咨询
领原材料是会计凭证摘要
分享
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 独立的康乃馨 发表的提问:
一车间领用原材料 车间一般耗用 金额一共5050 摘要怎么写
就写车间领用原材料
121楼
2023-07-11 20:17:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰糖心 发表的提问:
老师原材料这个月入库了,但是这个工程没有开票,那原材料就不用做领用吧,,等这个工程开票那个月再做领用凭证吧?
你好,如果工程领用了材料,就需要做领用的分录 是否做领用分录,是看材料领用情况,而不是看工程有没有开具发票的
122楼
2023-07-12 19:31:59
全部回复
冰糖心:回复邹老师 材料是当月买当月用了的,那就是要当月做领用分录,
2023-07-12 19:50:56
冰糖心:回复邹老师 就是你要结账,等开工程款发票了做结账就可以了是吧,我们是小公司没有用工程结算这个科目,以开票做收入
2023-07-12 20:16:07
冰糖心:回复邹老师 就是不要结转成本,,等开工程款发票了做结转成本就可以了是吧,我们是小公司没有用工程结算这个科目,以开票做收入
2023-07-12 20:44:58
邹老师:回复冰糖心你好,领用了就做领用材料的分录,取得了收入再做结转成本分录
2023-07-12 21:06:28
冰糖心:回复邹老师 老师如果一个工A工程开票了,但是材料发票跨月才来,可以做入A工程工程材料成本吗
2023-07-12 21:24:19
邹老师:回复冰糖心你好,你可以做材料购进的暂估入库处理,然后领用计入成本
2023-07-12 21:49:18
冰糖心:回复邹老师 我上个月这步没有做
2023-07-12 22:12:04
邹老师:回复冰糖心你好,上个月没有做这一步,就需要在现在补做的
2023-07-12 22:32:09
冰糖心:回复邹老师 这个月发票到了,还有做暂估吗
2023-07-12 22:49:35
邹老师:回复冰糖心你好,发票到了需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做购进分录
2023-07-12 23:17:33
冰糖心:回复邹老师 没有做过暂估,
2023-07-12 23:42:42
邹老师:回复冰糖心你好,没有做过暂估,那就直接根据发票做购进分录就是了
2023-07-13 00:10:57
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 徐徐 发表的提问:
暂估入库的原材料的和暂估入库后领用的原材料的记账凭证后面附什么附件
你好!入库单和出库单就可以
123楼
2023-07-12 19:45:09
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计 发表的提问:
上月领用材料的凭证是借:在建工程-1000 贷:原材料-1000如果我们本月出现了退料,是不是做成借贷都是负数?借:在建工程-(-1000) 贷:原材料-(-1000)还是做成这种借:原材料-1000 贷:在建工程-1000
你好!借:在建工程-(-1000) 贷:原材料-(-1000) 这个分录
124楼
2023-07-12 20:01:01
全部回复
会计:回复宋生老师 可以用负数表示呀
2023-07-12 20:22:12
宋生老师:回复会计你好!可以的了。可以用负数
2023-07-12 20:40:45
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
购买原材料时 借 原材料 贷应付账款 摘要写购入原材料 那付款时 借 应付账款 贷 银行存款 这个摘要该怎么写
摘要可以写:支付采购货款
125楼
2023-07-12 20:26:58
全部回复
嘟:回复辜老师 老师 我是内账 原材料的运费我记载管理费用 那原材料的装卸费放在什么费用呢
2023-07-12 20:38:38
辜老师:回复运费和装卸费都可以计入材料成本
2023-07-12 21:07:58
嘟:回复辜老师 老师 我一直是分开计入的 如果装卸费也跟原材料分开 那计入什么费用
2023-07-12 21:18:44
辜老师:回复那也可以计入管理费用
2023-07-12 21:29:13
嘟:回复辜老师 管理费用的啥费用
2023-07-12 21:58:53
辜老师:回复就写装卸费就可以
2023-07-12 22:10:21
嘟:回复辜老师 直接合并一个科目 运杂费可以吗老师
2023-07-12 22:29:46
辜老师:回复也可以的,关系不大
2023-07-12 22:57:52
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ ✨ づsんóц掌ィ心 发表的提问:
研发部门研发领用库房的材料,计入研发支出,用什么做原始凭证
仓库的出库单做为原始凭证
126楼
2023-07-17 19:24:38
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 眼睛大的火车 发表的提问:
未抵扣进项税金从原材料抵扣,怎么做会计凭证
什么意思?你的进项税没有抵扣还是什么
127楼
2023-07-17 19:51:16
全部回复
眼睛大的火车:回复朴老师 未抵扣的进项税额想从原材料里冲销,怎么做凭证
2023-07-17 20:11:37
朴老师:回复眼睛大的火车没有抵扣的进项税转出?
2023-07-17 20:37:52
眼睛大的火车:回复朴老师 是的,想转到原材料那里
2023-07-17 21:04:18
朴老师:回复眼睛大的火车借原材料带进项转出 这样做
2023-07-17 21:23:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 沉稳!泰然! 发表的提问:
我这边只是一家服装加工厂,只代加工服装,不采购原材料,怎么做凭证??
按收取得加工费确认收入,对于工人的工资支出计入劳务支出 借:应收账款 贷:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:劳务成本
128楼
2023-07-17 20:05:58
全部回复
沉稳!泰然!:回复江老师 收到加工费如何做凭证??
2023-07-17 20:25:35
江老师:回复沉稳!泰然!借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-07-17 20:51:55
沉稳!泰然!:回复江老师 每个月就几个凭证,没关系吧啊啊
2023-07-17 21:19:30
江老师:回复沉稳!泰然!这个也是没有关系的,据实进行账务处理就行了。
2023-07-17 21:36:47
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 小米花 发表的提问:
如果购买了好多规格类型的原材料做记账凭证时可以就借原材料,贷银行存款吗?还是每个材料会计科目里都要有明细啊?
应当按照类型设置明细。
129楼
2023-07-18 19:13:46
全部回复
小米花:回复岳老师 好,知道了,谢谢岳老师
2023-07-18 19:35:38
岳老师:回复小米花不客气,希望帮到您。
2023-07-18 19:52:23
李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 繁荣的帽子 发表的提问:
4月20日,一车间生产甲产品领用A材料36 600元,二车间生产乙产品领用B材料37 200元,款项未收;会计分录 一张原始凭证中能否填写多个分录
同学你好,是可以多个分录的 借:生产成本—一车间 —二车间 贷:原材料—A材料 —B材料
130楼
2023-07-18 19:40:10
全部回复
繁荣的帽子:回复李雪婷老师 款项未收这个没有分录吗?我就是这里不懂
2023-07-18 20:05:11
李雪婷老师:回复繁荣的帽子同学你好,这里不涉及收款,只有把生产出来的产品或是材料卖出去,才涉及收款,领用并没有离开本企业 这里出现款项未收,是不是这只是题目的一部分?
2023-07-18 20:22:33
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
原材料收入的原始凭证有哪些
销售原材料的原始凭证有材料出库单,销售材料发票.
131楼
2023-07-18 20:02:59
全部回复
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
领用原材料未使用三个月后退回会计处理
借:原材料 贷:生产成本
132楼
2023-07-19 19:39:23
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 醉熏的高山 发表的提问:
财务部门收到一张领料单,请根据原始凭证书写会计分录
你好 借,生产成本——面粉 借,生产成本——奶油 贷,原材料——面粉 贷,原材料——奶油
133楼
2023-07-19 19:44:46
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
仓库里面领用原材料,仓管一般都是月末才把出库单交给会计的吗?
你好,规模不大的是这样的,不过也要看企业实际
134楼
2023-07-19 20:01:59
全部回复
海边一粒沙:回复徐阿富老师 如果不是月末才把出库单交给会计,那月末平均一次加权法怎么确定单价?没到月末没价格啊
2023-07-19 20:31:48
徐阿富老师:回复海边一粒沙你好,没有到月末给你,你可以月末再做账啊。
2023-07-19 20:56:33
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 美满的中心 发表的提问:
7月28日97号凭证:新建厂房工程领用材料。企业账务处理为: 借:在建工程 300000  贷:原材料 300000 后附原始凭证: 领料单1份。 要求:1.回答该账务处理是否正确? 2.如不正确,正确的账务处理是? 3.账务如何调整?
你好, 该分录是正确的
135楼
2023-07-19 20:08:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×