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快账
财会知识论坛
帖子
反结账后会计日期为什么会改变
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老王老师
职称:
,中级会计师
4.98
解题:
0.61w
引用 @
刀大
发表的提问:
航天A3会计软件,反结账怎么操作?
您好,帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账。 点击系统左侧菜单栏-->选择总账管理-->初始化-->参数设置-->打开参数设置界面-->下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。 然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
136楼
2023-01-09 06:15:00
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刀大:
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老王老师
老师,我就是正常的反结账操作不会
2023-01-09 06:43:40
老王老师:
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刀大
您好,反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。
2023-01-09 07:00:56
廖廖老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.93
解题:
0.09w
引用 @
帅气的百褶裙
发表的提问:
老师,我现在正在往新建的账套里面录入期初数据,但是我的业务数据就是采购单这个月已经录入,所以这个月必须结账开账,但是我的期初库存还不是很完全,我这个月先结账,如果下个月反结账改的话会不会造成会计期间在3月份登录日期在4月份了,期初库存没有录完全这个月必须结账有什么解救的办法吗,求老师告知,坐等~
同业期初库存没有录入完整,结账做不了的,业务和总账不一致
137楼
2023-01-10 05:12:10
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帅气的百褶裙:
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廖廖老师
那我现在咋能结账了呢
2023-01-10 05:29:23
廖廖老师:
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帅气的百褶裙
同学结账了哪些模块?总账吗?
2023-01-10 05:57:04
帅气的百褶裙:
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廖廖老师
就是期初结账,现在库存商品还没录完全,应收应付,固定资产,所有者权益类还没录入
2023-01-10 06:18:07
廖廖老师:
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帅气的百褶裙
理论这些模块都要全部处理完才能结账的,如果同学没有处理完就结账,是否是初始化没有做,相当于只是启用了总账,不建议这样处理,还是按照正规来
2023-01-10 06:35:41
来来老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.92w
引用 @
风中飘风
发表的提问:
金蝶软件Kiss专业版,原来的账套可以反过账反结账,但是为什么我新建一个账套后,提示说过账就不能反过账,这是为什么呢?要什么样做才能反过账反结账呢?
你好 是使用管理员身份做的吗
138楼
2023-01-10 05:26:32
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风中飘风:
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来来老师
是啊,所以才想问下专业的
2023-01-10 05:54:32
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
优雅的柚子
发表的提问:
老师请问一下我10月份反结账反过帐到9月份,修改了固定资产卡片的科目之后,为什么9月10月重新计提折旧后和没改科目之后折旧的金额不一样了?
同学你好,因为修改的这个卡片的折旧,影响了两个费用科目的折旧额,造成两个科目的金额四舍五入后,就有差额了。
139楼
2023-01-10 05:52:44
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优雅的柚子:
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王雁鸣老师
谢谢老师,关键是差额比修改的这个卡片的金额都大。怎么办
2023-01-10 06:06:27
王雁鸣老师:
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优雅的柚子
同学你好,具体大多少?
2023-01-10 06:24:40
优雅的柚子:
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王雁鸣老师
修改的卡片原值二万多,9月份的折旧比没改之前多5万多,10月份的折旧又比没改之前少2万多
2023-01-10 06:48:05
优雅的柚子:
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王雁鸣老师
这个问题是从哪里检查,是不是有地方设置错了?
2023-01-10 07:15:02
王雁鸣老师:
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优雅的柚子
同学你好,这样的话,不大可能,一般情况下,也就差1,2分钱,应该是折旧年限设置错了。
2023-01-10 07:34:14
优雅的柚子:
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王雁鸣老师
可是就算是折旧年限错了也只影响10月份啊。9月份的固定资产卡片,9月不计提折旧啊?
2023-01-10 07:48:14
王雁鸣老师:
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优雅的柚子
同学你好,是的,你说的对,这样的话,建议还是咨询软件供应商服务人员解决比较好。
2023-01-10 08:01:20
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.98w
引用 @
贪玩的八宝粥
发表的提问:
速达3000,7月份费用单据没有录完但是结账了,我要反结账,但是上边的会计期间是灰色5,然后直接确定了,是不是错了该怎么操作
你直接反结账就可以了
140楼
2023-01-10 06:14:59
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小甜老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.82
解题:
0.01w
引用 @
or so
发表的提问:
请问这是什么意思(总账模块异常信息 1:本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账! )
期初余额输入的数字不符合 资产=负债+权益 或者 违反 有借必有贷借贷必相等
141楼
2023-01-11 05:34:05
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or so:
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小甜老师
找到了 是做错了一个分录
2023-01-11 06:17:17
小甜老师:
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or so
下次要逐一仔细核对啊
2023-01-11 06:44:31
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
懵懂的啤酒
发表的提问:
老师:会计在上期工商年报中认缴出资500万,实缴500万,而实际上从日记账中反跌实缴为三百万,在本期工商年报中,我要不要将实缴改为300万。
你好 ; 你们是有撤资或者 抽逃资金的 情况吗? 你年报要和你账上一致 ; 你税务上报的 500万还是300万
142楼
2023-01-11 05:55:50
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懵懂的啤酒:
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meizi老师
入账是300万
2023-01-11 06:24:43
meizi老师:
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懵懂的啤酒
你好; 你入账 300万 你去写500万干啥。 去改下年报
2023-01-11 06:37:55
懵懂的啤酒:
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meizi老师
不是我,是20年报的数据,我刚接手,再想2021年要不要改正过来
2023-01-11 06:50:59
懵懂的啤酒:
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meizi老师
老师:我只想知道年报中上期已报过,我目前更正过来有事吗?有位同事让我就按20年数据申报
2023-01-11 07:14:07
meizi老师:
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懵懂的啤酒
你好 ; 你现在22年不是报21年年报吗 。去改下 ; 你实缴的确实也是300万对吗
2023-01-11 07:41:10
陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
????
发表的提问:
速达3000,7月份费用单据没有录完但是结账了,我要反结账,但是上边的会计期间是灰色5,然后直接确定了,是不是错了该怎么操作
你好,先做7月的反结账就行。
143楼
2023-01-11 06:12:00
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????:
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陈静老师
不是要反结账反登账反审核,我做到那一步才可以录费用
2023-01-11 06:55:22
陈静老师:
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????
你好,反结账反审核反记账后就可以录费用
2023-01-11 07:19:07
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.08w
引用 @
阿玉
发表的提问:
有笔2021.8.12的股权变更,之前的会计没有做记账凭证,现在要怎么调?反结账可以吗?
你好,之前实际有收到实收资本吗?
144楼
2023-01-12 04:54:08
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
睫毛弯弯
发表的提问:
快账里面那个反结账什么意思,为什么要反结账
就是把账务返回到没有结转之前的状态,因为有的时候会有错账,需要更正
145楼
2023-01-12 05:17:08
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睫毛弯弯:
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邹老师
就是撤销结账是吧,还是说只撤销损益的结转
2023-01-12 05:30:59
邹老师:
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睫毛弯弯
核销结账
2023-01-12 05:55:05
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
彪壮的人生
发表的提问:
日记账里用了涂改液怎么办。 不重写会有什么后果?
你好,学员,这个没关系的
146楼
2023-01-12 05:41:44
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晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
sandy
发表的提问:
老师,为什么我的金蝶结账后,不会自动跳转到下个月,比如我是8月份的帐已经结了,但为什么显示的会计期间还是8月的?
你好!结账了吗?
147楼
2023-01-12 06:00:41
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sandy:
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晓海老师
结账了
2023-01-12 06:27:23
晓海老师:
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sandy
你好!试算平衡了?所有模块都结账了?那就找软件售后维护一下
2023-01-12 06:54:14
sandy:
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晓海老师
对的,平衡了,也都结账了,好的,谢谢老师
2023-01-12 07:20:44
赵俊鸽老师
职称:
,中级会计师,初级会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
加油
发表的提问:
用友18年已年结,已创建19年新账号,而且已在19年账做了票。还能不能反结2018.12月份的账,改一下损益类的科目?如何反结,是不是要反年结再反月结?会不会对19年的账造成影响呢?
具体咨询服务商你们反结账的快捷键,可以反结账,会影响19年的期初数
148楼
2023-01-12 06:08:58
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