
bamboo老师:回复ouy.是的 平时一般都是这个顺序 实际需要发生之前计提 然后支付
2023-06-21 00:02:14
ouy.:回复bamboo老师 啊哦。那我这样会不会影响当月…
2023-06-21 00:19:39
bamboo老师:回复ouy.您这样当月计提当月发放 没什么影响啊
2023-06-21 00:36:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 时光不老,我们不散 发表的提问:
老师 其他应收款-王某 和 其他应付款-王某 应收应付相冲,凭证后面以什么为附件了?
你好,其他应收款-王某 和 其他应付款-王某 应收应付相冲,这是对冲的,可以自己写个说明
71楼
2023-06-20 20:53:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
做账的时候可以把所有办公费用的原始凭证放在一起做一张凭证吗?
你好,可以的,这个就是汇总账务处理
72楼
2023-06-21 20:26:51
全部回复
春暖花开:回复邹老师 老师,凭证上是汇总合计值呢还是把每个明细的费用都列出来啊?
2023-06-21 20:48:43
邹老师:回复春暖花开你好,汇总每个明细科目的合计金额
2023-06-21 21:14:46
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Lizzzzzy 发表的提问:
5月工资6月发的 可是5月社保要7月才支付 做6月凭证的时候 发放工资的会计凭证应该怎么做?
你好,发放、支付缴纳各按各的做就行,不用管在哪个月缴纳 "这是工资完整分录,公积金同社保处理。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金"
73楼
2023-06-21 20:35:35
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 细心的彩虹 发表的提问:
在整理以前的会计凭证的时候,发现之前的个人所得税扣多缴少,会计分录应该怎么做?预算会计要不要做?怎么做?
借,累计盈余 贷,应交税费~个税
74楼
2023-06-21 20:50:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学徒 发表的提问:
做凭证的时候是填写做凭证当天的日期吗?
正常情况下是这样的
75楼
2023-06-22 20:07:28
全部回复

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