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会计电算化内部控制案例
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 爱笑的山水 发表的提问:
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
你好, 属于销售成本内部控制
16楼
2023-01-08 06:46:50
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 画笔 发表的提问:
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
你好,你可以去找一些大公司,比如恒大,万达
17楼
2023-01-08 08:12:34
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画笔:回复紫藤老师 大公司数据不知道好找不
2023-01-08 08:36:43
紫藤老师:回复画笔你登录他们的网站就可以找到
2023-01-08 08:55:58
画笔:回复紫藤老师 找不到网站,我写苏宁是不是不合适啊
2023-01-08 09:20:39
紫藤老师:回复画笔你好,可以的,大公司的很多信息是公开的
2023-01-08 09:33:38
画笔:回复紫藤老师 但是我们老师让换个
2023-01-08 09:50:23
紫藤老师:回复画笔可以根据老师的指导进行。
2023-01-08 10:16:30
画笔:回复紫藤老师 但是不知道换啥
2023-01-08 10:28:39
紫藤老师:回复画笔论文的话应该有导师的,我个人建议可以选择大公司,当地的更好,可以拿到一些数据
2023-01-08 10:54:26
叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 1516212334 发表的提问:
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
预算控制。强化对经济活动的预算约束,使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程,它是行政事业单位内部控制方法之一。
18楼
2023-01-08 09:31:14
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1516212334:回复叶子老师 那答案给的是企业内部控制
2023-01-08 09:53:41
叶子老师:回复1516212334贴题上来看看哦。要看题才能给详细解释。
2023-01-08 10:18:07
1516212334:回复叶子老师 怎么上传不了图片
2023-01-08 10:32:19
1516212334:回复叶子老师 老师,帮我看看
2023-01-08 10:46:20
叶子老师:回复1516212334预算控制也属于内部控制的一种,参考如下: 企业内部控制措施包括: ① 不相容职务分离控制。 ② 授权审批控制。 ③ 会计系统控制。 ④ 财产保护控制。 ⑤ 预算控制。 ⑥ 运营分析控制。 ⑦ 绩效考评控制。 所以只要出现预算控制,企业内部控制,以及行政单位内控制度,都要选。
2023-01-08 11:09:57
1516212334:回复叶子老师 好的谢谢老师
2023-01-08 11:21:16
叶子老师:回复1516212334不客气的哦。理解就好。
2023-01-08 11:39:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 学堂用户wygs7c 发表的提问:
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
 你好; 你这个是岗位吗   ; 这样的还是有差异的;   
19楼
2023-01-08 10:25:08
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 李思甜 发表的提问:
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
内部控制审计基准日。如审计基准日2018年12月31日,就是对2018年进行审计
20楼
2023-01-08 11:36:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
21楼
2023-06-05 21:22:43
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣慰的航空 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
您好,稍等一下,看看题目。
22楼
2023-06-05 21:33:00
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五条悟老师:回复欣慰的航空缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
2023-06-05 22:12:14
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 罗达 发表的提问:
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
财务权限。内部控制是管理会计方面的内容,并且还得有统计的理论基础,最好是去有关学校系统的学
23楼
2023-06-05 21:53:59
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 幸福恋人 发表的提问:
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
您好: 题目已经说的很清楚了,“注册会计师并不打算信赖控制”,这种情况下,已经不需要进行控制测试了。
24楼
2023-06-06 20:23:10
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 不二 发表的提问:
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
不能“坐支”现金,是因为银行管理单位备用现金是有限额的。如果能“坐支”现金,不仅不符合规定,而且容易发生挪用、舞弊、洗钱,甚至贪污等情况。图这种“方便”,对出纳人员来说,是有相当风险的。
25楼
2023-06-06 20:45:34
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 冷酷的大碗 发表的提问:
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
你好同学,。事前控制、事中控制和事后控制。事前、事中、事后控制分别是指对某项业务在发生前、发生过程中和发生 后所实施的控制 一般事业开会确认事件的执行就算是事前控制
26楼
2023-06-06 21:13:21
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 墨默 发表的提问:
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
同学你好,请问哪个知识点有疑问,老师只针对知识点答疑不提供答案
27楼
2023-06-06 21:31:32
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户iu5tp8 发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
28楼
2023-06-06 21:50:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
29楼
2023-06-07 21:28:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
30楼
2023-06-07 21:34:57
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棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2023-06-07 22:07:22
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2023-06-07 22:18:07

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