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会计电算化内部控制案例
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 纯情的钻石 发表的提问:
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
D
1楼
2023-01-07 13:45:08
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
2楼
2023-01-07 14:53:31
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 昏睡的书本 发表的提问:
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
这个你百度下吧
3楼
2023-01-07 16:12:30
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 研辰 发表的提问:
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
您好,不包括第一个会计职务控制 内部会计控制包括八个主要方法:不相容职务分离控制、授权批准制度、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制和电子信息技术控制。
4楼
2023-01-07 17:40:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
5楼
2023-01-07 18:43:40
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梦里不知身是客:回复陈诗晗老师 怎么感觉是一个意思呀
2023-01-07 19:19:06
陈诗晗老师:回复梦里不知身是客经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2023-01-07 19:42:24
黎锦华老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.98
解题: 0.19w
引用 @ 汪玲考研成功上海有房死磕 发表的提问:
必考知识点不清楚下列各项中,企业的内部控制措施包括( ABC )。 A预算控制 B会计系统控制 C运营分析控制 D信息内部公开(× )--行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施 企业内部控制在经济法的哪个章节哪个内容??
同学你好,这个应该是经济法基础第二章的内容
6楼
2023-01-07 20:11:07
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
B 【答案解析】 无论在手工控制还是自动化控制环境下,了解内部控制都是必须的审计程序。
7楼
2023-01-07 21:08:24
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
C 【答案解析】 内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时比自动化成分更为适当,所以选项C不正确。
8楼
2023-01-07 22:05:44
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 光亮的发夹 发表的提问:
写固定资产管理内部控制,选择什么样的案例公司比较好写一些?
你好同学,一般上市公司 ,这样的公司 比较好在网上找到资料 ,而且 事情也很多,容易找出来。
9楼
2023-01-07 23:12:32
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 雅碟 发表的提问:
强化内部人控制是什么意思呀
意思就是强化经理人对公司的控制
10楼
2023-01-08 00:13:16
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 坚强的花卷 发表的提问:
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
一、报销流程:报销人粘贴报销单据——部门经理审核——会计人员审核——财务经理审核——达到一定的金额,董事长审核——出纳报销 二、担保事项必须经公司股东会同意 三、房屋抵押、质押必须经公司股东会同意
11楼
2023-01-08 01:09:27
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坚强的花卷:回复江老师 老师请问有没有一些生活中的例子?类似于公交车上的投币箱用两把钥匙这样的
2023-01-08 01:39:16
江老师:回复坚强的花卷一、报销付款,或支付供应商货款时 出纳(操作员)在银行系统中做付款单据——经理(审核人员)审核确认后才能付款——系统确认付款
2023-01-08 01:49:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 懒得起名字 发表的提问:
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
同学你好 内部控制审计属于注册会计师外部评价,内部控制评价属于企业董事会自我评价,两者有着本质的区别。 首先,两者的责任主体不同。建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任;在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。 其次,两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价;内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。 最后,两者的评价结论不同。企业董事会对内部控制整体有效性发表意见,并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论;注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见,对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 虽然内部控制审计与内部控制评价具有上述区别,但两者往往依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日,因此也必然存在一些内在的联系。在内部控制审计过程中,注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度,从而相应减少本应由注册会计师执行的工作
12楼
2023-01-08 02:13:47
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懒得起名字:回复朴老师 那内部控制审计和内部审计之间的联系和区别呢
2023-01-08 02:43:38
朴老师:回复懒得起名字内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性
2023-01-08 02:54:11
赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
1.自(2009)以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位的内部控制工作都有了可遵循的红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。2.在欧洲上市公司中第一个采用XBRL提供会计报表的公司是( 路透社 )
对的
13楼
2023-01-08 03:20:24
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 尘埃 发表的提问:
老师,我想问一下,有没有有关医院财务内部控制制度的相关资料啊?
请告诉邮箱,发你。
14楼
2023-01-08 04:18:40
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 顽石 发表的提问:
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
不需要的。 你这了解内控是第一环节的了解处理。不需要去专门考虑会计估计 相关的 后面进行具体会计估计 处理时再进行处理
15楼
2023-01-08 05:27:31
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