咨询
付款后收到发票会计分录
分享
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
学校食堂收到供应商的退款,怎么做分录,第一个月没有收到发票暂估入账的,第二个月收到发票已经付款了以后,又收到了一笔退款,应该怎么做会计分录?
您好,红字冲回原对应分录,借银行存款,借应付账款(红字)
76楼
2023-06-25 19:51:15
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老师,先预付款,之后付尾款最后收到发票,没有跨越的会计分录是什么,借:应付账款贷 银行存款。借应付账款,贷银行存款,收到发票借库存商品 应交税费进项 贷应付账款 对吗
可以,你这么写可以的,没问题
77楼
2023-06-25 20:17:19
全部回复
晚秋、冬至:回复maize老师 老师,问您一下,我们公司有外聘的员工,签了外聘协议那么需要放到凭证里面吗,还会有一下已经付款的业务但是没有合同的,这些应该怎么处理呢
2023-06-25 20:31:47
maize老师:回复晚秋、冬至签了外聘协议那么需要放到凭证里面吗, 这个自己保存就可以,工资表那个劳务费可以入账,还会有一下已经付款的业务但是没有合同的,这些应该怎么处理呢 付款回单入账
2023-06-25 20:56:13
晚秋、冬至:回复maize老师 付款回单入账就可以了是吗,那采购的商品可以按入库单入库吗,附上卖家的出库单,唯一就是没有合同可以吗,发票还是有的
2023-06-25 21:06:32
maize老师:回复晚秋、冬至付款回单入账就可以了是吗, 可以 那采购的商品可以按入库单入库吗,可以 附上卖家的出库单,唯一就是没有合同可以吗,发票还是有的 这个有证明真实业务,合同没有也可以,合同也是自己保存的
2023-06-25 21:27:52
晚秋、冬至:回复maize老师 老师,要是也是没有合同,但是我们算是分包方,我们给开发票,有商品出库单,有钱入账,这种业务可以没有合同吗
2023-06-25 21:57:50
maize老师:回复晚秋、冬至最好是有合同,要是有真实交易没有合同也可以啊,
2023-06-25 22:14:40
晚秋、冬至:回复maize老师 老师,要是合同是后补的,还需要放到凭证里吗,还是自己保存好就可以
2023-06-25 22:40:02
maize老师:回复晚秋、冬至自己保存就可以,合同不需要入账
2023-06-25 23:00:12
晚秋、冬至:回复maize老师 好的谢谢老师,特别详细明白
2023-06-25 23:16:42
maize老师:回复晚秋、冬至满意请给五星好评,谢谢
2023-06-25 23:32:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小七Harper 发表的提问:
货款已付,单尚未收到发票,如果做会计分录?
你可以按你实际的发生先做后面发票回来可以再 调整。
78楼
2023-06-25 20:33:08
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小七Harper 发表的提问:
已支付货款,但未收到发票,如何做会计分录
你好,借预付账款 贷银行存款
79楼
2023-06-25 21:00:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 祝你平安 发表的提问:
老师 请问 购商品 货款已支付 商品收到,几天后发票收到 在同一个月 会计分录怎么做?
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
80楼
2023-06-26 19:58:16
全部回复
邹老师:回复祝你平安借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
2023-06-26 20:19:18
祝你平安:回复邹老师 商品为免税 对方开的是增值税普通发票 还用写应交增值税(进项税额)吗
2023-06-26 20:38:25
邹老师:回复祝你平安全额计入成本
2023-06-26 20:49:47
祝你平安:回复邹老师 麻烦解释一下 不太明白
2023-06-26 21:16:34
邹老师:回复祝你平安借;库存商品 贷;银行存款
2023-06-26 21:45:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 桃桃桃桃桃小妹???? 发表的提问:
老师,请问我提前支付材料款,会计分录:借:预付账款,贷 银行存款 然后收到发票之后,会计分录:借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税),贷:预付账款 这样写对吗?
您好 是的 分录这么写正确
81楼
2023-06-26 20:12:08
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 忧伤的百褶裙 发表的提问:
外币收到预付款后会计分录是什么?,外国收到货后会计分录是什么需要什么样的单据做账呢?
你好 借:银行存款---美元等 贷:预收账款 你们要银行流水的
82楼
2023-06-26 20:30:35
全部回复
忧伤的百褶裙:回复王超老师 外国客户收到货后,会计分录是怎么做的?还要需要什么单据
2023-06-26 21:01:34
王超老师:回复忧伤的百褶裙这个是外国客户进行账务处理,你们不需要另外处理的
2023-06-26 21:19:27
忧伤的百褶裙:回复王超老师 我们发出货后需要怎么处理,需要什么单据,怎么写会计分录?
2023-06-26 21:31:32
王超老师:回复忧伤的百褶裙你发出去 借:主营业务成本 贷:库存商品 要出库单给你做账的
2023-06-26 21:59:24
忧伤的百褶裙:回复王超老师 销售收入怎么做账?
2023-06-26 22:11:17
忧伤的百褶裙:回复王超老师 发出货后收到货款怎么做账,要什么单据?
2023-06-26 22:23:27
王超老师:回复忧伤的百褶裙借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税
2023-06-26 22:46:34
忧伤的百褶裙:回复王超老师 与国内的交易账务处理一样啊?与国外交易账务处理上有没有特别之处或者特别需要注意的事项?
2023-06-26 23:09:10
王超老师:回复忧伤的百褶裙一样啊 只是说,你们多了一个报关单,需要到电子口岸进行申报的
2023-06-26 23:19:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
新会计准则下收到水电费发票未付款会计分录怎么做
你好!借管理费用-水电费等 贷应付账款。
83楼
2023-06-26 20:49:09
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 谢静 发表的提问:
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款,摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 预付账款 ,现在收到发票后怎么做,之前的会计分录是否有错
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款, 摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
84楼
2023-06-26 20:56:59
全部回复
谢静:回复袁老师 待摊费用新准则不是已经不使用了吗,还有就是里面的增值税怎么做,我们是一般纳税人
2023-06-26 21:23:14
袁老师:回复谢静可以使用的,只是报表不体现了               
2023-06-26 21:33:19
谢静:回复袁老师 我们是一般纳税人,里面的增值税怎么做了
2023-06-26 21:58:34
袁老师:回复谢静销项确认,应交税费--应交增值税(销项税额);进项确认,应交税费--应交增值税(进项税额);两者差即缴纳税款
2023-06-26 22:19:16
谢静:回复袁老师 老师,估计是我没问题清楚,我想问的是收到发票后的里面所含增值税的会计分录应该怎么写
2023-06-26 22:47:21
袁老师:回复谢静如果是专票,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款;如果是普票,借:库存商品贷:应付账款
2023-06-26 23:08:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
学校食堂收到供应商的退款,怎么做分录,第一个月没有收到发票暂估入账的,第二个月收到发票已经付款了以后,又收到了一笔退款,应该怎么做会计分录?
暂估 借,原材料等 贷,应付账款,暂估应付款 收发票 借,原材料等,负数 贷,应付账款,暂估应付款,负数 借,原材料 贷,应付账款
85楼
2023-06-27 20:23:52
全部回复
陈诗晗老师:回复欣欣子你后面说的退款是什么情况下的退款?是你之前支付给供应商多支付的吗?
2023-06-27 21:02:10
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
学校食堂收到供应商的退款,怎么做分录,第一个月没有收到发票暂估入账的,第二个月收到发票已经付款了以后,又收到了一笔退款,应该怎么做会计分录?
收到退款冲减你们食堂的采购成本
86楼
2023-06-27 20:30:33
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ^_^*-*^_^ 发表的提问:
一般纳税人收到普通发票款未支付的会计分录
同学你好,借,库存商品或者管理费用等科目,贷,应付账款等科目。
87楼
2023-06-27 20:41:50
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 潘洁莉 发表的提问:
去年付款商标申报服务费但未收到发票,会计分录直接做成借:管理费用 贷:银行存款 今年收到发票,会计分录该怎么做?
如果数据没错误,可以直接贴在原来凭证的后边
88楼
2023-06-27 20:50:59
全部回复
潘洁莉:回复暖暖老师 数据没有错误,可以直接贴,不需要做以前年度损益调整吗?
2023-06-27 21:15:42
暖暖老师:回复潘洁莉不需要的,这事允许的
2023-06-27 21:32:28
潘洁莉:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-06-27 21:54:44
暖暖老师:回复潘洁莉不客气,麻烦给于好评
2023-06-27 22:10:15
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ Diana 发表的提问:
请问,货款已付,发票未收到,如何做会计分录?
请问货物是否已到?
89楼
2023-06-28 19:52:04
全部回复
Diana:回复岳老师 您好,货物没收到
2023-06-28 20:11:20
岳老师:回复Diana借:预付账款 贷:银行存款
2023-06-28 20:30:04
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
预付模具款9600元,收到后又怎样做会计分录
您好 预付时 借 预付账款 贷银行存款。您收到这个模具是用哪里的?
90楼
2023-06-28 20:10:06
全部回复
舒服的煎饼:回复玲老师 月头月付,月中收到,车间使用的
2023-06-28 20:25:35
舒服的煎饼:回复玲老师 应该是模具款共9600,月头预付4500元,月中收到模具车间用,剩下的余款分期归还,会计分录怎么做
2023-06-28 20:42:39
玲老师:回复舒服的煎饼您好 收到发票时借:制造费用 贷:预付账款 后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-06-28 21:07:53
舒服的煎饼:回复玲老师 是不是预付账款时借借:预付账款 贷:银行存款 收到模具时借:制造费用 贷:预付账款 ,后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-06-28 21:33:12
玲老师:回复舒服的煎饼@384*783:您好 收到发票时借:制造费用 贷:预付账款 后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-06-28 21:48:39

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×