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报销业务招待费会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 琼琚 发表的提问:
年底业务招待费可以预提吗?预提的会计分录
你好 不预提 ,按实际发生入账
61楼
2023-06-26 21:03:20
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
管理部门发的业务招待费计入-管理费用-业务招待费。 销售部门发生的业务招待费 也计入管理费用-业务招待费吗?
销售部门计入销售费用-业务招待费
62楼
2023-06-26 21:17:58
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 巫小梅 发表的提问:
多付的报销招待费来还款,怎么做会计分录?他之前来报销时,我直接借记管理费用-招待费,贷记银行存款,可以吗?
您好,多付的退回 借:现金或者银行存款 贷:管理费用(红字)
63楼
2023-06-27 20:04:09
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 芬楽 发表的提问:
销售部门报销的业务招待费 餐费 都是做销售费用-业务招待费还是管理费用-业务招待费?还是都可以?
有独立的销售部门的话,是要计入销售费用-业务招待费。 对于区分如何判断的话,个人建议如果用于已有的老客户的招待费,是要计入销售费用-业务招待费的,如果用于潜在的客户招待,是要计入管理费用-业务招待费
64楼
2023-06-27 20:10:59
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芬楽:回复张艳老师 那出差过程中发生的餐费直接做差旅费了的话 ,如果税务来查账 会不会要求把餐费作为业务招待费调整过来?因为如果作为业务招待费有抵扣限额 做差旅费了就全部做费用了?
2023-06-27 20:43:00
张艳老师:回复芬楽1、这是要结合您公司的差旅费报销管理制度来检查的。 2、业务招待费是不能抵扣进项税额的。
2023-06-27 21:09:23
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 真诚的小海豚 发表的提问:
请为以下业务编制会计分录: 1.向银行借入3个月期款项300万元,款项已到账; 2.到银行提取现金1万元; 3.转账预付材料款5万元; 4.购入6万元材料,款项第3题已预付5万元,余款转账付讫,货未到; 5.销售科报销业务招待费8万元,转账付讫。
你好同学,借银行存款300万贷短期借款,借库存现金1万贷银行存款,借预付账款5万贷银行存款,,借材料采购6万,贷预付账款5万,贷银行存款。1万,
65楼
2023-06-27 20:34:48
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李霞老师:回复真诚的小海豚借销售费用、业务招待费8万,贷银行存款。
2023-06-27 20:54:06
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 任性的中心 发表的提问:
资料:华天公司2018年10月份发生了如下部分经济业务,要求编制会计分录。 1.购入设备一台价款20 000元,增值税2600元,款项未付。2开出现金支票支付业务招待费5000元。
借固定资产20000 应交税费-应交增值税 进项2600 贷应付账款22600 借管理费用-招待费5000 贷银行存款5000
66楼
2023-06-27 21:01:29
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 光芒2019 发表的提问:
亏损企业招待费调增会计分录
你好,业务费的所得税前扣除调增只是申报表上填数据,不用另外再做分录
67楼
2023-06-27 21:11:59
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光芒2019:回复徐阿富老师 盈利的企业可以不做调整,如果企业本年度亏损不做调整,年报中“纳税调整所得”和“资产负债表”中的未分配利润这两个数字不相同
2023-06-27 21:31:52
徐阿富老师:回复光芒2019你好,这2个数据本来就不相同的,相同就不存在所谓纳税调整了,不相同是正常现象,我是多年的财务总监,不会有错的
2023-06-27 21:49:10
光芒2019:回复徐阿富老师 感谢老师,明白了
2023-06-27 22:13:34
徐阿富老师:回复光芒2019不客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
2023-06-27 22:29:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 勤劳的店员 发表的提问:
请为以下业务编制会计分录:写在纸上,拍照上传 1.向银行借入3个月期款项300万元,款项已到账; 2.到银行提取现金1万元; 3.转账预付材料款5万元; 4.购入6万元材料,款项第3题已预付5万元,余款转账付讫,货未到; 5.销售科报销业务招待费8万元,转账付讫。
您好 借 银行存款3000000 贷 短期借款3000000
68楼
2023-06-28 20:23:11
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bamboo老师:回复勤劳的店员借 库存现金10000 贷 银行存款10000
2023-06-28 20:46:36
bamboo老师:回复勤劳的店员借 预付账款50000 贷 银行存款50000
2023-06-28 21:09:53
bamboo老师:回复勤劳的店员借 原材料60000 贷 预付账款50000 贷 银行存款10000
2023-06-28 21:20:42
bamboo老师:回复勤劳的店员借 销售费用80000 贷 银行存款80000
2023-06-28 21:39:00
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 儒雅的吐司 发表的提问:
销售部门报销用备用金支付的为客户发放信函的含税邮寄费和含税业务招待费,以现金补付,会计分录怎么做
这个直接计入销售费用——快递费
69楼
2023-06-28 20:51:55
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儒雅的吐司:回复江老师 税费呢
2023-06-28 21:22:15
江老师:回复儒雅的吐司业务招待费是不能抵扣进项税的。税费,如果是专用发票,认证后做进项税额,同时当月做进项税转出处理,计入业务招待费处理
2023-06-28 21:33:33
儒雅的吐司:回复江老师 都计入业务招待费里吗
2023-06-28 21:58:08
江老师:回复儒雅的吐司是的,这个如果是业务招待费,最后也是计入业务招待费里面的
2023-06-28 22:24:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 壮观的紫菜 发表的提问:
请为以下业务编制会计分录: 1.向银行借入3个月期款项300万元,款项已到账; 2.到银行提取现金1万元; 3.转账预付材料款5万元; 4.购入6万元材料,款项第3题已预付5万元,余款转账付讫,货未到; 5.销售科报销业务招待费8万元,转账付讫。
你好 1,借:银行存款,贷:短期借款 2,借:库存现金,贷:银行存款 3,借:预付账款,贷:银行存款 4,借:原材料,贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款 5,借:管理费用,贷:银行存款
70楼
2023-06-28 21:08:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户sqqzfm 发表的提问:
分录题(50.0分 13.1、振华公司2020年12月发生下列经济业务 (1)3日,开出现金支票2000元备用 (2)6日,支付本月工资86000元。 (3)10日,李明预借差旅费1000元,以现金支付。 (4)12日,李明出差回厂报销差旅费650元,退回多余现金350元 (5)15日,向甲公司销售商品价税合计46800元,款项已收。 (6)17日,用信用卡支付业务招待费5000元。 (7)21日,结转已销产品销售成本25000 (8)22日,收到剩余货款16750元。 (9)25日,销售商品一批,价款30万元,成本25万元,适用的增值税 税率为17%,卖方提货后发现商品等级与合同规定不一致,经双方协 商,在价格上给予10%折让,货款尚未收到。 (10)31日,出纳人员在清点现金时,发现库存现金溢余100元,原因 待查。 要求:根据上述资料,编制相关的会计分录
您好 (1)3日,开出现金支票2000元备用 借:库存现金 2000 贷:银行存款 2000 (2)6日,支付本月工资86000元。 借:应付职工薪酬 86000 贷:银行存款86000 (3)10日,李明预借差旅费1000元,以现金支付。 借:其他应收款 1000 贷:库存现金1000 (4)12日,李明出差回厂报销差旅费650元,退回多余现金350元 借:管理费用 650 借:库存现金 350 贷:其他应收款 1000 (5)15日,向甲公司销售商品价税合计46800元,款项已收。 借:银行存款46800 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额6800 (6)17日,用信用卡支付业务招待费5000元。 借:管理费用5000 贷:其他货币资金 5000 (7)21日,结转已销产品销售成本25000 借:主营业务成本 25000 贷:库存商品25000 (8)22日,收到剩余货款16750元。 借:银行存款 16750 贷:应收账款 16750 (9)25日,销售商品一批,价款30万元,成本25万元,适用的增值税税率为17%,卖方提货后发现商品等级与合同规定不一致,经双方协商,在价格上给予10%折让,货款尚未收到。 借:应收账款 270000%2B45900=315900 贷:主营业务收入300000*0.9=270000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 270000*0.17=45900 借:主营业务成本 250000  贷:库存商品250000 (10)31日,出纳人员在清点现金时,发现库存现金溢余100元,原因待查。 借:库存现金 100 贷:待处理财产损溢100
71楼
2023-07-03 19:51:42
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司选用的会计准则是小企业会计,利润表上只有管理费用下才体现业务招待费,但是公司销售费用下也有业务招待费,那年度汇算清缴时,业务招待费是按实际的数字填,还是报表上管理费用下的业务招待费填?
按实际的填。
72楼
2023-07-03 20:02:31
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Yurionly 发表的提问:
业务招待费超过利润的5‰之后,会计分录怎么做
你好! 会计不用做什么分录的
73楼
2023-07-03 20:31:00
全部回复
蒋飞老师:回复Yurionly5‰是税务上的 要求
2023-07-03 20:56:23
Yurionly:回复蒋飞老师 那我报税的时候,需要怎么处理
2023-07-03 21:23:54
蒋飞老师:回复Yurionly会计不用做账的,是税务与会计的差异
2023-07-03 21:46:13
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问:
老师请问买机票购买了保险,招待费怎么记会计分录
你好!飞机票是你们单位员工的可以计入差旅费科目下核算,招待费计入管理费用或销售费用主要看产生的部门
74楼
2023-07-03 20:46:21
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爱吃橙子橙子:回复QQ老师 老师保险费也可以加进去吗?
2023-07-03 20:57:57
QQ老师:回复爱吃橙子橙子你好!机票里面的保险是可以计入差旅费的。
2023-07-03 21:17:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青青 发表的提问:
企业内部餐厅招待费咋做会计分录
你好,企业内部餐厅招待费 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
75楼
2023-07-03 20:59:59
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