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收分公司利润的会计处理
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 山岚心画 发表的提问:
老师好,我们公司适用加计抵减,加计抵减部分我新增一级会计科目其他收益,但是发现这部分收益没有进入利润表,请问老师该如何处理呢
您要看一下利润表的计算公式了
256楼
2023-10-10 17:26:59
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山岚心画:回复张艳老师 我觉得其他收益设置成营业外收入下的二级科目就可以了!
2023-10-10 17:52:35
张艳老师:回复山岚心画那就直接使用营业外收入科目,没有问题的。
2023-10-10 18:08:04
秦枫老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
公司适用小企业会计准则,去年工资社保6万均未入账,今年3月补计提结转到利润分配未分配利润科目。现在汇算清缴的时候,这部分要怎么处理啊
你不应该在本年3月补提 因为小企业采用未来适用法 你去年没提 今年提的就要记在今年 你最后的方法是反结账到去年12月 补提 然后调整报表 按照调整后的报表 报汇算清缴
257楼
2023-10-11 17:05:20
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实操学堂:回复秦枫老师 当时在学堂PPT里面提问,那个老师说让我直接在3月计提的。现在第一季度已经申报了,不能反结账到12月补提了吧
2023-10-11 17:34:36
秦枫老师:回复实操学堂正常肯定说补提啊  ,他告诉你3月补提, 但他有没有告诉你 后续汇算清缴怎么处置  
2023-10-11 17:48:51
实操学堂:回复秦枫老师 没有,所以想问您这边汇算清缴要怎么处置啊?
2023-10-11 18:03:38
秦枫老师:回复实操学堂我第一条回复的意见已经给出了 ,  因为小企业会计准则, 采用未来适用法, 不采用追溯调整 ,不用以前年度损益调整科目 ,你在今年补提肯定借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 管理费用计入了本年费用,按照小企业准则可以计入本年的,但是你为了减少去年的应纳税所得额,最好的办法就是反结账到去年12月,反结账可以操作的,不过就是比较麻烦,你要重新生成21年12月报表,更正去年4季度所得税申报表、然后申报财务报表年报,然后申报汇算清缴,报表已经改过来了,这样就不用纳税调整!这是最好最稳妥的方法,要么你就直接在今年财务报表年报中把管理费用%2B6万  ,在汇算清缴管理费用%2B6万!  
2023-10-11 18:30:23
秦枫老师:回复实操学堂另外一种 你在纳税调整明细表中 其他栏次  账载金额填0  税收金额写60000  但是都没有反结账生成准确无误的报表来的清晰 不过反结账确实麻烦
2023-10-11 18:41:53
实操学堂:回复秦枫老师 如果反结账的话,需要更正申报去年第四季度、今年第一季度企业所得税报表,然后按照正确报表汇算清缴。如果直接记今年,汇算清缴的时候未分配利润那里%2b6万,纳税调整调减6万。是这样吗
2023-10-11 19:00:47
秦枫老师:回复实操学堂是的  去年四季度企业所得税申报表  今年一季度所得税申报表只是更正期初的资产总额数据 (因为你21年报表变了) 然后申报财务报表年报  根据更正后的21年年报 申报汇算清缴  第二种21年表格不动了  错就错了   直接在汇算清缴纳税调增明细表 扣除项目 其他栏次   税收金额填写6万 调减6万  22年的报表 补提21年工资社保分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款  
2023-10-11 19:24:36
实操学堂:回复秦枫老师 非常谢谢老师的耐心解答,下周一去大厅改报表,更正21年数据,就像老师说的这样最清晰。谢谢老师
2023-10-11 19:40:46
秦枫老师:回复实操学堂不客气 祝你工作顺利 如果老师的回答有帮助到你 麻烦给你好评哦 
2023-10-11 20:01:04
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 暴躁的山水 发表的提问:
总公司员工到分公司出差,产生的机票,车费,住宿费,餐费均在分公司报销。对如上费用分公司怎么做账务处理?会计分录怎么做?
你好借管理费用-差旅费,贷应付职工薪酬这些都属于差旅费范畴,然后支付的时候借应付职工薪酬,贷银行存款
258楼
2023-10-11 17:18:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 开朗的刺猬 发表的提问:
按照净资产收购另一家公司全资子公司100%股权,收购方如何进行会计处理
你好,收购方 借:长期股权投资,贷:银行存款 
259楼
2023-10-11 17:23:59
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齐红老师 | 官方答疑老师

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