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银行内部如何做会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一念 发表的提问:
民间贴现承兑内账上如何做会计分录?
您好!直接借:银行存款 财务费用 贷:应收票据。
106楼
2023-08-01 19:26:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
老师我想问我们老板有时候会拿自己的银行卡去付加油费,和我们内帐银行卡不染怎么做账 如果我们自己内帐银行卡加油会计分录是什么 老师我想问我们老板有时候会拿自己的银行卡去付加油费,和我们内帐银行卡不染怎么做账 如果我们自己内帐银行卡加油会计分录是什么
您好!老板这个加油费,您如果想要入账的话就借:管理费用-加油费等 贷:其他应付款-老板 自己的公司的卡加油借“管理费用-加油费 贷:现金。
107楼
2023-08-01 19:48:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 花痴的紫菜 发表的提问:
8.3号,8.4号8.6号分别支付银行存款购进原材料,8.9号收到部分发票,有进项税额,如何做会计分录.
你好 材料是什么时间到的 全都到了吗
108楼
2023-08-01 20:08:16
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 玫瑰花语625 发表的提问:
老师咨询五取得土地应该如何估会计分录?借:无形资产 贷:银行存款 后面需要计提结转吗?如果需要如何做会计分录?
借管理费用贷累计摊销
109楼
2023-08-01 20:14:20
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暖暖老师:回复玫瑰花语625不需要结转无形资产,需要摊销无形资产
2023-08-01 20:54:08
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 乐观的路人 发表的提问:
没有工会账户,可以提工会经费吗? 会计分录如何处理? 银行缴纳工会经费会计分录如何处理?
没有工会账户,也提工会经费。借管理费用,贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款
110楼
2023-08-01 20:24:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Jessica-yl 发表的提问:
老师。我公司在银行购买理财产品。到期后。本金和理财收益。各如何做会计分录?还有银行每季度的利息如何做会计分录。利息和理财收益需要交税吗
您好!购入时:借:可供出售金融资产-成本等 贷:银行存款 收回时:借:银行存款 贷:可供出售金融资产-成本 投资收益(差额)
111楼
2023-08-02 19:50:09
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Jessica-yl:回复宋生老师 不是做到短期投资吗?
2023-08-02 20:11:25
宋生老师:回复Jessica-yl您好!所以我做了个等字。这个是要分情况的。
2023-08-02 20:25:53
Jessica-yl:回复宋生老师 是三个月的短期理财。没有买超过一年的。所以您看可以做到短期投资吧?另外。利息和理财收益是否需要交税?
2023-08-02 20:53:58
宋生老师:回复Jessica-yl您好!可以的。你做到投资收益或者财务费用的时候,就交所得税了。
2023-08-02 21:14:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师,三月份退回二月份企业部分社保,会计分录如何做?计提部分如何冲掉?
您好 做2月份计提跟缴纳相同的红字分录冲回就好了
112楼
2023-08-02 20:18:58
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芝:回复bamboo老师 老师,分录可以是,退款时,借:银行存款,贷:应付职工薪酬 社保费企业部分;然后冲回计提,借:应付职工薪酬社保费企业部分;贷:管理费用社保费企业部分
2023-08-02 20:32:30
bamboo老师:回复借:管理费用社保费企业部分 借方红字 贷:应付职工薪酬社保费企业部分 贷方红字 借:银行存款 借方蓝字 借:应付职工薪酬社保费企业部分 借方红字
2023-08-02 20:50:02
芝:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-08-02 21:19:11
bamboo老师:回复不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-08-02 21:39:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 芃汝 发表的提问:
当月内银行付给对方公司钱,又在当月全部退回银行。这样的话还需要做分录吗,如果要怎么做分录
你好,需要做分录 借;应付账款,贷;银行存款 借;银行存款,贷;应付账款
113楼
2023-08-02 20:24:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
母子公司之间的非货币性资产交换算不算内部交易呢?合并报表时要不要做抵销分录?如何进行账务处理做会计分录呢?
算的,参照注会会计课程合并报表章节即可
114楼
2023-08-07 20:03:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问:
公司银行内部转账 的分录怎么做
你好 借;银行存款——转入账户 贷;银行存款——转出账户
115楼
2023-08-07 20:09:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 鱼跃鸢飞 发表的提问:
收到党支部款项如何做会计分录
你好 借;银行存款 贷;营业外收入等科目
116楼
2023-08-07 20:14:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ YOoZzz 发表的提问:
公司通过银行公户发工资,因员工帐号错误,工资被退回,1.当月退回该如何做会计分录,2.次月被退回如何做会计分录
不管是当月还是次月退回,都是 借;银行存款 贷;应付职工薪酬
117楼
2023-08-08 19:23:37
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YOoZzz:回复邹老师 借:银行存款 借:应付职工薪酬(红字) 能这样吗
2023-08-08 20:07:36
邹老师:回复YOoZzz也可以
2023-08-08 20:33:28
YOoZzz:回复邹老师 比如:计提工资时贷:应付职工薪酬 100 ,但实际发放工资是借:银行存款 90 ,其中相差10元是有个员工本月没有工资发,但个人部分的社保还是要交,这个会计分录怎么做
2023-08-08 20:59:50
邹老师:回复YOoZzz没有发就体现在应付职工薪酬贷方余额10元
2023-08-08 21:18:27
YOoZzz:回复邹老师 实际上这个员工没有发工资,只扣了社保
2023-08-08 21:33:24
YOoZzz:回复邹老师 所以把工资计提完了 就会有个差额200.03元
2023-08-08 21:56:59
邹老师:回复YOoZzz扣社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2023-08-08 22:13:20
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ power 发表的提问:
老师,在同一个银行两个币种货币兑换如何做会计分录
同学 你好 如果是美元兑换为人民币 借:银行存款——人民币账户 贷:银行存款——美元账户 财务费用——汇兑损益可以在借方 可以在贷方
118楼
2023-08-08 19:52:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 翁慧敏 发表的提问:
企业购买厂房银行按揭没有发票入账如何做会计分录
没有发票就缺乏入账依据。购房合同呢?
119楼
2023-08-08 20:07:14
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翁慧敏:回复陈诗晗老师 有购买合同和银行按揭
2023-08-08 20:42:55
陈诗晗老师:回复翁慧敏最好是取得发票,如果没有,根据合同入账。
2023-08-08 20:56:24
翁慧敏:回复陈诗晗老师 我是按合同金额入帐,借固定资产,借长期应付款,要是发票过来我怎么入帐
2023-08-08 21:07:03
陈诗晗老师:回复翁慧敏借:固定资产 未实现融资费用 贷:长期应付款
2023-08-08 21:17:40
翁慧敏:回复陈诗晗老师 那后期发票过来我分录怎么做呢
2023-08-08 21:44:28
陈诗晗老师:回复翁慧敏发票过来时 借:应交税费~增值税~进项税额 应交税费~增值税~带抵扣税款 贷:固定资产
2023-08-08 22:09:01
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 储夏男 发表的提问:
银行利息收入和手续费,怎么做会计分录?月末如何结转??
同学您好 借:银行存款 贷:财务费用——利息收入或者手续费 财务费用是损益类的科目哦。
120楼
2023-08-08 20:32:59
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储夏男:回复宸宸老师 我可以借:银行存款 借:财务费用——利息收入(红字)
2023-08-08 20:44:58
宸宸老师:回复储夏男同学实际工作中就是应该用财务费用的红字哦,祝您工作顺利
2023-08-08 21:01:48
储夏男:回复宸宸老师 那老师,我利息收入是75,手续费费是15 。会计分录:借:财务费用——利息收入 75 借:银行存款75 借:财务费用——手续费15 贷:银行存款:15 月末结转:借:本年利润60 贷:财务费用 60
2023-08-08 21:28:31
宸宸老师:回复储夏男借:银行存款 75 贷:财务费用——利息收入 75 借:财务费用——手续费 15 贷:银行存款:15 期末结转 借:财务费用 60 贷:本年利润 60
2023-08-08 21:40:14
储夏男:回复宸宸老师 好的。那我还有管理费是3000元。月末结转:借:本年利润3000 贷:管理费用3000
2023-08-08 21:56:58
储夏男:回复宸宸老师 我这个月本年利润借贷方都有数字的对吗?
2023-08-08 22:18:21
宸宸老师:回复储夏男同学您好,您的理解是对的呢。
2023-08-08 22:43:17
储夏男:回复宸宸老师 好的。谢谢老师
2023-08-08 23:11:09
宸宸老师:回复储夏男嗯嗯,不客气的,祝您学习愉快
2023-08-08 23:26:50

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