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报销定额备用金会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 拾柒 发表的提问:
老师,从公账上提取备用金到我的私人账户里,然后我这边做账的话,依据从银行带回来的备用金的付款回单做账,这笔业务的会计分录怎么写
借其他应收款贷银存
226楼
2023-09-06 18:24:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
你好,之前开了销售单,销售单开错,把达赠的都开成正常销售单了,现在收到一份领导签字需要核销客户开多的金额的说明,说是不开退单,直接核销,我的会计分录如何做
你好,直接核销就是把多的红冲了,这样做不是正规的 正常是开发票
227楼
2023-09-06 18:35:59
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婷:回复玲老师 他家我们还没给对方开过发票
2023-09-06 18:57:52
婷:回复玲老师 正在对账
2023-09-06 19:26:37
玲老师:回复如果没有开发票,可以直接核销,然后按照正确的金额数量开发票
2023-09-06 19:46:59
婷:回复玲老师 之前不是我做的账,我如何核销,会计分录
2023-09-06 20:08:26
玲老师:回复要知道什么原因核销,你这要问没有办法给你也出来分录 的 分录 就是做原来相反的分录
2023-09-06 20:21:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美丽的电脑 发表的提问:
法人***公账转给法人***个人账户#万,用于购买设备公账转给**个人账户*万,提取备用金,备用金用于报销款都是计入其他应收款?要偿还?全部会计分录是?
你好,计入其他应收款核算的 借;其他应收款 贷;银行存款 借;固定资产 管理费用等科目 贷;其他应收款
228楼
2023-09-07 17:15:05
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 叶子 发表的提问:
员工提取备用金会计分录
您好,借;其他应收款-员工姓名,贷;银行存款或者现金。
229楼
2023-09-07 17:34:11
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
请问老师,我公司是甲方债权转让人,现将他转让给乙方(金融公司)债权受让人,丙方是债务人,我公司该怎么做会计分录呀?其中我公司会给乙公司付一笔相关费用,年费率是15%,债权金额500万
债权转让,收到款项:借:银行存款 贷:应收账款-甲方 ,暂未收到款项:借:应收账款-乙方 贷:应收账款-甲方 应支付给乙方的费用,支付时,借:预付账款-乙公司 贷:银行存款 收到发票时再转让费用。是专票的同时确认税费。
230楼
2023-09-07 18:01:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 平淡的篮球 发表的提问:
将备用金存入银行的会计分录
借,银行存款,贷,现金
231楼
2023-09-07 18:08:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小宋 发表的提问:
老师您好,厂房房顶维修金额很大,需要入固定资产,会计分录怎么做呀老师
你好,同学。 借 固定资产 贷 银行存款
232楼
2023-09-07 18:35:58
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ EO 发表的提问:
老师你好,同一个股东开了两家公司,有两个不同的公户。发生了以下业务:A公司请B公司代付7w费用报销金额;B公司请A公司代付5w租金。在付款时B公司出纳用的都是B公司的公户支出7w及还款给自己5w,请问老师这样操作是否违法了?那B公司会计分录应该怎么做?
那没问题啊,这个可能用其他应收应付
233楼
2023-09-11 16:59:52
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伍老师(1)
职称:中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,会计主体是B公司,用从A公司借用的备用金来报销B公司的费用,来的是B公司的发票,那么,会计分录如何写?
你好,那可以ab公司之间挂往来 借:管理费用 贷:其他应付款a
234楼
2023-09-11 17:29:48
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k1:回复伍老师(1) 老师,我看上个会计做的这个分录是借:管理费用 贷:其他应收a公司,他这个分录对吗
2023-09-11 17:49:10
伍老师(1):回复k1也可以这样的,其他应收应付最终都重分类了
2023-09-11 18:01:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 木槿花开 发表的提问:
员工7月10日借款1000元用于备用金。7月20日该备用金用于餐费1193.9元。员工报销时,出纳给回现金193.9元该员工,1000元用于抵扣借款。请问分录。谢谢
借其他应收款贷现金1000, 借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷,其他应该收款1000,库存现金193.9
235楼
2023-09-11 17:44:42
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木槿花开:回复郭老师 请问现金日记账是否这样记
2023-09-11 18:17:26
郭老师:回复木槿花开倒数第二个,不用做了。
2023-09-11 18:43:04
郭老师:回复木槿花开没有还现金回来。
2023-09-11 18:54:33
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 整齐的星月 发表的提问:
向销售科拨付备用金3000元 定额备用金制度 为什么这么做
同学您好,就是要买东西的时候,就不需要员工自己先垫款了
236楼
2023-09-11 18:11:35
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 冷酷的海燕 发表的提问:
1.某企业采用定额备用金制度 本月车间报销办公用品费1300元,转账支付,原预借2000元 2.采用非定额备用金制度 3.采用一次报销制度
你好 采用定额制核算备用金,企业除了增加或减少拨入的备用金外,使有或报销有关备用金支出时不通过“备用金”科目核算;内部各部门各单位使用备用金后报销费用时,补足备用金: 借:库存现金-备用金700 贷:银行存款 700 借:管理费用 1300 贷:现金(或银行存款) 1300 2借:管理费用1300 现金700 贷:其他应收款2000 3.借:管理费用1300 贷:现金或银行存款 1300
237楼
2023-09-11 18:26:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 儒雅的吐司 发表的提问:
销售部门报销用备用金支付的为客户发放信函的含税邮寄费和含税业务招待费,以现金补付,会计分录怎么做
这个直接计入销售费用——快递费
238楼
2023-09-12 17:31:53
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儒雅的吐司:回复江老师 税费呢
2023-09-12 17:44:17
江老师:回复儒雅的吐司业务招待费是不能抵扣进项税的。税费,如果是专用发票,认证后做进项税额,同时当月做进项税转出处理,计入业务招待费处理
2023-09-12 17:59:30
儒雅的吐司:回复江老师 都计入业务招待费里吗
2023-09-12 18:23:31
江老师:回复儒雅的吐司是的,这个如果是业务招待费,最后也是计入业务招待费里面的
2023-09-12 18:45:16
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 超帅的毛巾 发表的提问:
某公司2019年1月1日起对销售部门实行定额备用金制度,1月12日,财务部卜给销售部现金1500元,作为定额备用金,十天后,销售部门交来下列单据,要求报销,一制作广告展板208元二,支付销售运输途中发生保险费450元,三,支付商品维修费96元,四支付一展销人员工资230元,五发生预计产品质量保证损失300元,经审核后,立即给予报销并调拨备用金至1000元 请作出关于定额备用金的完整分录
你好 借,其他应收款一备用金1500 贷,库存现金1500 2 借,销售费用208 贷,库存现金208 3 借,销售费用450 贷,库存现金450 4 借,销售费用96 贷,库存现金96 5 借,销售费用230 贷,应付职工薪酬 230 借,应付职工薪酬 230 贷,库存现金230 6 借,销售费用300 贷,库存现金300 7 借,库存现金500 贷,其他应收款一备用金500
239楼
2023-09-12 17:45:27
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 憨憨 发表的提问:
1月10日,拨付管理部门备用金2 000元(该部门采用定额备用金制度),出纳以现金支付,完成会计分录。 2.[简答题] 3月8日职工刘某预借差旅费800元,3月10日出差回来提交原始凭证报销1200元,补付现金400元。 ①完成3月8日账务处理。 3.[简答题] ②完成3月10日账务处理。 4.[简答题] 4月22日,为职工垫付水电费700元,用银行存款支付,完成会计分录。 5.[简答题] 5月10日,发放工资时将上月垫付的水电费从应付职工薪酬中扣除,完成会计分录。 6.[简答题] 6月10日,管理部门报销办公费1 200元,出纳以现金补齐定额,完成会计分录。
3月8日,借,其他应收款,800贷,现金800 10日,借,管理费用1200,贷,其他应收款800,现金400 借,其他应收款,700贷,银行存款700 借,应付职工薪酬~工资,贷,其他应收款700 借,管理费用600,贷,现金600
240楼
2023-09-12 18:10:18
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憨憨:回复辜老师 还有呢
2023-09-12 18:31:46
辜老师:回复憨憨借,其他应收款,贷,库存商品30000, ,借银行存款30000,贷,其他应收款30000
2023-09-12 18:59:45
辜老师:回复憨憨借其他应收款,贷,银行存款3000 借,银行存款3000,贷,其他应收款3000
2023-09-12 19:22:06
憨憨:回复辜老师 老师你给的答案好像不太全
2023-09-12 19:32:11
辜老师:回复憨憨你所指那一笔业务
2023-09-12 19:49:26
憨憨:回复辜老师 第一大题
2023-09-12 19:59:48
辜老师:回复憨憨1、借:其他应收款 1000 贷;现金 1000
2023-09-12 20:20:47
憨憨:回复辜老师 借,管理费用600,贷,现金600 这是最后一题吗?
2023-09-12 20:35:32
憨憨:回复辜老师 第六题
2023-09-12 20:54:19
辜老师:回复憨憨1、借,其他应收款,贷,库存商品30000, ,借银行存款30000,贷,其他应收款30000 2、借其他应收款,贷,银行存款3000 借,银行存款3000,贷,其他应收款3000
2023-09-12 21:07:16

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