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经济业务会计分录表借贷
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 眯眯眼的外套 发表的提问:
借制造费用 管理费用 贷 累计折旧 经济业务
你好,每个月计提的固定资产折旧。
61楼
2023-06-19 20:39:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
公帐是农行,本月发生一笔经济业务,借银行存款—工行,贷短期借款,那这个分录的金额需要填在资产负债表吗
你好,需要填写在资产负债表的银行存款,短期借款科目的
62楼
2023-06-19 21:02:58
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Kalen Wu:回复邹老师 工行是一般存款账户,那它也需要登记银行日记账吗
2023-06-19 21:33:31
邹老师:回复Kalen Wu你好,是的
2023-06-19 21:59:52
Kalen Wu:回复邹老师 我们是没有登,平时只登记公帐
2023-06-19 22:16:59
邹老师:回复Kalen Wu根据一般户或基本户分别登记相应的日记账
2023-06-19 22:29:56
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,企业之间借贷10万,出借方方的会计分录怎么做?
你好,出借方,借:其他应收款 贷:银行存款
63楼
2023-06-20 19:53:17
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淡然:回复立红老师 季末计提利息和开出利息发票如何做账会计分录?
2023-06-20 20:13:07
立红老师:回复淡然你好,开出发票,借:应收利息 贷:其他业务收入--利息收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-06-20 20:32:51
淡然:回复立红老师 谢谢老师
2023-06-20 21:01:55
立红老师:回复淡然不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-06-20 21:25:23
涵涵老师
职称:中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 一粒沙 发表的提问:
我看其他会计做的分录,借:其他应付款-甲股东 贷:银行存款 ;这是什么意思,老师能不能翻译成经济业务,我有点看不明白这笔分录。
给甲股东付了一笔钱,先挂这个股东的往来 等这股东交来发票后冲抵如入费用等
64楼
2023-06-20 20:13:31
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 傲娇的巨人 发表的提问:
12月15日企业以银行贷款6000元支付产品广告费 根据以下经济业务绘制会计分录。
一、贷款的分录是: 借:银行存款 6000 贷:短期借款 6000 二、支付产品广告费,分录是: 借:销售费用——广告费6000 贷:银行存款 6000
65楼
2023-06-20 20:28:12
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蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
设计一家企业,从设立当年至其后第二三年,自行设计所发生的经济业务,并对经济业务进行会计核算,写出每笔业务的会计分录,期末进行结转,并编制出资产负债表和利润表
你好,这个例子网上很多。
66楼
2023-06-20 20:53:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 糟糕的自行车 发表的提问:
怎么写会计分录呀,借贷分别是什么?
你好! 借生产成本…直接人工(A)34000 生产成本…直接人工(B)66000 制造费用…人工费16000 管理费用…人工费8000 贷应付职工薪酬34000+66000+16000+8000=124000
67楼
2023-06-21 20:01:21
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糟糕的自行车:回复蒋飞老师 下面的9.10小问也不太懂,谢谢啦
2023-06-21 20:21:56
蒋飞老师:回复糟糕的自行车题目不全,没办法做的
2023-06-21 20:51:47
糟糕的自行车:回复蒋飞老师 以库存现金支付给车间主任,应由车间负担的差旅费8600元,不考虑相关税费,(会计分录)
2023-06-21 21:21:04
蒋飞老师:回复糟糕的自行车借制造费用…差旅费 贷库存现金
2023-06-21 21:34:26
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录中借贷是什么意思?
就是会计分录的借方贷方。。。。。。。
68楼
2023-06-21 20:17:26
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小小老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 天真的冬天 发表的提问:
借贷问题,会计分录…………
学员你好!具体会计分录如下:1、收到注资款 借:银行存款-工行 1000000 贷:实收资本 1000000 2、提取备用金 借:库存现金 150000 贷:银行存款 150000 3、支付货款 借:原材料 50000(未考虑增值税) 应交税费-增值税(进项税) 6500 贷:库存现金 56500 4、购入设备 借:固定资产 800000 应交税费-增值税(进项税) 104000 贷:银行存款 904000 5、预借差旅费 借:其他应收款-小王 500 贷:库存现金 500 6、采购原材料 借:库存商品-在途 121000 应交税费-增值税(进项税) 15600 贷:银行存款 50000 应付账款 85600 7、用工行支付剩余采购款 借:应付账款 85600 贷:银行存款 85600 借:库存商品 121000 贷:库存商品-在途 121000 8、小王报销差旅费 借:管理费用 400 银行存款 100 贷:其他应收款 500 9、工行提现5万 借:库存现金 50000 贷:银行存款-工行 50000 10、以现金发放工资 借:应付职工薪酬 50000 贷:库存现金 50000 11、领用原材料 借:生产成本 136800 贷:库存商品-原材料 125400 制造费用 6840 管理费用 4560 12、销售商品 借:银行存款 90400 贷:主营业务收入 80000 应交税费-增值税(销项税)10400 13、捐款 借:营业外支出 1000 贷:银行存款 1000 14、支付广告费 借:销售费用-广告费 800 贷;银行存款 800 15、支付办公费等 借:管理费用-办公费 300 管理费用-咨询费 200 贷:银行存款 500 16、销售商品 借:银行存款 67800 贷:主营业务收入 60000 应交税费-增值税(销项税)7800 17、支付运费 借:主营业务成本 1000 贷:银行存款 1000 18、支付电费 借:制造费用 6000 管理费用 1000 贷:银行存款 7000 19、分配工资 借:生产成本- 35000 制造费用 1700 管理费用 3300 贷:应付职工薪酬 40000 20、计提固定资产折旧 借:制造费用 10000 管理费用 5000 贷:固定资产-累计折旧 15000 21、计提利息 借:应付利息 200 贷:财务费用 200 22、分配制造费用 制造费用总额:6840%2B6000%2B1700%2B10000=24540 分配率:24540/(8000%2B4000)=2.045 甲产品分配制造费用:8000*2.045=16360 乙产品分配制造费用:4000*2.045=8180 23、结转入库成本 借:库存商品-甲产品 116160 库存商品-乙产品 68780 贷:生产成本-直接材料-甲产品 79800 生产成本-直接材料-乙产品45600 生产成本-直接人工-甲产品20000 生产成本-直接人工-乙产品15000 生产成本-制造费用-甲产品16360 生产成本-制造费用-乙产品8180 24、结转销售甲产品和乙产品销售成本 借:主营业务成本-甲产品 116160/8000*4000=58080 主营业务成本-乙产品 68780/5000*3000=41260 贷;库存商品-甲产品 58080 库存商品-乙产品 41260 25、结转损益类会计科目 借:主营业务收入 140000 贷:主营业务成本 99340 管理费用 14760 销售费用 800 财务费用 200 本年利润-未分配利润24900 26、计提所得税 借:应交税费-应交所得税 500000 贷:所得税费用 500000 27、结转净利润 借:本年利润 1500000 贷:利润分配未分配利润 1500000 29、计提法定盈余公积 借:未分配利润 150000 贷:盈余公积-法定盈余公积 150000 30、分配股利 借:利润分配 500000 贷:应付股利 500000 31、用工行存款支付股利 借:应付股利 500000 贷:银行存款 500000
69楼
2023-06-21 20:24:09
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天真的冬天:回复小小老师 第28题咋没了
2023-06-21 21:16:15
小小老师:回复天真的冬天学员你好! 结转本年净利润: 借:本年利润 1500000 贷:利润分配未分配利润 1500000 结转所得税费用 借:所得税费用 500000 贷:本年利润 500000
2023-06-21 21:45:21
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 顾里 发表的提问:
老师,这个会计分录怎么做,借贷什么
借库存现金 贷银行存款
70楼
2023-06-21 20:50:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 天真的冬天 发表的提问:
这题可以做下会计分录的借贷吗
1接原材料200000 应交税费进项税额26000 贷银行存款226000
71楼
2023-06-22 20:24:49
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暖暖老师:回复天真的冬天2借生产成本198000 制造费用2000 贷原材料200000
2023-06-22 20:50:28
暖暖老师:回复天真的冬天3借生产成本50000 制造费用30000 管理费用40000 销售费用20000 贷应付职工薪酬160000
2023-06-22 21:00:39
天真的冬天:回复暖暖老师 剩下的题还有吗
2023-06-22 21:27:10
暖暖老师:回复天真的冬天还有呢,别着急我在做呢
2023-06-22 21:37:25
暖暖老师:回复天真的冬天4借生产成本7000 制造费用4200 管理费用5600 销售费用2800 贷在应付职工薪酬22400
2023-06-22 22:01:53
暖暖老师:回复天真的冬天5借制造费用3000 管理费用1000 贷累计折旧4000
2023-06-22 22:15:03
暖暖老师:回复天真的冬天6借制造费用2000 管理费用500 销售费用200 贷银行存款2800
2023-06-22 22:40:21
暖暖老师:回复天真的冬天7借财务费用2000 贷应付利息2000
2023-06-22 23:04:29
暖暖老师:回复天真的冬天8借制造费用200 贷库存现金200
2023-06-22 23:33:05
暖暖老师:回复天真的冬天9制造费用合计=2000%2B30000%2B4200%2B3000%2B2000%2B200=41400 借生产成本41400 贷制造费用41400
2023-06-22 23:58:21
暖暖老师:回复天真的冬天10借库存商品296400 贷生产成本296400
2023-06-23 00:23:45
暖暖老师:回复天真的冬天11借应收账款406800 贷主营业务收入360000 应交税费-销项税46800
2023-06-23 00:35:57
暖暖老师:回复天真的冬天12借主营业务成本148200 贷库存商品148200
2023-06-23 00:47:52
暖暖老师:回复天真的冬天13借税金及附加2080 贷应交税费-应交城建税2080
2023-06-23 01:00:05
暖暖老师:回复天真的冬天14借销售费用4000 贷银行存款4000
2023-06-23 01:19:12
天真的冬天:回复暖暖老师 第十题那个怎么来的啊
2023-06-23 01:31:43
天真的冬天:回复暖暖老师 第十题到最后一题都怎么来的啊
2023-06-23 01:47:59
暖暖老师:回复天真的冬天第10题是全部的制造费用科目数字加起来
2023-06-23 02:05:06
暖暖老师:回复天真的冬天说错了,那是第9题 10是全部生产成本的数字加起来,和第9题一个道理
2023-06-23 02:33:59
暖暖老师:回复天真的冬天11题银行存款是360000%2B360000*13%增值税
2023-06-23 02:57:22
暖暖老师:回复天真的冬天12题目出售了60件,正好是入库额一半,所以是10题目数字的一半
2023-06-23 03:17:26
天真的冬天:回复暖暖老师 第十二题呢
2023-06-23 03:27:58
暖暖老师:回复天真的冬天12题目出售了60件,正好是入库额一半,所以是10题目数字的一半
2023-06-23 03:54:59
天真的冬天:回复暖暖老师 还有个十三题,我算算不对
2023-06-23 04:06:07
天真的冬天:回复暖暖老师 哦哦,我算错了
2023-06-23 04:21:15
暖暖老师:回复天真的冬天增值税销项税额减去进项税的10%
2023-06-23 04:40:12
暖暖老师:回复天真的冬天加油,你是最棒的在学习上
2023-06-23 04:50:13
晗老师
职称:高级会计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 友好的花卷 发表的提问:
您好老师 请问下 保理放款 会计分录 借贷怎么写呀
1.有追索权:借银行存款 借财务费用 贷短期借款 2.无追索权:借银行存款 借财务费用 贷应收账款
72楼
2023-06-22 20:35:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
关于离职赔偿金在会计分录中借贷双方怎么写呀
借:管理费用    贷:应付职工薪酬   借:应付职工薪酬    贷:库存现金
73楼
2023-06-22 20:50:59
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昏睡的树叶:回复宋生老师 请问一下可以直接这样写吗? 借:管理费用 贷:库存现金
2023-06-22 21:08:52
宋生老师:回复昏睡的树叶您好!不建议这样。
2023-06-22 21:25:47
昏睡的树叶:回复宋生老师 那关于这部分离职赔偿金需要报税吗?
2023-06-22 21:36:23
宋生老师:回复昏睡的树叶您好!要的。
2023-06-22 21:50:25
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 会计 发表的提问:
老师,这个会计分录是不是不对呀,借贷不平
你好 第三个数字应该是105000
74楼
2023-06-23 20:03:45
全部回复
会计:回复答疑苏老师 所以是我们的课件有错误是吗?
2023-06-23 20:29:01
答疑苏老师:回复会计你好 是的 是少写了个0 老师给你反馈下哦
2023-06-23 20:50:05
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ sake. 发表的提问:
老师关于借贷怎么写会计分录啊
和普通的分录类似,只是多了消费税,应交税费-应交消费税。 现在取消了营业税金及附加,是税金及附加。
75楼
2023-06-23 20:22:57
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