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衬衫加工费预支会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 无情的金毛 发表的提问:
租入办公设备预支租赁费如何写会计分录
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
181楼
2023-08-18 19:14:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 78220598 发表的提问:
您好!我们属于商贸型公司,主要是做淋浴房销售,在组装淋浴房的过程中需要让别的公司对玻璃加工处理,加工处理过程中产生的费用会计分录是什么?
计入到产品成本里面 借:生产成本 贷:银行存款
182楼
2023-08-19 18:50:20
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78220598:回复轶尘老师 可是我们不属于加工生产型企业
2023-08-19 19:15:01
轶尘老师:回复78220598但是你们涉及组装 就要用到这个科目
2023-08-19 19:27:05
78220598:回复轶尘老师 那生产成本需要结转主营业务成本吗
2023-08-19 19:52:14
轶尘老师:回复78220598结转到你的库存商品里面
2023-08-19 20:19:12
78220598:回复轶尘老师 会计分录是不是借生产成本 贷银行存款 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商
2023-08-19 20:33:55
轶尘老师:回复78220598是的 你的理解正确
2023-08-19 20:47:33
78220598:回复轶尘老师 可是这个加工过程是让别的厂加工的,我们只是付了加工费,感觉这个会计分录是不是生产加工企业才用的啊,还有我们金蝶软件是商贸版的,库存商品是直接购买回来入库的,这个加工费怎么录库存商品
2023-08-19 21:00:37
78220598:回复轶尘老师 总感觉这个会计分录和我们不符合
2023-08-19 21:24:07
轶尘老师:回复78220598你的业务模式是外购的商品经过加工后形成库存对外卖出 如果是的 只能这样核算
2023-08-19 21:46:50
78220598:回复轶尘老师 那我可以直接录入库存商品,然后做销售单吗?
2023-08-19 22:12:58
轶尘老师:回复78220598成本不准吧 你要按照产成品数量进行分配呢
2023-08-19 22:26:27
78220598:回复轶尘老师 我们只结算当月销售的加工费,
2023-08-19 22:47:34
轶尘老师:回复78220598看你自己选择吧 保证成本真实就可以
2023-08-19 22:59:41
78220598:回复轶尘老师 好的,谢谢
2023-08-19 23:29:37
轶尘老师:回复78220598不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-08-19 23:56:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 志志 发表的提问:
员工还没干活就预支了部分工资,这个会计分录怎么做呢?
借其他应收款 贷银存
183楼
2023-08-19 19:06:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 绿草 发表的提问:
老师,您好,木材加工业涉及到的会计分录怎么做?
你好,借原材料贷银行存款, 借生产成本贷原材料,应付职工薪酬 借制造费用贷银行存款。 借生产成本贷制造费用。 借库存商品贷生产成本。
184楼
2023-08-19 19:11:59
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郭老师:回复绿草增值税的我都没有给你填写。
2023-08-19 19:34:16
绿草:回复郭老师 老师,那就麻烦您给我写全面一些吧
2023-08-19 19:46:05
郭老师:回复绿草你是一般纳税人吗?收到的是免税普片吗?
2023-08-19 20:13:35
绿草:回复郭老师 是一般纳税人
2023-08-19 20:36:33
郭老师:回复绿草收到的是免税普票吗?
2023-08-19 21:01:52
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 执着的发卡 发表的提问:
收回以前年度发的加班费,财务、预算会计分录
你好, 借 银行存款 贷 业务活动费 借 资金结存 贷 事业支出
185楼
2023-08-20 18:41:02
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 笑点低的花卷 发表的提问:
包工包料加工工厂会计分录
你好同学包工包料,就是你们正常的销售,同学, 借:生产成本贷:相关科目 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:生产成本
186楼
2023-08-20 19:01:54
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 空城 发表的提问:
我们公司(鞋厂)是帮别人公司代加工的,请问要做哪些会计分录?怎么样出报表
收到对方原材料,不做账,你这个发生水电费,设备折旧做借生产成本-加工费,贷生产成本-直接人工,制造费用-水电费,这个发生做制造费用-水电费贷其他应付款,生产成本-直接人工 贷应付职工薪酬,这个加工发给客户做,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,结转成本 借主营 业务成本,贷生产成本-加工费, 出报表和一般企业是一样的出
187楼
2023-08-20 19:21:00
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空城:回复maize老师 原材料是我们自己买哦。然后帮拿客户过来的样品鞋底做花纹,描漆,喷漆等,做成他想要的样子再发还给他。
2023-08-20 19:55:54
maize老师:回复空城那这个不是委托加工了,和一般工业企业是一样的,借原材料,贷应付账款,借生产成本, -直接材料,贷原材料,借生产成本直接人工,贷应付职工薪酬,借制造费用,贷其他应付款,借生产成本-产品,贷生产成本 制造费用,完工入库借库存商品,贷生产成本-产品
2023-08-20 20:15:00
空城:回复maize老师 公司开办初期,购的一些办公设备,房租相关费用是记入开办费。还是按类型归入正常费用 呢
2023-08-20 20:43:49
maize老师:回复空城这个没有收入之前做管理费用开办费,办公设备,金额大可以做固定资产
2023-08-20 20:55:07
空城:回复maize老师 好的,谢谢老师!
2023-08-20 21:16:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
188楼
2023-08-21 18:30:12
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悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2023-08-21 18:45:41
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2023-08-21 19:10:03
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 其他应收款是财政补助预算收入吗?
2023-08-21 19:29:37
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2023-08-21 19:51:43
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2023-08-21 20:11:42
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2023-08-21 20:33:03
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶你的财务会计没有做错
2023-08-21 21:02:05
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
请问本月扣除员工上月预支的工资,怎么做会计分录?
你好,上月怎么做的分录?
189楼
2023-08-21 18:53:04
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小幸运:回复答疑苏老师 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-08-21 19:22:09
答疑苏老师:回复小幸运你好,那发工资的时候这部分就贷其他应收款就可以了。
2023-08-21 19:50:39
小幸运:回复答疑苏老师 那月底结转应付职工薪酬的时候,结转到管理费用是按实际发放的结转还是按应付职工薪酬结转
2023-08-21 20:17:01
答疑苏老师:回复小幸运你好,按应付职工薪酬结转的。
2023-08-21 20:40:06
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
员工本月预支上月的工资会计分录怎么做呢?到了本月发剩余工资时又要怎么做会计分录呢?
预支时: 借:其他应收款--某人 贷:现金 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款--某人
190楼
2023-08-21 19:08:59
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微笑向暖&27°C:回复张艳老师 @刘老师—追梦:老师那在每月月末的时候需要计提本月的全部工资吗?会计分录怎么写呢?
2023-08-21 19:21:36
张艳老师:回复微笑向暖&27°C一般企业是本月计提工资,下月发放的。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-08-21 19:51:05
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 浪漫style 发表的提问:
支付工会经费的会计分录
您好,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款
191楼
2023-08-22 18:32:19
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浪漫style:回复文老师 工会经费需要计提吗
2023-08-22 18:59:31
文老师:回复浪漫style您好,是的,是需要计提的,一般是季度末的时候计提下季度初的时候缴纳
2023-08-22 19:25:14
浪漫style:回复文老师 是根据什么数据计提的,申报是每个月都要申报吗?
2023-08-22 19:52:53
文老师:回复浪漫style账面的工资总额的2%计提,我们是按季度社保缴纳的,具体根据你们当地税务局的将定信息
2023-08-22 20:18:47
浪漫style:回复文老师 账面工资总额是什么意思
2023-08-22 20:43:59
文老师:回复浪漫style也就是您帐上的应付职工薪酬的金额
2023-08-22 21:05:30
浪漫style:回复文老师 好的谢谢
2023-08-22 21:16:10
文老师:回复浪漫style不客气,这是我们的职责所在
2023-08-22 21:41:12
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 淇ki♡ko淇 发表的提问:
销售费用增加,预收账款减少,会计分录怎么写?
具体的什么业务 预收减少在借方,费用增加也是借方
192楼
2023-08-22 18:39:03
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淇ki♡ko淇:回复答疑郭老师 公司用超市储值卡的方式给食堂购买菜啥的
2023-08-22 19:04:16
淇ki♡ko淇:回复答疑郭老师 就是超市发给食堂储值卡,让厨房自己在超市买菜
2023-08-22 19:19:02
答疑郭老师:回复淇ki♡ko淇买的储蓄卡借预付贷银存 消费之后记福利费
2023-08-22 19:48:52
答疑郭老师:回复淇ki♡ko淇借预付贷银存 借福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷预付
2023-08-22 20:06:04
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ betty 发表的提问:
老师,委托加工的会计分录怎么做?还有消费税的
(一)委托方在委托加工过程中的会计分录: (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资 (二)受托方的会计核算流程: (1)收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。 (2)在加工过程中: 对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料 应付职工薪酬等 (3)加工完成后,交付给委托方时,做如下分录: ①确认加工劳务收入 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费――应交增值税(销) ――应交消费税 ②结转加工过程中发生的成本: 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:生产成本 ③将原来备查登记的受托加工物资注销。 (4)按规定缴纳消费税 借:应交税费――应交消费税 贷:银行存款
193楼
2023-08-22 19:05:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽莉 发表的提问:
接受方加工【委托加工物资】-灯具,会计分录怎么做?需要交消费税吗?
你好,受托方只需要做加工收入,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 灯具加工不涉及消费税的
194楼
2023-08-23 18:02:11
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 糖果加醋 发表的提问:
预支工程款我记入预付款,工程完成一部分时,发票已全开,怎么做会计分录
那就要按照开的发票在建工程转到固定资产了
195楼
2023-08-23 18:09:49
全部回复
糖果加醋:回复朴老师 那在建工程的余额没有发票多啊
2023-08-23 18:46:25
朴老师:回复糖果加醋你要按照发票来做的
2023-08-23 19:09:22
糖果加醋:回复朴老师 假如发票金额50万元,在建工程只计20万元,差额计哪?
2023-08-23 19:36:29
朴老师:回复糖果加醋你得按照来发金额来做在建工程的
2023-08-23 20:00:20

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