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报销业务招待费会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
业务招待费计入什么分录
计入管理费用-招待费~~~~~
46楼
2023-06-22 21:20:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 温暖 发表的提问:
老师业务招待费发票总计金额1600,单只能报销1500,那这张业务招待费发票能报销吗
您好, 那你说的只能报销1500是什么意思呢、。
47楼
2023-06-23 20:19:55
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温暖:回复东老师 应为超预算了,预算只有1500,但实际发生了1600
2023-06-23 20:45:30
东老师:回复温暖那报销就按照1500元报销
2023-06-23 21:11:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
福利费跟业务招待费的会计分录能不能列一下?单位聚餐跟中秋福利
你好!借管理费用福利费/业务招待费 贷 应付职工薪酬-非货币性福利 /现金等
48楼
2023-06-23 20:48:52
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Luck Fairy:回复宋生老师 待不是直接库存现金么?
2023-06-23 21:08:15
宋生老师:回复Luck Fairy你好!业务招待费可以直接现金。 福利费建议再做一个借应付职工薪酬-非货币性福利 贷现金等
2023-06-23 21:26:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ lingzhaoyun2 发表的提问:
客户的住宿费进项税能抵扣吗? 会计分录是: 借:业务招待费 进项税贷:现金 吗?
招待费不能抵扣 借管理费用 -业务招待费 贷:现金
49楼
2023-06-23 21:00:02
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付业务招待费1800元 会计分录
借管理费用业务招待费1800贷银行存款1800
50楼
2023-06-23 21:14:45
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
新成立的蔬菜种植公司购买的化肥,地膜,农药,水泵,和一些在生产过程中的管理人员产生的差旅费和业务招待费,青苗补偿,,土地租金要如何做会计分录
差旅费和业务招待费是管理费用可下设二级科目,青苗补偿营业外收入,土地租金应该是无形资产表,看租期和金额在有效期内摊销
51楼
2023-06-23 21:20:59
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爱哭泣的向日葵:回复益馨 那购买地膜和化肥呢,租金无形资产和摊销的会计分录如何做
2023-06-23 22:00:00
益馨:回复爱哭泣的向日葵地膜和化肥是你们的经营成本吧,农业会计科目我不熟
2023-06-23 22:26:33
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 翡翠 发表的提问:
实务中的误餐费该怎么区别于业务招待费?误餐费怎么做会计分录呀
1、误餐费是因为企业职工无法回企业食堂进餐而报销的费用,即用餐人是企业职工,原因是无法回企业食堂用餐而发生的支出;招待费是对外接待业务单位和个人而发生的吃,喝,用,玩费用,它的消费人主体是外单位的个人,而不是本单位的员工,目地是维护良好的外部公共关系。 2、借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金等
52楼
2023-06-24 20:21:12
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翡翠:回复张艳老师 谢谢老师的耐心指导,直接走福利费,票据就用职工用餐开的发票可以吗?我这个城市对福利费很敏感,一般不让走福利费。这个应该是不对的吧
2023-06-24 20:40:33
翡翠:回复张艳老师 老师,我们企业没有食堂,那么的话就不存在误餐费了吗?那职工因公在外就餐还能走福利费吗
2023-06-24 20:59:41
张艳老师:回复翡翠1、那就用餐费发票报销吧 2、您企业没有食堂,也到不一定不能存在误餐费。这个误餐费可以列入工资明细表核算,不需要发票报销的。第一个问题是因为您公司所在地对福利费敏感,才需要餐费发票报销的。 3、因公在外就餐可以福利费的,这些都是正常的会计处理。我想税局不会苛刻到这个地步的。
2023-06-24 21:18:37
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 快乐宝贝 发表的提问:
老师摘要写餐饮费,会计分录业务招待费,这样行不
你好 实际是什么业务发生的餐费 是员工聚餐还是招待客户?
53楼
2023-06-24 20:26:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 恍若初见 发表的提问:
企业筹办期间发生的业务招待费按实际发生额的60%计入开办费,那剩下40%怎么做账?比如实际发生额100,那么会计分录如何做?谢谢
你好,做账的时候全部都要做,不管你的金额是多少,都全部做账的。税法上只能按照60%抵扣所得税,剩下的40%,你汇算清交调整就可以的,账上不需要调整。
54楼
2023-06-24 20:49:03
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恍若初见:回复郭老师 汇算清缴时,是在哪个表里调整呢
2023-06-24 21:02:05
郭老师:回复恍若初见纳税调整明细表扣除项目其他。
2023-06-24 21:30:31
恍若初见:回复郭老师 老师,我还有一个问题,筹办期间的筹办费用支出,不得计算为当期的亏损,需要在汇算清缴时做纳税调增,那这个又是在哪个表里调整呢?谢谢
2023-06-24 21:42:57
郭老师:回复恍若初见管理费用、开办费都是在纳税调整明细表扣除项目其他里面。
2023-06-24 21:59:59
恍若初见:回复郭老师 比如一新成立的公司,2021年只发生业务招待费1000元,被列为开办费,那汇算清缴时,在管理费用 —其他 填1000,纳税调整项目明细表—其他 填400还是1000呢?谢谢
2023-06-24 22:14:28
郭老师:回复恍若初见你好 填写1000的抵扣不了的。
2023-06-24 22:28:37
恍若初见:回复郭老师 老师好,筹办期间的亏损不是要调增吗?又有40%要调增,两个都要调增,能否就加在一起,填1000呢
2023-06-24 22:39:35
郭老师:回复恍若初见对的是的,是这么做的。
2023-06-24 23:08:29
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Sick 发表的提问:
超出营业收入的业务招待费 应该怎么做会计分录
同学你好!招待费  就是计入管理费用的呀 至于计算应纳税所得额时   60%部分   超过收入的5%。    这个   计算调增就可以了 不用单独会计处理的。。。
55楼
2023-06-24 20:54:32
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Sick:回复许老师 老师你好,你的意思就直接在年终所得税年报里面把多的招待费扣出来就可以了吗,不用做会计分录
2023-06-24 21:19:56
Sick:回复许老师 但是扣出来了,利润就增加了,不做分录怎么体现呢
2023-06-24 21:48:27
许老师:回复Sick嗯嗯   是的   这个是税法计算问题   不影响会计分录的
2023-06-24 22:14:00
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师你好,公司购买香烟和红酒用于业务招待,拿到发票后做入库再出库吗,还是直接入招待费呢,完整的会计分录应该怎么写呢
您好,已经直接用了的,直接入招待费即可
56楼
2023-06-24 21:17:59
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微信用户:回复微微老师 借:销售费用~招待费 贷:银行存款 完整的会计分录直接这样写就行了吗
2023-06-24 21:45:05
微微老师:回复微信用户您好,是的,可以这样写的呢
2023-06-24 22:05:02
微信用户:回复微微老师 是不是直接用了的,就直接入招待费就好 没有直接用,而是分次领用的要先入库,领用时在出库做费用呢
2023-06-24 22:33:23
微微老师:回复微信用户直接用了的,就直接入招待费就好 没有直接用,而是分次领用的要先入库,领用时在出库做费用
2023-06-24 22:49:25
微信用户:回复微微老师 好的,谢谢
2023-06-24 23:01:26
微微老师:回复微信用户 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。
2023-06-24 23:16:41
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 舒婷 发表的提问:
业务部报销招待费计入哪里
你说的业务部是销售部吗,销售部的话进销售费用----业务招待费,不是销售部的,进管理费用---业务招待费。
57楼
2023-06-25 20:55:22
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 刘颖 发表的提问:
报销业务招待费必须走业务招待申请单吗
报销业务招待费必须走业务招待申请单
58楼
2023-06-25 21:01:25
全部回复
刘颖:回复李爱文老师 不走业务招待申请单有涉税风险吗?
2023-06-25 21:31:45
李爱文老师:回复刘颖不存在涉税风险。尽量走一张业务申请单,更完善
2023-06-25 21:48:07
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 木水星辰 发表的提问:
假如业务招待费发生额是500,我这个月要开1000的发票,发票总额1170,怎么做会计分录?
发生招待费 借费用500 贷银存500 开票 借银存1170 贷收入1000 税费170
59楼
2023-06-25 21:18:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户sqqzfm 发表的提问:
分录题(50.0分 13.1、振华公司2020年12月发生下列经济业务 (1)3日,开出现金支票2000元备用 (2)6日,支付本月工资86000元。 (3)10日,李明预借差旅费1000元,以现金支付。 (4)12日,李明出差回厂报销差旅费650元,退回多余现金350元 (5)15日,向甲公司销售商品价税合计46800元,款项已收。 (6)17日,用信用卡支付业务招待费5000元。 (7)21日,结转已销产品销售成本25000 (8)22日,收到剩余货款16750元。 (9)25日,销售商品一批,价款30万元,成本25万元,适用的增值税 税率为17%,卖方提货后发现商品等级与合同规定不一致,经双方协 商,在价格上给予10%折让,货款尚未收到。 (10)31日,出纳人员在清点现金时,发现库存现金溢余100元,原因 待查。 要求:根据上述资料,编制相关的会计分录
您好 (1)3日,开出现金支票2000元备用 借:库存现金 2000 贷:银行存款 2000 (2)6日,支付本月工资86000元。 借:应付职工薪酬 86000 贷:银行存款86000 (3)10日,李明预借差旅费1000元,以现金支付。 借:其他应收款 1000 贷:库存现金1000 (4)12日,李明出差回厂报销差旅费650元,退回多余现金350元 借:管理费用 650 借:库存现金 350 贷:其他应收款 1000 (5)15日,向甲公司销售商品价税合计46800元,款项已收。 借:银行存款46800 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额6800 (6)17日,用信用卡支付业务招待费5000元。 借:管理费用5000 贷:其他货币资金 5000 (7)21日,结转已销产品销售成本25000 借:主营业务成本 25000 贷:库存商品25000 (8)22日,收到剩余货款16750元。 借:银行存款 16750 贷:应收账款 16750 (9)25日,销售商品一批,价款30万元,成本25万元,适用的增值税税率为17%,卖方提货后发现商品等级与合同规定不一致,经双方协商,在价格上给予10%折让,货款尚未收到。 借:应收账款 270000%2B45900=315900 贷:主营业务收入300000*0.9=270000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 270000*0.17=45900 借:主营业务成本 250000  贷:库存商品250000 (10)31日,出纳人员在清点现金时,发现库存现金溢余100元,原因待查。 借:库存现金 100 贷:待处理财产损溢100
60楼
2023-06-26 20:40:15
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