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出口退税怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
收到出口退税的应退税额的分录怎么做
你好 借银行存款 贷;其他应收款——出口退税
106楼
2023-07-12 20:53:58
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菇凉:回复邹老师 老师,可以这样做吗借:银行存款 贷:应收补贴款,是否在收到出口货物免抵退税货物审批书的时候是不是还要一笔借:应收补贴款 贷:应交税金?
2023-07-12 21:25:34
邹老师:回复菇凉你好,这个不是补贴款 发生 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 收到 借银行存款 贷;其他应收款
2023-07-12 21:46:39
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 发表的提问:
收到出口退税款会计分录 贷:其它应收款-应收出口退税 这个其它应收款怎么结转掉?
不是结转掉,您之前已经做了“借:其他应收款”了。
107楼
2023-07-17 19:35:18
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明:回复岳老师 我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2023-07-17 20:11:22
岳老师:回复借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2023-07-17 20:27:37
明:回复岳老师 我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2023-07-17 20:40:25
岳老师:回复借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2023-07-17 20:57:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 不知道 发表的提问:
我们是钻石买卖公司,那对于进口钻石,出口钻石,以及销售钻石要怎么做分录啊,而且这个钻石有出口退税
进口 借;库存商品 贷;银行存款等科目 销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 借;主营业务成本 贷;库存商品
108楼
2023-07-17 20:00:03
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不知道:回复邹老师 不是的,老师,我们这他们的的出境凭证是借,应付账款,贷库存商品-进境,进境是借库存商品,应交税费,贷银行存款,应付账款,借:银行存款,贷补贴收入,不是太理解出境,为什么不是销售
2023-07-17 20:49:46
邹老师:回复不知道你好,出境应当是确认收入才是的 借;应收账款 贷;主营业务收入
2023-07-17 21:05:04
不知道:回复邹老师 老师,进境出境是不需要缴税的嘛
2023-07-17 21:30:30
邹老师:回复不知道你好,进口是会涉及增值税,关税的 出口增值税一般是免征的
2023-07-17 21:59:26
不知道:回复邹老师 那老师他们为什么不都进境,这样都不用缴税
2023-07-17 22:20:43
邹老师:回复不知道你好,你不能只进不出啊
2023-07-17 22:42:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ C'est la vie 发表的提问:
请问出口退税款怎么做分录?
借其他应收款 贷应交税费、出口退税 借银行存款 贷其他应收款。
109楼
2023-07-17 20:22:42
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 绿水无忧 发表的提问:
我司这个月报了一笔出口退税,会计分录怎么做?借 其他应收款-出口退税,应缴税费-出口抵减内销应纳税额,贷 应缴税费 应交增值税出口退税,这样对吗?出口递减内销应纳税额应该填什么?
你好! 借:其他应收款——应收补贴款 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
110楼
2023-07-17 20:32:58
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绿水无忧:回复老江老师 出口抵减内销产品应纳税额根据免抵退税申报汇总表上面的哪个数据填写
2023-07-17 21:01:39
老江老师:回复绿水无忧@绿水无忧:根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵税额"
2023-07-17 21:31:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 学堂用户n476k6 发表的提问:
您好老师!我们有出口样品收汇650美元,不报关不退税,如何做会计分录?
同学你好,借:银行存款,650美元,人民币金额,贷:主营业务收入,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品等科目。
111楼
2023-07-18 19:44:11
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ Ann 发表的提问:
老师,出口退税的分录怎么做呢,
你好,这个是这样做的,1、不予免征和抵扣税额 借:主营业务成本 货:应交税金-应交增值税-进项税额转出 2、应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 货:应交税费-应交增值税-出口退税(应退税额) 3、免抵税额: 借:应交税费—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 货:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵额) 4、收到退税款 借:银行存款 货:应收补贴款-出口退税额)
112楼
2023-07-18 19:53:00
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Ann:回复小锁老师 老师,可以把整个流程的分录写下嘛,那我采购商品的分录是借库存商品,应交税费待认证进项税额,贷应付账款嘛,
2023-07-18 20:24:30
小锁老师:回复Ann这个就是出口退税的流程分录啊,您要的是?采购的如果没认证就是你说的分录
2023-07-18 20:43:21
Ann:回复小锁老师 那我退税时,这个待认证税额怎么平掉呢
2023-07-18 21:11:56
小锁老师:回复Ann你这个不是出口退了就没了吗?
2023-07-18 21:30:16
Ann:回复小锁老师 就是做借应交税费应交增值税出口退税,贷应交税费待认证进账,然后是免抵退就做借应交税费应交增值税出口抵减内销,然后贷应交税费增值税出口退税嘛
2023-07-18 21:49:10
小锁老师:回复Ann嗯对的,这个不就是我刚才说的吗
2023-07-18 22:17:11
Ann:回复小锁老师 好的,谢谢老师
2023-07-18 22:31:03
小锁老师:回复Ann不客气,祝您开心每一天
2023-07-18 22:56:12
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小艳 发表的提问:
请问出口退税收入,怎么做分录?
收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:应收补贴款--出口退税
113楼
2023-07-18 20:02:23
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 心雨 发表的提问:
有出口退税的这笔分录怎么做呢?
1.根据"当期免抵退税不得免征和抵扣税额": 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2.根据"当期免抵税额": 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 3.根据"当期应退税额": 借:其他应收款-应收补贴款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 应退税额=不含增值税购进金额X退税税率 如果是从小规模纳税人购买货物,取得由税务机关代开的发票,则是 借:库存出口商品—X商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款出口收入:借:主营业务收入 贷:应收外币账款 结转出口成本: 借:主营业务成本 贷:库存出口商品
114楼
2023-07-18 20:29:59
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心雨:回复田老师 谢谢老师
2023-07-18 20:53:29
田老师:回复心雨不客气
2023-07-18 21:08:33
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ A董会计 发表的提问:
开出去的出口退税发票,怎么做分录,税额转出怎么做
借应收帐款,贷主营业务收入
115楼
2023-07-19 19:22:51
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A董会计:回复冰儿老师 税额转出怎么做分录
2023-07-19 19:54:16
A董会计:回复冰儿老师  进项税转出分录怎么做
2023-07-19 20:23:42
A董会计:回复冰儿老师 出口退税,进项税额转出时,怎么做分录<br><br>
2023-07-19 20:36:07
冰儿老师:回复A董会计这个渉及不到进项转出
2023-07-19 21:00:29
A董会计:回复冰儿老师 出口退税啊?要进项税转出7个点,实际交9个点
2023-07-19 21:29:18
冰儿老师:回复A董会计借应收补贴款一应收出口退税,主营业务成本,贷应交税费-出口退税,应交税费-进项税额转出。你拍的是销售发票。
2023-07-19 21:44:35
A董会计:回复冰儿老师 我有点蒙了,我们只开出口退税发票,税务局要让我们根据这个开出去的发票做进项税额转出缴税
2023-07-19 22:04:30
冰儿老师:回复A董会计那就视同内销处理
2023-07-19 22:15:30
冰儿老师:回复A董会计借:主营业务收入-出口收入      贷:主营业务收入-内销收入        应交税费-应交增值税(销项税额)    借:主营业务成本——出口商品(红字)      贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字) 借:银行存款(红字) 贷:其他应收款——应收出口退税(增值税)(红字) 同时冲减原来计提的出口退税 借:应交税费——应交增值税(出口退税)(红字) 贷:其他应收款——应收出口退税(增值税)(红字)
2023-07-19 22:41:55
冰儿老师:回复A董会计借:主营业务收入———出口收入 贷:主营业务收入———出口视同内销 应交税费———应交增值税(销项税额)———出口视同内销 借:主营业务成本———出口视同内销  (红字) 贷:应交税费———应交增值税(进项税额转出) (红字)。
2023-07-19 22:59:07
冰儿老师:回复A董会计第一个是外贸企业,第二个是生产型
2023-07-19 23:25:46
A董会计:回复冰儿老师 我们没有退税,每次开了出口发票,直接免抵税的,免抵税分录咋做
2023-07-19 23:41:49
冰儿老师:回复A董会计免就是免销项税,就是我之前发你。借应收账款,贷主营业务收入 抵就是抵进项。出口货物抵税,是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额,账务处理上表现为企业购进原材料,无论用于生产出口货物还是用于生产内销货物,其进项税额均可抵扣。
2023-07-20 00:04:05
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ xiuli123 发表的提问:
收到出口退税款怎么做分录啊?
借:银行存款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
116楼
2023-07-19 19:45:27
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xiuli123:回复暖暖老师 出口的时候是借:应收账款,贷应交税费-应交增值税(出口退税),主营业务收入?
2023-07-19 20:05:05
暖暖老师:回复xiuli123对的,可以那样做的
2023-07-19 20:34:37
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 安详的石头 发表的提问:
出口作免税销售会计分录怎么做
您好 借应收账款贷主营业务收入
117楼
2023-07-19 19:56:28
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
老师,请问出口免抵退的,我每月申报完之后,会计分录要怎么做?有金额退税时和无金额退时?
你好 1.应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 2.免抵税额: 借:应交税金-应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)
118楼
2023-07-19 20:10:44
全部回复
张瀞洢:回复老江老师 应退税额时能借:其他应收款—应收出口退税吗?
2023-07-19 20:49:19
张瀞洢:回复老江老师 如果我已经出口报关了,但还没在系统上申报,需要计提吗?分录怎么做?谢谢!
2023-07-19 21:16:53
老江老师:回复张瀞洢可以的,往来科目,并没有实质性影响
2023-07-19 21:33:57
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 儒雅的煎蛋 发表的提问:
你好,我想问下我18年的出口收入,在5月的征收期不能退税了,现在要做出口免税,怎么做会计分录
18年的已经不能做出口免税了。您只能视同内销。确认销项税。
119楼
2023-07-19 20:35:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户fjzsdc 发表的提问:
老师出口退税的账务处理,从国内进货到国外出口,会计分录怎么做,还有涉及退税这块,还有运费保险费呀,
同学你好 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)
120楼
2023-07-20 18:40:32
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