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帖子
自己出资增资的会计分录
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答疑陈园老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
0.34w
引用 @
~疙瘩宝贝~
发表的提问:
公司的员工,请假一个月,没有工资,但是公司有给他交社保,个人部分是自己承担的,会计分录怎么写?
可以做其他应收款,然后在下月发工资的时候,把钱扣掉。
196楼
2023-10-10 17:34:54
全部回复
~疙瘩宝贝~:
回复
答疑陈园老师
老师,贷方呢??
2023-10-10 18:09:16
答疑陈园老师:
回复
~疙瘩宝贝~
缴纳社保时:借 管理费用,其他应收款,贷:银行存款
2023-10-10 18:31:52
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
X
发表的提问:
报销差旅费,员工自己先垫付出费用,回来报销,怎么做会计分录
您好 报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
197楼
2023-10-10 17:43:09
全部回复
X:
回复
bamboo老师
现金
2023-10-10 18:02:07
bamboo老师:
回复
X
那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借:管理费用-差旅费等 贷:库存现金
2023-10-10 18:29:28
X:
回复
bamboo老师
那老师,我想问下,公司采购材料,供应商给了个优惠券,比如说本来要7000元,优惠了700,实付6300怎么做会计分录?
2023-10-10 18:52:15
bamboo老师:
回复
X
对方给您单位开具的发票是多少金额?
2023-10-10 19:03:10
X:
回复
bamboo老师
没有开发票,单据上写着整单优惠了700
2023-10-10 19:31:29
bamboo老师:
回复
X
后期会给单位开具发票么
2023-10-10 19:55:01
X:
回复
bamboo老师
应该会,这个是五月份的采购单,七月份付的款,也是优惠后的价格。
2023-10-10 20:05:12
bamboo老师:
回复
X
那您现在按照实际支付的价格入账就好了
2023-10-10 20:22:05
X:
回复
bamboo老师
记账凭证也是这样入吗?
2023-10-10 20:33:39
bamboo老师:
回复
X
是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
2023-10-10 20:49:19
X:
回复
bamboo老师
好的,谢谢老师了!
2023-10-10 21:09:28
bamboo老师:
回复
X
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-10-10 21:22:32
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
0.4w
引用 @
57
发表的提问:
银行进账单出票人和收款人都是自己公司如何编制会计分录
借:应付票据 贷:银行存款
198楼
2023-10-10 17:50:02
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
开心果子笑
发表的提问:
用自己库存商品做客情用品的会计分录是借:营业外支出 贷:库存商品吗?
你好,借方通常是销售费用,贷方还需要做应交税费的确认
199楼
2023-10-10 18:11:59
全部回复
开心果子笑:
回复
邹老师
是不是为了销售做客情用酒的就用分录:销售费用,贷:库存商品,增值税;赠送客人的用酒 分录 借:借:营业外支出 贷:库存商品?赞助费分录借:营业外支出 贷:库存现金。这样对吗?
2023-10-10 18:34:40
邹老师:
回复
开心果子笑
你好,客情,赠送的都需要做应交税费处理 赞助支出是直接通过营业外支出核算
2023-10-10 19:01:02
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.97w
引用 @
嘻嘻
发表的提问:
我们是4S店 外采车辆自己给自己开票 然后上牌 在卖给终端客户,就是我们外采车辆,自己给自己开机动车发票,然后挂牌,在售出再给下游开增值税专票,想问一下会计分录怎么做?
外购进来,别人给你开的是增值税的专票, 借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 然后你们自己上牌 自己开给自己的发票, 借固定资产 应交税费、应交增值税进项, 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项 销售出去的借固定资产清理贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
200楼
2023-10-11 17:12:53
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.57w
引用 @
追逐我的明天。
发表的提问:
问题是1、这个零对价转让发生时 公司的会计处理 2、乙方实际出资时的会计分录
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
201楼
2023-10-11 17:23:46
全部回复
追逐我的明天。:
回复
陈诗晗老师
好的,谢谢老师
2023-10-11 18:13:17
陈诗晗老师:
回复
追逐我的明天。
你这就是一个股权转让的处理。 借 银行存款 4000 贷 长期股权投资 原价 投资收益 差额部分 借 长期股权投资 4000 贷 银行存款 4000
2023-10-11 18:37:45
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.49w
引用 @
明天
发表的提问:
新注册的分公司营业执照上无注册资金,老板把自己名下的货车过户到分公司名下,如何作账?会计分录?
您好,分录,借;固定资产,贷:其他应付款。
202楼
2023-10-11 17:47:22
全部回复
明天:
回复
王雁鸣老师
老师,分公司营业执照上无注册资金,发生的业务一直通过老板垫资其他应付款核算吗
2023-10-11 18:20:22
王雁鸣老师:
回复
明天
您好,是的。
2023-10-11 18:33:12
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
暴躁的电脑
发表的提问:
人工是自己家公司的, 工资结转成本和 发放工资的分录
你好; 你们属于什么方面公司; 这样好判断计入成本还是费用
203楼
2023-10-11 18:11:59
全部回复
暴躁的电脑:
回复
meizi老师
建筑公司
2023-10-11 18:25:01
暴躁的电脑:
回复
meizi老师
开了一张工程款的票
2023-10-11 18:38:35
暴躁的电脑:
回复
meizi老师
想着结转点工资当成本
2023-10-11 19:08:03
meizi老师:
回复
暴躁的电脑
你好 ; 借 工程施工- 合同成本 -人工费贷应付职工薪酬-工资 ; 借 主营业务成本贷工程施工
2023-10-11 19:26:00
暴躁的电脑:
回复
meizi老师
好的 谢谢
2023-10-11 19:51:45
meizi老师:
回复
暴躁的电脑
没事的;希望能帮到你
2023-10-11 20:13:27
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