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财会知识论坛
帖子
反结账后会计日期为什么会改变
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46w
引用 @
Miss Yang
发表的提问:
建账套是第九期,可是凭证显示第八期,说第八期已经结账无法入凭证,结账后显示第九期了,可是还是入不了凭证显示第九期已经结账无法再入凭证,问三天了,有没有老师帮下,反结帐显示无法反结账到启用会计之前
会计年度开始日期也改成9.1日就可以了
121楼
2023-01-05 05:53:55
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Miss Yang:
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朴老师
确定吗老师
2023-01-05 06:33:20
朴老师:
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Miss Yang
你试试就知道了哦
2023-01-05 06:55:53
Miss Yang:
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朴老师
不行
2023-01-05 07:15:25
Miss Yang:
回复
朴老师
问了三天的老师没有解决
2023-01-05 07:28:39
朴老师:
回复
Miss Yang
会计期间的界定方式:金蝶提供了三种会计期间的界定方式,分别为“自然月份”、“天数”、“任意期间数”,请选择系统默认“自然月份”。会计年度开始日期,也请选择系统默认“1月1日”。最常用的选择是从当前期间开始启用,比如当前为2007年11月,则启用会计期间为2007年11期
2023-01-05 07:54:08
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
会计学堂-袁老师
发表的提问:
企业将存货发出的计价方法由先进先出法改为加权平均法是会计政策变更,为什么固定资产折旧方法由年数总和法改为年限平均法是会计估计变更?都是改变方法为什么不一样丫
理由如下: 1、会计估计变更,是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。 2、固定资产折旧方法变更是由预期经济利益和义务发生了变化导致的,从而对资产的账面价值进行了调整,所以属于会计估计变更。 3、而发出存货计价方法的变更,与资产和负债的当年状况以及预期经济利益和义务的变化没有关系,无非是前期采用的计价方法有误或者采用新的计价方法更好的反应资产、负债、损益情况,是会计处理方法的变更,应属于会计政策变更,应进行追溯调整。
122楼
2023-01-05 06:06:28
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赵俊鸽老师
职称:
,中级会计师,初级会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
默然以言
发表的提问:
那个快账里面反结账在增加凭证怎么日期还是当期的,比如我反结账9月份,入凭证日期还是10月份
登陆日期需要是9月份,且日期需要修改
123楼
2023-01-05 06:23:59
全部回复
蝴蝶老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.32w
引用 @
kim m y
发表的提问:
老师,发放股票股利会使股东权益结构改变吗?会不会影响负债总额和资产总额?为什么?
你好,会使股东权益结构改变,不会影响负债和资产,因为他是未分配利润变为股本,是所有者权益内部的变动
124楼
2023-01-06 05:25:11
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kim m y:
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蝴蝶老师
按股东的持股比例进行分派,怎么会改变股东的权益结构呢
2023-01-06 05:39:39
蝴蝶老师:
回复
kim m y
你好,他这个权益结构是所有者权益内部的,不单止持股比例哇
2023-01-06 05:57:30
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
????
发表的提问:
请问期初数据建好,登账后不用做会计报表吗?9月1日接账,月底结账是什么时候开始做?
您好!不用。 月底做就好了。
125楼
2023-01-06 05:32:01
全部回复
????:
回复
宋生老师
月底做一个月的账吗?不需要推到下个月10号吗?
2023-01-06 05:53:48
宋生老师:
回复
????
您好!按正常就是月底结账,但是实际操作中很多数据要到下月初才能出来,所以真正结账的时间很多都是在你说的10号左右。
2023-01-06 06:07:28
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
谨慎的小蝴蝶
发表的提问:
反年结后,下一年度的期初不跟着变怎么办?
您好,一般情况下,应该把下一年度的账先删除,再结转过来,如果不能删除的话,可以再在下年度的账里填写凭证调整处理就行了。期初数据也就没办法改了,或者找软件公司帮忙处理,也可以的。
126楼
2023-01-06 05:58:03
全部回复
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
李祥纯
发表的提问:
会计进行年结转后的期初数据可以更改吗?
你好 用友系列的财务软件,期初数是可以修改的!
127楼
2023-01-06 06:11:26
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李祥纯:
回复
老江老师
管家婆的呢?老师
2023-01-06 06:27:22
老江老师:
回复
李祥纯
管家婆,没用过 你重新提问,写清楚管家婆期初修改的问题 看看别的老师知道不
2023-01-06 06:46:58
李祥纯:
回复
老江老师
好的,谢谢老师
2023-01-06 07:14:14
老江老师:
回复
李祥纯
不客气 请及时评价,谢谢
2023-01-06 07:28:18
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
C.YM
发表的提问:
为什么结转损益后计算所得税,再反过账计提所得税再过账结转损益后利润不变呢?计提企业所得税不就像是计提工资一样是费用吗
你好,计提所得税是按照结转损益后的利润来计提的,所以不变的。
128楼
2023-01-06 06:21:00
全部回复
C.YM:
回复
徐阿富老师
你好老师,有点想不通
2023-01-06 06:41:09
徐阿富老师:
回复
C.YM
你好,先计算利润,再计提所得税,然后再结转损益。再读一遍我这句话,不懂我再教你
2023-01-06 07:07:47
C.YM:
回复
徐阿富老师
你好老师,我明白步骤,但是就是想不通为什么利润会不变呢?开始是没计提所得税先计算所得税,后面是加了企业所得税不应该会影响利润吗?因为所得税是费用类
2023-01-06 07:29:42
徐阿富老师:
回复
C.YM
你好,会影响净利润,但不影响利润,损益表里你看看,净利润是最后面的
2023-01-06 07:58:12
晓宁老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
0.3w
引用 @
小幸运
发表的提问:
老师 日期前面加零10.20.30为什么要加零?不加会被改成什么数字? 月份前面加零,10不加会被改成什么数字?
您好,因为有壹拾壹日、壹拾贰日、壹拾叁日等等三个字的日期,如果壹拾日前不加零的话可以在后面加一个数字改成其他日期,为了避免这种更改,所以在壹拾前加一个零表示这是10日,就不能再改成11或12或13等等其他日期了,20、30同理
129楼
2023-01-08 07:40:33
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小幸运:
回复
晓宁老师
谢谢老师
2023-01-08 08:00:22
晓宁老师:
回复
小幸运
不客气,祝您工作顺利
2023-01-08 08:11:39
小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
anncyc
发表的提问:
低值易耗品摊销方法的改变为什么不属于会计政策的变更?
你好,因为这个摊销方法涉及年限的变更,属于会计估计变更,跟固定资产折旧一样
130楼
2023-01-08 07:49:02
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
靳
发表的提问:
金蝶K3期末结转后进行了返结转和反过账,修改完凭证后怎么过账,反结账凭证查凭证显示未过账,凭证过账时又提示范围内无过账凭证
你好 这个软件专业问题 要咨询下你金蝶售后人员
131楼
2023-01-08 08:03:03
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
会计科目中。本年利润。期末结转后为什么应无余额?
平时是损益类科目结转后无余额 结转到本年利润里 年末再把本年利润结转到未分配利润里
132楼
2023-01-08 08:33:00
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
草木深
发表的提问:
系统提示不能反结账到启用会计期间之前,咋办?
你好,只能反结账回期初期间,比如五月建账只能反回五月
133楼
2023-01-09 05:19:08
全部回复
草木深:
回复
吴月柳
老师,我启用账套时间是5.1号,结账日期为5.31日,但我给一个一级科目后面加了几个字,导致负债表出来后,那个科目栏里不显示数据,我现在该怎么办呢?<br><br>
2023-01-09 05:33:57
答疑何老师
职称:
注册会计师
4.79
解题:
0.3w
引用 @
谨慎的画板
发表的提问:
宋老师:我会反结账,但是跨月的反结账不会。
先反结账回上个月的就可以了
134楼
2023-01-09 05:48:48
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46w
引用 @
????
发表的提问:
速达3000,7月份费用单据没有录完但是结账了,我要反结账,但是上边的会计期间是灰色5,然后直接确定了,是不是错了该怎么操作
你直接反结账就可以了,反结不了吗
135楼
2023-01-09 06:05:11
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